纠正和预防措施报告
存在(潜在)不符合的描述:
责任部门:
填表人/日期: 审核/日期:
责任部门对不符合的原因分析:
拟采取的纠正/预防措施:
暂定对策:
永久对策:
完成日期: 责任部门负责人:日期: 审核:措施实施情况及效果:
按时完成 未完成
跟踪确认: 日期:
措施效果的验证:
有效 改进 审核 验证人签名: 审核: