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新产品导入量产作业流程

新产品导入量产作业流程
新产品导入量产作业流程

新产品导入量产作业流程

一目的

为确保新产品顺利导入量产阶段,能提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的成熟度,以顺利大量生产。

二组织与权责

1 研发部门:

(1)提供新产品的主要配件规格书、整机BOM以及系统镜像。

(2)准确传达客户的要求和对产品的改善意见。

2 生产工程:

(1)接收新产品技术资料,并对资料进行确认分析。

(2)新产品试制所需配件的采购申请。

(3)制定样机试制时程表。

(4)制定生产作业指导书。

(5)指导新产品之测试方法和测试工具、软件以及生产线测试设备的架设。

(6)量产追踪。

3 品保部门:

(1)参与产品设计的验证和测试。

(2)参与产品功能及可靠度确认。

(3)负责产品的检验标准制定,并与生产部门进行沟通。

4 采购部门:

(1)负责样机的委托加工及材料、配件采购。

(2)提供样机机柜的生产完成时间,以及样机配件的采购完成时间。

5 生产部门:

(1)支援新产品组装。

(2)成品接受及制造技术接受。

三文档与资料要求

1 研发部门

(1)研发部门需提供给生产工程人员的配件资料包含主要配件的规格书、使用说明书以及产品BOM表。

(2)产品装配完成之后研发部门负责完成系统镜像的制作,并提交给质检验证。

(3)在评审通过之后研发部门发出量产通知书,生产部门接到量产通知后方可进行量产。

2 生产工程

(1)生产工程人员在接收到研发部门提供的配件资料之后把配件的规格、尺寸整理总结出来,提交配件详细说明表格提叫给工艺人员协助设计工作。

(2)生产工程人员在确认完成研发部门的产品相关资料准确无误之后,需要与各个部门沟通提交一份以甘特图形式的试制计划表。同时知会各个部门各阶段需要完成的任务。

(3)产品设计人员在接到生产工程人员的配件规格表之后开始进行设计,设计完成与研发部门沟通确认。完成之后提交产品钣金件和装配辅料统计表格。

(4)收到产品设计人员的产品钣金件和装配辅料统计表之后,生产工程人员对产品的BOM 进行完善,并提交生产使用的详细BOM。

(5)生产BOM完成之后开始进行产品的配件申请,通过配件申请表完成。

(6)在产品样机机柜完成之后进行试装,试装过程中生产工程人员完成生产作业指导书。

(7)质检部完成检验工作之后,生产工程部负责对产品性能稳定性进行测试。测试包含软件应用,硬件兼容性、硬件可靠性。完成测试之后提交测试报告。

3 质量保证部

(1)在产品试制完成之后质检部对新产品进行检验工作。并提交新产品的检验标准和检验记录。

(2)配件采购完成之后质检部对配件需要检验之后入库,需要有进料检验记录。

四作业流程图。

研发生产工程品保采购生产表单及文件

新产品试作

配件规格书

产品BOM 表

NG 配件规格表

OK 试制计划

甘特图表

NG 产品图纸 钣金件和装配辅料表 OK

生产详细BOM

配件申请表

进料检验记录

作业指导书

系统镜像文件

NG 检验报告 产品检验标准

OK

测试报告

NG

接收相关资料 资料确认 试制计划安排 配件申请 新产品制造指导和技能培训 配件采购 试制人力准备 进料检验 材料入

产品试制 检验 提出解决方案并解决问题 新产品性能可靠性测试 评审会议 提出改善对策进行下次 产品工艺设计 提出解决方案重新进行 BOM 完善

产品系统镜像制作

OK

评审报告

汇总评审报告整理后会签 正式量产通知 存档

量产追踪

新产品导入规范

新产品导入规范 一、目的 确保新产品生产符合客户要求,并在新产品生产过程中发现和解决在批量生产中可能出现的问题,为批量生产顺利进行做准备。 二、适用范围 公司所有新产品的试产(除笔记本产品) 三、定义 3.1 NPI:New Product Introduction(新产品导入) 3.2新产品:它至少具有如下之一的特征: 1、产品体系架构、应用模式有较大变化,为新概念产品或换代产品 2、产品机构及外观变化较大 3、其他较重要、投入资源多的产品 4、客户要求以新品实施的产品 3.3 新产品分类 A类:新开发(方案.平台)或之前从未生产之产品 B类:结构或电子方面有变更或重新设计更改之产品 C类:验证物料及重新更换丝印、外观(或按键)之产品 D类:结构或电子及包装方式无任何变动只更改软件之产品

3.4 新品导入阶段: EVT:Engineer Verification Test,工程样品验证测试 DVT:Design Verification Test,设计验证测试 PVT:Process Verification Test,小批量过程验证测试 四、职责 4.1 项目PE:负责主导新产品在工厂端开始导入到新机种首次量产顺利结束的所有项目相关事项异常的处理、协调、进度掌控及试产总结报告的完成。4.2 IQC:负责试产来料检验,保存好各种试产料件的样品,同时负责主导来料料件异常处理;并对试产过程中的 来料异常在量产时重点监控。 4.3 试产小组:负责新品试产除SMT制程外的生产全过程,及时反馈试产状况和问题点,协助项目PE达成试产出 货计划,主导试产工单的工单结案。 4.4 QE:负责新品试产过程中的品质管控,与客户确定产品品质标准并依据标准制作品质检验指导书,统计良率状况并主导解决试产过程中的来料异常。跟进试产问题点的改善落实进度并裁决新产品能否允许进入下一阶段。如是试产光电产品时还必须输出实验室的相关测试文件。 4.5 Purchase(采购):负责寻找新产品材料供应商,采购新产品材料并建立合作关系。

新产品导入管理程序

新产品导入管理程序 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

+ 制定:日期: 审核:日期: 批准:日期: 修订履历表

1.目的: 使自购料新产品(OEM/ODM)于生产前,完善产品资料、确认物料及制样测试,找出产品设计、物料选用及制造工艺上的缺陷并采取相应的改进措施使产品能够顺利生产。 2.范围: 适用于本公司自购物料新产品导入。 3. 4.定义: 物料承认:经核对物料规格书、环保证明、外观检验及功能测试后,由产品工程师根据测试数据和客户确认结果判定物料是否合格。

