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安全隐患检查记录

安全隐患检查记录
安全隐患检查记录

****工程

安全隐患检查记录

检查人:**

记录人:**

***********公司

QR/JS10/S4.5.2-E4.5.3-2隐患整改通知单

NO:01

检查部门*******公司安全环保

部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

存在问题

检查形式现场巡检及抽查项数项

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 施工进场道路不平,须进行夯填。避免对进出场车辆造成损

害。

2、 临时用电设施存在隐患,需整改。

3、 现场彩钢板围档有断空,档板有松动不牢固等现象,存在安全

隐患。

4、 现场建筑垃圾及时清理,以免影响施工进度。

落实整改负责人: 检查负责人:

年 月 日 年 月 日

1、 施工进场道路进行铺垫,已平整结实。

2、 对用电设重新连接、整改。

复查意见3、 将彩钢弧围档重新加固,设置斜支撑建筑垃圾运到指定地

点。

4、 现场垃圾已清理完毕。

以上4项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

QR/JS10/S4.5.2-E4.5.3-2

隐患整改通知单

NO:01

检查部门*******公司安全环保

部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

4项

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 现场生活污水排放不合理。

2、 工人文明施工意识不强。

3、材料摆放不整齐,存在乱堆乱放现象。

落实整改负责人: 检查负责人:

年 月 日 年 月 日

复查意见1、 已设置污水池,生活污水统一排放地点。

2、 加强对工人的教育,严格要求执行安全规范。

3、 已将材料摆放整齐,并设有标识。

以上3项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

QR/JS10/S4.5.2-E4.5.3-2

隐患整改通知单

NO:01

*******公司安全环保

检查部门部、质检部检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

5、 现场彩钢板围档有断空,档板有松动不牢固等现象,存在安全

隐患。

6、 施工进场道路不平,须进行夯填。避免对进出场车辆造成损

害。

7、 现场建筑垃圾及时清理,以免影响施工进度。

4、材料摆放不整齐,存在乱堆乱放现象,砂石没有规方。

落实整改负责人: 检查负责人:

年 月 日

年 月 日

复查意见4、 将彩钢弧围档重新加固,设置斜支撑。

5、 施工进场道路进行铺垫,已平整结实。

6、 建筑垃圾运到指定地点。

7、 钢筋整理归堆,砂石规方。

以上4项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

QR/JS10/S4.5.2-E4.5.3-2

隐患整改通知单

NO:02

检查部门*******公司安全环保

部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 混凝土标志牌被雨水冲刷不清晰。

2、 施工现场人员有5个人没佩戴安全帽。

3、 安全警示标语不够,配齐。

4、砌筑时采用碎砖填砌,拆除碎砖改用整砖重新砌筑。

落实整改负责人: 检查负责人:

年 月 日 年 月 日

复查意见1、 混凝土标志牌重新书写。

2、 不带安全帽工人罚款50元,全体工人开会重申安全重要

性。

3、 购买安全标语。

4、 对质量要严抓共管,绝不手软。

4问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

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隐患整改通知单

NO:03

检查部门*******公司安全环保

部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 现场电线沿地敷设,没有保护措施。

2、 现场砖头、材料头、钢筋头存在乱堆乱放现象。

3、 现场低洼处有积水,影响施工。

落实整改负责人: 检查负责人:年 月 日 年 月 日

复查意1、 现场电线加保护钢管。

2、 现场六头规一,保持现场清洁有序。

3、 积水进行排水,水抽干后采用土方及建筑垃圾填实。

3项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

隐患整改通知单

NO:04

检查部门*******公司安全环保

部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 1#车库框架梁、板钢筋绑扎、铺设不规范。

2、 2#车库圈梁模板安装不牢固。

3、 高空作业人员有未扎安全带现象。

落实整改负责人: 检查负责人:年 月 日 年 月 日

复查意见1、1#车库框架梁、板的钢筋已重新调整,符合规范。

2、2#车库圈梁模板已安装牢固。

3、未扎安全带的人员已罚款并对全体人员进行安全教育。

3项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

隐患整改通知单

NO:05

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部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 现场钢筋没有标牌。

