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某高速公路公司稽核岗岗位说明书

某高速公路公司稽核岗岗位说明书
某高速公路公司稽核岗岗位说明书

某高速公路公司稽核岗岗位说明书

财务审计专员岗位说明书

财务审计专员岗位说明书 湖北金环绩效管理项目岗位说明书模版基本情况岗位名称 财务审计专员岗位编号 Sjb002 所属部门审计部直接上级审 计部总经理直接下属无所属岗序10 所属系列管理岗位岗位 设置目的对公司及子公司的运行状况进行审计,对专用资金.分 厂分成资金收支情况审计,对离任中层以上干部进行审计,对供 销价格.投资等风险较大的领域进行控制,检查规章制度的落实 核心工作职责和内容工作衡量标准1.参与制定对承包体的承包方案的制定,对各承包体的运行状况.承包情况进行审计准确性. 及时性2. 对专用资金.分厂分成资金收支情况进行审计有效性3. 对离任中层以上干部在任期内的情况进行审计有效性4. 对采购 及销售价格.投资等风险较大的领域进行控制.监督有效性5.与财务部等部门对分厂.子公司进行清算,对公司资产进行核实,对需 报废物资进行核实准确性6.对公司财务管理制度和会计核算制度的执行进行审查7.对公司及子公司财务收支和经济效益进行审查8.对公司各职能部门.生产厂.控股子公司的定期.专项审计,提交 审计报告9.10. 辅助性工作内容考核标准1.完成上级交办的其 他工作任务完成及时.有效.准确2.配合检察院调查取证主要 职权业务类费用审批类人事类湖北金环股份有限公司财务 审计专员岗位说明书工作沟通关系内部关系汇报向部门总经理汇报

督导协调与财务部门之间需要有良好的沟通关系外部关系与市审计局在业务.人员培训等方面沟通任职资格最低学历大学专科相关资格证书专业知识财务知识.审计知识工作环境工作经验具有财务或审计相关工作经验技能技巧能在大量的财务数据中找出问题的技巧善于发现问题能力素质分析能力沟通.协调能力在审计的严肃性.原则性下有较强的应变能力职业发展可晋升岗位审计或财务经理可轮岗岗位审计或财务岗位入职培训内容财务知识.审计知识在职培训内容审计方法等审计知识修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者

稽核岗位职责说明书

稽核岗位职责说明书 一、内部稽核制度? 总则 本制度所指内部稽核是指公司各有关审批人员以及财务审核人员对公司经济事项的合法、合规、有效性的检查,各有关人员应注意执行。 第一条检查原始凭证时 1、检查是否属于国家规定的真实、合法的原始凭证。 2、原始凭证的标题是否与报销的内容相符。 3、原始凭证的业务内容是否与报销的内容相符。 4、原始凭证是否属于可以报销的报销联。 5、原始凭证的大小写是否与报销的金额一致。 6、原始凭证是否有对方单位的盖章。 7、原始凭证的日期开具是否相符

8、原始凭证开具的单位是否是本单位。 第二条记账凭证的审核或检查时,应注意下列事项? 1、每一交易行为发生,是否按规定填制传票,如有积压或事后补制者,应查明其原因。? 2、会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。? 3、转账是否合理,借贷方数字是否相符。? 4、应加盖的戮记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。? 5、传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。? 6、传票编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。? 7、传票的保存方法及放置地点是否妥善,是否已登录日记簿或日计表。? 8、传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。?

第三条库存检查时,须注意下列事项? 1、检查库存现金或随到随查,营业时间之前,应根据前一日库存中所载今日库存数目查点,如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点,如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符,空白未使用支票是否齐全,作废部分有无办理注销。? 2、现金是否存放库内,如有另存他处者,应立即查明原因。? 3、库存现金有无以单据抵充现象。? 4、托收未到期票据等有关库存财物,应同时检查,并得须对有关账表、凭证单据。? 5、检查库存除查点数目核对账簿外,并应注意其处理方法及放置区域是否妥善,币券种类是否分清。? 6、金库锁匙暨暗锁,密码表的掌

