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关于出差补贴及日常费用报销规定.docx

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关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要,规范日常及差旅费管理,制定本规定,本规定适用

于本公司全体人员。

一、城市间交通费:

城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的

费用。城市间交通费凭有效票据实报实销。

1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。

2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。

3、公司员工乘坐火车或长途汽车,在车上过夜六小时以上的,或连续乘车时间超过十二

小时的,可购买硬卧车票,一般情况不得乘坐软卧或一等座,特殊情况需书面说明申请部门经理,获批准后方可乘坐软卧或一等座。

4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具,因特殊原因确需乘坐的,需向部门经理

申请,并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交,否则不予报销。

二、市内交通费:

市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、

地铁、出租车等所产生的费用。包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。市内交通

费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。

1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。

2、员工在工作日外出办理公司业务,往返公司和业务地点,或回住所发生的市内交通费。

3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。

三、住宿费:

住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。

1、省会城市:限额 0-200元 /天* 间房(范围内凭有效票据实报实销)

2、其他城市:限额 0-150元 /天* 间房(范围内凭有效票据实报实销)

注:

(1)住宿费报销时,凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单,限额内实报实销。对某些旅店不能提供住宿费结账清单的,须将旅店联系电话备注在发票背面。

(2)有签约旅店的可在指定的旅店住宿。若因特殊情况超出标准,在报销时需填写“住宿

费超标原因说明”,与报销单一起逐级到公司总经理审批,否则超额部分不予报销。

(3)住宿费标准以标准间(双人间) /天计算,多人同行的,应避免单人住宿;住宿费

发票上需注明合住人,其他杂项不予报销。

四、工作餐补贴:

工作餐费是指给予员工工作需要加班或出差期间吃饭费用给予的补助费用。

餐别可申请餐补的时间段规定餐费报销标准

早餐5:00--7:00 在途的或在工作岗位工作中的10 元/人* 天

午餐11:30--13:00 在途的或在工作岗位工作中的20 元/人* 天

晚餐18:00--20:00 在途的或在工作岗位工作中的20 元/人* 天

注:( 1)申请出差在途餐补的时间截点以乘坐交通工具的上下车时间为标准(申请餐补

时必须备注上下车时间)

( 2)申请加班餐补的以加班打卡时间为标准(申请餐补时必须备注加班时间起始时间)五、出差生活补助费:

出差生活补助费是给予员工在出差期间日常生活的补助费用。

凡到无锡市以外的异地出差自然天数一天(不含一天,即当天返回不算)以上的,可申

请 50 元 /天的生活补助费,出差 10 天以上回公司后,在不耽误工作的情况下,可调休一天,

出差 20 天以上回公司后,在不耽误工作的情况下,可调休两天,但不得与国家重大节假日连

休,放弃调休的视为自愿放弃休息,不作为加班另计工资。

出差回公司当天车票时间为13 点前需到公司上班,否则视为调休一天。13 点后当天可直接回家休息。

出差生活补助费计算天数方式为:出发时间在 11:00 前算 1 天, 11:00 以后算半天,到达公司 11:00 前不算, 11:00--17:00 算半天, 17:00 以后算 1 天。

例 1: 2017 年 2 月 23 日上午 9 点从无锡前往出差地, 2017 年 2 月 25 日下午 13:30 返回到无锡,该员工出差天数为 2.5 天( 23 日算 1、24 日算 1 天、25 日算 0.5 天),2 月 25 日 13:30

到达无锡本地下车后可不用到公司上班,直接手机考勤系统远程打卡后回家休息(各项时间点均已长途交通工具的上下车时间为准)。

例 2:2017 年 2 月 25 日上午 10:30 离开无锡前往出差地, 2017 年 2 月 26 日中午 12 点到达无锡,该员工出差天数为 1.5 天(25 日算 1 天,26 日算 0.5 天), 26 日到达无锡后需回到公司上班,否则视为调休一天(各项时间点均已长途交通工具的上下车时间为准)。

注:(1)无锡市内出差的,不享受出差生活补助费。

(2)到无锡市以外的异地出差当天返回的无锡市的,出差生活补助费为25 元 /天。

六、出差在途、出差加班计时、平时加班计时的规定:

1、前往出差现场的在途时间,超过正常工作时间部分,不能作为加班计时,但可申请超

出时间部分的餐费补贴,在途期间同样需要上下班打卡考勤。(特注:周日或法定节假日在无锡市以外的异地工作岗位加班的,可申请当天餐费补贴及生活补贴并按照实际加班时长申

请相同时长的调休。)

2、请出差人员合理高效安排出差现场工作,一般情况下,出差现场不安排加班,需要加

班的,需向部门经理做出电话申请,在获得加班批准后方可安排加班,并在工作结束离开工

作岗位时在考勤软件中签退(签到及签退必须是在工作岗位现场,不得在前往工作现场或返

回酒店途中做签到或签退)。出差地加班不计加班时长,但按照本规定中相关条款申报出差

生活补助费。

3、在本公司需要加班的,需在离开工作岗位时签退,否则不计为加班(包括正常上下班

在内,每人每月超过三次未打卡考勤且又未书面做出未打卡说明的,超出部分将视为旷工处理),加班延时到18:00 以后的可按照本规定中相关条款申请餐补。

七、出差期间、平时加班期间不予报销的费用:

1、公司员工参加公司指派到供应商、客户或其他机构组织出差工作的,由对方提供食宿

的或本单位已包含餐饮住宿项目的,住宿费及餐费不予报销。

2、公司员工在供应商、客户或其他机构组织出差期间自主招待他人产生的费用,由员工

本人承担,本公司不予报销(由主管部门经理获批准的除外)。

3、员工出差期间办理个人事务,如回家探亲等,其个人费用本公司不予报销。

4、平时加班期间本公司已提供餐饮的,加班餐补不予报销。

八、报销规范:

1、出差员工应于差旅结束回公司后一周内提交《费用报销单》及所有相关有效票据。

2、出差期间发生的购买工作需要的耗材物品等,应单独填写《费用报销单》,并同时填

写费用明细表,提交给主管部门经理逐级审批。

3、原则上遗失票据的一律不予报销,确实需要报销的,必须书面说明(证明人签字)并

提交部门经理审批后,方可凭审批后的书面说明报销。

4、出差员工如在差旅行程结束后30天未还清借款,或 1个月内有连续 3笔借款未报销的预支款项,其再次出差的借款申请将不予通过;同时公司会依据其超期借款金额,从员工当月

工资中一次性扣除,当月工资不足扣除部分,从员工以后月份工资中扣除,直到扣完为止。

九、不予报销的差旅费用:

凡与出差无关的费用,一律不准夹在差旅费中报销。公司严禁任何人用任何手段,谋取

个人私利,如在规定额度内虚报住宿费,虚开通讯费、出租车费发票等。此外,公司对个人

娱乐活动以及其他个人费用也不予报销,如下所示:

个人娱乐活动

报纸,糖果,杂志和书刊

酒店宾馆房间内的收费电视节目

健身房,壁球,高尔夫,桑拿以及其他体育 /健身俱乐部费用影

剧院门票,展览,参观博物馆,长途汽车旅行等。其他个人费

机票、车票附加的各类保险

个人装饰,例如化妆品,修指甲,剪发,卫生用品,按摩,美容沙龙的费用,明信片,文具、礼品

超重行李(由非公物所导致的超重)

信用卡滞纳金,其它信用卡费用或年费,信用卡手续费

洗熨和干洗

小费

迷你酒吧和用餐费

飞机升舱费

酒店会员俱乐部费用

配偶费用

交通或停车违规罚款

医疗费,例如在药店柜台购买的感冒、止痛等药物及治疗费。

十、日常零星费用报销管理规定

基本原则:

(1)报销宗旨:基于真实、合理的公务活动、取得符合国家法律及公司规章的原始单据、

依照公司规定的审批流程审批。实报实销。

(2)报销范围:因公发生的日常业务费用。包括:工作餐费、市内交通费、手机话费、

办公用品、招待费、会议费、培训费、服务咨询费、租赁费等。

1、工作餐费:包括工作延时工作餐费、与协作单位工作餐费。

(1)由公司支付的工作日工作延时超过 18:00或节假日工作满 4小时逢午餐、晚餐时,员工可享受工作餐。工作餐上限标准早餐 10元/人* 天、午餐 20元 /人 * 天、晚餐 20元 /人 * 天。凭工作所在城市餐费或食品发票限额内实报实销,发票日期应为延时工作当日或之后。

(2)工作中与协作单位、合作伙伴计划好的业务活动或团队建设活动发生的工作餐费,

需说明情况与报销单一起提交审批。

2、详见本规定第二条。

3、部门办公用品报销,由部门经理逐级审批,报销时需提供相关支持文件,如:购物明细小

票、采购清单。

4、工程材料费用报销,需提供相关支持文件,如:购物明细小票、采购清单、合同或协议等。一次性购买工程采购耗材大于人民币2000元,需通过部门经理同意后与卖方签订“采购合同”后由公司统一安排付款。

十一、不予报销的日常费用规定如下:

公司只允许报销与公务活动有关的,符合公司政策要求的费用,不报销基于个人原因、

个人过错而发生的,或公司明确不鼓励发生的各种费用,包括但不限于以下事项:

1、基于个人原因,并以员工个人名义表达个人感情为主而发生的员工间的馈赠、宴请等

类似费用。包括生产,生日,老板日,秘书节,圣诞节,葬礼,离职,感谢,疾病等,表示

一名员工对另一员工的感激,庆祝或同情所购的贺卡,鲜花或礼品。

2、交通或停车违规罚款。

3、个人美容、美发、按摩;信用卡过期利息及罚金。

4、公司配发的电脑及其他个人物品及财产的丢失。

十二、报销单据规范及发票管理办法:

(一)报销单据规范

报销单填写要求:

1、员工必须真实、完整地填写报销单及费用明细表所要求的各项信息。

2、一份完整的报销单包括:首页报销申请单及费用明细表(要求打印的)、原始发票、

相关付款支持文件。

3、员工应保证报销费用内容和金额与所附发票相符。

4、员工填写费用报销单时,应按发票日期先后顺序填写,发票粘贴顺序与填写顺序保持

一致,否则退回重新填写,直至符合本要求为止。

5、禁止拆单报销。即,报销入同一个费用科目,同一个项目下或非项目的费用,员工在

填写报销单时须将已经获得的发票填写在一张报销单下报销,不可以拆分若干张报销单报销。如果费用计入不同的项目或部门,可以按项目和部门分别提交报销单。

报销提交的时间要求:

1、差旅报销应于差旅结束日起,报销应于费用发生日或发票取得日起一周内提交费用报

销申请(除一次报销金额小于等于100元的情况)。

2、费用报销期限最长不超过三个月(以发票日期为准),超过三个月的费用将不予报销。特殊情况申请报销的,员工需说明原因,并附直接经理和主管的部门经理批准申请说明方可

报销。

3、单笔报销单金额小于等于人民币100元时,暂时不能提交审批,鼓励员工费用累计大

于100元后提交报销。如该员工在这个项目或部门不会再发生其它费用,且费用累计不足100元已近三个月,员工可向财务提交报销单。

4、财务每月截止收单时间是每月24日中午 12点。

报销单及发票粘贴要求:

1、报销单及发票应使用固体胶水或曲别针,不要使用订书钉等;

2、发票按费用内容及时间顺序平整粘贴,建议方法梯形向左错位粘贴;

3、不要将不同内容的发票混在一起粘贴;

4、注意避开发票金额和税务监制章粘贴;

5、发票可粘贴在一张 A4纸的正面,请不要将发票粘贴在纸张背面;

6、第一页报销单打印出来员工本人要签字,不能粘贴任何发票;

7、一份报销单后只能粘贴相对应的报销发票,不要将多份报销单的发票粘贴在一起;

(二)发票管理办法

发票准则:

1、公司费用报销(支付)时应提供国家正式税务发票,即,应取得符合中国税法规定的

由中国税务机关监制的发票,普通单位及其它组织或个人出具的收据不予报销或支付,非盈

利性社会团体或其它政府有关部门因征收行政事业性费用而出具的带有财政监制章的收据及

招投标过程中产生押金保证金收据除外。

2、报销(支付)应基于经公司授权而执行的真实商业交易,禁止虚构交易而以假发票或

经涂改、伪造或变造的发票申请报销。

3、发票丢失应首先与发票开具单位联系,从开票单位取得该发票存根联复印件并在复印

件上加盖发票专用章,方可报销。如无法取得丢失发票的存根复印件,需书面说明原因,并

列明实际费用发生的内容、时间、地点、金额,由证明人证明签字及部门经理签字,其中交

通费发票仅限机票、火车票和长途汽车票,允许报销丢失发票费用金额的90%。

4、报销人提供的发票应与报销人的公务活动有直接的因果关系,对于公务活动与所附发票存在逻辑不符(如:时间、地点、内容不符等)。公司监督部门有权对报销人提供的发票

提出合理质疑,报销人应该配合提供合理的解释。

5、员工应对所报发票的真实性负责,任何虚假报销将被视为违反职业道德规范,并将受

到相应处理。

发票开具:

1、发票的开具,员工为公司业务在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。

2、不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。

3、开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票

专用章。不得有虚开发票行为,如让他人为自己开具与实际经营情况不符的发票。

4、发票抬头(即付款方名称、客户名称、购货单位)须开具“江苏宝汇吉精密科技有限

公司”字样。

本规定自 2017-3-1日起执行。

2017-3-1

此规定已传达到的员工签字确认:

集团公司出差补贴标准

集团公司出差补贴标准 青岛一建集团有限公司文件 青一建集字【2011】36号 集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合集团公司实际情况,特制定本规定。 第二条:报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。 3、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。 适用范围:集团总部、核心层及紧密层各单位;参控股公司参照执行。第三条: 二、出差实施细则 第四条:员工出差依下列程序办理: 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。第1页共5页未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。

第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条:住宿费、伙食费报销标准: 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。如属特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按费用报销程序审批后,财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间,由会议统一安排住宿的,凭会议通知或学习证明,据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的,按照补助标准执行,超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第2页共5页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公,经主管领导批示后,按照核定标准执行。 第九条:交通费报销标准: 1、外出办公根据实际情况选择交通工具,乘坐飞机要严格控制,出差路途较远或任务紧急的,经董事长(集团总部)、总裁(核心层各单位)、单位负责人(紧密层各单位)事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由,经负责人同意签批后,财务部门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销,车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

差旅费报销标准-最新

单位名称:XXX有限公司,以下正文中简称“公司” 编号:CW -002 版本:2.0 主送:全体员工抄送: 发自:财务部日期:2017年12月20日 编制:审核:批准: 主题:差旅费标准 差旅费标准 第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司 实际情况,制定本办法。 第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第三条差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准(金额单位:元) 备注要求: (1)白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票,超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后,方可购买乘坐。(2)超过控制标准的,财务部原则上不予报销,副总经理以上级别实报实销。(3)与公司上级一起出差,需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准(金额单位:元) 备注要求: (1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。 (2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差,如因工作需要,其他人员可随同住宿,享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准,报销时签字证明。 (3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。(4)出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。 (5)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

出差补助标准2019年最新规定是什么

出差补助标准2019年最新规定是什么 用人单位在员工出差的时候会给一定的出差补助作为一项重要的员工福利,也是为了使员工更好地在出差期间进行工作的一种奖励,是属于企业的内控行为。那么出差补助标准2018年的最新规定是什么呢,用人单位是否应该必须在员工出差期间支付出差补助。 ▲一、企业出差补助标准2017年是多少? 公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为,属于企业经营自主权,国家对此没有明确的规定,一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法(比如:《中央和国家机关差旅费管理办法》)来制定本企业的出差补助标准与管理办法。 出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定,一般视企业规模大小及公司意愿而定,补助金额参差不齐。一般分为两种情况,即分项目

如住宿标准是多少钱一天,市内交通是多少钱一天等,也有的单位实行包干制,即一天多少钱,不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准,由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。 1、城市间交通费: 城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。 2、住宿费: 住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。 3、伙食补助费: 伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。 4、市内交通费: 市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。 出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元,或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 ▲二、如何报销出差费用? 1、出差结束后提供相关报销手续,包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定

差旅费管理办法、出差报销制度

差旅费管理办法 1.目的 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,参考财政部文件的精神,秉着勤俭节约、办事高效原则,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3.借款与审批管理 3.1员工出差,应事先填写出差申请单,由隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。 3.2 员工差旅费借款的审批,根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3 集体出差在3人以上的,无论金额大小,须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动,应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门领导签字后,报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲,应先由劳人科核准,隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请,经本部门领导同意,由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则,差旅费借款未结清者,不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1,出差人员借款,应根据借款申请单详细填写,并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额; 3.8.3 出差人员在外,因差旅费短缺,需要委托本部门人员代借,应填写出差人原借款金额,本次借款金额,借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准:

4.1.2 出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿,凭有效的合法票据报销费用,超出标准部分费用自理。 4.1.3 出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费 4.1.4 出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。 4.1.5 符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐硬坐票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不实行票价差额补助. 4.1.6 出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差,超标准乘坐交通工具的,须事先经总经理批准同意,方可报销费用,否则,超出交通费标准部分自理。 4.1.7 出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内,凭票据报销,超过部分自理。 4.1.8 原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行,如自选绕

公司差旅费报销规定标准范本

编号:QC/RE-KA9415 公司差旅费报销规定标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

公司差旅费报销规定标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 公司差旅费报销规定 第一条为了规范公司费用管理,在保证员工出差有个良好工作条件的前提下,节约开支,降低成本,特制定本规定。 第二条公差类型分为以下四类: (一)与公司生产经营相关的商务活动; (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等; (三)其他经过公司批准的公务活动; (四)因公出国的费用,按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条员工出差前必须填写出差报告,写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具,经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后,作为借款和报销依据。 外出参加培训需到人力资源部进行审核,并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。 第四条员工预借的差旅费,必须及时报销,出差返回后15个工作日内报销,不得拖欠,逾期不报的从下月工资中扣回,原借款未报销的,不得再次借款。 第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准: 职务

员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 (一)报销要求 (1)报销时间:各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续,超过一周以上的费用财务不予报销(差旅费报销从出差回来之日开始)。 (2)填单要求:费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数(包括报销单在内的所有单据张数)、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额; 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括:出差途中发生的交通费、住宿费;出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等,应单独列支,另填报销单,不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写,单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 (3)当报销费用时,同时涉及发票和收据,应分开粘贴发票和收据,并分开填写相应报销单,再一并送交财务处审核报销;如果无票,需要填写费用支出单,由部门负责人签字后,财务部可按收据的粘贴要求审核报销;报销路费,车费时,报销单上要用←→标注方向,并在箭头上注明车费;每报销一笔经济业务费用时,要注明经济业务发生日期;如有同行人,注明同行人姓名;物品报销必须附请购单。 (具体样本附后)

(二)报销凭据:交通费凭车票及出差行程路线图报销;出差补助按公差单中出差时间计算补助金额;住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销;业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销;其他费用凭费用单据由财务审核报销。 (三)以下费用公司不予报销:出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等;出差时因私产生的车费、餐费及其它费用;超过公司规定限额部分的费用;未经公司批准的大额费用支出;非明确为公司的费用支出;属客户承担且客户已代为支付的费用,其他不符合财务制度的费用支出;省内的住宿费原则上不予报销,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车; (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (六)报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核(报销人负责跟进)→总经理审批(行政文员负责跟进后交还给报销人)→财务审批(发款)(报销人负责跟进)注:店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用 一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天 部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天 部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天 部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销 副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS:部门总监,飞机(5折内)、住宿(300内)、实报(200内/天)、交通费(200内/天),超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明: (1)以上标准是最高限额,执行实报实销,经理及以下人员出差未达到以上标准的,可给予差额20%,总监人员不执行差额补贴制度。 (2)住宿费报销:出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票(即印有税务部门统一监制章的发票)。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期(入住日期、离店日期)、住宿天数、人数、每天房价(即单价)、金额(大小写一致)、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容,发票填写不全的不予报销。 (3)交通费报销说明:全体员工外出打的的费用原则上不予报销,确有特殊情况需要打的的,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可

出差费用报销制度及流程

出差费用报销制度及流程 费用报销流程 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,降低企业经营成本,根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针,特制定本制度及审批程序。 一、差旅费 员工因工作需要,离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派,长驻某一城 市开展业务,自租房之日起,不属出差。 (一)出差审批 ,( 流程图: 填写出差申请表审批审批 出差人销售总监人事经理 审批出差记录及备案 财务总经理 ,(流程说明: 2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳,由人事代走流程。走 完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。 2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。 2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。 (二)出差费用报销 1 流程图 填写报销单并粘贴票据,审核票据,并签名进行第二轮审核,并签名 寄回南京总部

财务经理出差人审核会计施慧莉 根据总经理的签字并在确认有出差审批费用申请的情况下,打款 总经理财务出纳施慧莉 2流程说明 2.1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式:其一,由出差本人自行打印并在单据上署名,随发票一起寄至公司总部;其二,在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上,发至财务施慧莉的邮箱,由财务代为打印。不论采取何种方式,报销单据上必须有报销人的签名。 2.2 票据的粘贴:应将票据整理归集,将票据按下图样式整理齐后,将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单(A4纸亦可)装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴(如下图:此种粘贴方法称为“鱼鳞式”),且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到档案保存要求; 注:票据粘贴单的长度不宜过长,应以A4纸的宽度为参考长度。 (二)出差借款 1(流程图: 根据公务所需资金情况填写电子版借款单,据待处理公务情况核准审核发给人事部代走流程

差旅费报销管理规定范文

差旅费报销管理规定范文 为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准: (a)公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600 公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准 以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自 已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。 (b)自驾车报销标准 自驾车报销标准:150公里内每车每次补助150元,150-300公 里内每车补助往返油费过路费500元,300—600补助700元,每次 不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准: 3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24 小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助; 自驾车按公里计算,补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费 由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅 费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多 人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要 和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、

财务部经理审批签字,特殊情况总裁(委托人)签字后,出纳核实后办理。 备注: 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 第一条目的:为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。 第二条适用范围:公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差,当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机:当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限:省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天,据实报销。随公司车辆出差,只报汽油费、过路费、停车费,不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工,必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限): 单位:元/天

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。 合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理: (一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限: (一)当日往返的市内出差由部门经理核准。 (二)国内出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 (三)国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准: 1.补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区,指各省会、直辖市、经济特区等,250元/天; 二类地区,指全国大中城市、经济较发达地区,200元/天; 三类地区,指中小城市及县级乡镇地区,150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天,按照出差自然天数核发。

2. 交通:飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销。 4、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的,可实报实销,涉及接待费,应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。 5、下列费用不得报销: (1)健身娱乐美容费用 (2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 (3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用 (4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助,如际情况,需要调增的,需先向总经理报备,同意后方可适当增办。 第六条费用报销程序: 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后,交财务部审核签字,总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

出差费用报销管理制度范文

出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等

如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差

公务员差旅费补助标准

2015年公务员差旅费补助标准财政部下发《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(以下简称《通知》),《通知》提出自2016年1月1日起,调整2013年下发的《中央和国家机关差旅费管理办法》所规定的差旅住宿费标准。其中,调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。从明年1月1日开始,中央和国家机关差旅住宿费将执行新标准,部级官员在北京、上海两地的住宿费标准最高为1100元,较原标准提高300元;其他省份住宿费标准则为800元或900元。此外,司局级干部和处级及以下干部的住宿费标准也根据城市不同,有不同程度的上调。 此次中央和国家机关差旅住宿费调整也是近十年来第3次调整。记者发现,原标准规定的部级干部住宿费标准均为800元,城市地区之间没有差别。此次11个城市部级干部住宿费标准进行调整,也各有差异,北京和上海上调最多,从800元提高到1100元,上调300元,而南京、杭州、福州、厦门、郑州、广州、深圳、成都、昆明均提高了100元,达900元。其余仍为800元。此外,处级及以下干部住宿费标准除海口、拉萨、西宁外,其他33个城市均有上调,幅度从10元至150元不等,北京和上海分别从350元上调至500元。本次调整中最值得关注的是,在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市,引入了淡旺季概念,旺季住宿费标准分别上浮20%-50%。为何拉萨和西宁旺季上浮比例最高,拉萨某五星级酒店的销售人员表示,淡旺季酒店价格差别大,淡季普通标间500元,旺季会上调到700元。对于西藏旺季会上浮50%的比例,西藏自治区财政厅相关工作人员表示,这可能是一个平均价格标准。《通知》称,调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准,各类人员应当坚持勤俭节约原则,根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分

