山泉水项目
可行性研究报告
xxx集团
第一章项目基本情况
一、项目概况
(一)项目名称
山泉水项目
(二)项目选址
某某工业示范区
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
(三)项目用地规模
项目总用地面积59909.94平方米(折合约89.82亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.49%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度167.38万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积59909.94平方米,建筑物基底占地面积42230.52平方米,总建筑面积63504.54平方米,其中:规划建设主体工程39178.36平方米,项目规划绿化面积4837.67平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费7408.23万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量904708.55千瓦时,折合111.19吨标准煤。
2、项目年总用水量38089.03立方米,折合3.25吨标准煤。
3、“山泉水项目投资建设项目”,年用电量904708.55千瓦时,年总
用水量38089.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.44吨标准煤/年。达产年综合节能量40.21吨标准煤/年,项目总节能率27.23%,能源
利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资21371.14万元,其中:固定资产投资15034.07万元,占项目总投资的70.35%;流动资金6337.07万元,占项目总投资的29.65%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入50006.00万元,总成本费用39479.96万元,税
金及附加413.86万元,利润总额10526.04万元,利税总额12391.77万元,税后净利润7894.53万元,达产年纳税总额4497.24万元;达产年投资利
润率49.25%,投资利税率57.98%,投资回报率36.94%,全部投资回收期
4.21年,提供就业职位859个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细
编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业示
范区及某某工业示范区山泉水行业布局和结构调整政策;项目的建设对促
进某某工业示范区山泉水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“山泉水项目”,本期工程
项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展,为社会提供就业职位859个,达产年纳税总额4497.24万元,可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率49.25%,投资利税率57.98%,全部投资回
报率36.94%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网
络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出
问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等
要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016
年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,
工业中长期贷款仅增长3.1%。
发挥市场机制,转变政府职能。紧紧围绕使市场在资源配置中起决定
性作用和更好发挥政府作用,着力加强供给侧改革,提高供给体系质量和
效率,统筹使用经济、法律和政策手段,加强对产业的引导和规范,促进
产业结构优化升级。实施负面清单管理,进一步消除制约科学发展的体制
性障碍,不断激发和提升市场主体的发展活力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景
一、项目建设背景
1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述,而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应,是针对中国制造业
发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案,是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出
制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确
保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新
的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。
2、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,
促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但
也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战
略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如
光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。
二、必要性分析
1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书
记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推
进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。
2、正确处理好工业增长与结构、质量、效益、环境保护和安全生产等方面的重大关系,以提高工业附加值水平为突破口,全面优化要素投入结构和供给结构,改善和提升工业整体素质,强化工业企业安全保障,加快推动发展模式向质量效益型转变。
第三章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx集团
(二)公司简介
成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。
公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、
培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx集团实现营业收入33067.70万元,同比增长15.33%(4396.27万元)。其中,主营业业务山泉水生产及销售收入为27582.85万元,占营业总收入的83.41%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额7160.89万元,较去年同期相比增长720.62万元,增长率11.19%;实现净利润5370.67万元,较去年同期相比增长817.80万元,增长率17.96%。
上年度主要经济指标
第四章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为山泉水,根据市场情况,预计年产值50006.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要
想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积59909.94平方米(折合约89.82亩),其中:净用
地面积59909.94平方米(红线范围折合约89.82亩)。项目规划总建筑面
积63504.54平方米,其中:规划建设主体工程39178.36平方米,计容建
筑面积63504.54平方米;预计建筑工程投资4473.77万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费7408.23万元。
(三)产能规模
项目计划总投资21371.14万元;预计年实现营业收入50006.00万元。
第五章项目选址
一、项目选址
该项目选址位于某某工业示范区。
园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全
省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配
套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创
新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动
产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增
强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能
新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或
少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。
项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分
有利。
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.49%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度167.38万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。
五、总图布置方案
1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。
应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。
投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。
3、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。
项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电,选择节能型SF11型
变压器;场内配电室操作环境,按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的要求设计。
4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。
主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。
六、选址综合评价
项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。