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施工现场安全隐患排查记录范文表.docx

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施工现场安全隐患排查(记录)表

工程名称

序号排查内容

安全操作

1

规程

施 2 安全检查工

全 3 安全教育管

4班组活动

5持证上岗

1现场围档

2施工地场文

3材料堆放工

4生活设施

1施工方案

2临边防护

3排水措施坑

上下通道

4

5土方开挖

大井社区 6#楼项目经理

排查要求

(1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操

作规程;(2)操作规程进行悬挂。

(1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度

的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的

隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。

(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2)

经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作

技能等安全教育情况。

各班组的安全活动记录。

特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人

员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。

(1)围挡材料选用坚固、稳定、美观;

(2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。

(1)有排水措施,现场无明显积水;( 2)工程施工的废

水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4)

有作业防护棚且符合要求。

(1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区

及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存

放符合规定。

(1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2)

食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊

事员有健康证,并穿戴工作服上岗;(3)生熟食分开存放,

有食堂卫生管理制度;

(1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、

批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过

5米,进行专家论证。

基坑深度超过 2 米,有防护措施

基坑有有效的排水措施。

人员上下搭设有专用通道。

(1)土方开挖机械进场有验收合格手续;

(2)挖掘机械与作业人员保持安全距离。

叶凤伟

检查情况

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

/

/

/

/

/

6坑边荷载(1)积土、料具堆放满足安全距离的要求;/

7作业环境

1施工方案

板 2

立柱稳定工

3 施工荷载

4模板验收

5支拆模板模

模板存放

6

7作业环境

1外电防护(2)施工机械和载重车辆与基坑满足安全距离要求。

(1)基坑内作业人员有安全可靠立足点;( 2)垂直交叉

作业有安全防护措施;(3)有安全足够的照明设施。

(1)有模板工程专项施工方案;( 2)履行编制、审核、

批准程序,经总监理工程师签字认可。(3)高大和特殊模

板工程,进行专家论证。

(1)支模材料有相关质量合格证明和现场验收手续;(2)

立柱间距符合设计要求;(3)立柱底部垫板符合要求;(4)

按要求设置剪刀撑和水平支撑 ;(5) 支撑不得与外架相连。

(1)模板上堆料均匀;

(2)施工荷载不超过设计要求。

(1)搭设和拆除摸板前进行安全技术交底;(2)搭设完

毕进行验收,并有书面验收记录;(3)模板拆除前履行拆

摸的审批手续。

(1)2 米以上高处作业支、拆模板有相应防护措施;( 2)拆

除模板时设置警戒区域和监护人;(3)无悬空模板。

(1)模板存放高度民及与墙面距离满足要求;

(2)大模板有防倾倒的措施。

(1)作业面及孔洞有临边防护措施;( 2)垂直交叉作业

有防护隔离措施;(3)作业区设置符合要求防护棚。

建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施。要求

封闭严密,防护脚手架搭设规范。

( 1)有专用变压器的现场采用TN-S 系统配电;

/

符合

符合

符合

符合

符合

符合

防护棚未设防砸层

符合

2总配电箱( 2)总配电箱有总漏电保护装置;

(3)总配电箱的动力和照明分设线路引出。

3保护接零

有专用保护零线;现场设置重复接地;配电箱按要求固定;

配电箱有防护棚。

( 1)分配电箱位置设置合理;( 2)无一闸多用现象;( 3)现

分配电箱有多路配电标记;( 4)有门锁和防雨措施。( 5)配电线路4

场接线正确。( 6)设置消防器材

( 1)漏电保护器选型恰当,并动作灵敏;( 2)开关箱设时5开关箱置位置合理;(3)有门锁和防雨措施。

电( 1)照明专用回路有漏电保护器;(2)灯具金属外壳做

6现场照明接零保护;( 3)室内线路及灯具高度低于时使用安全电压

供电;(4)潮湿场所使用 36V 以下电压供电;( 5)照明线路与动力线路分设。

( 1)架空线路符合要求;( 2)埋地线路引出部位符合要

7配电线路求,有接地做法的验收记录;( 3)电缆线无破损、老化现象。

8用电档案(1)有临时用电专项施工方案;(2)有接地电阻测试记录;

( 3)有电工巡视检查维修记录;( 4)有施工用电专项

符合

个别开关箱未固定、未重复接地

个别闸刀一闸多用

符合

符合

符合

符合

检查记录;( 5)有施工用电验收记录。

( 1)有安装验收合格手续;( 2)有安全防护装置;

1圆盘锯

(3)有保护接零和漏电保护器。

(1)有验收合格手续;( 2)有保护接零和漏电保护;

2平刨

(3)传动部位有防护装置。

(1)有验收合格手续;(2)有保护接零和漏电保护;( 3)3钢筋机械

传动部位有防护装置。

( 1)有验收合格手续;( 2)焊把线绝缘良好;( 3)有保

4电焊机

护接零和漏电保护器及防护罩。

手持电动

( 1)电源线无接长现象;( 2)Ⅰ类手持电动工具有接零5

保护;( 3)转动部件防护装置齐全。

工具

( 1)搅拌机固定可靠;( 2)有安装验收手续;( 3)钢丝6搅拌机绳满足要求;( 4)保险挂钩完好;(5)有保护接零和漏

电保护;( 6)转动部件和传动部位防护装置齐全。

(1)有保护接零和漏电保护器;

7潜水泵

(2)电缆线无破损、老化现象。

(1)立杆基础平整、坚实,强度符合计算要求;( 2)立

1 立杆基础

地杆设置底座;( 3)按规定设置扫地杆;( 4)有排水措施。

( 1)悬挑梁与建筑物固定可靠,符合计算要求;( 2)悬悬

悬挑梁设置挑梁上斜拉钢丝绳与建筑物及悬挑梁固定可靠;( 3)悬挑2

挑梁规格、尺寸符合方案要求。

手( 1)高度大于 24 m 的脚手架必须采用刚性连墙件;( 2)3连墙件

架连墙件布置数量符合规范要求;(3)连墙件拉结坚固。

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

/

个别处连墙件设置不规范

4杆件间距( 1)立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求;

(2)建筑物单元门及其他门洞口位置采取加固措施。

(1)剪刀撑与地面夹角在 45° -60 °跨越立杆 5-7 根;( 2)

符合

5剪刀撑斜杆接长,搭接长度大于 1 米,设置 3 个旋转扣件;( 3)剪刀撑设置落地到顶。

(1)作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板;( 2)脚手板

的一端探头长度不超过 150mm,并且板两端应与支撑杆固定

牢固;(3)装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得

6脚手板

少于 2 块;(4)当长度小于 2 m的脚手板铺设时,可采用

两根横向水平杆支承,但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与

支承杆可靠捆牢;(5)竹笆板无腐朽。符合符合

( 1)施工层设高的防护栏杆,并设 18cm高的挡脚板;( 2)

7防护(栏杆)脚手架设密目式安全立网及安全平网;( 3)脚手架按要求符合

做避雷接地。

8小横杆小横杆设置数量、位置符合要求。小横杆个别处设置不足,使用方木代替小横杆落

( 1)钢管脚手架立杆和大横杆的接长应采用对接的方法;

及 9杆件搭接符合

( 2)立杆接长应交错排列,不得在同一平面内。

10

架体内封闭脚手架与建筑物空隙采取相应的防护措施。脚

11 脚手架材质有能证明脚手架材质合格的材料。

( 1)脚手架上设有通道;( 2)通道的宽度和坡度符合要12通道

求;(3)通道上设防滑条;(4)设置防护栏杆和挡脚板。

( 1)脚手架搭设前进行安全技术交底;( 2)搭设过程和 13 交底与验收完毕进行分段验收和验收;( 3)扣件拧紧力矩不小于(4)

有交底和验收记录。

( 1)安全帽符合国家有关标准规定要求;

1安全帽

( 2)现场人员按规定佩戴安全帽。

2安全网( 1)安全网的规格、材质符合国家标准有关规定的要求。

(1)安全带符合国家标准有关规定的要求;

3安全带

(2)高处作业人员配戴安全带作业。

楼梯口( 1)防护措施形成定型化、工具化;( 2)电梯井内每隔宝4两层(不大于 10 米)设置一道水平防护;(3)电梯井口电梯井口设置安全防护门。

预留洞口( 1)对洞口(水平孔洞短边尺寸大于25cm,竖向孔洞高度大于 75cm)应采取防护措施;( 2)防护措施形成定型

5

化、工具化;( 3)防护措施严密、坚固、稳定,并标有警坑井防护

示标志。

通道口( 1)通道口应搭设防护棚;

