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审计通知书模板

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xxxxxx公司

xxxx【201x】通(内审)字第xxx号

内控审计通知书

xx部门:

根据公司经营管理目标和内审部工作安排,经公司领导批准,决定对贵部门进行审计。现将审计有关事宜通知如下:审计时间范围:201x年x月x日至201x年x月x日

审计内容:xxx。

审计时间:从201x年x月x日开始,预计x天。

审计组组长:xxx

审计项目组员:xxx

请予以积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件。

xxxxxx内审部

201x年x月x日

审计要求

1.被审计对象接到审计通知书后,应做好接受审计的各项准备工作。包括为内部审计人员提供必要的工作条件、提供审计所需的资料等;

2.被审计对象对本部门、本人提供的会计凭证、账簿、报表、函件、计算机信息等资料以及资产的真实性和完整性负责;

3.被审计对象要及时、全面提供审计所需的财务会计、业务和管理等资料,不得制定限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限的规定或明示、暗示限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限;

4.被审计对象应当支持、协助内审部工作,及时、如实向内审部反映情况并提供有关证明材料,必要时应协助内审部进行调查并签字确认,不得拒绝、拖延、谎报提供审计的资料、资产;

5.内审部有权检查、复印、拷贝、拍摄被审计部门和个人的会计凭证、账簿、报表、计算机信息及相关IT系统、和经营管理相关资料及现场勘察相关资产,有权查阅、复印、拷贝、拍摄有关制度、文件、合同、表单、工作记录、会议记录等资料,被审计部门和个人应当积极配合;

6.对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为,内审部有权做出临时制止决定,并及时向董事会或公司主要负责人报告,被审计部门和个人应当立即停止违法违规和损失浪费行为。

被审计对象须协助提供的审计清单

1.xxxxxxx

2.xxxxxxxx

烦请xx部同事能在接到通知书后的x天内分批将审计资料提供给我们,以更好的提升审计项目的工作效率。同时在审计过程中,我们也会根据实际审计需求,对审计项目涉及的各项制度、流程等进行相应的咨询和审计资料的补充提供,还望得到xxx部门的支持和配合。

联系人:xxx

联系电话:xxxx

内审通知书模板

索引:S0-01 XX有限公司 审字〔2018年〕00X号签发人: 内部审计通知书 XX有限公司: 根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年XX月XX日-2018年XX月XX日,对你公司进行常规审计,请给予协助配合(落实专人负责)并在2018年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计范围: 2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计;成本费用审计;销售收入及应收款审计;费用及其他收支审计;采购、销售及合同流程审计;各项管理制度及业务流程审计;公司各经营指标执行效果审计等。 二、审计时间预计: 2018年04月23日-2018年04月27日 三、需提供的资料清单和其他必要的协助: 1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前,请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。

2、请安排一个内审启动会,在审计项目组到达后进行审计启动沟通,参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。(初步安排4月23日上午9:30) 3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日至审计部进行审计外勤工作前按照附件《需准备资料清单》,并签署《声明书》于审计组进场后交于审计组。 4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时,请安排相关人员配合。 5、ERP系统所有数据的查询权。 四、审计项目组名单: 项目组负责人:XX 项目组成员:XX、XX、XX 附件1:需准备资料清单 附件2:申明书 收件单位负责人(签字): XXX投资管理有限公司 审计部 二零一八年四月十二日关键词:审计通知

财务审计通知书

财务审计通知书 【篇一:审计通知书】 集团 审计通知书 内审通字[]第号批准: xx公司: 根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计科内部审计有关规 定和本月 的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于xx年 xx月xx日—xx月xx日对分公司xx年1月1日至xx月xx日的财 务收支情况进行审计,请xx分部给予协助配合(落实专人负责)并 在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计目的: 1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。 3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。 二、审计范围: xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。 三、审计时间预计: 从xx年xx月xx日起,预计到xx年xx月xx日。 四、需提供的资料清单和其他必要的协助: 1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入xx分部进行审计外 勤工作,请提供必要的工作条件。 2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书 的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。 3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起xx日内按 照附表的