2、 大型机械进出场没有登记记录。

落实整改负责人: 检查负责人:年 月 日 年 月 日

复查意见1、 现场钢筋已按规格设置标牌。

2、 已严格要求记录人员,对以后的每一次材料进出场进行记录。

2项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

隐患整改通知单

NO:06

检查部门*******公司安全环保

部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 现场钢筋除锈不彻底。

2、 焊工作业人员未带焊工证。

3、 材料堆放处无明显标志牌。

落实整改负责人: 检查负责人:

年 月 日 年 月 日

复查意见1、 现场钢筋已重新除锈。

2、 已要求焊工作业人员随身携带焊工证。

3、材料堆设置标志牌

3项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

隐患整改通知单

NO:07

检查部门*******公司安全环保

部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 屋面保温层铺设的苯板间有空隙。

2、 室内地面垫层厚度不够。

落实整改负责人: 检查负责人:年 月 日 年 月 日

复查意见1、 屋面苯板已重新调整,无间隙。

2、 严格抓施工质量,垫层厚度已达到规定。

2项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

隐患整改通知单

NO:08

检查部门*******公司安全环保

部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 现场消防管面漆喷刷不合格。

2、 进场材料没有合格证。

落实整改负责人: 检查负责人:年 月 日 年 月 日

复1、 重新刷消防管面漆。

2、 严格要求以后的材料均要有合格证,否则不予使用

2问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

隐患整改通知单

NO:09

检查部门*******公司安全环保

部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 外墙砖粘贴时所用粘接剂不够量。

2、 现场垃圾有乱堆放现象。

落实整改负责人: 检查负责人:年 月 日 年 月 日

复查意见1、 已要求瓦工按要求用量使用粘接剂。

2、 清理垃圾,保持现场清洁。

2项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

隐患整改通知单

NO:10

*******公司安全环保

检查部门部、质检部检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 现场有积水现象。

2、 彩钢板安装过程中存在搭接不紧固现象。

落实整改负责人: 检查负责人:年 月 日 年 月 日

复查意见1、 已处理完现场的积水。

2、 对彩钢板搭接不紧固的地方重新调整,并做好以后的工作。

2项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

隐患整改通知单

NO:11

检查部门*******公司安全环保

部、质检部

检查日期年月日

受检单位************公司运输

二公司**工程项目部

受检部位施工现场

检查形式现场巡检及抽查存在问题

项数

参加检查人:***

现场存在问题:

1、 现场采暖沟周边没围警示带。

2、 散水坡垫层未沉降彻底。

落实整改负责人: 检查负责人:年 月 日 年 月 日

复查意见1、 已在采暖沟周围围护警示带并设立警示牌。

2、 沉降散水坡,使其达到要求。

2项问题已整改完毕。

复查人: 年 月 日

QR/JS10/SE4.4.6-6-1隐患整改及复查结果登记表

施工企业:**********公司

工程名称:***********工

下达通知日期通

主要内容被通知单位

复查时

及结果

整改

责 人

工业企业安全生产检查表

工业企业安全生产检查表 单位名称:注册地点:单位地址:检查时间:一、安全生产基础管理检查表 序号检查内容检查依据符合 要求 责令 改正 行政处 罚 1 *安全机 构设置及 专(兼) 职管理人 员配备 ≥300从业人员≥2人专职或机构 《条例》 17、51 ≥50从业人员≥1人专职 ≤50从业人员≥1人兼职 2 *生产经 营单位负 责人履行 职责情况 主要 负责 人的 履行 职责 情况 有各级安全生产责任制。 《安全生 产法》17 有安全生产管理规章制度和安全操作规程。 安全投入有计划和有效实施。 有定期安全检查制度和参与检查的记录。 有安全生产应急救援预案并组织演练。 能及时、如实报告生产安全事故。 有定期向职代会及股东大会报告安全生产安 全生产情况,接受监督。 《条例》 14 依法与从业人员签订劳动合同并办理工伤社 会保险事项。 《条例》5 3 *安全生产 检查情况 有安全生产检查制度。 《条例》 13、18 按规定开展检查、反馈及整改,有检查记录台 帐。 《条例》 14、18 4 *安全教育 培训有安全生产教育培训制度。 《条例》15 《条例》 19、51 《安全生 产法》22、 82.3 《安全生 产法》21、 82.3 主要负责人参加安全培训并考核合格。 专(兼)安全管理人员任职前应培训并考核合 格。 应当对从业人员进行安全生产教育和培训,未 经培训合格的从业人员,不得上岗作业。 应告知从业人员其作业场所、岗位存在危险因 素及防范、应急措施,并有双方签名。 5 建没项目“三同 时”新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生 产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概 算。 《安全生 产法》24 6 安全生产奖惩制 度有安全生产奖惩制度。 《条例》15 有奖惩执行情况记录。

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表 企业名称: 检查日期: 年月日 序 号 检查内容检查方式存在问题处理意见 一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全 操作规程进行操作。 检查相关培训证书及培训记 录,抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识,是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品。 抽查作业场所劳动防护 用品配备情况 5 重大危险源(点)设备进行经常性维护、保养 和定期检测检验的情况。 查备案、查检修、保养记 录 6 重大危险源(点)已构成重大事故隐患的整改 情况。 查档案,查记录 7 重大危险源(点)监控情况。包括液位计、温 度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有 毒可燃气体检测仪等。 现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目, 是否有告知牌、特殊标识等。 现场检查 9 液体储存区是否有围堰,围堰是否有漏洞、破 损、防腐等情况,排水井是否有液封,围堰高 度是否符合标准。 现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实。 对照安全评价报告抽查 整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、 设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审 查。 对照安全评价报告检查 企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改 变用途。 对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的用 途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启 的平开门。 现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设 施是否完好。 现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检 测报警设施是否完好、指示是否正常。 现场检查 19 可燃、有毒气体厂房是否有检测仪器,是否定 期进行检测。 现场检查

危险化学品企业的安全检查表《(完整版)》

word资料下载可编辑 危险化学品企业安全生产检查表 企业名称:检查时间:年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况 安全生产、经营、使用许可证 建设项目安全审查1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内 2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证 3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化(企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等),并按规定申请和实施了变更 4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况(对照评价报告) 1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书,并在有效期内 2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求 5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证 6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成

word资料下载可编辑 是否取得危险化学品登记证书,并在有效期内 危险化 学品登登记证书是否包含生产的全部危险化学品 记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时, 是否按规定办理登记内容变更手续 二、安全生产管理机构和人员情况 1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产 管理人员 安全生2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比 产管理例 机构(明3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待 确标准)遇等是否符合规定要求 4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生 产管理工作 1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员 是否取得安全资格证书并在有效期内,是否接受年度 企业负再培训;学历、专业经历等是否符合国家及省有关规 责人和定要求 安全生2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全 产管理面负责,是否履行省政府令第 260 号规定的职责 人员3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单 位的安全生产情况,是否掌握国家、省有关安全生产 管理的规定和本单位的安全生产管理要求 三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况 1、是否建立和完善安全生产责任体系,明确企业主要 安全生负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和 产责任岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员 制和其他从业人员的安全生产职责,做到“一岗一责”, 并与相应的职务、岗位匹配

车间日常安全检查表内容

车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查,查出不符合项,将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理,暂时无法处理的应采取有效的预防措施,并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品(衣、帽、鞋) 2操作人员是否遵守安全操作规程,是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施,是否有不会使用消防灭火器的人员4有无酒后上班;有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机 二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态;温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏,无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象