OEM:OriginalEquipmentManufacturer,原始设备生产商,指完全根据客户的要求购料生产。 ODM:OriginalDesignManufacturer,原始设计制造商,本公司根据需求改进产品,并购料生产。 5.流程图:(详见附件一) 6.作业内容: 新产品(OEM/ODM)做样前准备: 6.1.1工程(NPI)部产品工程师收到业务部发出的新产品资料和《样板通知单》,首先 对新机型资料或样品分析整理,填写样板检查清单 《NPISampleCheckList》,以确认资料是否完整,及做样工艺要求; 《NPISampleCheckList》 产品工程师认真填写《NPISampleCheckList》,从中可以了解此次样板中客户已经给到了什么资料,还有什么资料是必不可少的而又没有收到的,如测 试、烧录、结构、包装要求等。结构、包装要求同时给到专责工程师负 责设计和构思、所问题点或必需资料的状况由产品工程师第一时间整理 后反馈给业务或报价组专责人员。并由产品工程师持续跟踪结果。 6.1.2产品工程师整理好BOM,由文员查询仓库是否有本司库存物料,由技术员和 ERP系统文员申请新料号,工程师再填写《样品申请单》,经主管审核、业 务批准后交采购部采购样品,并同时各提供一份给NPI技术员和电子工程 师,NPI技术员以便接收样板物料,电子工程师进行检测。采购根据需求 日期与数量购料,如不能满足需求,需再次与工程师协商,并回复各样品 预计交期。如样品需供应商开模才能生产时(如LCD等),产品工程师必

新产品导入流程56703

新产品导入量产作业流程 一目的。 为了规范新产品试产工作管理,增强新产品导入工作的过程控制能力,提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的可制造性(DFM)、可测试性(DFT),以确保顺利导入量产。 二范围 适用于公司所有新产品在生产导入的全过程。 三组织与权责。 1 研发部: 对策分析与设计变更,提供样品及技术(协调研发硬件/软件部门明确及发放新产品有关设计资料(BOM/GERBER/光板/线路图/烧录软件/测试软件/测试方法/结构图/包装图/1台以上的研发样机等);零部件承样书。 2 中试部: (1)承接新产品技术及资料,根据产品特性评估可生产性。 (2)参加”新产品准备会议”,对新产品是否满足试产条件进行评估;并填写《试产前准备工作检查表》。根据填检实际情况并给出中试生产计划。 (3)制程安排,包括生产线的评估,绘制SOP,流程图之草拟。 (4)规划新产品之测试方案,测试设备清单,测试架构,治具及软体。还有负责生产线测试设备的架设,提供测试SOP。 (5)组织相关人员对试产过程进行跟线,对试产产品在线生产的整个过程进行组织并协调,统计、反馈、跟踪解决试产发现的各类问题,达到试产目的。 (6)召集召开“新产品试产总结会议”,汇总试产过程中的技术、工艺问题,并分析、总结,出具《试产问题总结报告》,逐步减少试产问题,评估是否可以进 入批量生产。 3 质量部。 (1)产品设计验证测试(Design Verification Test:DVT)。 (2)功能及可靠度确认。 (3)负责再次确认PVT和DVT的结果是否符合工程规格及客户规格。 4 生产计划: (1)PCB委托加工及材料采购。 (2)生产备料 5 生产执行单位: (1)新产品生产。 (2)产品技术资料承接及消化。 6 文控中心: 资料接收发放与管制。 四名词解释。 1 工程试作(Engineering Pilot Run:EPR): 为确认新产品开发设计成熟度所作的试作与测试。 2 小批量试制(Production Pilot Run:试制):

新产品量产导入管理办法

新产品量产导入管理办法 1.总则 1.1.制定目的 规范新产品量产导入的作业流程,使之有章可循。 1.2.适用范围 凡新产品经评审通过后,导入正式批量生产前之工作,均适用本办法。 1.3.权责单位 1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.新产品移转说明会 2.1.参会人员 1)会议主席:技术副总经理(或总工程师)。 2)主持人:开发部新产品项目负责人。 3)出席人员:开发部主管、品管部主管、制造部主管、生技部主管、采购部主管、 开发部新产品设计人员、生技部相关工艺及工程人员、生管部相关生管及物控 人员、制造部相关课别主管。 2.2.会议时机 新产品评审通过后一周内召开,由开发部负责书面通知各参会人员。 2.3.会议议程 1)开发部作新产品说明: 用实物演示加讲解形式,并准备书面资料,向各参会人员介绍新产品的性能、结构原理以及市场潜力等资讯。 2)开发部介绍新产品开发、试制中出现的问题及注意事项。 3)品管部说明试制中之品质注意事项。 4)生技部说明工艺流程及新设备注意事项。 5)各参会人员提出质询及意见。 6)会议主席通报新产品评审结论,对遗留的问题点做出指示。 7)就新产品首次批量生产(即量产导入)进行计划与分工,形成会议 3.量产导入作业规定 3.1.开发部 负责将设计资料、标准文件发放至生技部、品管部、制造部、生管部、采购部,并将特殊工装夹具移交生技部(或制造部)。 标准文件包括:流程图、作业标准书、材料明细表(BOM)、标准成本表。 3.2.生技部 1)工艺课负责新产品工艺流程、作业标准书、标准工时等工艺文件的改善修订。 2)工程课负责将设计的技术资料转化为生产、检验用技术资料。 3)设备课负责新产品模具、设备、工装夹具之入账、管理、使用教导、操作规范 的制订。 3.3.品管部 1)负责新产品品质检验规范的建立。 2)负责新产品品质试验程序的编写、制订。 3)负责新产品品质历史档案的建立。