清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。 4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。 5、xx系统数据的查询权。 6、需协助部门:集团公司、xx公司、xx分部财务部门、人力资源 部及涉及相关部门 五、审计项目组名单: 项目组负责人: 项目组成员: 签发人: 集团 审计科 xx年月日 收件单位负责人(签字): 协助配合责任人(签字): 本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计科留存一份 【篇二:审计通知书(范本)】 ****关于对**公司进行审计的通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对 你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时 将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资 料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 成员: 附件:1、审计承诺书 2、审前准备事项 二○年月日 审计承诺书 **单位: 为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出 如下承诺: 1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计的通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 成员: 附件:1、审计承诺书 2、审前准备事项 二○年月日

审计承诺书 **单位: 为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺: 1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。 2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。 3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。 4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。 5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。 6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。 企业负责人(签章): 财务负责人(签章):

企业: 年月日 审前准备事项 1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括: (1)企业概况、机构设置; (2)经营范围、规模、模式; (3)会计核算情况; (4)年度经营情况; (5)其他需说明的情况。 2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证; 3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况; 4、近两个年度工作总结; 5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料; 6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明; 7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见; 8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

审计通知书

集团 审计通知书 内审通字[ ]第号批准: XX公司: 根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计科内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计目的: 1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。 3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。 二、审计范围: XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。 三、审计时间预计: 从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。 四、需提供的资料清单和其他必要的协助: 1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。 2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。 3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。 5、XX系统数据的查询权。 6、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门 五、审计项目组名单: 项目组负责人: 项目组成员: 签发人: 集团 审计科 XX年月日 收件单位负责人(签字): 协助配合责任人(签字): 本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计科留存一份

最新审计文书格式(XXXX审计署)

主要审计文书参考格式 一、审计通知书参考格式 二、协助查询单位账户通知书参考格式 三、协助查询个人存款通知书参考格式 四、封存通知书参考格式 五、审计报告参考格式 六、专项审计调查报告参考格式 七、审计报告征求意见书参考格式 八、审计决定书参考格式 九、审计移送处理书参考格式 十、审计处罚决定书参考格式

****(审计机关全称) 审计通知书 *审**通〔20**〕**号 ****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知 ****(主送单位全称或者规范简称): 根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:*** 审计组副组长:*** 审计组成员:***(主审)*** *** *** 附件:********* (审计机关印章) ****年**月**日 [说明: 1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。 2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。 3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。

4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。 5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。 6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。 7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。 8.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。 9.如结合审计或者专项审计调查,对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时抄送被核查的社会审计机构。 10.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,可具体参照下列例子填写: (一)地方审计机关:闽审财通〔2011〕1号 (二)特派办:审深特农通〔2011〕1号 (三)署业务司:审金通〔2011〕1号]

审计通知书模板

xxxxx集团 审计通知书 审通[201x]00x号 关于对xxx进行离任经济责任审计的通知 xxx公司: 根据《xxx各单位负责人员任期经济责任审计实施管理办法》的要求,受人力资源部委托,经集团公司领导批准,由法律审计监察部组成审计组,计划于20xx年xx月xx日起对xxx同志进行离任经济责任审计,请你公司安排专人负责对接,在审计组进点之前备齐本次审计所需相关资料。现将本次审计事项具体通知如下: 一、审计范围及期间 本次离任经济责任审计主要对xx同志2014年12月至2017年1月任xxxx总经理期间的资产、负债、损益真实性、合法性和效益性进行审计。审计期间涉及被审计人在任职期间所有年度的业务情况。 二、审计方式 本次审计为就地审计。 三、审计时间

从20xx年x月xx日开始,预计20xx年xx月xx日结束。 四、审计需要提供的资料 1、被审计负责人员述职报告。述职报告内容一般应包括:在任职期间的职责范围;各项任务完成情况,重点年度目标责任完成情况;单位资产、负债、损益的增减变化情况分析;内控制度建设及执行效果;个人落实党风廉政责任制情况等。 2、被审计单位基本情况介绍。主要内容包括被审计单位概况、管理制度、组织机构和管理人员结构、人员编制情况;会计基础工作情况、财务会计机构和工作岗位设置情况等;各年度的年终(中)汇报、工作总结。 3、被审计单位制定的内部管理控制制度和重要文件。如重要的经济合同、协议及重大的会议纪要(记录),上级管理部门对被审计单位的检查报告、处理意见及纠正情况;被审计单位财务会计资料、如财务核算制度、业务操作流程、授权和权限制度、费用开支审批办法等;统计资料及经济活动分析资料。 4、被审计单位项目的立项(批准)报告、工程概(预)算书、与工程结算相关的建设单位款项支付情况、招投标文件。 5、被审计单位与上级单位签订的年度目标责任书;被审计单位党风廉政责任制落实情况。