出差费用报销管理规定

出差费用报销与借款管理规定 1 目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定,做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容. 3 主要内容 3.1 差旅费报销规定 3.1.1 出差管理规定 3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》,如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票,审批表作为员工报销差旅费的凭据,未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费(有特殊突发情况按最快速度紧急处理)。 3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批;权限外报总经理审批,遇审批人外出时可电话请示,但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。3.1.1.3 如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存,作为出差借款及报销差旅费凭据。 3.1.3 出差天数核定 根据《出差申请表》审批天数,结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数,如出差人在中途遇到意外情况,确需延长出差时间的,应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期,返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的,按《出差申请表》核定天数报销费用,超过批准时间按旷工处理。 3.1.4 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续,因公事特殊需延期,要经财务部门同意后方可办理延期核销手续,正常情况下财务有权拒绝核销。 3.1.5 交通费用报销规定 3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行,交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。由公司安排车辆出差的,原则上不报销交通费用。 3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。凡公司出差人

出差制度及补助标准明细

公司出差制度及补助标准明细规定 为了加强公司的出差管理和费用支出,近一步加强财务管理,合理使用资金,提高资金使用效益;提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理规范化、制度化,经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》:写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限,由 财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。 2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费,返回后凭票据报销。(转正人员方可向 财务部申请借款) 3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况,并向主管领导汇报,由主管领导考核结 果,并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见; 备注:技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容,技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度,积极回报项目进程,不得随意拖延出差进程,因个人原因所造成的出差进程延误出差

成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重,做相应处罚; 4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用标准规定,经审核后方可报销 差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因和情况变化需要 改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。 2)出差报告制度 出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司,对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。 1.公司所有员工出差,部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇 报当天的工作进程,遇到的问题,以及需要的支持和帮助; 2.出差报告采取上行汇报制度:出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理 及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结,应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工,以供大家共同学习提高、规避

公司员工差旅费报销制度

公司员工差旅费报销制度 一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本。2、本制度所指 的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所 有人员。二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生 活补助电话补助出差补贴 1 总经理出勤工资据实据实 据实——100元/天 2 办公人员出勤工资25元/天据实15元/天10 40元/天 3 施工领队出勤工资25元/天据实15元/天10 40元/天 4 施工队员出勤工资25元/天据实15元/天 5 25元/天说明:1、出差工资按正常出勤工资计算, 出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费(1) 住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分 自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。3、交通费:(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销, 特殊情况下,经总经理批准方可报销。(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及 其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。(4)乘飞机需事前申请,得 到总经理许可方可报销。4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施 工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。6、出差补贴:领队 按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。7、陪同宾客出差的人员,如果在食 住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工,如果食宿方 面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销,出差 按100元/天补助。三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报 销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。3、 施工及售后完成后,必须征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,所有借用工具交还完毕后方可离开,4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返 回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。5、 严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。6、 员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。7、整体报账程序:施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报 账四、差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。 2、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通

出差补助标准规定

出差补助标准规定 出差补助标准规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案第七条差旅费标准:伙食50元,交通加通讯30元,住宿40元,误餐费15元。超支不补,结余归己。第四章交通费规定第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。第九条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次或飞机时,须与部门领导请示,经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬卧报销。第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。第七章差旅费填写规定第十二条填写要求:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有

差旅费报销制度

差旅费报销制度 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。以下是收集的差旅费报销制度,欢迎查看! 范本一:差旅费报销制度为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、报销范围: 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法: 1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。 如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的

