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产品检验标准

产品检验标准
产品检验标准

产品质量判定标准

1、目的

为成品检验提供标准、规范指南,确保产品质量符合行业标准。

2、适用范围

适合成品检验及入库的批量检验。

3、面料的品质判定标准

4、文胸、半身围的车缝品质判定标准

4、1文胸规格尺寸公差标准

序号尺寸部位允许正负公差度量方式

1 比下捆长度土5MM 以下捆布边/低波为准

2 碗边长度土3MM 以碗棉边为准(用于前幅车丈根的款)

3 耳仔长度土3MM 以布边/低波为准

4 心顶阔度土2MM 以上碗线左右垂直为准

5 心下底阔度土3MM 以心布边/低波为准

6 上捆长度+5/-8MM 以上捆布边为准(用于整个上捆缩率一致)

7 比上捆长度+3/-5MM 以上捆布边为准(用于碗、比缩率不一致)

8 碗上捆长度土3MM 以上捆布边为准(用于碗、比缩率不一致)

9 上碗长度土5MM 以上碗线为准

10 落带长度土3MM 以落带内边上为准

11 比高度土3MM 以驳比线为准

12 肩带长度土5MM 用于有跳码肩带的款

13 勾圈阔度土0MM

序号尺寸部位允许正负公差度量方式

5、内裤的车缝品质判定标准

5、1内裤规格尺寸公差标准

序号尺寸部位允许正负公差度量方式

1 1/2裤头长度土10MM 以裤头布边为准

2 1/2裤脚长度土10MM 以脚布边为准

3 后幅连浪长度土10MM 以脚布边为准(车至前浪或前幅部分)

4 前脚长度土5MM 以布边或花边低波

5 浪最窄处土3MM 以浪底最窄位垂直量

6 侧骨长土3MM 以布边为准

6、束裤、腰封、保暖裤的车缝品质判定标准

疵点名称疵点名称一等品超出一等品

范围返修

次品

车缝疵点

花形不对称≤4MM允许返修—花波位出入口不对齐不允许返修—开骨不居中局部不居中且目视不明显允许返修—捆条大小边主要部位不允许,次要部位

0.5MM允许

返修—不平服、扭纹轻微,目视不明显允许返修—

车缝疵点

盖牙花牙的1/2以下允许(且是局部)返修—露牙≤0.5MM允许返修—钢骨太顶不影响外观、功能、舒服性允许返修—

针数稀、密

三针:比要求土3MM且拉开不断

线允许

返修—

人字:比要求土2MM且拉开不断

线

返修—

单针:比要求土2针且拉开不断线

允许

返修—

6、1束身功能规格尺寸公差标

序号尺寸部位允许正负公差度量方式

1 1/2裤头长度土7MM 以裤头布边为准

2 裤脚长度土10MM 以脚布边为准

3 前中长度土5MM 以前中央线为准,摊平量

4 后中长度土5MM 以后中央线为准,摊平量

5 后中缩褶位土3MM 以后中央线量(扼至扼)

6 裤脚缩褶位土3MM 以脚布边为准(扼至扼或至骨位)

7 浪最窄处土3MM 以浪底最窄位垂直量

8 捆骨长度土3MM 以双针线中间量

9 胶骨长度土0MM

6、2腰封规格尺寸公差标准

序号尺寸部位允许正负公差度量方式

1 上捆长度土10MM 沿布边

2 下捆长度土10MM 沿布边

3 前中比高土5MM 沿夹缝线中央量

4 侧比高土5MM 沿夹缝线中央量

5 后比高土5MM 沿夹缝线中央量

6 勾圈长度土0MM

7 前鱼鳞骨土0MM

8 侧鱼鳞骨土0MM

9 后鱼鳞骨土0MM

6、3保暖裤规格尺寸公差标准

序号尺寸部位允许正负公差度量方式

1 1/2腰围土10MM摊平沿腰头布边为准

2 臀围(参考)土10MM摊平沿挡位往上7-8CM横量围度最大位

3 裤长土10MM由腰上口沿侧缝摊平垂直量至裤脚口

4 1/2脚围土5MM摊平,量裤脚口边

6 前中长土5MM 由腰上口沿中缝量至裆骨交叉处

7 后中长土5MM 由腰上口沿中缝量至裆骨交叉处

8 内侧骨长土10MM 摊平,由裆骨沿侧缝垂直至裤脚口7、睡衣、保暖衣的车缝品质判定标准

疵点类别疵点名称一等品超出一等品

范围返修

次品

花形不对称≤4MM允许返修—

双层缝合有杂质主要部位不允许,次要部位对着灯

光目视不明显允许

返修—

漏车不允许返修—打枣,车不到位欠1针,不影响产品性能允许返修—错方向不允许返修—

外观效果变形不允许—无法返修允许

7、1睡衣、保暖衣的尺寸公差标准

序号尺寸部位允许正负公差度量方式

1 1/2胸围土10MM 摊平,横量袖窿线与侧骨线交叉点

2 1/2下摆土10MM 摊平,横量下摆边

3 1/2领围土5MM 沿领边量前后领中之间的距离

4 1/2袖笼土5MM 摊平,测量袖笼弧线长度

5 肩阔土10MM 摊平,两肩端点直线距离

6 小肩宽土3MM 摊平,肩颈点至肩端点之间距离

7 袖长土10MM 肩端点至袖口边

8 1/2袖口阔土5MM 摊平,量袖口边

9 侧骨长土10MM 袖窿与侧骨交叉点到下摆边

10 衣长土10MM 肩端点垂直至下摆边

8、本身尺寸的差异标准(注:本身尺寸差异是指左右对称部位的差异)

基本尺寸允许公差

5-10CM以下土3MM

10-20CM以下土4MM

9、产品主要部位与次要部位的定义

9.1以下部位为产品的主要部位

A、胸围的碗位、心位、侧比、后比、肩带的表面;

B、裤子的腰头、前幅、后上幅;