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xxxxxx公司 xxxx【201x】通(内审)字第xxx号 内控审计通知书 xx部门: 根据公司经营管理目标和内审部工作安排,经公司领导批准,决定对贵部门进行审计。现将审计有关事宜通知如下:审计时间范围:201x年x月x日至201x年x月x日 审计内容:xxx。 审计时间:从201x年x月x日开始,预计x天。 审计组组长:xxx 审计项目组员:xxx 请予以积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件。 xxxxxx内审部 201x年x月x日

审计要求 1.被审计对象接到审计通知书后,应做好接受审计的各项准备工作。包括为内部审计人员提供必要的工作条件、提供审计所需的资料等; 2.被审计对象对本部门、本人提供的会计凭证、账簿、报表、函件、计算机信息等资料以及资产的真实性和完整性负责; 3.被审计对象要及时、全面提供审计所需的财务会计、业务和管理等资料,不得制定限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限的规定或明示、暗示限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限; 4.被审计对象应当支持、协助内审部工作,及时、如实向内审部反映情况并提供有关证明材料,必要时应协助内审部进行调查并签字确认,不得拒绝、拖延、谎报提供审计的资料、资产; 5.内审部有权检查、复印、拷贝、拍摄被审计部门和个人的会计凭证、账簿、报表、计算机信息及相关IT系统、和经营管理相关资料及现场勘察相关资产,有权查阅、复印、拷贝、拍摄有关制度、文件、合同、表单、工作记录、会议记录等资料,被审计部门和个人应当积极配合; 6.对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为,内审部有权做出临时制止决定,并及时向董事会或公司主要负责人报告,被审计部门和个人应当立即停止违法违规和损失浪费行为。

内部审计通知书通知.doc

内部审计通知书通知 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:成员: 附件:1、审计承诺书2、审前准备事项 二○年月日 内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称): 根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。 附件:承诺书需提供资料清单 审计组长:主审:审计组成员: ****(内部审计机构全称印章) *年*月*日 内部审计通知书范文三XX集团(审计部)

审计通知书 内审通字[20xx]第000号批准: XX公司XX分部: 根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX 日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计目的: 1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。 3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。 二、审计范围: XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇 Template of audit notice format 编订:JinTai College

审计通知书格式模板6篇 前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:审计通知书范文 2、篇章2:审计通知书范文 3、篇章3:审计通知书范文 4、篇章4:审计通知书范文 5、篇章5:审计通知书范文 6、篇章6:审计通知书范文 审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!

篇章1:审计通知书范文 **: 根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下: 一、审计时间:…… 二、审计方式:…… 三、审计内容: 1、…… 2、…… 3、…… 四、审计组成员: 审计组组长: 审计组成员: 五、审计要求: 1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。 附:1、承诺书; 2、…… 3、…… **市审计局 年月日 篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】 ×××××公司: 根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。 审计组长:××× 职务(职称)××× 审计组员×××、×××、××× 特此通知。

内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员; 2.附属财务部,设专职审计人员; 3.不设机构、专职人员,聘请外部兼职审计人员。 公司根据发展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。 第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称、专业知识和审计经验。 第四条内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。 第五条内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。 第六条内审人员依法行使职权,受法律保护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。 第三章审计对象、范围和依据 第七条内部审计的对象: 1.公司各职能部门、员工; 2.公司全资子公司、分公司、控股公司; 3.公司参股企业的派驻人员; 4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。 第八条内部审计范围: 1.与财务收支有关的经济活动; 2.财务计划的执行和决算; 3.公司资产的使用、管理及保值增值情况; 4.基建工程预、决算的真实合法性; 5.国家财经法律、法规执行情况; 6.公司领导离任的经济责任; 7.管理活动、行政活动; 8.其他认定事项。 第九条内部审计依据: 1.国家法律、法规、政策; 2.公司规章制度; 3.公司经营方针、计划、目标; 4.其他有关标准。 第四章审计种类和方式 第十条公司内部审计包括: 1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。 2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。 3.专项审计。包括:

审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计得通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对您公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位.请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)与必要得工作条件。 审计组组长: 成员: 附件:1、审计承诺书 2、审前准备事项 二○年月日 审计承诺书 **单位: 为配合实施对本企业得内部审计工作,我们谨对所提供得资料作出如下承诺: 1、本企业所提供得资料就是完整、真实、准确得。 2、根据《公司法》及《会计法》得规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况得变动得真实性、合法性与完整性负责,所执行得会计政策符合国家有关规定。 3、我们已提供了所有得会计记录、资料及其她法定文件。 4、所有报表日存在得已知资产与负债均已入账,且没有高估或低估得情况存在。 5、所有年度内发生得收入与损失(费用)均已体现在财

务报表中。 6、报表日不存在重大得或有负债或承担,也没有其她未决诉讼或对公司有潜在威胁得事件存在. 企业负责人(签章): 财务负责人(签章): 企业: 年月日 审前准备事项 1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括: (1)企业概况、机构设置; (2)经营范围、规模、模式; (3)会计核算情况; (4)年度经营情况; (5)其她需说明得情况。 2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证; 3、市国资委下达得业绩考核指标及考核情况; 4、近两个年度工作总结; 5、企业重大议事规则及重大经济决策事项得会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料; 6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明; 7、有关部门对单位得检查报告及下达得处理意见; 8、内部控制制度及其她需要提供得资料.

审计业务合同范本

合同编号:审计业务约定书 项目名称: 委托方(甲方): 服务方(乙方): 签订日期:年月日 签订地点:

编制及使用说明 1、本示范文本主要适用于聘请有专业资质的审计服务机构对有关审计项目进行审计的委托服务协议,较为倾向于保护委托方权益,适合公司作为委托方时使用。 2、咨询服务合同的谈判和起草签订,应以本示范文本为基础。 3、示范文本中的“_____”空格应根据具体情况填写,不能空白,不采用或不填写的条款应删除,或在相应空格处划“/”。 4、本示范文本由主合同及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及甲方相关审计管理规定的要求,本着自愿、平等、诚实信用的原则,经双方协商一致,达成以下约定。 1.审计项目名称和审计目的 1.1审计项目名称:。 1.2审计目的:。 2.审计服务范围和服务期限 2.1审计服务范围:。 2.2审计服务期限:自年月日起至年月日止。 2.3根据本审计项目的需要,甲方有权调整审计范围,乙方应予以配合。 3.审计依据及验收标准 3.1审计依据: 3.1.1国家的法律、法规、财政部颁发的中国注册会计师审计准则和其他有关的财经制度和规定,万丰奥特控股集团的内部制度、规定、规范等以及经甲方审查过的审计实施方案。 3.1.2其他依据:。 3.2验收标准 3.2.1乙方对审计服务的组织和质量控制,应按照甲方要求,根据《中国注册会计师审计准则第1121号--对财务报表审计实施的质量控制》、《质量控制准则第5101号》等审计准则、甲方的《内部审计规范》组织本项目审计。 3.2.2乙方在审计过程中,应做到查证事实准确率100%,不得发生重大漏审事项(重大漏审事项是指通过对被审单位或事项提供的帐表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、对比等审计工作,应该发现但未发现的违反国家法律法规、企业会计准则或严重违反万丰奥

内部审计通知书格式

内部审计通知书格式 【篇一:审计通知书参考格式】 福建省第五建筑工程公司审计监察室 审计通知书 审通〔〕号 福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审 计的通知 根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 审计组副组长: 审计组成员:(主审) 附件: (审计机构印章) 年 [ 说明: 1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。 2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。 3.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。 4.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。 5. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。 6.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。

7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉 州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财通?2013?1号 【篇二:审计通知书(范本)】 ****关于对**公司进行审计的通知 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对 你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时 将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资 料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长: 成员: 附件:1、审计承诺书 2、审前准备事项 二○年月日 审计承诺书 **单位: 为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出 如下承诺: 1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。 2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。 3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。 4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。 5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。 6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。 企业负责人(签章): 财务负责人(签章): 企业: 年月日 审前准备事项

内部审计通知书

内部审计通知书 审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考! 内部审计通知书范文一 **公司: 根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:成员: 附件:1、审计承诺书2、审前准备事项 二○年月日 内部审计通知书范文二 *****(被审计单位全称): 根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。 附件:承诺书需提供资料清单

审计组长:主审:审计组成员: ****(内部审计机构全称印章) *年*月*日 内部审计通知书范文三 XX集团(审计部) 审计通知书 内审通字[20xx]第000号批准: XX公司XX分部: 根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计目的: 1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。 3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。 二、审计范围:

审计通知书范本

审计通知书范本 篇一:审计通知书格式 ****(审计机关全称) 审计通知书 *审**通?20**?**号 ****(审计机关名称)对****(项目名称)进 行审计(专项审计调查)的通知 (项目名称)情况的通知 ****(主送单位全称或者规范简称): 根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:*** 审计组副组长:*** 审计组成员:***(主审)********* 附件:(省厅目前有3个附件,如) 1.审计纪律“八不准”规定 2.审计人员

保密守则 3.审计组执行审计纪律情况反馈表 (审计机关印章)****年**月**日 [说明: 1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。 2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。 3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的20XX年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。 4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。 5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。 6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。 7.一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。 8.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要

审计通知书

审计通知书 同志: 根据学校党委组织部《关于干部经济责任审计的通知》和淮北师范大学《处级领导干部任期经济责任审计实施办法》,自2018年3月15日起成立审计组,对同志任职期间履行经济责任情况进行审计,请予以积极配合,提供审计所需的各种资料,同时对提供资料的真实性、完整性进行承诺。 请填写《处级领导干部经济责任审计报告表》并于3 月23 日前报审计处综合审计科。联系电话:3803248 附件1:淮北师范大学处级干部经济责任审计报告表 附件2:承诺书 附件3:需提供相关资料清单 审计处 2018年3月12日

附件1: 淮北师范大学处级干部经济责任审计报告表

承诺书 审计处: 本人郑重承诺,我向审计组提供的相关资料是完整、真实的。我将随时提供审计工作需要的其他有关资料,以供审计组查阅。 本人愿意承担因提供不实资料以及不如实提供相关资料而产生的一切后果。 承诺人(签字) 年月日

需提供的相关资料 一、被审计人经济责任审计报告表一式一份:其中述职报告主要内容包括,经费的使用和管理情况;任期内履行经济管理职责情况(如:是否按学校有关财务制度规定的开支范围和标准,合理有效地安排、审核各项支出,有无损失浪费情况);任期内制定的各项管理制度及执行情况;固定资产及设备的清点盘存情况(管理的各类资产是否安全、完整,有无丢失、挪用、损坏、擅自处理等问题,有无无偿占用学校有形和无形资产的现象,与前任领导是否办理资产交接手续);个人使用的列入原所在部门的国有资产是否移交;本单位是否有创收,创收的主要渠道及收入、支出和结余情况;各项收入是否纳入学校财务统一管理,有无乱收费及使用不合法收据,有无截留、隐瞒收入等问题;本单位(部门)债权、债务是否清楚,有无纠纷和遗留问题;任期内廉洁自律情况,有无违纪违规情况等。 二、被审计人所在单位规章制度汇编、党政联席会议记录等原件(由审计组调阅) 三、会计资料:由审计处统一从校财务调取,包括项目名称、项目代码(由学校财务统一提供各单位项目帐及项目帐以外的自筹经费、专项经费等单位财务资料)