财务审计部财务主管岗位说明书.docx

财务审计部财务主管职务说明书 岗位名称财务主管所在部门财务审计部 现金出纳、银行出纳、预直接上级财务审计部部长直接下级 算与财务分析及资金管理岗位定员 1 人所辖人员3-4 一、职责与工作任务: 占全部工作时间的百分职责表述:负责制定财务管理工作计划并完成分管业务工作总结。 比: 20 % 根据公司总体工作计划和财审部部门计划,制定所分管的财务管理工作年度计划,并完成 职 责分管业务年度工作总结 一工作任 务 根据公司各阶段的业务特点和分管业务的实际情况拟定分管业务阶段工作计划,并完成分 管业务阶段工作总结 职责表述:负责编制公司的财务预算工作时间百分比: 20 % 职编制公司年度财务预算,并上报财审部部长审核 责 工作 二根据年度预算和预算调整,组织公司季度预算的编制 任务 监督各部门预算执行情况并将结果上报至财审部部长及各业务部门 职责表述:负责公司的财务分析工作工作时间百分比: 10 % 职 责工作定期指导下属进行财务状况分析 三 任务 审核分析报告并上报至财审部部长,为公司经营管理提供决策依据 职责表述:负责对公司提出的投资项目进行财务可行性论证工作时间百分比: 10 % 职分析测算各种投资评价指标,包括投资回收期、平均回报率、净现值、现值指数、内部收 责 四工作益率等指标 任务 进行敏感性分析,测算成本、价格等各种因素对项目投资收益的影响

负责在综合分析的基础上,撰写可行性分析报告,上报财审部部长审核 职责表述:协助公司的资金筹集工作工作时间百分比: 10 %职 协助进行筹资规模的规划、筹资方式的选择、资金成本与筹资风险的预测、资本结构的确 责工作 五定等工作 任务 审核下属编制的筹资规划设计报告,提出修改意见,并上报财审部部长审核 职责表述:负责对控股子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、 工作时间百分比: 10 %检查、监督 协助部门经理制定控股子公司财务制度 职 责 工作依据控股子公司财务制度确定子公司的公司会计核算体系和财务管理体系 六 任务 定期对控股子公司进行财务工作指导 协同部门经理对控股子公司进行财务工作的检查和监督 职责 职责表述:协助财审部部长对控股子公司实行财务人员委派制工作时间百分比: 5 %七 占全部工作时间的百分职责表述:协助财审部部长完成所辖业务的内部组织管理工作 比: 10 % 协助财审部部长不断完善财务管理工作的组织机构,负责分管范围内工作任务分工,合理 安排人员 职 责 负责财务管理人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织技能培训 八工作任 务指导属下所辖员工制定阶段工作计划,并督促执行 拟定所辖业务经费预算计划,控制所辖业务的实际费用支出 负责协调所辖职员之间的工作关系以及会计部门与其他部门之间的关系 职责 职责表述:完成上级交办的其它任务工作时间百分比: 5 % 九 二、权力: 权限 1对公司财务预算工作的监督指导权 权限 2对公司投资项目方案财务论证的建议权

稽核部岗位说明书(工作手册)说课讲解

目录 第一章手册的目的 第二章稽核部工作职责 一、部门概述 二、部门岗位设置 三、部门职责 四、部门权限和责任 第三章稽核部工作流程 一、稽核检查 二、稽核结果处理及落实 三、各部门申请稽核程序 四、稽核须知 五、制定表单

稽核部岗位说明书 第一章手册的目的 为了规范管理,明确责任,使各项工作有序的开展,更有效的推进管理升级,特规范稽核岗位制度,工作内容,制定本手册进行说明。在今后的实际岗位工作中,将按照公司的发展情况不断完善改进。 第二章稽核部工作职责 一、部门概述 根据公司战略发展目标,依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子(分)公司的财务稽核审计,监督各部门、子(分)公司的经济业务工作,为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。 部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成;促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善,促进公司规范管理;通过设立稽核部门,为公司中高层管理培养并输送人才。 二、部门岗位设置 稽核部实行在稽核部分管负责人领导下的部门主任责任制,部门人员直接向稽核部主任汇报工作。 三、部门职责 3.1主要工作内容 3.1.1代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核,并及时作出评估、报告。 3.1.2熟悉公司现有的各项流程、制度,并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。 3.1.3按时完成稽核任务计划,及时编订《稽核报告》,并在管理控制例会上进行公开报告。 3.1.4参与公司各管理例会,对会议过程及会议决议进行跟进稽核,促进会议制度及会议决议得到真正落实。 3.1.5参与公司新制度、新流程的编制工作,对新流程、新制度的执行进行稽核。对公司发生的重大异常事故进行稽核,并及时作出评估、报告。