6

( 2)用竹笆作防护棚材料时应采用双层防护棚。

防护

阳台、楼板、屋面无防护设施或设施高度低于80 cm时应阳台、楼板、

7屋面等防护设防护栏杆,防护栏杆上杆高度为 ~,下杆高度民为 ~,横杆长度大于 2m时应设栏杆柱。

1安装方案( 1)有塔机安装专项施工方案;(2)并履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师签字认可。

安装技术

2在安装前进行安全技术交底,并有相关记录。

交底

安装验收

式3履行安装验收程序,并有相关记录。

记录

经过机械检测合格,并取得检测合格证书和检测合格报机4机械检测告。

5使用登记办理起重机械登记手续,并取得登记证书。

6持证上岗塔机操作人员和指挥持证上岗,有相应特种证且未过期。符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合

( 1)塔机与架空线满足安全距离的要求;

7电气安全

(2)塔机电箱及配电装置符合要求。

(1)附墙装置安装高度不超过说明书要求范围;

8附墙装置

( 2)有垂直度测试记录。

9多塔作业多塔作业有防碰撞措施。

10基础塔机基础无积水。

1.无力矩限制器或限制器不灵敏。 2.无超高、变幅、行走

限位器,或限位器不灵敏。 3.吊钩无保险装置。 4.上人爬

梯无护圈或护圈不符合要求。 6.塔吊高度超过规定

不安装附墙装置或附墙装置不符合说明书规定。7.无安

11其他情况

装及拆卸施工方案或违反操作规程。 8.司机或指挥人员无证

上岗。 9.基础不坚实、不平整、无排水措施。 10.塔

吊与架空线路小于安全距离又无防护措施。 11.无接地、接

零,或接地接零不符合要求。

处理意见

整改落实责任人:检查人员:

检查单位及

参加人员

符合

符合

符合

符合

符合

检查单位:(公章)

年月日

施工现场安全隐患排查(记录)表

(5 月份)

隐患排查记录表_6.1.4

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场 存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组胡志忠负责,电工组李兆军配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上三条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程排查项目: 安全管理 1 排查日期: 2013年 8月 20日 排查项目存在隐患或问题 安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员 安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产 责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工 措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告 知、登记手续 /

械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施 工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人:韩状 项目负责人:陈教仁 安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程 排查项目:安全管理 2 排查日 期: 2013年 9 月 21 日 排查项目存在隐患或问题 施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方 案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施 工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /

术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查 台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改 资金,按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、 监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人:韩状 项目负责人:陈教仁

建筑工地400余项安全隐患排查清单41页

建筑工地400 余项安全隐患排查清单类型序号危险源名录 1 无安全生产责任制 2 未进行安全教育 3 未进行班前安全活动 4 无安全技术措施施工方案 5 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 安全6 设备设施未经验收7 管理 无分部分项安全技术交底 活动 8 未按要求做安全检查 9 允许无证人员操作 10 违反安全技术措施方案 11 未使用或不正确使用个人防护用品 12 施工管理人员无证上岗或过期未培训 13 特种作业人员无证作业 14 使用未成年人、童工 文明 15 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置施工 16 无门卫和无门卫制度 17 施工现场道路不通畅

活动18 施工作业区与生活区不能明显划分 19 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 20 厕所不符合卫生要求 21 无保健急救资源和措施 22 无防尘、防噪音措施 23 冬季严寒天气施工无防护措施 24 未及时清扫积雪、冰霜 25 高温作业无防暑降温措施 文明26 建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放 施工 27 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防 活动 28 施工现场内住人或地下室住人 29 未对施工现场的安全防护方案(防范措施)进行全面技术交底 施工准备活动30 临建结构设计不合理,材质不合格 31 未按照用电方案布线、布设备 32 专项安全措施未审批 33 使用有害建筑材料,如石棉瓦等 34 临时设施施工防护不到位 物资采35 装卸工野蛮装卸 36 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护措施 37 围档、堆料架等的支护不当 38 存放水泥等袋装材料或片料等散装材料靠墙码放