审计通知书----个人

审计通知书----个人 审计机构(盖章)××××年××月××日 抄送:被审计领导干部、财务部门 附:(一)被审计单位提供资料清单 1.非独立核算部门处级领导干 部经济责任审计提供的资料:(1)任期内部门内部财务经济方面的管理制度;(2)任期内历年与财务收支和经济活动相关的资料(包括重大经济事项的决策、相关会议记录及经济合同或协议等); (3)任期内部门历年财务预算及执行情况;(4)任期内部门负责的专项支出项目实施情况(反映过程、结果和效果的有关资料);(5)任 期内部门创收(或办班)情况明细表;(6)任期末各种财产物资盘点表、债权债务清理明细表;(7)任职前后有关经济遗留问题的专门材料;(8)任期内有关经济监督部门及检查机构作出的重大事项检查结果、处理意见及纠正情况资料;(9)任期内有关社会审计机构出具的审计报告、验资报告、资产评估报告及办理单位合并、分立、清算事宜出具的报告等;(10)审计机构认为需要的其他资料。2.独立核算单位处级领导干部经济责任审计提供的资料:(1)企 业内部制定的财务规章制度和内部控制制度;(2)任期内审计单位在银行和非银行机构设立的全部账户的情况,包括已注销的账户;(3)企业章程、有关内部机构设置、职责分工情况;(4)任期内历年资产经营计划和经济指标完成情况;(5)任期内历年财务报表、账簿、凭证等会计资料;(6)任期内重大投资项目及实施结果,对外投资项目明细表;(7)任期内全部协议书及经济合同;(8)任期末各种财产物资盘点表、债权债务清理明细表;(9)任期内重大经济事项的决策材料及相关会议记录;(10)任职前后有关经济遗留问题 的专门材料;(11)任期内有关经济监督部门及检查机构作出的重 大事项检查结果、处理意见及纠正情况资料;(12)任期内上级内 部审计机构或社会审计机构出具的审计报告、验资报告、资产评估报告及办理企业合并、分立等事项出具的有关报告等;(13)审计机 构认为需要的其他资料。附:(二)被审计领导干部述职报告内容要求 1.任职期限(包括在何单位、任何职及任职起止时间); 2.管理

内部审计通知、建议、整改、处罚、询证函格式

XX集团(审计部) 审计通知书 批准: XX公司XX分部: 根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX 月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下: 一、审计目的: 1、对财务收支执行情况进行确认。 2、对费用预算执行情况进行确认。 3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。 4、对内部控制制度执行情况进行评价。 5、对资产管理情况进行评价。 6、其他需要评价的事项。 二、审计范围: XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。 三、审计时间预计: 从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。 四、需提供的资料清单和其他必要的协助:

1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。 2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。 3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。 4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员 配合。 5、XX系统数据的查询权。 、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及 6 相关部门 五、审计项目组名单: 项目组负责人: 项目组成员: 签发人: XX集团 部审计 XX年月日 收件单位负责人(签字): 协助配合责任人(签字): 本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份管理建议书 XX建字[2012]第01001号

审计建议范文

审计建议范文 篇一:审计报告范文 审计报告范文 根据《中华人民共和国审计法》第XX条的规定和《XXXX 关于审计XXXX的通知》(审乂乂通〔2O XX〕XX号) 的安排,XXXX派出审计组,自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日,对XXXX(注:被审计单位法定全称,经济责任审计被审计人员姓名和职务)(以下简称XX)XX XX(注:审计通知书列明的审计内容)进行了审计(注:采用跟踪审计等特殊审计方式的,应当写明),重点审计了XXXX等单位,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计工作得到了XXXX(注:被审计单位简称,经济责任审计被审计人员姓名和职务)等有关单位(和人员)的支持和配合,进展顺利°XXXX(注:被审计单位简称,经济责任审计被审计人员姓名)对其提供的会计资料和其他证明材料的真实性和完整性负责,XXXXX的责任是对此进行审计并出具审计报告。 一、被审计单位(经济责任审计被审计人员)基本(履行经济责任)情况XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXo (注:1.本部分主要表述被审计单位的背景信息,如被审 计单位类型、组织结构;职责范围或经营范围、业务活动及其目标;相关财政财务管理体制和业务管理体制;相关财政财务收支情况;适