稽核岗位职责

经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责 (副职协助工作,按分工做好岗位职责工作) 一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。 二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。 三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。 四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。 五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。 六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。 七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。 九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。 十、对稽核人员的工作奖惩。 十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。 十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。 十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。 十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。 十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。 稽核组长(副组长)岗位职责 (副职协助工作,按分工做好岗位职责工作) 一、负责稽核实施方案的拟订,报批后组织实施。 二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续,稽核内容覆盖到全部业务。 三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。

财务审计员岗位职责

财务审计员岗位职责 【篇一:审计员工作职责】 要求: 1、具有1年以上审计、财务主管工作经验,熟悉会计工作及税收政策;熟悉财务及其它办公软件; 2、能够独立或协同完成常规、非常规审计业务,或能独立处理财务工作,具有有中级职称者优先; 3、具有一定管理经验,具有发现问题和解决问题的能力; 4、具有较好的沟通能力和团队协作能力 5、能适应出差工作 审计员工作职责: 审计员代表审计办公室实施具体审计事项,其职权为: 1、制定审计计划,确定具体审计方案、审计范围。 2、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量。 3、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。 4、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。 5、编写审计报告。 6、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。 7、负责审计资料立卷归档工作。 8、参与其他审计日常工作 【篇二:财务审计部工作职责】 财务审计部 一、部门描述 财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。 二、具体职责

一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等 财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。 三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手 续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时 为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。 四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高 资金使用效率,为公司发展积累资金。 五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助 总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。 六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支, 认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。 七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益, 当好公司的理财、经营参谋。 八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物 资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程 中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。 九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财 务资料。 十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目 进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按 时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、 专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金 划拨、效益分析管理。 十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管 理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。 十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方 面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计 凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。 十三、负责完成公司安排的其他工作。 【篇三:财务部审计岗位职责描述】 编制/日期:殷钟林 2-1-2012 审核/日期:批准/日期:

财务审计岗位职责说明书

审计部岗位职责说明书范例 岗位名称财务审计岗岗位编号 所在部门审计部岗位定员2人 直接上级审计部经理岗位重要程度 直接下级无 本职:在部门负责人的领导下,负责起草集团财务审计工作制度和相关细则以及财务审计规划、预算草案,集团和二级公司的财务审计,集团和二级公司财务内控制度审计,上级交办的专项审计,负责组织对二级公司的内审人员的业务培训和交流等工作 职责与工作任务: 职责一职责表述:负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则工作时间百分比:5 % 工作 任务 负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则,并上报部门经理审核 负责起草财务审计业务规范或审计业务操作规程,上报部门经理审核 根据执行过程中的实际情况,提出修订、完善内部财务审计规章制度和实施细 则的建议,上报部门经理审核 职责二职责表述:负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计 划和预算草案 工作时间百分比: % 工作 任务 负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计划和预算草案,并上报 部门经理审核批准 根据部门财务审计规划和计划,订立个人工作计划,上报部门经理审核 职责三职责表述:负责财务审计项目的实施工作时间百分比: % 工作 任务 负责办理财务审计立项,确定审计对象和审计内容,编制审计项目计划和审计 方案 负责提前向被审计单位和部门发出审计通知书,并要求进行相应的资料准备 负责进行现场调查,编写审计工作底稿,获取有关审计证据 对审计事项实施审计后,负责形成审计报告初稿

在征求被审计单位意见后,负责上报审计报告,经领导批准后,下达审计意见书 如果需要下达审计决定,负责起草监察审计意见书,上报部门经理审核 负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 职责四职责表述:负责具体实施上级交办的专项审计工作时间百分比: % 工作 任务 负责办理上级交办的专项审计事项 在征求被审计单位意见后,负责上报审计报告,经领导批准后,下达审计意见 书 如果需要下达审计决定,负责起草监察审计意见,经所办公会通过后,由所办 公室下达 负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 负责对合资、合作经营及其他对外投资等进行审计监督 负责对重大建设项目的预决算进行审计监督 职责五职责表述:负责对集团本部及被审计单位的财务内部控制制度进行 审计评价 工作时间百分比:% 工作 任务 负责检查财务内部控制制度是否存在 负责评价财务内部控制制度是否恰当 负责检查财务内部控制制度是否已经按规定被执行 负责检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求 职责职责表述:根据人力资源部的委托,具体实施对集团公司及二级公 司管理人员的任期审计和离任审计 工作时间百分比:% 工作经人力资源部下达通知后,负责办理经济责任审计立项,编制审计计划