人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准: 注:(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标,经董事长批准后方可报销。 4、乘座工具标准 5、员工分类标准: 第一类:公司领导指公司领导班子成员; 第二类:中层干部及高级职称人员; 第三类:工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类:安装维修人员。 三、差旅费报销原则 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,标准为:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 (2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销,低于限额的部分80%计算给个人,无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法: 在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

公司员工因公出差费用报销标准的规定

上海**有限公司 管理文件 [2010]管字001号 公司员工因公出差费用报销标准的规定 一、费用报销标准 1、交通: 公司员工因公出差的车、船费等,凭票据实报销。12小时车程能抵达目的地的,原则上坐火车(硬座);如果没有硬座需要坐卧铺的,必须经公司主管经理批准;超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。需要乘坐飞机的,必须经公司主管经理批准。市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。 2、住宿及伙食补贴:

出差期间如果有招待行为,按餐扣除。超过14天,补助将按80%发放。销售员出行交通及住宿均计入销售成本,年底统一考核,补助不计入。各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。 3 、通讯费: 公司有明文规定了年话费标准的人员,平时按月审核话费耗用进度,年底统算;其它科室人员经本部门主管签证,确属因公费用部分准予报销;供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单,扣除私用话费后的话费给予报销。(安装人员电话费由安装部负责审核,根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。) 6 、业务招待费及礼品: 公司销售人员报销业务招待费、礼品费用,按其本人年合同总额(已经开始执行的合同额)的5‰范围内控制报销。 7 、其它费用 驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款,一律不得报销。 二、费用报销规则: 为加强掌握费用支出的真实性,各有关部门负责人对本部门人员的费用报销,要认真进行报销前初审,注明报销事项情况属实。末经本部门负责人签批的报销单,财务人员不介予审核和报销。

三、经济型酒店价格参考:(元/天/间) 以上规定望各部门及全体员工遵照执行。本规定由二0一一年一月一日起执行,公司以前相关规定由此废止。 2010年12月16日

出差.制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理: (一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报销(参见《管理费用报销制度和流程》执行)。 第二条出差审核权限: (一)当日往返的市内出差由部门经理核准,前台开具员工出门证。 (二)国内出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总部批准。 (三)国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准: (一)市内出差/培训: 1、膳食:按10元/餐给予膳食补贴; 2、交通:可以乘坐公交车或地铁等有效交通工具。特殊情况可乘坐出租车,报销票据背面须注明事由、行车路线。 特殊情况如下: 1)因业务较急经部门经理同意后。 2)持现金较多的情况下经部门经理同意后。

3)特殊情况下,因开会、加班时间超过晚间 9 点后。 4)其他特殊情况需总经理批准后。 3、在市内出差不得报销住宿费用(特殊情况总部批准除外)。 (二)国内出差: 1. 住宿及补助: 1.1 一般区域 1)公司总经理及董事会领导,按 360 元/人/天限额封顶实报;但如二人同性别共同前往同一地点的,两人每天住宿费不得超过 360 元。 2)公司副总经理及总监级别领导,按 300 元/人/天限额封顶实报;但如二人同性别共同前往同一地点的,两人每天住宿费不得超过 300 元。 3)公司部门经理级别领导,按 240 元/人/天限额封顶实报;如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点,两人每天住宿费不得超过 240 元。 4)公司部门主管级别领导,按 180 元/人/天限额封顶实报;如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点,两人每天住宿费不得超过 180 元。 5)一般员工,按 120 元/人/天限额封顶实报。 1.2 特殊区域:上海、广东、厦门、海南等经济特区,报销标准:所有出差人员在一般区域标准的基础上浮 10%。 1.3 销售部门差旅费按年度营销管理办法执行。 1.4 售后服务员工不分区域,按 120 元/人/天包干使用。 1.5 出差期限从离开公司时间算起,到返回公司时刻表结束;不足 8 小时的部分按 0.5 天计算,超过 8 小时按一天计算。 1.6 乘火车旅程超过 8 小时而没乘座卧铺的,按硬座票价的 60%予以补贴。 2. 交通:飞机、火车、长途汽车 (1)紧急公务须搭乘飞机时,事先需经总经理批准,方可乘坐。飞机一律为经济舱(招待客户经总部批准外);

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