用的绩效评价标准;相关内部控制及信息系统情况等。 2. 本部分反映的内容应当与项目审计目标密切相关。 3. 如果引用的数据未经审计核实,应当注明来源。) 二、审计评价意见 审计结果表明,XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXo (注:根据不同的审计目 标,以适当、充分的审计证据为基础发表的审计意见。)(注:1.本部分应围绕项目审计目标,依照有关法律法规、政策及其他标准,对被审计单位的财政收支、财务收支及其有关经济活动的真实、合法、效益情况进行评价。 2. 本部分既包括正面评价,也包括对审计发现的主要问题的简要概括。 3. 只对所审计的事项发表审计评价意见,对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见。 4. 审计评价意见不能与审计发现的问题相矛盾。 5. 审计评价用语要准确、适度,以写实为主。) 三、以往审计决定执行情况和(专项)审计(调查)建议采纳情况xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXo

审计通知书

翔祥科技公司审计部 审计通知书 关于审计翔辉科技股份公司2011年度内部控制评价审计的通知 翔辉科技股份公司: 根据我部2011年度审计计划,决定派出审计组,自2011年十二月一日至十二月三十一日。对你公司2011年度内部控制进行评价审计,请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。 审计组长:刘青 审计成员;卢兰、杨橙、杨红、刘紫 附件:1、被审计单位承诺书 2、被审计单位提供资料清单 3、审计文书送达回证 翔辉科技股份公司审计部(印章)签发人:王芳 二011年十一月二十五日 附件1 翔辉科技股份公司承诺书 翔辉科技股份有限公司审计部: 贵部派出的审计组对我公司2011年度内部控制进行评价,并发表意见。为了表示对审计工作的理解、支持和充分配合,现就有关事项承诺如下: 一、本公司向审计组提供的关于组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等方面的控制环境信息;国家政策风险、行业风险、市场风险、财务风险等组织风险信息;公司对所确认的风险采取的以保证组织目标实现的政策和程序的控制活动信息;公司会计信息、市场信息、技术信息和非财务的数量信息的信息与沟通信息;以及内部审计机构实施的独立监督和管理层对内部控制的自我评估的信息,均是真实、完整的,并对这些信息的真实性、合法性和完整性负责。 二、本公司已向审计组提供了以上相关信息的所有证明性文件以及其他重要文件和会议记录 三、关联公司交易的有关资料已提交审计组。 四、我公司经营活动遵循了国家法律法规,没有涉嫌违法行为。 五、我公司各项资产完全属实,并对拥有的全部子享有完全的所有权,以资产提供担保、抵押的情况已全部披露 翔辉科技股份公司法定代表人:邓桓 财务负责人:陶宇 二011年十二月一日 附件2 翔辉科技股份有限公司提供的资料清单 1、营业执照(副本)(复印件) 2、国、地税登记证(副本)(复印件) 3、组织机构代码证(副本)(复印件) 4、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独 立董事制度》、

审计通知书(样本)

附件:审计通知书(样本) 审计通知书 *审通〔20**〕**号 ****(审计部门名称)对****(项目名称) 进行审计的通知 ***单位: 根据***(***文件规定,***年度工作安排,***领导的决定、批示或意见),****(审计部门名称)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位20**—20**年度***(项目)进行**审计(审计方式),必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件,并对所提供的资料进行承诺。 审计组组长: 审计组成员: 附件: 1.审计承诺书 2.审前准备事项 单位名称(盖章) 20**年*月*日 - 1 -

附件1-1 审计承诺书 ***(审计部门名称): 为配合实施对本单位的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺: 1、本单位所提供的资料是完整、真实、准确的。 2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。 3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。 4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。 5、所有年度内发生的收入和支出(费用)均已体现在财务报表中。 6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对单位有潜在威胁的事件存在。 法定代表人(签章): 财务负责人(签章): ***(被审计单位) 20**年*月*日

附件1-2 审前准备事项 1、单位领导汇报单位总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括: (1)单位概况、机构设置; (2)经营范围、规模、模式; (3)会计核算情况; (4)年度经营情况; (5)其他需说明的情况。 2、近**年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证、电子数据资料; 3、***(上级主管单位)下达的业绩考核指标及考核情况; 4、近***年度工作总结; 5、单位重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料; 6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明; 7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见; 8、内部控制制度及其他需要提供的资料。 - 3 -

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