稽核岗位职责(DOC)

稽核岗位职责 一、稽核人员对每一次稽核结果进行登记,对会计稽核中发现的问题,及时督促相关人员进行更正,并对更正情况进行追踪检查。对稽核中发现的重大问题,及时向有关领导报告。 二、稽核人员每日对前一天所做的凭证进行核查,审核会计凭证会计凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数据是否正确、会计分录是否符合有关制度的规定进行审核。对凭证的审核注意下列事项: (一)每一交易行为发生,是否按规定填制凭证,如有积压或事后补制者,应查明其原因。 (二)会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。 (三)转帐是否合理,借贷方数字是否相符。 (四)应加盖的戮记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。 (五)凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。 (六)凭证编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。 (七)凭证的保存方法及放臵地点是否妥善,是否已登录日记簿或日计表。 (八)凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

三、每月对打印出的帐簿,进行审查其合法性和真实性。 (一)各种帐簿的记载,是否与凭证相符应复核者,是否已复核,每日应记的帐,是否当日记载完毕。 (二)现金收付日记帐收付总额,是否与库存表当日收付金额相符。 (三)各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等,是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符,有无漏转现象。 (四)各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续,是否依照规定办理,误露的空白帐页,有否划“×”形红线注销,并由记帐员及主办会计人员在“×”处盖章证明。 (五)各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等,是否完备,并送该管税捐稽征机关登记。 (六)各种帐簿有无经核准后而自行改订者。 (七)活页帐页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式帐簿有无缺号。 (八)旧帐簿内未用空白帐页,有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。 (九)各种帐簿的保存方法及放臵地点,是否妥善,已否登记备忘簿,帐簿的毁销,是否依照规定期限及手续办理。 四、对库存现金进行检查: (一)检查库存现金或随到随查,如在营业时间之前,应根

稽核部岗位职责

稽核中心组织架构图篇二:稽核专员岗位职责 稽核专员岗位职责 稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。 第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核; 第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求; 第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理(误操作及时取消除外); 第四条:每天抽听有异常的(客户退回或保留的录音)从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要,会及时的开专题录音分享培训,争取关键指标的提高; 第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生; 第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据; 第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评; 第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单; 第九条:负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅,同时,完成公司安排之其它工作。篇三:稽核部工作职责 稽核部工作职责 稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门,下设档案管理中心。其主要工作职责为: (一)负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核,并出具稽核报告。 (二)负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计,并出具审计报告。 (三)经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计,并出具审计报告。 (四)负责建立公司各类担保业务的审核制度,并参与新品种业务及大额业务(超受理机构权限)的审批工作。 (五)负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪,对其操作合规性进行考量,发现问题及时督促整改。 (六)负责对担保业务档案进行整理、归档,并对库房进行日常管理。 (七)负责与分支机构之间的借、调他证工作。 (八)个人资信查询系统的管理及费用结算工作。 (九)公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。 稽核管理办法 第一章总则 第一条根据公司的发展规划和管理要求,结合公司实际情况,,为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实,提升员工的操作规范性和工作责任心,促进公司业务健康快速发展,特制定本办法。 第二条本办法所称的稽核是指稽查和审核,是对公司各项担保业务和经济活动的操作合

稽核员的岗位职责(共10篇)

篇一:稽核员岗位职责 稽核员岗位职责与流程 财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级:财务部经理 直接下级:稽核员 [岗位职责] 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对; 2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表; 四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批 篇二:稽核专员工作职责 职务说明书 文件编号_____________ 生效日期_____________ 一、基本资料 二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络 三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容 四、任职资格 1、基本要求 2、应掌握的其他技能 3、工作经验的要求 五、职位关系 核准:审核人:制表人:张国曙制表日期: 2004年11月26日篇三:稽核专员岗位职责

稽核专员岗位职责 第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核; 第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求; 第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生; 第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据; 第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评; 第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单; 篇四:会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责 篇五:稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 篇六:稽核岗位职责 经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责 (副职协助工作,按分工做好岗位职责工作) 四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。 七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。

财务审计的岗位职责

财务审计的岗位职责 每一个工作岗位都有他们自己相对应的职责,每一个人 都要尽力的去完成自己的工作职责,对工作负责。下面是本 人整理收集的财务审计的岗位职责,欢迎阅读参考! 1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及 控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财 务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等 情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董 事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和 总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、 可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险 管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、 合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和 建议。 4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建 设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概 算、决算和竣工交付使用、物资采购、产品销售、对外投资 及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,

并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事 项的意见,及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被 审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审 计资源服务等管理工作。 8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办 法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项 目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题, 为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的 执行情况。 5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经 济合同的审计活动。 6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询

会计师事务所岗位设置及职责

会计师事务所岗位设置及岗位职责 会计师事务所员工的岗位分为:董事长(法定代表人)、副董事长、所长(主任会计师)、副所长(副主任会计师)、总审计师、总监察师、部门经理、部门副经理、高级经理(分一、二级)、经理(分一级、二级)、项目经理(分一、二级、三级)、审计员(一、二级)、助理审计员。 注:各级职务岗位职责 1、董事长(法定代表人) 1)全面负责本所的经营方针、政策的制定与执行; 2)召集、主持合伙人会议和董事会会议; 3)执行合伙人会议决议; 4)检查合伙人会议、董事会决议的实施; 5)签署本所的有关法律文书; 6)根据合伙人会议和董事会会议的决议,聘任或解辞本所注册委员会主任、专业标准委员会主任、总审计师。 7)签署必须由法定代表人签字的业务报告; 8)主持研究本所重大业务报告审计实施情况; 9)本所章程约定的其他事项。 2、副董事长 本所副董事长协助董事长工作。 3、所长(主任会计师) 4、副所长(副主任会计师) 5、总审计师 1)全面负责总审计师室的工作,总审计室是全所的技术、业务的指导中心、信息中心、质量中心; 2)按照业务质量三级复核的程序,负责全所业务报告的审核签发、交付打印、发出; 3)制订本所员工的业务培训计划和员工的日常培训工作; 4)制订本所的各项业务规范并指导其实施; 5)解决本所业务工作中出现的问题,并责成当事人妥善处理;

6)负责客户对本所审计业务的质询和解答; 6、总监察师 1)按中央、地方行政监察制度、廉政建设要求,负责全所员工的行政行为和廉洁行为的监察; 2)根据《注册会计师法》及深圳特区的有关规定,对本所执业人员的执业行为予以监督,及时发现问题并提出问题的处理意见和防范措施; 3)按中注协和地方注协的规定,对全所员工的职业道德予以监督,并定期(或不定期)进行检查; 4)对客户来信、来访及举报,及时回复处理; 5)对本所内部管理制度进行监察; 6)负责全所的精神文明建设; 7)董事会、执行委员会并办的其他工作。 7、部门经理 1)全面负责各部门的业务管理和行政管理工作; 2)负责部门计划与部门总结的编制与撰写; 3)主管部门工作,带好一组人马。 ①对本部门的人、财、物的管理全面负责; ②负责本部门员工的费用审批和签报; ③负责本部门员工的引进、考查、考核、晋升、降级、辞退、奖励与处罚,努 力提高员工的个人素质即:员工的职业道德、执业风险意识、劳动纪律、工作效率、工作责任心、执业水平、工作业绩等; ④负责本部门员工的奖金分配; ⑤负责对本部门人员请假、休假事宜审批。 4)对本部门业务实行全面监管。 ①负责下列重大业务项目事项的复核:重要性水平测试、审计风险评估、审计 (评估等)项目计划、审计(评估等)报告、盈利预测报告等; ②在授权范围内,参与洽谈项目、承揽业务、签定业务合同、收取审计费用; ③负责本部门业务报告的签发。 5)维护本所形象和员工的合法权益。

稽核专员岗位职责(共9篇)

篇一:稽核专员岗位职责 稽核专员岗位职责 第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核; 第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求; 第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生; 第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据; 第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评; 第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单; 篇二:稽核专员工作职责 职务说明书 文件编号_____________ 生效日期_____________ 一、 基本资料 二、 工作关系 1、 对内联络 2、 对外联络 三、 工作概要 1、 工作摘要 2、 工作内容 四、 任职资格 1、 基本要求 2、应掌握的其他技能

3、 工作经验的要求 五、 职位关系 核准: 审核人: 制表人: 张国曙 制表日期: 2004年11月26日 篇三:稽核部岗位职责 稽核中心组织架构图 篇四:稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 5、稽核的内容为: 龙璇大酒店 2006年6月1日 篇五:稽核员岗位职责 稽核员岗位职责与流程 财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级:财务部经理

直接下级:稽核员 [岗位职责] 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对; 2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表; 四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批 篇六:稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 篇七:会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责

稽核审计部岗位职责

农村信用社审计部总经理岗位职责 一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策 和联社规章制度。 二、负责组织本部门实施 二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。 三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用。 四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融“医士”。 五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。 六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。 七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。 八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。 (二)稽核审计部副经理岗位职责 一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。 二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种

文件材料。 三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。 四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。 五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。 六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。 七、完成领导交办的其他工作。 (三)稽核审计部综合岗位职责 一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。 二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。 三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。 四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并

管理审计岗位职责说明书

审计部岗位职责说明书范例 岗位名称管理审计岗岗位编号 所在部门审计部岗位定员1人 直接上级审计部经理岗位重要程度 直接下级无 本职:负责起草集团管理审计工作制度和相关细则以及管理审计规划和管理审计计划、预算草案,集团和二级公司的内控制度的审计等工作 职责与工作任务: 职责一职责表述:负责起草集团内部管理审计工作制度和相关细则工作时间百分比: % 工作 任务 负责起草集团内部管理审计工作制度和相关细则,并上报部门经理审核 负责起草管理审计业务规范或审计业务操作规程,上报部门经理审核 根据执行过程中的实际情况,提出修订、完善内部管理审计规章制度和实施细 则的建议,上报部门经理审核 职责二职责表述:负责起草集团内部管理审计规划、年度内部管理审计 计划和预算草案 工作时间百分比: % 工作 任务 负责起草集团内部管理审计规划、年度内部管理审计计划和预算草案,并上报 部门经理审核批准 根据部门管理审计规划和计划,订立个人工作计划,上报部门经理审核批准 职责三职责表述:负责对集团本部和二级公司的内部控制制度的健全性 和有效性进行审计 工作时间百分比: % 工作 任务 对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计 通过调查表、座谈会等形式,审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建 设等环节的管理措施是否健全并落实执行 通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议 职责四职责表述:负责具体实施上级交办的专项管理审计工作时间百分比: 工作 任务 负责办理上级交办的专项管理审计事项 在征求被审计单位意见后,负责上报审计报告,经领导批准后,下达审计意见 书

负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 职责五职责表述:负责完成上级交办的其他工作工作时间百分比:5% 权力: 业务权对内部控制体系的建议权 对审计所需资料的查阅权 决定的执行权和限期整改权对各项业务工作的审计建议权对违规者处分和处罚的建议权 人事权无 财务权无 工作协作关系: 内部协调关系审计部经理、集团各部室、各被审计单位外部协调关系审计署、国资委、会计师事务所 任职资格: 标准教育水平及经验要求硕士及以上学历,5年及以上工作经验,其中同职能领域3年及以上工作经验; 或本科学历,同职能领域5年及以上工作经验; 专业财务、会计、审计、经济管理等相关专业(最好是工商管理和财务、会计、审计等符合型人才) 培训经历内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等 知识通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识,掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识,熟练操作财务软件及办公软件 关键能力有很强的专业技术能力、协调能力、沟通能力、计划能力,能够独立开展审计工作 其它: 使用工具设备一般办公设备,便携式计算机工作环境一般工作环境

财务审计专员岗位说明书

湖北金环股份有限公司财务审计专员岗位说明书 基本情况岗位名称财务审计专员岗位编号Sjb002 所属部门审计部直接上级审计部总经理直接下属无所属岗序10 所属系列管理岗位 岗位设置目的对公司及子公司的运行状况进行审计,对专用资金、分厂分成资金收支情况审计,对离任中层以上干部进行审计,对供销价格、投资等风险较大的领域进行控制,检查规章制度的落实 核心工作职责和内容工作衡量标准 1.参与制定对承包体的承包方案的制定,对各承包体的运行状况、承 包情况进行审计准确性、及时性 2. 对专用资金、分厂分成资金收支情况进行审计有效性 3. 对离任中层以上干部在任期内的情况进行审计有效性 4. 对采购及销售价格、投资等风险较大的领域进行控制、监督有效性 5.与财务部等部门对分厂、子公司进行清算,对公司资产进行核实, 对需报废物资进行核实 准确性 6.对公司财务管理制度和会计核算制度的执行进行审查 7.对公司及子公司财务收支和经济效益进行审查 8.对公司各职能部门、生产厂、控股子公司的定期、专项审计,提交 审计报告 9. 10. 辅助性工作内容考核标准 1.完成上级交办的其他工作任务完成及时、有效、准确 2.配合检察院调查取证 主要职权业务类 费用审批类 人事

工作沟通关系内 部 关 系 汇报 向部门总经理汇报 督导 协调 与财务部门之间需要有良好的沟通关系 外 部 关 系 与市审计局在业务、人员培训等方面沟通 任职资格最低学历大学专科相关资格证书 专业知识财务知识、审计知识工作环境 工作经验具有财务或审计相关工作经验 技能技巧 能在大量的财务数据中找出问题的技巧 善于发现问题 能力素质 分析能力 沟通、协调能力 在审计的严肃性、原则性下有较强的应变能力 职业发展可晋升岗位审计或财务经理 可轮岗岗位审计或财务岗位 入职培训内容财务知识、审计知识在职培训内容审计方法等审计知识 修订履历 修订时间修订内容修订者审核者审批者

审计监察员岗位职责

审计监察员岗位职 责 1

岗位描述 审计监察员 岗位名称: 审计监察员 直接上级: 审计监察组组长 本职工作: 保质保量按时完成审计监察任务。 工作责任: (1)贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度。 (2)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。 (3)审计监察公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预算计划执行、预算外资金收支、决算等各项经济活动及 其经济效益,出具报告并及时报送。 (4)审计公司及所属内部独立核算单位的各项与财务有关的记录、数字、金额、期限、手续等是否规范与准确无误,纠正财务工作 中的差错、弊端,规范公司经济行为。 (5)审计公司与外部单位、公司与内部独立核算单位的往来业务。 (6)审计有关财产的增减、往来或处理事项,签署有关表单。 (7)审计有关对外订立财物契约的事项。 (8)审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况,

出具报告并及时报送。 (9)对公司重要合同、协议的执行情况进行监察,出具报告并及时报送。 (10)参加有关的财务、财产、存货的清查盘点工作。 (11)监察公司有关决议、各项业务管理(如销售、售后服务)政策的落实与执行情况。 (12)监察公司内部控制制度的落实与执行情况。 (13)监察被审计对象严格执行审计决定。 (14)参与对管理人员的离任审计和专项审计工作。 (15)针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建议和措施。 (16)对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为要立即予以劝阻并报告。 (17)定期向审计监察组组长述职。 (18)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。 (19)做好业务记录以及记录的保管或移交工作,保守公司秘密。 (20)完成审计监察组组长交办的其它工作任务。 工作权力: (1)有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。 (2)有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。 (3)有权对审计监察中发现的问题进行调查核实,索取证明材料,并对

审计部岗位设置及岗位职责

监察中心审计部岗位设置及岗位职责 一、岗位设置 审计部设置审计经理1名,审计专员1名,审计助理1名。 二、部门职责 1、在公司董事会的直接领导下,负责公司及控股子公司的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责公司常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会要求,开展过程审计或专项审计,向董事会提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。 3、评审公司内部控制制度的健全性和有效性,检查公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为公司优化管理提出审计意见和建议。 4、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反公司制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。 5、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。 6、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。 7、完成公司布置的其它工作。

三、审计经理岗位职责 1、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 2、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。 3、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 4、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。 5、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。 6、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核。 7、负责组织完成上级安排的其他工作。 四、审计专员岗位职责 1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。 2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。 3、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。 4、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按

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