新产品导入程序

NOR/ZH QM-750-P-8 新产品导入控制程序 3.0 1、目的 本程序规定新品导入的步骤及相关人员的责任,确保新品导入有计划地顺利进行。 2、范围 适用于南方中核实业有限公司生产的产品。 3、职责 新产品资料移转由业务拓展部负责。 产品工程师负责组织试产 质量工程师负责量产前各质量问题的追踪改善. 4、引用文件 无 5、术语和定义 无 6、工作程序 6.1设计输出资料移转 6.1.1相关部门(业务拓展部、技术支持部、计划部、质量部文件中心)从客户端接收到客户产 品资料(包含BOM,图纸,样品等)并把产品资料转到文件中心; 6.1.2如为本公司设计或委外设计,将进行设计输出资料的确认与移转。 6.2成立新品导入项目小组 根据需要成立包括业务拓展、技术支持、采购、质量、工艺、测试、计划、生产的项目小组,并获得客户的沟通渠道。 6.3确认资料 6.3.1相关部门对客户提供的资料进行确认是否正确和充分。 6.3.1.1产品工程师应负责确保所有客户的文档准备好且一一对应。若有文档丢失,应联系客户。 6.3.1.2 计划工程师:BOM表。 6.3.1.3工艺工程师:作业标准,生产资料,样机。 6.3.1.4测试工程师:测试程序,标签打印程序,产品软件,金机(板)。 6.3.1.5质量工程师:进料检验标准及材料封样的样品,成品外观标准、质量计划。 - 2 -

NOR/ZH QM-750-P-8 新产品导入控制程序 3.0 6.4过程策划 6.4.1业务拓展部与项目小组负责人进行生产可行性的评估,评估后确定过程设计的质量目标(包括合格率,成本,可靠性等)。 6.4.2产品工程师编写项目计划书,确认进度安排。 6.4.2.1产品工程师将客户BOM转换为东信格式的BOM,提交计划部做物料维护。 6.4.2.2制作过程流程图,针对产品风险进行定性与定量分析、依风险管理输出结果制定质量计划书。 6.4.2.3为试产准备过程执行标准与检验标准:如编程,测试软件,FEEDLIST,作业指导书、检验规范等。 6.4.2.4规划生产所需的治具,生产设备、测试设备等,当公司产能不足时选择委外加工。 6.5工程样品制作(当客户需求时) 当客户需求,可以进行工程样品试产,产品工程师主导整个样品制作流程,质量工程师负责检验并出具检验报告。 6.6样品承认(当客户需求时) 试制小组提出样品制作报告,客户对样品进行确认执行。 6.7首板检测 6.7.1产品工程师对产品相关流程(Label;软件升级;老化测试;脚本测试;组装文件)进行首板检测。 6.7.2产品首板检测按所有流程PASS并在“QM-750-7 RC首板检测记录.xls”中相关人员做相应记录。 6.7.3首板检测所有流程相关信息PASS为首板通过。 6.8试产 6.8.1产品工程师召开项目组产前会议,确认进度准备工作完成状况,落实试产过程。 6.8.2试产进行: 6.8.2.1仓储部接收客户供料,并进行确认,并根据BOM发料到生产线;工艺工程师和测试工程师确认接收到工装夹冶具是否可用; 6.8.2.2工艺人员对操作员、QC、等进行培训; 6.8.2.3生产部依试产计划进行生产准备并进行生产,对于关键过程需进行新产品过程能力鉴定; - 3 -

新产品导入量产作业流程

新产品导入量产作业流程 一目的 为确保新产品顺利导入量产阶段,能提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的成熟度,以顺利大量生产。 二组织与权责 1 研发部门: (1)提供新产品的主要配件规格书、整机BOM以及系统镜像。 (2)准确传达客户的要求和对产品的改善意见。 2 生产工程: (1)接收新产品技术资料,并对资料进行确认分析。 (2)新产品试制所需配件的采购申请。 (3)制定样机试制时程表。 (4)制定生产作业指导书。 (5)指导新产品之测试方法和测试工具、软件以及生产线测试设备的架设。 (6)量产追踪。 3 品保部门: (1)参与产品设计的验证和测试。 (2)参与产品功能及可靠度确认。 (3)负责产品的检验标准制定,并与生产部门进行沟通。

4 采购部门: (1)负责样机的委托加工及材料、配件采购。 (2)提供样机机柜的生产完成时间,以及样机配件的采购完成时间。 5 生产部门: (1)支援新产品组装。 (2)成品接受及制造技术接受。 三文档与资料要求 1 研发部门 (1)研发部门需提供给生产工程人员的配件资料包含主要配件的规格书、使用说明书以及产品BOM表。 (2)产品装配完成之后研发部门负责完成系统镜像的制作,并提交给质检验证。 (3)在评审通过之后研发部门发出量产通知书,生产部门接到量产通知后方可进行量产。 2 生产工程 (1)生产工程人员在接收到研发部门提供的配件资料之后把配件的规格、尺寸整理总结出来,提交配件详细说明表格提叫给工艺人员协助设计工作。 (2)生产工程人员在确认完成研发部门的产品相关资料准确无误之后,需要与各个部门沟通提交一份以甘特图形式的试制计划表。同时知会各个部门各阶段需要完成的任务。 (3)产品设计人员在接到生产工程人员的配件规格表之后开始进行设计,设计完成与研发部门沟通确认。完成之后提交产品钣金件和装配辅料统计表格。

新产品导入管理规范

新产品导入管理规范 作业区域: 文件负责人: 文件发放部门:文控中心 SMT生管 SMT生技 DIP生管 DIP生技业务部门 质量部门综合部 整机生技 拟制: 审核: 会签: 批准:

1 目的 针对新产品之导入生产进行管理, 以清楚的流程确保新产品的导入成功并符合客户品质进行大量生产。 2 范围 凡符合下列要项之一之新产品的导入管理均属本操作系统管制范围。 2.1客户本身所提供交由公司的新产品(特别是定制订单及相关要求)。 2.2公司自行开发之新产品。 3 职责 3.1 业务部 3.1.1 负责对应客户的需求, 订定合约协议, 提供产品导入时间表初稿给仓储,生管部, 生技部等单位. 3.1.2 负责后续订单和物料的跟催。 3.1.3 对应客户相关窗口取得必需ECN文件, 档案, 样品。并转发给公司对应窗口。 3.2 仓储部 3.2.1 负责客户所提供新产品试产所需的物料、零件数量之点收及储存管制, 并依实际状况标示. 3.2.2 负责厂内准备提供新产品试产所需的物料、零件数量之点收及储存管制, 并依实际状况标示。 3.2.3 针对上述之物料、零件、半成品、成品之供货数量依产品导入时间表要求到厂的控制与管理。 3.2.4 适时反馈最新物料信息给计划部。 3.3 NPI 3.3.1 负责新产品导入时间的定稿及执行, 并填写新产品导入检查表并依表。 3.3.2 汇总客户试产安排等信息,与计划沟通安排生产,客户没有特殊要求按质量部的首件确认流程执行。 3.3.3 回馈客户新产品试产不良解析及对策报告. 3.4 SMT生技 3.4.1 回馈客户所提供之物料、零件、半成品、成品在制程中潜在问题,并在试产中提出不良解析与改善对策报 告。 3.4.2 负责提供新产品试产所需的相关暂行版的作业指导文件发行如: S.O.P., 制造参数等进行新产品试产。 3.4.3 在客户承认该试产结果后, 负责提供量产所需相关正式版的作业指导文件发行如: S.O.P.,定制要求, 制造参数等,并进行员工教育训练. 3.4.4 试产完成后评估并提供新产品产能。

新产品导入控制程序编写

新产品导入控制程序 批准会签审核制定 年月日年月日年月日 文件修订说明: 序号版本日期修订人修订摘要

1.目的 确保新产品顺利导入量产阶段,实行对新产品进行批量生产前品质评审的管理,对生产工艺进行研究,进行设计和生产过程的管理和监控,,并不断反馈给相关人员,能够在早期确定项目中的风险,以提高生产能力和效率,确保产能提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的成熟度,以顺利大量生产。 2.适用范围 1、需要开发设计的新产品; 2、对现有设计和工艺流程的改进; 3、过程包括设计、生产、组装、质量控制、可靠性、测试以及供货方 等各有关方面。 3.职责 3.1 生产部经理:组织新产品评审会议,对问题点跟进处理; 3.2 研发部经理:制定标准,完善产品品质,协助工程部或其它部门对新 产品中试过程; 3.3 工程部主管:确定产品中试方案,执行产品中试过程;优化工艺,培 训生产线工人。工程师完善工艺文件,向量产过度。 3.4 品质部主管:做好相关记录,确定产品品质标准; 4.流程 4.1中试阶段 技术工程部接收到新产品样机资料后,着手新产品中试的前期准备工作;资料包括:样品2只(成品、半成品各一只,并附测试参 数),产品测试标准和产品结构标准,产品资料(BOM、 PCB板图、 线路图、功能)。 4.2中试(工程部主导其它部门配合)作业流程: 4.2.1 评估样机的各技术指标是否符合设计要求; 4.2.2 测试样机的实际参数对样机进行相关可靠性实验(高低温实验、群脉冲测试、静电测试以及频率测试),并把相应数据结果记录 在《新产品中试报表》,作为评审依据。 4.2.3 评估产品结构设计是否便于生产、维修、调试;

新产品导入管理程序

+ 制定:日期:审核:日期:批准:日期: 修订履历表

1.目的: 使自购料新产品(OEM/ODM)于生产前,完善产品资料、确认物料及制样测试,找出产品设计、物料选用及制造工艺上的缺陷并采取相应的改进措施使产品能够顺利生产。 2.范围: 适用于本公司自购物料新产品导入。 3.

4.定义: 物料承认:经核对物料规格书、环保证明、外观检验及功能测试后,由产品工程师根据测试数据和客户确认结果判定物料是否合格。 OEM:Original Equipment Manufacturer,原始设备生产商,指完全根据客户的要求购料生产。 ODM:Original Design Manufacturer,原始设计制造商,本公司根据需求改进产品,并购料生产。 5.流程图:(详见附件一) 6.作业内容: 6.1 新产品(OEM/ODM)做样前准备: 6.1.1 工程(NPI)部产品工程师收到业务部发出的新产品资料和《样板通知单》,首 先对新机型资料或样品分析整理,填写样板检查清单《NPI Sample Check List》,以确认资料是否完整,及做样工艺要求;《NPI Sample Check List》 6.1.1.1产品工程师认真填写《NPI Sample Check List》,从中可以了解此次样 板中客户已经给到了什么资料,还有什么资料是必不可少的而又没有收到 的,如测试、烧录、结构、包装要求等。结构、包装要求同时给到专责工 程师负责设计和构思、所问题点或必需资料的状況由产品工程师第一时间 整理后反馈给业务或报价组专责人员。并由产品工程师持续跟踪结果。 6.1.2 产品工程师整理好BOM,由文员查询仓库是否有本司库存物料,由技术员 和ERP系统文员申请新料号, 工程师再填写《样品申请单》,经主管审核、 业务批准后交采购部采购样品,并同时各提供一份给NPI技术员和电子工程 师,NPI技术员以便接收样板物料,电子工程师进行检测。采购根据需求日 期与数量购料,如不能满足需求,需再次与工程师协商,并回复各样品预计 交期。如样品需供应商开模才能生产时(如LCD等),产品工程师必需先确 认供应商提供的资料完全正确,并评估费用后在《样品申请单》上注明。