3管道应无裂纹和渗漏,管道应保持畅通,密封良好,无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,如搅拌转动、真空泵声音等是否正常,设备及管线是否有震动;温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确 5运转的电器设备(如裁断机、各设备上的电机)电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰 3通风设施设备是否良好 4车间照明灯具是否完好 5原料、成品、待检品是否摆放在规定区域,是否整齐、平稳 6车间使用的工器具,工具箱等是否摆放整齐、平稳, 7作业场所地面是否平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等

工贸企业安全生产检查表.doc

工贸企业安全生产检查表 企业类型检查内容检查情况 冶金企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。3吊运高温熔融金属的起重机是否符合冶金起重机相关要求,吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固 定式龙门钩。4.人员聚集场所(包括会议室、活动室、休息室、更衣室等)是否设置在高温 熔融金属吊运影响区域外 5.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况。 6.煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合《建筑设计防火规范》(GB50016)和《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB50414)要求。7.煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪。8.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 有色企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.高温熔融金属安全管控情况。 4.会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融 金属吊运影响区域。 5.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机。 6.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况;7.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 建材企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况。 4.水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器(或煤粉仓)是否设 置温度和一氧化碳监测报警装置,或设置防爆及气体灭火装置设施,燃气窑炉是否设置燃气 低压警报器和快速切断阀。 5.玻璃企业的玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等 高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情 况。6.煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪;7.外

医院安全生产检查表.docx

XXX医院安全生产检查表 加强安全生产制度建设,保障医疗安全。检查情况备注 1.建立完善的安全生产(保卫)组织领导、管理机构、规章制度、操作规程、标准等,认真组织落实。是否建立完善的安全生产领导委员会(小组),并采取安全生产(保卫)责任制; 是否有完善的安全生产(保卫)规章制度、操作程序和标准并贯彻落实。 2. 加强对安全生产重要 设施、装备、关键设备和供电供热供气供水等安全生产重要场所、设施、装备的设置是否装置的日常管理维护、保合理,安全运行情况(如氧气供应室、危险品仓库、配电室、备养并保障安全运行,防止用发电机、锅炉、压力容器、压力管道等)。 漏电、漏气、漏水;完善)地下空间使用情况、责任人情况、设施和安全管理制度落实情劳动保护用品的配备和况。 1 处不符合标准扣 5 分。 使用。 3.安全保卫工作制度健全,人员配备合理;确保 消防通道畅通,无障碍 物,消防设备齐全,标志 醒目,专人管理,设有消 防预警系统;不使用危房,保障建筑施工安全。是否贯彻落实安全保卫工作制度和岗位责任制度,人员配备是否 合理,是否合理安排值班巡逻,监控设备设置是否合理、有效; 消防设施、设备是否充足、完好,配置是否合理( 5 分),是否有专人负责维护和管理,门诊、急诊人员聚集的场所是否有消防安 全警示标志,防火疏散通道是否畅通,是否有消防预警系统;是 否存在使用危房现象,新建、改建、扩建工程项目的审批和施工 中的安全责任、措施落实情况,在建建筑施工安全设施和相关警 示标志是否完善、有效。

抽查三类人员(医疗卫生机构的主要负责人、安全管理人员和特 4. 加强应急管理,完善种作业人员)的持证上岗和教育培训情况;发现 1 例不符合标准各类应 急预案的制定、应扣 5 分 急救援物资的配备和维 护,加强安全生产教育培是否建立各类应急救援预案,是否组织开展过至少一次应急预案训, 定期开展应急演练。演练,应急救援物资、设备的配备是否充足,维护是否及时。 需整改项目: 整改完成情况 检查人员: 检查日期:复查人员:复查日期:

企业安全隐患排查检查记录表

企业安全隐患排查检查记录表 检查部门检查人员检查时间 序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 (一)建立、健全安全生产责任制 1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本任制落实 (二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 ①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③ 安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管 查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全2理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度, 产规章制度文本生产规章制度 ⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品 (具)管理制度,⑧事故管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执 相关文件和制度应体现省行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示查相关文件和管理制度, 3局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况 管理要求专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企查标准化达标计划,已达 4标企业标准化体系运行记业标准化体系运行情况 录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 5点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位查文件和有无岗位安全操 应建立岗位操作安全规程操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标作规程文本 准规定的作业安全规程 (三)保证安全生产投入

是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理按照规定提取安全费用和6制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依查相关文件、资料(发票) 法为从业人员缴纳保险费 缴纳保险费 (四)安全生产检查制度落实 7主要负责人是否参加安全检查活动8是否正常开展定期安全检查活动 按安全管理制度企业应开抽查相关台账、记录 展日常安全检查工作 9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 (五)生产安全事故 10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故 11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育 12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产 查文件 按相关法律法规要求设置管理人员机构和配置专职人员 13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 查相关人员培训证书应持证上岗和管理能力是否经考核合格 14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证 应持证上岗格,取得特种作业操作资格证书书 15从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并查相应教育培训记录,抽应落实相关人员的各种培考核合格,做到持证上岗。并建立相应台账查上岗证训 16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培前安全教育,或签订安全协议关资料训 新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工 查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培 17艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业 关资料训人员进行专门的安全教育和培训 18换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培安全教育培训关资料训 (七)建立安全生产管理基本台账

企业安全生产隐患排查登记表

精心整理 企业安全生产隐患排查登记表 填报单位:(章)填报人:孔祥锦填报日期:2014 年1 月15 日 单位名称佛山市南海伟恒五金制品有限公司 地址佛山市南海区狮山镇罗村联和村邮编528226 法定代表人谢丽梅联系电话 安全管理人员孔祥锦联系电话 隐患概况(危险特性、有可能影响范围、可能造成死亡人数、可能造 成直接经济损失等): 电箱盖及电气开关制盒盖损坏。 整改计划(整改措施、整改资金、整改时限等): 安全生产 请电工将损坏的电箱盖及开关盖更换。 隐患概况 及整改计划 整改负责人孔祥锦 整改督办单位:办公室 安全生产隐患整改整改指令书编号及整改期限:2014 年 1 月20 日 以上存在的问题已于2014年 1 月20日前整改完毕, 办公室已现场检查验正 落实情况

过. 精心整理

精心整理 注:1. 本表由企业填写,一式三份,一份企业自存,一份交所在村(居)委会,一份交镇安监办; 2. 本表于每月20 日前报所在村(居)委会、镇安监办。 企业安全生产隐患排查登记表 填报单位:(章)填报人:孔祥锦填报日期:2014年2 月13 日单位名称佛山市南海伟恒五金制品有限公司 地址佛山市南海区狮山镇罗村联和村邮编528226 法定代表人谢丽梅联系电话 安全管理人员孔祥锦联系电话 隐患概况(危险特性、有可能影响范围、可能造成死亡人数、可能造 成直接经济损失等): 氩气存放不符合要求。 整改计划(整改措施、整改资金、整改时限等): 安全生产 氩气应独立存放在阴凉干燥的仓库内,不能存放在生产现场。请车间隐患概况 主管整改。 及整改计划 整改负责人孔祥锦 整改督办单位:办公室 安全生产隐患整改整改指令书编号及整改期限:2014 年 2 月18 日

安全生产日常检查表

安全生产日常检查表 车间检查内容 1、应按规范配戴防护用品(口罩、手套、工作服、工作帽) 劳动 防护 2、现场有无吸烟现象 1、应严格按规程操作,无违反操作规程现象员工 操作 2、液压车无人操作时应将液压车下放至最低位 1、总柜开关应完好,无有被雨水打湿的可能 2、电源柜接零、接地应完好 供电 3、未接零设备是否安装漏电保护器 4、车间线路应按规范要求敷设,无电线破皮、老化、铜线裸露危化1、危化品存放间设置应合理,应分区单独存放,无关人员不可随意进入并拿取品使 用、存2、危化品使用区不应与火源过近 放 1、环保设备外壳应有效接地 防雷 2、车间避雷带应完好,接地应完好装 配 1、各回火阀、管道不应存在漏气车供气 2、电气线路不应缠绕在乙炔管道上间 1、墙体、楼面无严重开裂、酸蚀现象 2、窗户无严重锈蚀,玻璃安装应牢固 建构3、应按规定堆放极板、极群、蓄电池,无超高超重现象筑物