C、泳衣

及同类产品的前幅、后上幅;D、衫前幅二分之一以上部位、肩部、长袖的二分之一以上或短袖的前部和衫领等视觉敏感部位。

9.2 以下各部位为产品的次要部位

A、各类产品的里部、后下幅等视觉不敏感部位。

10、产品不合格品的定义

10.1影响整体外观和穿着功能而又不能修复的缺陷为A类不合格。

10.2影响整体外观和穿着功能而又能修复的缺陷为B类不合格。

11、不合格品的分类

制表:杨万国

产品质量检验标准及流程

产品质量检验标准及流程 (初稿)◆目的:规格质量检验流程,保证产品出货质量;◆适用范围:与本公司合作的供应商;◆质量检验标准:1、MIL-STD-105E 一次正常抽样二级水平2、ANSI/ASQC-Z1.4 ◆允收水准:MIL-STD-105E.II.(如下图,详细的参考AQL表) 缺点AQL AC RE CRI 0 MAJ 0.65 MIN 2.5 ◆检验方式:抽检、全检;抽检:抽检箱数以货物箱数的开平方取整数;抽检数量以货物数对AQL表定;◆检验流程:1、数量:数量分为货物总箱数和单个箱的产品数(如有内箱的需检查内箱数);清点数量的时候,须先清点货物的总箱数,与单上的数量箱数是否一致。再抽点箱子里的产品数量跟单子指定的每箱数量是否一样。如发现有误须马上指出并将检查结果记录下来;2、包装:检查货物的包装是否稳实,包装带打的是否牢固。原则上以在运输过程中不会造成对产品的损坏为考虑的首要因素。如检查发现有问题,须马上指出并将结果记录下来;3、唛头:仔细核对订单上的唛头与外箱的唛头是否一致。如发现有误须马上指出并将检查结果记录下来;4、产品质量检查,以严谨认真的态度,对产品的外观和功能以及是否会对人畜造成伤害等各方面进行检验。并将检验情况记录下来。具体的检验方法,参看下面产品检验方法;5、根据检验情况,填写检验报表。依据AQL 标准,作出合格与否的决定。◆产品检验方法■、参照客户确认的样板进行检验;A、外观■五金类外观方面需要注意以下几点:1、产品表面有否生锈、伤痕或刮花现象;2、接口吻合部份连接是否紧密;3、套接或旋转是否灵活,无阻碍;4、电镀产品,有否色差、汽泡或掉镀现象,镀层和镀色是否均匀;5、客户需印的LOGO是否清楚。有否漏字、错字、图案不全或错误现象。6、检查里面的电池是否干净,有否绝缘片。有否发莓或锈斑现象;■塑胶类外观方面需要注意以下几点:1、产品表面有否伤痕或刮花现象;2、接口吻合部份连接是否紧密;3、套接或旋转是否灵活,无阻碍;4、喷油、烤漆或电镀产品,有否汽泡或掉油、掉漆、掉镀现象,镀层和镀色是否均匀,有否色差现象;5、客户需印的LOGO是否清楚。有否色差、漏字、错字、图案不全或错误现象。6、检查里面的电池是否干净,有否绝缘片。有否发莓或锈斑现象;7、透明产品,查看透明度是否良好。有否杂质、黑点;8、产品有否披锋。披锋情况是否严重;■带子类外观方面需要注意以下几点:1、长度是否够;2、带子边缘是否整齐,无漏线、脱线或掉线现象;3、带子颜色是否有色差;4、带子的材料与样板材料是否一样;■水晶类外观方面需要注意以下几点:1、产品表现是否光滑、有否伤痕、刮伤、缺口现象;2、倒角是否均匀,倒角宽度是否在允可的范围内;3、产品的透明度是否好。产品里面是否有杂质、黑点或汽泡现象;4、内雕产品,雕刻图案是否完整清楚;■磁力扣外观方面需要注意以下几点:1、封胶是否均匀无杂质、黑点;2、印刷颜色是否有色差;3、产品线路板边缘磨合是否良好、整齐;■彩卡需要注意以下几点:1、卡纸的规格是否和样品的一样;2、彩卡的印刷颜色是否一样,有否色差;3、印刷图案和文字是否和样品一样。有否错字、漏字和印错图案,图案不全现象;■吸塑外观方面需要注意以下几点:1、吸塑规格是否和样品一样;2、吸塑表面是否干净、无杂质、无黑点;注意事项:1、印刷LOGO:抽10PCS用专业胶纸(3M600)测试印刷的LOGO,有否掉色现象。如有,3个以下为通过。3个以上要整批货返工重新印刷;2、五金件边缘是否整齐光滑,有否披锋。有否对人会造成致命伤害的可能存在,如有,AQL表里列入CRI。无论货物的数量多少,整批货需要返工;3、外观严重视为重缺陷,AQL表里列入:MAJ;B、功能■发光棒1、检验按键开关是否灵敏,按动是否灵活。2、灯光颜色是否有色差、灯光有否偏暗;3、有否缺灯或灯不亮现象;4、灯光闪动是否按订单要求的闪法;5、电池电压是否足、有否短路现象以及电池周围是否用绝缘片封套6、磁力扣产品要注意看灯光位置是否居中(如五角星)。7、线路板焊接是否牢固,使用过程中有否会掉落或松开的可能;8、对于棒类产品。要查看一端旋进的过程中会否顶到灯头以致影响功能的可能;C、生产过程中之货物检验如检验的时候,产品还没完成,正在制作过

产品检验规程.doc

产品检验规程 1、目的 为确保产品的符合性,满足顾客对产品质量要求,特制定本检验规程,对产品的检验实施有效控制。 2、适用范围 本规程适用于采购产品,在制品和成品的检验。 3、职责 3.1技质部为产品检验的归口管理部门,其他部门配合。 3.2技术厂长为产品检验的主管领导。 3.3产品检验由兼职质检员进行,并对检验结果负法律责任。 4、控制规程 4.1本规程依据国家标准,企业标准和产品特点制定。 4.2技质部负责制定本公司主要采购产品的验证规范、在制品检验规范、最终产 品检验规范; 4.3进货检验:依据“采购产品验证与确认规程”进行严整; 4.4过程检验 根据在制品的重要程度和加工的难易程度,过程检验采用:产品工序流程纪录卡、自/互检、巡检、首件检验方式; 4.4.1“产品工序流程纪录卡”随在制品流程,每道工序完成后,由此工序责 任人于“纪录卡”上标印。任务单下达后,确立关键工序,流程时下道工序人员对上道工序进行例行检验,并将结果纪录于“纪录卡”上: 4.4.2每道工序的操作人员,都必须对生产的半成品进行自检。下道工序人员, 对上道工序的在制品进行常规检查,如发现轻微质量问题,报请所在部门处理; 4.4.3巡检方式是质检员按《工艺手册》、“图纸”不定时的对每道工序进行例行 检验,及对发现的重大问题进行处理。对确认不合格的在制品,出具“不合格通知单”。送责任部门、技质部: 4.4.4产品数量大于50樘:或结构过于复杂(技质部视情形而定),投入批量生 产前,应进行首件检验,检验人员按《工艺手册》、《钢质防火门检验标准》规程进行,检验后填写《产品首件检验纪录单》; 4.4.5对例行检验不合格的在制品,按《不合格品控制程序》处理;

(技术规范标准)热量表技术标准和产品检验方法

热量表技术标准和产品检验方法 1.范围 本标准规定了热量表的热量计量原理与主要参数、技术要求、试验方法、检验规则和 包装与贮存条件。本标准适用于测量计算流动介质为水,温度为2~160℃,压力不大于2.5MPa的热量表。 2.引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 BSEN1434 1997 国际法定计量组织的75号国际建议(OLMLR75) GB/T 778.3—1996冷水表第3部分:试验方法和试验设备 JB/T 8802—1998热水表行业规范 GB/T9329—1999仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法 3.术语 3.1热量表 用于测量显示水流过热交换系统所释放或吸收的热量的仪器。 3.2整体热量表 由流量传感器、计算仪、配对温度传感器等部件所组成不可分离的热量表。 3.3流量传感器 安装在热交换系统中,用于采集水的流量并发出流量信号的部件。 3.4温度传感器 安装在热交换系统中,用于采集热交换系统入口和出口水的温度并发出温度信号的部件。 3.5计算仪 接收来自流量传感器和温度传感器对的信号,进行热量计算存储和显示系统所交换的热量值的部件。 3.6配对温度传感器 在同一个热量表上,分别用来测量热交换系统的入口和出口温度的两支温度传感器。 3.7温差 在热交换系统内的热载体水的入口温度和出口温度的差值. 3.7.1最小温差

温差的下限值,在此温差时,热量表不得超过误差界限。 3.7.2最大温差 温差的上限值,在此温差时,热量表不得超过误差界限。 3.8流量 单位时间通过热量表的热载体水的体积。 3.8.1最小流量 热载体水在系统内的最小流量,在此流量时,热量表不得超过误差界限。 3.8.2额定流量 热载体水在系统正常连续运行的最大流量,在此流量时,热量表不得超过误差界限。 3.8.3最大流量 热载体水在系统内,有限时间(<1小时/天;<200小时/年)内,正常运行的最大流量,在此流量时,热量表不得超过误差界限。 3.8.4累积流量 热交换系统内流过的载体水的体积的总和。 3.9温度上限 热量表不超过误差界限时,热载体水的最高温度。 3.10温度下限 热量表不超过误差界限时,热载体水的最低温度。 3.11最大允许工作压力 在温度上限持久工作时,热量表所能承受内部的最大压力。 3.12压力损失 在给定的流量下,系统中热量表所造成的压力降低。 3.13最大允许压力损失 流量传感器在最大流量Lmax时,水流经热量表的压力损失不得超过的规定值。 3.14最大热功率 热功率的上限,在此功率下,热量表不得超过误差界限。 3.15最小热功率 在温差的下限,流量的下限,以及温度的下限所对应的功率。

产品检验及抽检标准

浙江莱克诗瑞丰润服饰有限公司 一、检验及抽样标准 1、抽样数量:总码数的平方根乘以八。 2、抽箱数:总箱数的平方根。 二、十分制检验 1、经向疵点扣分法: 1”以下扣1分;1”-5”扣3分;5”-10”扣5分;10”-36”之间扣10分。 2、纬向扣分法: 1”以下扣1分;1”-5”扣3分;5”-半门幅之间扣5分;半门幅以上扣10分。 疵点的评分原则: A:同一码中所有经纬向的疵点扣分10分。B:破洞不问大小扣10分。C:布边半英寸内不扣分。D:连续性疵点须开裁或将等外品。E:任何大于针孔的洞均扣10分。F:无论经向还是纬向,都以看得见为原则,并按疵点评分给予正确扣分。G:除了特殊规定(比如涂层上胶布),通常只需检验布的正面。 三、等级计算方法 1、可接受范围=总分数小于总码数; 2、百码扣分不得超过一百分。 四、布匹检验标准 对于经纬和其它方向的疵点将按以下标准评定疵点分数; 一分:疵点长度为3寸或低于3寸;两分:疵点长度大于3寸小于6寸;三分:疵点长度大于6寸小于9寸;四分:疵点长度大于9寸。 评分的计算: 原则上每卷布经检查后,便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级,但由于不同的布分辨须有不同的接受水平。所以,若用以下的公式计算出每卷布匹在100平方码的分数,而只须制定一在100平方码下的指定分数,便能对不同布封布匹作出等级的评定。(总分数×36×100)/(受检码数×可裁剪的布匹宽度)=每100平方码的分数 超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平,则该批布匹因被视为未通过检验。 不同布匹的接受水平 不同类型的布匹被分为四大类。 梭织布匹

最终产品最终检验和试验控制程序模版

最终产品最终检验和试验控制程序 第1条目的 确保交付产品的质量符合客户或合同的要求,全尺寸检验和功能试验的结果满足客户或合同的要求。 第2条适用范围 本程序适用于公司最终产品的检验和试验,产品质量审核,交付审核以及产品的全尺寸检验和功能验证。 第3条定义 1. 全尺寸检验:对零件在设计记录上标明的所有尺寸的完整测量。 2. 功能验证:为保证零件符合所有顾客和组织规定的工程性能和材料要求而进行的试验。 第4条职责 1. 质量检验员负责对最终产品进行检验。 2. 质量工程师负责制定最终产品的《检验计划/指导书》和《产品质量审核计划/指导书》及“交付审核检查表”。 3. 质量管理部负责产品的全尺寸检验和功能验证及交付前的质量审核和交付审核。 第5条检验依据 质量管理部依据产品的控制计划制定《检验指导书》,检验员按照控制计划和《检验指导书》进行产品最终检验及试验。 第6条最终产品的检验要求 1. 生产制造部依据《检验计划/指导书》对生产线完工的每批成品进行100%检验。 2. 产品的功能性试验要求对批量连续生产的产品在实验室内进行与生产同步的COP 试验,试验的具体要求参见客户的相关要求。 3. 质量管理部按要求抽取COP试验样品,贴好试验标识并填写《COP 试验报告》中的“产品信息”项目,送入实验室进行试验。 4. 检验/试验合格的产品由检验员粘贴保留“绿色标识”的标识卡,制造部可办理入库手续。

5. 如果试验不合格,必须立即按《不合格品控制程序》采取措施。 6. 质量数据和检验结果应记录在《最终产品检验记录》上,如果最终产品经检验为不合格品,检验员应在该批产品状态标识上保留“红色“标签并按照《不合格品控制程序》进行处置。 7. 交付审核。产品交付之前,由审核员进行交付审核并填写“交付审核检查表”。 8. 产品审核。审核员按《产品质量审核指导书》的要求定期进行产品审核,形成审核报告。 第7条全尺寸检验和功能验证 1. 每年年初由质量管理部编制COP试验计划并负责执行。 2. 全尺寸检验 (1)应依据客户提供的产品图纸,对其中作出标识的所有形位尺寸进行测量并生成《全尺寸检验报告》。 (2)在《全尺寸检验报告》中应对超差的项目作出明确标识并保留测量样品,同时按照《不合格品控制程序》进行处置。 (3)全尺寸检验的频次应按顾客要求进行,如顾客未作具体规定,须保证每年不少于一次。 (4)如果有些检验项目对测量仪器能力和精度的要求超出公司暂时的测量水平,质量管理部应寻找具备资格的外部机构协同完成全尺寸检验。 3. 功能验证。产品的功能验证依据客户提供的试验规范或要求进行。 第8条记录要求 最终检验的各项质量记录由质量管理部经理授权的检验人员填写,填写必须认真、字迹清晰、易于辨认。对质量记录的管理按照《质量记录控制程序》执行。

PET质量检验标准

核准: 审核: 拟定: 硬化PET 质量检验标准

修订记录

目录 修订记录 (2) 目录 (3) 前言 (4) 1.0 范围 (5) 2.0 引用文件 (6) 3.0 术语和定义 (6) 4.0 质量要求 (7) 5.0检测规则 (10) 6.0标志、包装、贮存、运输 (12)

前言 杭州惠之星科技有限公司根据目前国际及国内电子、电器等尖端市场对光学薄膜的大量需求,专业生产硬化聚酯(PET film)及聚碳酸酯薄膜(PC film)之质量已完全达到目前市场中的高品质产品,惠之星公司可根据不同行业的使用要求生产不同品质等级之硬化材料,满足不同客户群的使用。 本标准由杭州惠之星科技有限公司提出; 本标准由杭州惠之星科技有限公司起草; 本标准由杭州惠之星科技有限公司批准; 本标准起草人:柳明

1.0范围 本标准规定了聚碳酸酯(PC)薄膜、片材的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、运输、贮存。本标准适用于经挤出加工面成的聚碳酸酯(PC)薄膜、片材。 Poly-Lite PC产品有薄膜(PC film)和片材(PC sheet),厚度0.125mm-1.00mm 产品代码: 例:Poly-Lite PC- PL 101 (-1 W ) ①②③ ①等级:G 通用 FR 阻燃环保 ②品种:1本色透明、抛光,2哑光,3细砂,4中砂,5粗砂 ③颜色: W白色,BU兰色,T茶色,G绿色,R 红色,Y黄色,B黑色,O橙色 薄膜为卷筒状,片材为长方形状。光面产品为平整、光洁的;磨砂/哑光产品,磨砂面呈凹凸不平的砂粒状,哑光面为比较粗糙、不会有明显的反光。 1.1产品分类 1.1.1通用级PC薄膜透明系列 特点:高度透明、两面覆有保护膜、耐高温、印刷性能佳。 应用:镀镜、仪表盘、铭板、LCD显示屏、玩具、头盔等。 1.1.2通用级PC薄膜磨砂系列 特点:低雾度、高抗刮性、印刷性能佳。 应用:薄膜开关、控制面板、仪表盘、轻触式键盘、铭牌等。 1.1.3阻燃环保级PC薄膜 特点:环保、防火阻燃、耐冲击、低吸热、耐高低温、尺寸稳定性好、卓越的阻燃性能。 应用:电源绝缘、磁盘驱动器绝缘、阻燃部件合成板、民脑主板绝缘、键盘绝缘等。

出货检验标准

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】 一、目的为保证本公司的最终产品品质,加强对出货产品的检验,确保检验合格 后的产品才能包装、入库、发货。 二、范围 适用于本公司最终产品的出货检验。 三、职能 1、品质科负责成品的检验、包装、及检验规定的制定和培训。 2、采购员负责成品的发货工作。 3、需入库的产品,由仓库管理员进行防护、标识、分类保管。 四、标准内容 1、成品的定义:已完成全部生产过程,经检验合格后就可以交货的产品。 2、检验方式:检验人员根据”检验日单”对需检验的产品进行 3 文件核对 无误后,将流转盒中的产品整齐的摆放在检验工作台上,需对该批次产品一 一检验,杜绝偷工减料(不检验或者抽检) ,并及时的记录在检验报告单上,不合格处以记号笔标识在产品上。 3、最终产品的判定 a) 不合格品,需报废或返工的。 b) 不合格品,可特采接收的。 c) 合格产品,需入库的。 4、检验项目 3.1 外观的检测 a )产品不得有磕碰、划伤、毛刺等现象 b) 产品不得有材料缺陷。 c) 产品不得有裂纹、气孔、浃渣、焊接缺肉等现象。 d) 经过氮化的产品,观察氮化颜色:应该为均匀黑色或灰色,若出现金属 色,则为不合格品。 e) 对于特殊工序加工的,如抛光等,必要时需借助专门测量仪器观测。 d) 观察产品是否有按客户要求刻印的代号 (刻印的位置、内容无误),如 发现没有,则核对清楚后在规定位置刻印上代号。 3.2 结构、尺寸的检测 a) 根据客户图纸对产品进行一一检验,不得有漏检项。 3.3 性能的检测:一般指材料的硬度要求、氮化质量、对产品特性影响较大 的,需着 3.4 附件检验人员应核对清楚是否有客户特别要求的指示,如提供的检测报 告材料等。 3.5 包装检测: 检验人员检查产品的包装形态,确认产品的名称、规格、数量、包装要

产品质量检验标准..

一、目的: 工厂产品及产品用料检验工作,规范检验过程的判定标准和判定等级,使产品出货的品质满足顾求,确保本工厂产品和产品用料品质检验工作的有效性。 二、本标准的适用范围: 本标准适用采妮工厂所有生产的产品及产品用料的品质检验。 三、权责: 1、品质部:检验标准及检验样本的制定,产品检验及判定、放行。 2、生产车间、物控部:所有产品及产品用料报检和产品品质异常的处理。 3、总经理:特采出货及特采用料的核准。 四、定义 1、首饰类: A、项链/手链/腰链B、耳环C、胸针D、介子E、手镯 F、发夹 G、手表带 H、领夹 I、袖口钮/鞋扣钮 J、皮带扣 K、其他配件类(服装、皮包、眼镜等等) 2、产品用料: A、铝质料类B、铜料类C、铅锡合金D、锌合金E、铁质料类 F、钛金属 G、皮革类 H、不锈钢类 I、水晶胶类 J、包装用料类 K、硅料类(玻璃珠、玻璃石、宝石、珍珠、玛瑙) 3、客户品质等级分类及说明: 1)客户品质等级分类: 品质部根据客户订单注明的: “AAA ”、“AA”、“A”三个等级分别对客户品质标准进 行分类。 2)客户品质等级说明: A、“AAA”: 品质标准要求比较严格,偏高于正常标准和行业标准。 B、“AA”: 品质标准要求通用国际化标准和行业标准吻合。 C、“A”: 品质要求为一般市场通用品质标准。

4、原材料及产品检验准则与判定标准: 1)不合格判定等级、判定标准的定义: A、严重缺陷(Critical 简称为CR): 产品不良项目危害到消费者健康或安全,或者是影响产 品设计或产品使用寿命的不良项目。 B、主要缺陷(Major 简称为MA): 产品不良项目直接影响产品功能,产品尺寸规格异常,产 品的设计不符合客人要求等。 C、轻微缺陷(Minor 简称为MI):产品不良项目为轻微的瑕疵,但不影响产品使用价值、功能、 和经济效益。 D、允收(Accept简称为Ac)、拒收(Reject简称为Re)。 E、抽样标准和允收水平:MIL-STD-105D、Ⅱ、正常单次抽样水平,进料抽检为:AQL 值CR:0, MAJ:2.5,MIN4.0,出货抽检为: AQL 值CR:0,MAJ:1.5,MIN4.0。 F、制程检验由品质部根据产品生产工艺和客人品质要求合理给予安排抽检或全检。 2)产品品质控制方式: A、产品品质控制分三步策划:进料品质控制、制程品质控制、出货品质控制。 B、检验方式:检验方式是根据生产车间规划和产品加工工艺特性确定,具体安排如下: a、抽检的环节有: 原材料入仓,合金压铸和五金啤件,合金倒模出装配/抛光,成品装 配,成品包装环节入库。 b、全检的环节有: 合金粘石环节、滴油环节,合金装配直接下电镀、打磨后直接下电镀 加工的,各环节样板出货,铜产品打磨直下电镀,电后出包装的货全检。 c、首件检验: 合金装配/粘石/滴油/包装,各环节,根据各货品的结构的复杂程度自行决定, 结构简单的货品不做首件,结构复杂的款式,需提供首件确认. C、检验标准来源:客人订单资料、客人要求、工程相关资料、生产做货指引、相关法律法规 要求、行业标准、国际标准、工厂内部品质管理规定的品质检验标准。 D、所有经过检验的产品无论良品或不良品都要有明确的标识和记录。 E、检验过程不良率以品检日报的形式通报,批量不良率超过30%视情况记入重大品质异常 跟踪处理,所有重大品质异常责任单位必须以月份为单位原因分析、改善对策,发出 异常的单位定期跟踪其改善效果的确认。 3 ) 原材料检验标准及相关要求: 倒模用的铜料类、铅锡合金、锌合金检验标准和品质要求: A、用料以客人订单要求为准,成份含量参考供应商自检报告。

产品质量检验标准

CaiNi accessories factory
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采 妮 饰 品 厂
产品品质检验标准
一、目的: 产品及产品用料检验工作,规范检验过程的判定标准和判定等级,使产品出货的品质满足顾 确保本工厂产品和产品用料品质检验工作的有效性。 二、本标准的适用范围: 本标准适用采妮工厂所有生产的产品及产品用料的品质检验。 三、权责: 1、品质部:检验标准及检验样本的制定,产品检验及判定、放行。 2、生产车间、物控部:所有产品及产品用料报检和产品品质异常的处理。 3、总经理:特采出货及特采用料的核准。 四、定义 1、首饰类: A、项链/手链/腰链 F、发夹 G、手表带 B、耳环 H、领夹 C、胸针 D、介子 E、手镯 J、皮带扣
规范工厂
客需求,
I、袖口钮/鞋扣钮
K、其他配件类(服装、皮包、眼镜等等) 2、产品用料: A、铝质料类 F、钛金属 B、铜料类 G、皮革类 C、铅锡合金 H、不锈钢类 D、锌合金 E、铁质料类 J、包装用料类
I、水晶胶类
K、硅料类(玻璃珠、玻璃石、宝石、珍珠、玛瑙) 3、客户品质等级分类及说明: 1)客户品质等级分类: 品质部根据客户订单注明的: “AAA”、“AA”、“A”三个等级分别对客户品质标准进 行分类 。 2)客户品质等级说明: A、 “AAA”: 品质标准要求比较严格,偏高于正常标准和行业标准。 B、 “AA”: 品质标准要求通用国际化标准和行业标准吻合。 C、 “A”: 品质要求为一般市场通用品质标准。
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产品最终检验规范

产品最终检验规范 文件编号: QD-T-02-003 文件名称:产品最终检验规范 版本号: A 编制: 审核: 批准: 制定日期: 2017-8-20 实施日期: 2017-8-25

1目的 为了进一步明确产品出厂检验标准和检测方法,提升产品品质控制手段。 2适用范围 适用于腾亚环境所有产品。 3引用标准 GB/T13914-2013 冲压件尺寸公差 GB/T 13915-2013 冲压件角度公差 GB/T 14295-2008 空气过滤器 GB/T 15055-2007 冲压件未注公差尺寸极限偏差 GB/T 18801-2008 空气净化器 GB/T 1804-2008 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 21087-2007 空气-空气能量回收装置 JG/T 22-1999 一般通风用空气过滤器性能试验方法 GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由落体 GB/T 2518-2008 连续热镀锌钢板及钢带 GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 JG/T 294-2010 空气净化器污染物净化性能测定 GB 3096-2008 声环境质量标准 GB/T 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第一部分通用要求 GB/T 4706.45-2005 家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求 4矛盾处理 4.1本制度与上级制度有矛盾时,以上级制度为准。 4.2与原出厂检验规范冲突部分按本制度执行。 4.3未提及部分按原检验规范执行。 5质量符合性检验 5.1产品质量检查内容 5.1.1产品外观检验 a)外观要求 机组外表面无明显划伤、桔纹、流痕等缺陷 机组一级表面单面颗粒Ф≤0.4mm,数量≤2个;颗粒Ф≤0.2mm,数量≤4个,点距应大于50mm 机组一级表面单面细划伤0.2×10mm,数量≤2个;0.2×5mm,,数量≤4个,线

产品验收标准

仓库产品验收标准 为加强仓库产品质量,规范仓库物质和成品的流通和保管,维护公司资产安全完整,,特指定本制度。 一、外加工产品 1、仓库接到收货通知后,应及时到指定的地点(采购部)对外来货物的情况进行检查, 依据货物的实际情况,选择验收地点。 2、验收地点的区分,对于数量小,重量轻,搬运方便的物品,直接在采购部进行验收, 外来送货车辆一律不得入内,对于体积大且搬运不方便的物品,外加工车辆将货物 送至一楼仓库后,车辆必须马上离开。仓库人员有义务监督和提醒,若仓库人员随 意让外来送货车辆进入厂区,或者纵容送货车辆卸货后依旧在厂区停留,违者每次 罚款50元。 3、对外加工的产品进行验收。在验收前,首先应根据原样板对该产品进行细致的检查, 主要包括产品的尺寸,颜色,外观,阻燃性,并做好登记,并针对相关问题及时汇 报和反馈。 4、注塑类产品,首先要测试产品的阻燃性,对于阻燃不达标的产品,要及时请示上级 领导,做出合理的解决方案。对于简易测试合格的产品,要认真检查产品的尺寸是 否一致,加工产品的材料是否有杂质,是否有毛刺,外观是否有磨花,对于有杂质 或外观有磨花但是不影响销售和装配的可以酌情收货,但是要明确告诉加工厂商, 下次加工时必须用新料,并且保证外观的完整,否则对类似产品,拒绝收货。对于 有毛刺的产品,根据修整产品的实际工作量或者发货的急缓程度做出相应的修复方 案,对于不合格的产品,仓库人员擅自收货导致公司财产蒙受损失,照价赔偿,必 要时追究其法律责任。对于合格的产品要及时填写质量检验合格单,并入库。 5、布匹,皮质的产品,首先要检测其阻燃性,然后检查颜色是否一致,色差是否在许 可范围,产品的针脚是否均匀细致,产品是否开线,线头是否清理干净。对于检验 合格的产品,及时填写质量检验验收合格单,并入库。对于不合格的产品,填写质 量不合格分析单,将不合格的问题全部列出来,明确告诉生产厂家在修复返工时要 注意的问题。 6、对于金属类的产品,尤其是技术含量较高价值较大的产品,一定要严格按照原样件 的尺寸进行测量,不可马虎,不可主观凭借肉眼判断,其次检查产品的材质是否符 合我们的需要,不能以次充好。再次要检查产品的表面是否有磨花的痕迹,是否影

成品出厂检验规定

成品出厂检验规定 一、目的和适用范围 对最终产品的质量特性进行检验和试验,以确保未经检验和试验的产品和不合格产品部出厂销售。 适用于对最新产品的检验与试验。 二、职责 1、质检部负责最终产品的检验和试验,并负责检验和试验的委托。 2、相关部门负责协助质量检验员进行最终产品的检验和试验。 3、工作程序 1)最终产品的检验和试验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必须严格按产品图样、技术文件、标准、检验等要求进行检验和试验; 2)产品完工后,有生产车间通知质检部质量检验员进行最终产品的检验和试验,质量检验员将检验和试验结果记录,记录要完整,字迹要清晰; 3)最终产品的相关检验和试验未完成或未通过时,不能进行产品的最终检验和试验; 4)如有合同要求时,应与用户和第三方一起对产品检验和试验。检验和实验过程中发现的质量问题必须得到解决后才能发货; 5)当条件不能满足时,由质检部委托有资格的单位(属国家认证有资格的实验室)进行检验和试验; 6)最终检验和试验项目完成后,由技术人员和质量检验员判定最终产品是否合格,如产品判定为合格,可填写“产品合格证”等入库销售手续,如

判定为不合格,按《不合格控制流程图》的规定进行处理; 7)每一次检验和实验,质量检验员都应做好记录,记录应及时、清晰、完整,并能反映出最终产品实际质量状况; 8)质量检验员应得到质量负责人的授权,并在授权的质量检验范围内实施质量检验工作; 三、细则 1、质量控制点管理 为加强对质量控制点的管理,使所要控制的过程始终处于受控状态,以确保稳定地生产合格产品,特制订本制度。 2、适用范围 适用于公司对关键过程的质量控制。 3、职责 3.1技术部负责质量控制点的管理,编制作业指导书、工序质量分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。 3.2质量部负责质量控制点的检验,并根据要求编制作业指导书。 3.3生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。 4、工作程序 4.1质量控制点的设点原则 4.1.1工艺文件有特殊要求,对下道工序的加工、装配有重大影响的项目; 4.1.2内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节; 4.2质量控制点涉及的控制文件 4.2.1作业指导书;

设备产品检验规范标准

源通和公司作业指导书产品检验规范文件编号文件版本制定日期 2014-11-12 生效日期 ※※封面※※ 产 品 检 验 规 范 制定:审核:批准: 文件分发明细 副本:□总经理□管理者代表□ 财务部□仓库□市场部□采购部□研发部□工程部□生产部□品管部□行政人事部□计划物控部正本:文控中心副本编号: 制修订记录 文件版本修订日期制修订页次制修订摘要 A.0 1-8 第一版 页版本目录 页 次

1 2 3 4 5 6 7 8 版本 A.0 A.0 A.0A.0A.0A.0A.0A.0 1. 目的: 建立一套本公司通用之成品检验标准、以适合品管部在执行标准时有章可依;完善公司质量作业标准,规范产品检验方式,确保产品质量满足客户质量要求。 2. 范围: 公司所有充电器产品均适合本标准。 3. 权责: 品管部:负责公司产品外观、电性等各类检验工作。 4. 定义: 4.1 致命不合格(CR :可能影响产品的安全使用或导致产品主要性能失效的不合格; 4.2 严重不合格(MA :可能影响产品性能失效或降低性能或影响产品形象的不合格; 4.3 轻微不合格(MI :任何不符合规定要求又不严重影响产品外观或性能的不合格; 4.4 自检:由 QA 根据现有设备自行检验; 4.5 外检:由产线测试或第三方检测机构进行测试; 4.6 实验室:由公司实验室做可靠性测试; 5.支持文件: 采用 GB2828.1-2012(Ⅲ级正常检验单次抽样计划进行随机抽样 , 依下表选定其 AQL 值, 列表如下: 5.1《成品检验作业指导书》 QWPG-003 5.2《抽样计划作业指导书》 QWPG-004

产品检验标准

产品质量判定标准 1、目的 为成品检验提供标准、规范指南,确保产品质量符合行业标准。 2、适用范围 适合成品检验及入库的批量检验。 3、面料的品质判定标准 疵点类别 疵点 名称 一等品次品 纱疵 粗纱 主要部位不允许,次要部位直径是5MM 内并目视不明显者允许. 明显者允许细纱 主要部位不允许;次要部位直径是5MM 内并目视不明显者允许. 允许 油 丝 色 丝 漂 白线 色 主要部位:浅淡的1.5CM1根,较深0.2CM1 根 允许 中 色 主要部位:5CM1根或3CM2根 次要部位:分散的5根累计10CM 允许深 色 主要部位:5CM2根 次要部位:10CM2根 允许大肚 纱 主要部位不以允许;次要部位不影响外观 允许 允许 织疵 断经、 纬 不允许目视不明显允许花针不允许允许 飞毛、 透胶 主要部位不允许,次要部位允许允许 错花不允许允许 锁口 不良 1针允许,2针以上修好允许10针以上修好允许停车 档 主要部位不允许,次要部位不明显允许允许 污点 主要部位不允许,次要部位目视不明显 允许 允许 破损不允许 目视不明显,修好 允许

4、文胸、半身围的车缝品质判定标准

缩率不均匀目视不明显允许返修—露上碗线不允许返修—翻拆后线头不清不允许返修— 针孔翻拆后留下针孔,目视不明 显允许 返修— 针洞不允许— 无法返修 双层缝合有杂质 主要部位不允许,次要部位 对着灯光目视不明显允许 返修— 扭肩带不允许返修—勾圈歪斜、变形目视不明显允许返修—漏车不允许返修— 车缝疵点打枣、锁勾圈车不 到位 欠1针,不影响产品性能允 许 返修—错方向不允许返修—外观效果变形不允许— 无 法返修 4、1文胸规格尺寸公差标准 序号尺寸部位允许正负公 差 度量方式 1比下捆长度土5MM以下捆布边/低波为准 2碗边长度土3MM以碗棉边为准(用于前幅车丈根的款)3耳仔长度土3MM以布边/低波为准

最终产品检验管理制度

最终产品检验管理制度 1.目的和适用范围 对产成品的质量特性进行检验和试验,以验证产成品是否满足规定的要求;适用于对产成品检验和试验。 2.职责 2.1技检部负责产成品出厂的检验和试验,做好检验和试验记录;负责检验和试验的委托。 2.2相关部门负责协助质量检验员进行过程产品的检验和试验。 3. 职责与权限 3.1 技检部归口执行本程序,负责检验标准和规范的制订,技检部检验员负责成品检验、试验和验证。 3.2 生产部负责不合格品处理以及整改措施跟踪。 4. 工作程序 4.1检验员应熟悉和掌握最终产品的产品标准,检验标准,试验方法,操作规程和产品包装标准。 4.2根据产品标准、检验标准、试验方法、技术文件及有关规定对进货和过程检验都符合规定要求的最终产品,由外观(最外层)到结构(两端头)进行100%的复查。复查后,按照产品标准中的例行检查项目进行试验。复查和性能试验合格的产品才能入库。 4.3根据检验结果及有关规定对产品做出准确判断和标识。对于查出的不合格品要及时通知有关人员,按《不合格品管理规定》进行处理,完毕后还要进行复查、复试。合格后方可入库。 4.4对于经复检和试验合格的产品,检验员要逐盘填写产品合格证和质量证明单,并仔细核对跟踪卡、记录、合格证、证明单四者相同后,才能盖章入库。根据标准要求检查电缆的包装和盘具,并对电缆的端头要采取可靠密封,防止吸潮和碰伤。 4.5检验员负责产品的抽样检查和试验,负责检验职能印章,产品合格证和质量证明单的管理。 4.6检验员负责维护和保养所使用的检测设备和计量器具。 4.7检验员负责不合格最终产品的评审和处理,并对检验结果和记录的及时性,准确性,真实性,全面性负责。

质量体系——最终检验和试验的质量保证模式

质量体系——最终检验与试验得质量保证模式、(一)范围 本国际标准规定得质量体系要求,就是用于供方证实其在最终检验与试验期间查出与控制产品不合格项并加以处理得能力。 本标准用于下述环境,即只有当供方能提供证实其最终产品得检验与试验能力得足够证据时,才能相信产品符合规定得要求。 (二)引用标准 本国际标准发布时所引用得下列标准得有效版本,构成了本标准得一部分。因所有标准都将修订,故鼓励使用本标准得各方,尽可能采用下列标准得最新版本.IEC与ISO成员均持有现行有效得国际标准。 ISO8402:1994质量管理与质量保证-—词汇. (三)定义 本标准采用ISO8402得定义及下述定义。 1、产品 活动或过程得结果。 注2产品可包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们得组合。 注3产品可以就是有形得(如组件或流程性材料)或无形得(如知识或概念)或它们得组合。注4本标准中所用得术语“产品”仅适用于打算提供得产品,并非指无意中形成得、影响环境得副产品。这点与ISO8402所给出得定义有差异. 2、投标 供方做出得满足产品合同招标要求得报盘。 3、合同 供需双方以任一方式达成一致得条文. (四)质量体系要求 1、管理职责 (1)质量方针 负有决策职责得供方管理者,应规定质量方针与质量目标,对质量作出承诺,并形成文件。质量方针应体现供方得组织目标以及顾客得期望与要求。供方应保证组织得各级人员都理解质量方针,并坚持贯彻执行。 (2)组织 ①职责与职权 对按照本国际标准要求从事管理、执行与验证工作人员,特别就是对需要独立行使权力得人员,应书面规定其职责、职权与相互关系,以便: a)进行最终检验与试验; b)确保不符合规定要求得产品不使用或不交付。 ②资源 供方应确定资源要求并提供适当得资源,包括委派经过培训得人员从事管理、执行与验证活动,含内部质量审核。 ③管理者代表 负有决策职责得供方管理者,应指定一名管理者代表。不论她在其她方面得职责如何,应明确其以下职权: a)确保按照本标准规定建立、运行与保持质量体系; b)向供方得管理者报告质量体系得运行情况,以便评审与改进质量体系。 注5管理者代表得职责也可包括供方质量体系方面与外部机构得联络。 (3)管理评审 负有决策职责得供方管理者,应定期对质量体系进行评审,以保证持续有效地满足本国际标准得要求与供方规定得质量方针与目标得要求。应保存评审记录。 2、质量体系 (1)总则 供方应建立与维持一个质量体系并使之文件化,以保证产品符合规定要求,供方应编制

产品质量检验管理制度范文

受控状态______
分发号_______
XXXXXX 有限责任公司 质量检验管理制度
文件编号:_________________ 编 会 批 版 写:_________________ 审:_________________ 准:_________________ 次:_________________
2013 年 2 月 25 日发布
2013 年 3 月 1 日实施
本公司外购件、外协件、自制件质量检验严格按照国家 ISO9000 质量体系认证执行。
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目的:对产品特性进行监视和测量,确保不合格采购件、外协件、过程产品不投入使用,不 转入下道工序,不合格成品不得出厂,验证产品是否符合规定要求。 范围:适用于本公司采购件、外协加工部件、过程产品的检验,最终产品的检验。 职责:总工、副总工负责产品检验的控制,负责不合格品的评审和处置的控制; 质量管理部门是负责外协件检验、过程产品检验、成品的检验和记录的主要职能部门; 相关部门负责保存相关采购记录及采购产品检验记录。
1. 检验依据
检验标准:国家标准、企业标准、技术文件、检验规程、合同、协议。 质管部门根据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测 设备等。
2. 进货验证
2.1 仓库管理员职责
对生产购进物资包括仓库保管员核对,确认原材料品名,数量等无误、包装无损后,置 于待检区,并通知检验员检验。
2.2 检验验收标准
检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证,并填写《原料验收报告》 : a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。 b)检验不合格时,按《不合格品控制程序》进行处理。
2.3 采购产品的验证方式
验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证,提供合格证明文件等方式。
3. 生产过程检验
本公司对生产过程中所有工序形成的产品都应按规定进行检验。
3.1 生产过程检验的依据为:
a) 产品设计图样; b) 产品技术标准或技术条件; c) 工艺规程等工艺技术文件;
3.2 生产过程检验分为自检、互检和专检。
工件加工或组装完工后, 生产操作人员应按工艺规程要求进行自检。 若自检发现不合格 品,操作人员应立即报告专职检验人员确认,并按照《不合格品控制程序》处理。 下道工序的操作人员对进入本工序的上道工序的产品应进行认真核对和检查(互检) ,
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产品检验标准

成品技术检验标准以及检 验方法 大连长信碳化硅微粉有限公司 2011年3月2日

成品技术检验标准以及检验方法 一、碳化硅微粉的检验标准及方法 (一)、主要成品的种类标识: 1、碳化硅微粉(W0.5、RS07); 2、碳化硅粗粉(W10、W14、RS100); (二)、主要成品检验时的取样原则: 每生产出一批成品,入库前必须进行成品入库检测,取样原则应按成品袋上的批号进行取样,通常是以相同批号为一组,随机地从一组中进行抽样。抽样的重量为2-3kg,并且保证抽样位置的随机性。 (三)、主要成品的留样原则: 每个批号成品必须留存1kg,保存期限为1个月。 (四)、主要成品的检测原则: 所有成品入库前按批号进行理化指标、泥浆指标的检测,五个工作日内出具内部《成品验证记录》,其中包括成品的理化指标如:振荡密度、堆积密度、PH 值、筛分、颗粒度及原料的纯度(纯度隔一段时间检测一次,不一定每次检测)等;同时出具泥浆性能检测报告,内容包括泥浆的流动性、比重、体积密度等。 (五)、主要成品检验方法: 1、SiC含量的测定: 适用范围,如:新厂家的原料首次试用、原有厂家原料出现异常等情况,需要对SiC含量进行测定,检测分析方法执行GB3045-2003。见《碳化硅化学分析方法》 2、堆积密度(LPD): a.准确称量培养皿的质量A,单位:g。 b.首先用固定架将漏斗固定在培养皿的上方,并保证漏斗的出口在圆柱体 容器的中心且出口距培养皿最上边缘15cm处。 c.用手指堵住漏斗出口,将粉料一次性填满漏斗,然后松开手指,粉料自 然流入培养皿中,加入的粉料量一定要确保粉料的高度不再增加。 d.超出培养皿顶部的粉料用直尺刮取,此过程中不得对粉体加压,也不能 振动容器。

吹塑产品检验标准

吹塑产品检验标准 1外观质量要求 制品表面光滑、无毛刺、无塑化不良、无明显擦痕和条纹、水印,桶口光洁?制品桶口及桶身各部分均无缺料、无任何破损。 制品桶口平整无变形,桶口内无封堵,桶口壁厚应目测均匀,有桶把制品桶把处无封堵,桶身无明显变形,桶立于平地不能有明显晃动。 制品内外无油污或附着其他杂质。容积不小于4L的制品,桶表面黑点杂质最大在?之间,并且要W 5个;容积小于4L的制品,黑点杂质最大长度在?之间不得大于3个。黑点杂质周围应不透光,否则,不论黑点的大小、数量、位置,均应去除。如有金属粉末聚集成块的情况,与杂质黑点控制方法相同。桶内不应有任何杂质。 制品颜色均匀,无明显色差,且以封样为准。封样桶只作为外观的质量判定依据,尺寸等应以本标准中的明确规定为准。 液位线为无色半透明,清晰,边界清楚,其中不得夹杂杂质。液位线应正、 直、宽窄均匀。分布在刻度和数字之间且不能与二者接触。?6L的制品液位线宽度为6?8mm?3L的制品液位线宽度为4?6mm; w 1L的制品液位线宽度为?4mm 2操作要求 装袋前,先检查桶的外观质量,桶身有毛边的地方要用刀子修平,桶口有少量毛边,毛边手感比较柔软,高度不足1mm总长度不足桶口周长的1/4时用刀背将毛边抚平,不得用刀刃削。出现不能满足上述条件之一的毛边时应立即采取必要措施。桶口两侧合模线处形成较尖、硬的毛边时应不能突出于桶口平面之上,长度不 得大于螺纹,否则必须采取必要措施。要注意修理时应保持 桶口向下以保证削掉的废料不能掉到桶里

3包装和标识要求(具体内容见吹塑产品包装要求) 装袋时,使用完整的包装袋,同时注意包装袋内的清洁,不要夹有其它物料;要求桶冷却至近似环境温度后再装入包装袋中,且桶之间不能受大力挤压。 4抽样检验要求 抽样方案:每班(十二小时)产量为一批,取样应符合表2的规定。判定方法: 根据样品检测结果,有一项不合格,则整批不合格。合格批给予验收,不合格批可以退货。对于不合格批,当剔除不合格品后可按表2加倍抽检,仍有不合格项时予以退货。外观有一项不合格,则整批不合格。 表2 5检查内容 各部门按照表3中规定进行质量巡检 表3 ?――必须作到的检验项目,未做标记则不需检验或操作,检验桶口尺寸时按检验图纸检验。 操作工进行100%勺产品检验,如连续3只制品,外观或重量有一项不符合标准,操作人员应立即通知带班人员,带班人员应根据实际情况对不符合内容进行判断后采取相应措施进行处理。

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