新产品试产量产程序时道科技

新产品试产量产程序时道 科技 Ting Bao was revised on January 6, 20021

新产品试产--量产流程Q/一、样品试产流程(试产样品5套): 、由品管部(技术岗)根据产品的设计要求和技术条件,确定《物料清单(试产)》见附表1。《物料清单(试产)》应注明:品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次,(有特殊要求需要统一批次的在清单中列明,一般情况下不指定批次)。编制《物料清单》应考虑公司原有物料品种、方便采购。 、采购部严格按照《物料清单(试产)》的要求,进行原材料采购。同时做好合格供应商调查及筛选,为以后大批量采购做好准备。如采购中发生与《物料清单(试产)》不匹配的情况,应填写《内部工作联系单》征得技术岗同意后方可采购。对于特殊原材料采购,如PCB板材,采购岗采购PCB下单前应请供应商将PCB图纸发回由技术岗进行确认后方可采购。采购部注明预计采购时间并通报技术岗。 、原材料检验确认:仓库管理员根据《物料清单(试产)》负责对采购物品进行核对,核对无误后交技术岗对采购物品性能进行审核(进仓检验)。如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》,列明不符合项目和要求,由采购部负责退换或另行采购。外协加工原材料出仓前由仓管进行核对技术部进行签字确认后方可发货。如符合,进入下一制作样品环节。 、技术部制作样品。完成样品制作后技术部岗进行技术测试。 、样品确认:样品测试完成后,技术岗通知行政部。由行政部组织“产品评审小组”确认。(产品评审小组由总经理,品管部、仓管岗、市场部、生产部、采购岗、行政部各部门负责人组成)如

样品在评审过程中有重大改动的,则重新进行样品制作及评审确认工作。 二、试产流程(50套): 、采购岗负责原材料采购。 、仓库根据采购清单对原材料检验确认(核对品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次)。核对无误后交由技术岗进行原材料性能测试(进仓检验)。如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》提出不符合项,由采购部负责退换或另行采购。 生产:由技术岗起草《产品技术要求》、《生产工艺》,由生产部制定《作业指导书》,技术岗审核无误后两部门负责人签字。报行政部备案后组织生产。 、产品生产完毕后,生产部交技术岗对产品进行性能抽查检验(抽查率50%)。如发现不合格品,则进行全批次检查。寻找不合格原因后,向行政部反应,行政部组织“产品评审小组”讨论解决方案。期间发生修改、调整、完善《物料清单》、《产品技术要求》、《生产工艺》及《作业指导书》须报总经理审批。如合格进入下一环节。 三、首批量产流程(100台) 、采购部根据总经理审批后的《物料清单(正式)》进行采购。 、品管部(仓库兼)对到货物料(品名、厂牌、规格、型号、参数、封装、批次)进行“进仓检验”。 、生产部按照总经理审批后的《产品技术要求》、《生产工艺》及《作业指导书》组织生产。

新产品导入作业规范(含表格)

新产品导入作业规范 (ISO9001:2015) 1.0目的: 为使样品试制作业及确认有所遵循,达到顾客规定要求,并为批量生产提供依据。 2.0适用范围: 适用于顾客要求使用本公司机器设备试制的样品。 3.0职责: 3.1业务部:负责接收顾客样品试制的通知。 3.2工程部:负责样品工艺资料的准备、试制和进度跟进。 3.3生产部:负责样品的制作。 3.4品质部:样品检验及编号、登记管理。 4.0定义:无 5.0工作程序: 5.1样品试制的评审 工程部接到样品试制要求时,应索取顾客图纸、样品或其它技术资料,并召集相关部门主要负责人讨论试制的可行情况,并对其中出现的问题以书面形式向顾客进行咨询和交流,如无可行性则回复顾客,征求意见后停止试制。 5.2试制跟进和通知下达 1. 通过评审的样品在试制前,由工程部按《工艺文件管理作业指导书》的规定

要求,编制相关工艺文件,并制定《打样周期时间表》跟踪记录,直至打样完成交付客户,如有未按时完成需分析延误原因并上报。业务部向生产部下达《样品试制通知单》。 5.3样品的制作与评审 5.3.1生产部依据《样品试制通知单》的要求试制样品,如在实际试制中因故无法完成试制时,应由主管确认,经理核准后取消试制,并通知顾客。 5.3.2样品试制过程由生产部指定专门人员负责跟进,品质部负责跟进工序检验。 5.3.3试制完成后,由品质部检查试制产品结果并记录检测数据,提供《样品检验记录表》。若检验不合格,通知生产部安排再试制,直至生产出合格样品。 5.3.4样品试制完成后,由工程部负责召集相关单位人员对试制过程中发现的问题进行总结和评审,提出改善措施,并保留《样品评估报告》记录。 5.4样品的标识 5.4.1样品随工单和图纸上应加盖样板试制章。 5.4.2品质部在样品外包装上卷标上加盖样板试制章,将检验报告及足量样品一同交业务部入库。 5.5送样:样品送交顾客后,由业务部跟催承认结果。若确认合格,则准备试产;若不合格,则由业务部把样品及顾客的要求反馈给生产部、工程部和品质部,由生产部重新制作样品,并重新送样给顾客确认。 5.6样品经顾客确认合格后,业务部将承认事宜联络工程部和品质部,由其准备发行正式工艺文件,并登记在《样品登记一览表》上。 5.7试产

ISO9001-2015新产品开发定型量产程序

新产品开发定型量产程序 (ISO9001:2015) 1.总则 1.1制定目的 规范新产品量产导入的作业流程,使之有章可循。 1.2适用范围 凡新产品经评审通过后,导入正式批量生产前之工作,均适用本办法。1.3权责单位 1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.新产品移转说明会 2.1参会人员 1)会议主席:技术副总经理(或总工程师)。 2)主持人,开发部新产品项目负责人。 3)出席人员:开发部主管、品管部主管、制造部主管、生技部主管、采购部主管、开发部新产品设计人员、生技部相关工艺及工程人员、生管部相关生管及物控人员、制造部相关课别主管。 2.2会议时机 新产品评审通过后一周内召开,由开发部负责书面通知参会人员。

2.3会议议程 1)开发部作新产品说明。 用实物演示加讲解方式,并准备书面资料,向各参会人员介绍新产品的性能、结构原理及市场能力等资讯。 2)开发部介绍新产品开发、试制中出现的问题及注意事项。 3)品管部说明试制中之品质注意事项。 4)生技部说明工艺流程及新设备注意事项。 5)各参会人员提出质询及意见。 6)会议主席通报新产品评审结论,对遗留的问题点做出指示。 7)就新产品首次批量生产(即量产导入)进行计划与分工,形成会议。 3.量产导入作业规定 3.1开发部 负责将设计资料、标准文件发放至生技部、品管部、制造部、生管部、采购部,并将特殊工装夹具移交生技部(或制造部) 3.2生技部 1)工艺课负责新产品工艺流程、作业标准书、标准工时等工艺文件的改善修订。 2)工程课负责将设计的技术资料转化为生产、检验用技术资料。

新产品导入作业规范

新产品导入作业规范(SOP) 1.目的 为提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的可行度,以确保产品能够顺利进行批量生产。 2.范围 凡本公司导入未生产过的所有客户的新产品均属之。 3.组织与权责 3.1技术部 产品生产程序及相关技术资料的准备和确认。 3.2品管部 3.2.1 原料检验与确认 3.2.2各工序产品检验与判定。 3.3资材部 产品生产中所涉及到的所有辅料和设备工具的采购,物料收发与备料。 3.4生产部 3.4.1产品的生产,以及将在生产中发现的问题及时的反馈给相关部门。 3.4.2产品生产数据及成品入库数据的管理。 3.4.3短缺物料的申补 3.5文控中心 生产技术资料的接收、发放、及管理。

4.作业流程图 5.作业说明 5.1新客户、新产品导入生产决策 当新客户或新产品导入,为了进一步验证是否可以正式导入量产,经过

制样前之决定发出制样指令,同时把相关资料提供给相关部门。 5.2文件与资料确认和制样时程排定 5.2.1技术部收到文控中心转交样品及相关资料后,与制样指令核对和查证无误后,结合客户提供的相关资料对新产品导入进行可行性评估,评估通过后才能试作,如有疑问应通过业务与客户沟通处理。 5.2.2技术部依据评估的结果,排定新产品生产计划,同时知会给各个部门做相关同步准备工作。 5.2.3技术单位填写新产品制作需求单给生管,由生管根据生产计划下达工单指令,采购根据生管下达工单进行采购材料。 5.3 产前准备工作: 5.3.1技术部准备相关技术及指导资料。 5.3.2生产部对新产品导入所涉及的人员培训。 5.3.5品管对进料进行检验并记入进料检验记录表。 5.4 新产品制样时追踪。 5.4.1 生产部按产品资料安排生产,将调试合格的产品叫品保检验确认,合格后方可生产。 5.4.2 生产依据产品标准资料规定作业,并做好做好产品自检。 5.4.3品保按QP/SRO PB-03<过程产品的监视和测量控制程序>管控产品品质,做好<新产品检测报告>,如有异常应及时通知生产部门。 5.4.4 品质异常及不良品依据QP/SRO PB-04<不合格品控制程序>、EQP/SEO PB-05<纠正、预防措施控制程序>、QP/SRO PB-03<过程产品的监视和测量控制程序>。 5.5 品保部的新产品总结须作如下工作: 5.5.1 新产品从进料开始直至出货的所有资料进行编辑,汇总成册;NG部分需修复和分析,找出问题产生的根本原因,提出改善方法,并规划出有效性验证方法和改善后对策及确认并记录。 5.5.2根据新产品生产的结果撰写试产总结报告,召集相关部门进行生产结果讨论,决定是否可以量产,如果不能量产,提出其原因和责任归属,改善后再次试产;如果可以量产,提出报告给相关部门审核和裁决。 5.5.3 生产结果保存:生产之试产报告和会议记录必须归类列册,经过会后存盘,如果经过多次试产才通过的产品必须把几次制样报告汇总存盘。 5.5.4 量产追踪时,针对生产线的测试数据和生产记录做统计,如果经过各种报告数据显示产品没有问题,完全可以大量投产时,将追踪报告总结存盘,即新产品导入生产作业完成。 6.注意事项 无 7.表单: 新产品检测报告 PB-008-0 8.附件: 无

NPI新产品导入控制流程

NPI新产品导入控制流程 1 目的 1.1 建立NPI新产品在设计阶段至量产阶段,试产过程的标准流程。 1.2 明确新产品导入过程中,各单位的工作职责。 1.3 确保产品在量产过程顺畅,品质得到保证。2 范围 2.1 本程序(新产品导入作业程序,以下简称NPI process)适用于公司所有产品试产的管理控制。 2.2 本程序规范适用于,新产品在设计阶段至量产阶段试产的标准流程。通过标准流程的建立,能确保量产后品质的保证。一般NPI需有二个阶段。 2.2.1 MVT 阶段(工程验证阶段:Manufacturing Verification Test Phase) 2.2.2 PVT 阶段(小批量验证阶段:Pilot-run Validation Test Phase) 2.3 NPI 可以依实际产品开发要求适当调整,并非所有新产品导入都必需执行NPI process的试产流程。 2.4 标准的参考建议: 2.4.1 对于全新ODM产品,应需实行NPI process 的作业流程。 2.4.2 对于已有产品而衍生的产品,可调整NPI所需的试产

流程并确实执行。NPI新产品导入3权责 3.1 (产品中心)PM 3.1.1 负责提供需要试产产品的样机和整套的开发文件。 3.1.2 负责主导试产阶段前所有工作,及试产工作交接。 3.2 (文控中心)DCC 负责开发文件的发放,登记,回收和管制工作,保证文件的准确性和有效性。 3.3 (工程)ENG 3.3.1 负责可制造性评估,工艺文件制作,确认生产layout,确定试产方案。 3.3.2 主导PFMEA制定,及改善跟进。 3.3.3 负责测试治具制作,生产设备调试。 3.3.4 负责Test程式调试及Test设备架设,测试文件,数据提供。 3.3.5 试产成本统计与分析 3.4 (品管)QA 3.4.1 试产所需的物料品质状况的检验。 3.4.2 检验试产过程中的产品质量控制状况。 3.4.3 试产产品的验证、出货检验控制和中试认证安排。 1.1.1 召开并执行试产总结会议。 3.5(生产)MA 1.1.2 产品生产,维修不良品,生产人员管控。