4、车间大门应安装锁销,车间开户大门后应将大门锁住 5、车间场地应平整 1、车间灭火器应完好,无外壳严重锈蚀、皮管破损、欠压 2、无擅自移动灭火器具、堵塞通道现象消防 3、现场应配置消防沙,警示标志、安全周知卡应完好 1、配电柜、箱上及周边不应堆放物品 2、环保设备各构件无严重锈蚀设备 设施 3、设施外露转动件应有相应防绞、扎保护 4、天桥构件无严重锈蚀 5、升降机应经过检测检验并合格,不应超载提升、乘人 车间检查内容 车间检1、应按要求开展月度安全活动并有活动记录,活动记录应有参加人员签字查、活动 2、应按要求开展月度车间安全检查并有检查记录,检查记录应在记录本上签字情况 1、应按规范配戴防护用品(口罩、手套、工作服、工作帽、防酸鞋) 2、现场无吸烟现象 劳动防护 3、警示标志、安全周知卡应完好并张贴牢固 4、各加酸区洗眼设施应完好 1、是否按规程操作,有无违反操作规程现象 员工操作 2、液压车无人操作时是否将液压车下放至最低位 1、车间灭火器是否完好,有无外壳严重锈蚀、皮管破损、欠压消防

企业安全隐患排查内容

企业安全隐患排查内容 本文依据《安全生产法》、安全生产标准化以及隐患排查治理相关要求,总结了企业隐患排查和治理的方案,并基于小编多年安全管理实践,汇总了各类检查的具体内容,共分两篇,供大家在实际工作中参考。考虑到关于安全检查的文章较多,提供具体检查表较少,以及篇幅限制,平台在文末提供了WORD版下载!一 企业隐患排查与治理工作方案 为落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,加强公司安全隐患排查治理工作,全面消除各类事故隐患,夯实安全生产基础,确保公司安全生产工作持续稳定好转,制定本方案。 一、工作目标 1、各责任单位有效开展隐患排查治理专项行动,排查隐患并及时整改。 2、建全安全检查和隐患排查治理管理制度,建立重大隐患动态资料库,形成隐患排查治理长效机制。 3、全面加强公司安全管理工作,安全生产制度进一步健全,安全设施进一步完善,职工安全防范意识进一步加强,事故预防预警应对机制进一步细化。 4、努力减少一般事故,遏制重大事故的发生,最大限度地减少安全事故的发生。

二、工作领导机构 组长:总经理(写具体人名) 副组长:副总经理(写具体人名) 成员:各部门经理及安全管理员(写具体人名) 三、隐患排查工作方案 1、综合安全检查 1.1公司级安全检查:是以落实岗位安全生产责任制为重点,各专业共同参与的全面检查,公司级检查每月一次。 1.2检查内容: 1)公司级安全检查主要检查公司工艺管理、设备管理、电气管理、消防管理、化学品管理、安全设施、厂房建筑;具体检查内容见《公司级安全检查表》。2)车间级安全检查主要检查部门各级管理人员的职责、工艺、设备、电气、仪表、现场管理、安全教育、作业证、警示标志及其它情况。每周至少一次,具体检查内容见《车间级安全检查表》。 2、专业性安全检查 1)电气设备(专业)安全检查主要检查电气作业、变配电室管理、电气设备、防护用品;每季度至少一次,具体检查内容见《电气设备(专业)安全检查表》。

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