新产品量产制度

新产品量产规定 1目的: 为了使新产品顺利导入生产,并让各部门能在最有效时间里,产出最好的产品品 质. 2范围: 本规定适用于新产品发行至导入大量生产. 3权责: 3.1 技质部: 3.1.1制样并负责发表新产品,介绍各种技术难点给生产部相关人员(开发组) 3.1.2整理新产品的相关技术资料并移交(开发组)。 3.1.3试制申请(开发组)。 3.1.4新产品试制,产出试制文件,并将相关技术资料归档或转移(品质工程部)。 3.1.5审核生产部相关工装的制作及试制结果(品质工程部)。. 3.3生产部: 3.3.1. 负责试产工作及制造成本、工时预算的修正。 3.3.2. 依品质工程部提供的工装图制做工装等. 3.3.3. 负责执行产品生产的后续工作。3.4品质工程部品管组 3.4.1. 负责试产的评核及品质管制工作,及撰写检验标准。 3.4.2. 试产产品设计验证与信赖度试验的计划执行分析及报告。 3.4.3. 量产产品验证与评估. 3.5文控中心: 3.5.1相关资料的存档及收发. 3.6生产管理: 3.6.1工程试制、制造试产所需要物料、工程资料和进度的追踪及跟催。 4。定义: 4.1制样/试制/试产:依所规定的数量试作,为导入生产的依据. 5.作业内容: 5.1品质工程部、市场部开发组:制样并发表新产品,作业时限10天. 品质工程部根据市场部提案的新产品进行样品制做,试作数量一般为20PCS该产品 经验证合格后,组织产品评审会.内容含产品规格、功能规定、测试程序、产品机

械结构等等,此发表会要品质工程部知悉产品的技术概况,以便往后工作更易于进入情况。 5.2品质工程部:整理技术资料文件,作业时限2天. 专案负责人将此产品的最终技术资料移交给文控中心,再依<技术资料管 理作业办法>发行,该资料文件有(工程规格、BOM、材料承认书、试样试验 报告)文件。并在"文件收发记录表"上填写清楚。 5.3品质工程部:接收技术资料、试制并产出发行文件,作业时限8天. 5.3.1 (接收(工程规格、BOM.材料承认书、)文件. 品质工程部工程人员收到技术资料文件后,核对资料是否完备,作业时 限1天. 5.3.2试制并产出发行文件. 以市场接收的第一批订单安排试生产,并核准完成所有相关文件工程规格、 BOM、材料承认书等文件的增修工作,并透过文控中心正式发行产出文件. 作业时限按客户交付要求。 5.3.3所产出的文件结合起来,由品质工程部发出给各单位作最终的签核,签核完 后由品质工程部人员交与文控中心存档发行,参照<技术资料管理作业规 定>,依"文件收发记录表"上所载的分发单位及拷贝份数给相关人员,并记 载于"文件收发记录表"上. 5.4申请安规:品质工程部依客户或国标要求来作安规认证的申请工作。 5.5试制、试产所需的工程资料,新物料、手式冶具、显微镜、模具,由生管向品质工 程部、资材部相关人员追踪及跟催办理。 5.6接收发行文件: 生产部门接收发行文件后,需指派专人研读发行文件.同时生管、物管、采购则进行试产前相关准备工作。 5.7试产(首批生产): 5.7.1.生产部和资料部: 1.供应商体系建立. 2.试产数量:以客户要求的初批订单量,如批量较大时,可分批试产。 3.生产设备规划. 4.关键制程、加工方式确认. 5.夹治具制作.

新产品导入程序

XXX 质量体系程序文件 文件名称:新产品实现过程控制程序 文件编号:TMC-QP-D02 版本:C0 文件修订履历 版次修订内容及项号修订人修订日期 B1 C0 1、原《新产品导入流程》WI-D02-02,组织结构调整。 2、取代原《新产品导入流程》WI-D02-02, 3、增加ROHS的要求。 4、增加项目资料清单 5、增加试产费用 刘长江 刘长江 20050403 20060703 如受控印章并非蓝色,代表此文件不会受到控制及更新,请使用受控文件 区分制作审核批准受控号签名刘长江张少春胡春华刘月利 日期20060703 20060703 20060705 20060705 2006年 7 月 10 日发布 2006年 7 月 20 日实施

文件名称新产品实现过程控制程序页码第 2 页共 8 页1目的 为规范公司新产品实现过程的运作,确保生产的顺利进行而制定。 2适用范围 适用于本公司所有项目的运作过程。 3职责 3.1 生产技术部 3.1.1负责对新机型项目的整体过程进行技术控制,包括试产进度和量产导入进程的控制,试产技术的管理,试产工作的组织与协调,组织召开试产总结会,对试产总结进行汇总; 3.1.2负责根据客户要求编制生产作业指导书; 3.1.3负责根据客户需求进行工装夹具的开发与制作; 3.1.4负责根据客户的需求组织测试方案的设计、测试软件的开发; 3.1.5负责向生产部门提供测试基准样机; 3.1.6负责试产组织安排,总装和测试的技术跟进; 3.1.7协调组织试产总结和问题分析以及首批的量产总结。 3.2 生产部 3.2.1负责根据客户需求编制SMT作业指导书、开发SMT工装和相关软件,进行SMT贴装、下载、板测,贴片不良的维修,完善SMT工艺; 3.2.2负责在总装车间进行部分试产及量产时的总装。 3.2.3负责提供生产所需的设备。 3.3 质检部负责根据客户要求制定检验指导书、生产检验计划,提供生产检验报告。负责物料的来料品质控制。 3.4 采购部与PMC部负责按照试产进度制订生产任务单,准备试产物料。 3.5商务部:负责该项目的商务报价,处理物流工作。 4 定义 试产(PP):新机型需要完成所有生产过程的阶段。 量产(MP):新机型通过量产转移评估即进入的阶段。 导入:新机型由集成到量产的阶段。 NPI: 新产品导入。 新产品的生命周期:从本流程来看,项目一般分为:立项阶段、集成阶段、试产评价阶段、批

新产品导入管理规定(总8页)

新产品导入管理规定(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

文件名称:新产品导入管理规定文件编号: Q/SS 2020013-2017 文件代码: 202.0013.01 页数:共9页(含封面) 编制: 审核: 标准化: 会签: 批准: 文件修订记录

1.0 目的 为规范新产品从开发立项至量产的一系列过程,确保产品的质量及成本满足预期需求。 2.0 范围 2.1 本文件适用公司范围 2.2 本文件适用于公司所有新产品的导入过程。 3.0 定义 3.1 新产品:本公司现有机种以外进行重大改制或全新设计的产品,质量、周期、成本控制上风险很大。 3.2 改型产品:依据现有机种局部更改设计或衍生的产品,质量、周期、成本控制风险很小。 3.3 试作:对新产品进行小批量组装(5pcs)。 3.4 试产:对新产品进行小批量生产线组装(50-200pcs)。 3.5 量产:对试产成功的产品,可大批量生产产品。 3.6 不可量产:新产品在进行批量试产时,出现的问题严重影响产品的功能、性能、工艺,导致无法正常生产,达不到预期的效果或是客户的要求。 3.7 有条件量产:新产品在进行批量试产时,出现的问题不影响产品的功能、性能,只是对工艺、效率造成影响,只是改善工艺就可以有条件量产。 3.8 可量产:新产品进行批量试产时,出现的问题不影响产品的功能、性能、工艺,可以直接进行大批量生产。 4.0 权责 4.1 工程部:主导新产品导入生产的过程,包括产品上线计划和跟进、组织验证开发输出的资料和样机、产品工艺规划与实施、试产申请与跟进。参与研发、品质各阶段的评审。 4.2 开发部:

新产品导入流程

文件编号 : 文件名称 : 新产品导入流程

一、目的 确保新产品生产符合客户要求,并在新产品生产过程中发现和解决在批量生产中可能出现的问题,为批量生产顺利进行做准备。 二、适用范围 公司所有新产品的试产(除笔记本产品) 三、定义 3.1 NPI:New Product Introduction(新产品导入) 3.2新产品:它至少具有如下之一的特征: 1、产品体系架构、应用模式有较大变化,为新概念产品或换代产品 2、产品机构及外观变化较大 3、其他较重要、投入资源多的产品 4、客户要求以新品实施的产品 3.3 新产品分类 A类:新开发(方案.平台)或之前从未生产之产品 B类:结构或电子方面有变更或重新设计更改之产品 C类:验证物料及重新更换丝印、外观(或按键)之产品 D类:结构或电子及包装方式无任何变动只更改软件之产品 3.4 新品导入阶段: EVT:Engineer Verification Test,工程样品验证测试 DVT:Design Verification Test,设计验证测试 PVT:Process Verification Test,小批量过程验证测试 四、职责 4.1 项目PE:负责主导新产品在工厂端开始导入到新机种首次量产顺利结束的所有项目相关事项异常的处理、协 调、进度掌控及试产总结报告的完成。 4.2 IQC:负责试产来料检验,保存好各种试产料件的样品,同时负责主导来料料件异常处理;并对试产过程中的 来料异常在量产时重点监控。 4.3 试产小组:负责新品试产除SMT制程外的生产全过程,及时反馈试产状况和问题点,协助项目PE达成试产出 货计划,主导试产工单的工单结案。 4.4 QE:负责新品试产过程中的品质管控,与客户确定产品品质标准并依据标准制作品质检验指导书,统计良率 状况并主导解决试产过程中的来料异常。跟进试产问题点的改善落实进度并裁决新产品能否允许进入下一阶段。如是试产光电产品时还必须输出实验室的相关测试文件。

NPI新产品导入控制流程

N P I新产品导入控制流程 1 目的 建立NPI新产品在设计阶段至量产阶段,试产过程的标准流程。 明确新产品导入过程中,各单位的工作职责。 确保产品在量产过程顺畅,品质得到保证。2 范围 本程序(新产品导入作业程序,以下简称NPI process)适用于公 司所有产品试产的管理控制。 本程序规范适用于,新产品在设计阶段至量产阶段试产的标准流程。通过标准流程的建立,能确保量产后品质的保证。一般NPI需有二 个阶段。 MVT 阶段(工程验证阶段:Manufacturing Verification Test Phase) PVT 阶段(小批量验证阶段:Pilot-run Validation Test Phase) NPI 可以依实际产品开发要求适当调整,并非所有新产品导入都 必需执行NPI process的试产流程。 标准的参考建议: 对于全新ODM产品,应需实行NPI process 的作业流程。 对于已有产品而衍生的产品,可调整NPI所需的试产流程并确实执行。NPI新产品导入3权责 (产品中心)PM 负责提供需要试产产品的样机和整套的开发文件。 负责主导试产阶段前所有工作,及试产工作交接。

(文控中心)DCC 负责开发文件的发放,登记,回收和管制工作,保证文件的准确性和有效性。 (工程)ENG 负责可制造性评估,工艺文件制作,确认生产layout,确定试产方案。 主导PFMEA制定,及改善跟进。 负责测试治具制作,生产设备调试。 负责Test程式调试及Test设备架设,测试文件,数据提供。 试产成本统计与分析 (品管)QA 试产所需的物料品质状况的检验。 检验试产过程中的产品质量控制状况。 试产产品的验证、出货检验控制和中试认证安排。 召开并执行试产总结会议。 (生产)MA 产品生产,维修不良品,生产人员管控。 生产线及时汇报异常状况,制作试产相关数据报表,提报工艺制程问题点。 (采购) PURCHASE 及时采购试产所需要的材料及物品。 (计划)PMC 订单下发,追踪料况,收料,备料,发料,并排定试产上线时间和

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