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 二号库库房 内设置办公 室、堆放未 按照库房五 距标准堆 放,库内安 全出口门上 锁、耐火等 级不足一、 二级,未设 置室内消火 栓、喷淋和 报警系统。 仓储物 流中心 移除库房内设置办公室,甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必 须与厂房贴邻建造时,其耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的 不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。仓库堆放货物应按照仓库“五 距要求”堆放。安全出口严禁锁闭,封堵、甲、乙仓库应采用不燃烧体或难燃烧 体、其耐火极限不低于0.5h。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的间距不少于 50cm; 垛与梁的间距不少于30cm; 垛与柱的间距不少于30cm; 垛与照明灯水平 间距不少于50cm,在库内设置室内消火栓、喷淋和报警系统。 限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 2号库甲、乙 仓库房顶耐 火等级不 够,提高耐 火等级。 仓储物 流中心 甲、乙仓库房顶耐火等级不够,提高耐火等级。限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7.崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 一号库室内 设置办公 室、库内安 仓储物 流中心 甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其 耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开,并 应设置独立的安全出口。安全出口严禁锁闭,封堵。室内栓阀门已现场立即整改, 仓库堆放货物应按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的 限一 个月 时间 进行

安全隐患排查记录表(日常检查)

For personal use only in study and research; not for c o m m e r c i a l u s e 隐患排查记录表袄 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 6月5日蝿 螈工程名称羅宏瑞·三号院羂重点部位蒂模板、悬挑脚手架蒈存在隐患: 肆1、现场工人有个别安全帽佩戴不规范,未系帽带居多; 肁2、基坑周圈防护不到位、未设置挡水墙; 袂3、模板内支架扫地杆未设置; 艿4、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 袄5、局部脚手架外网破损严重,兜网内垃圾未及时清理。

蒃隐患整改责任罿隐患整改时袅6月6 日— 6 月 10 莁 人间日 薂隐患整改措施: 螀1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识; 蝿2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施; 羇3、模架扫地杆严格按照规范设置; 羄4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理; 膀5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。 蒀整改验收结果: 螄 肂 蕿

验收人:年月日 羆 螅隐患排查记录表 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 5月25日膁 肈工程名称蚆宏瑞·三号院袇重点部位薃模板、悬挑脚手架螂存在隐患: 蒇1、现场有个别工人不戴安全帽; 蚄2、局部楼梯临边、电梯洞口未防护; 蚁3、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 膁4、现场临时用电私拉乱扯现象严重。 膇

蚅隐患整改责任 薁 隐患整改时 羈5月26日—5月28日 肄 人间 螇隐患整改措施: 膂1、加强安全教育培训工作,责令并罚款; 羀2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改; 蚈3、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;薄4、安排电工进行排查整改。 薅 葿整改验收结果: 蒈 蚅 蚃

危险性较大的分部分项工程清单及施工安全隐患排查方案

危险性较大的分部分项工程清单及施工安全隐患排查方 案

金满华府(二期)工程 危险性较大的分部分项工程清单及施工安全管理措施编制:

审核: 批准: 施工单位:浙江高新建设有限公司 二0一三年6月 危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施

施工现场安全管理制度; 第一章编制依据及目的 “安全第一、预防为主”是党和国家安全生产工作的方针。安全生产,人人有责。以安全责任为中心,落实层级的责任制,要加强安全生产管理,消除事故隐患,防止职工伤亡事故的发生。

搞好安全生产工作,保护职工在施工及生产过程中的安全和健康,是我们必须履行的职责,也关系着每一个职工切身利益及千家万户的幸福快乐;关系着企业生产的顺利进行及经济效益的稳步增长;关系着社会的安定繁荣及人民的安居乐业,因此绝不能掉以轻心,必须认真对待。 根据建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知,以及强制性行业标准《建筑施工安全检查标准》和《建筑施工企业工会劳动保护工作检查评分标准》的规定,并按照167号国际劳工公约《施工安全与卫生公约》的要求,施工现场做到安全生产不发生事故,应对安全隐患及时发现排查整改,针对本工程特制定本安全管理措施。 建筑系统是高空作业,深基础操作,临时设施多,工序环节多,工人量大且复杂,都将增大安全生产的难度。必须落实有效的安全管理措施,防患于未然,把安全生产工作做好。现将本工程中危险性较大的、易发生安全事故分部分项工程(高处坠落、物体打击、触电、粉尘、坍塌、火灾和爆炸等)的安全管理措施供本工程从事安全管理人员进行日常工作指导(也可作为职工安全教育基本培训资料)。要认真付诸实践,并不断总结经验,充实完善,提高我们管理队伍的安全管理水平。 第二章对安全隐患存在的一般安全管理措施

企业安全隐患排查检查记录表

企业安全隐患排查检查记录表 检查部门检查人员检查时间 序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 (一)建立、健全安全生产责任制 1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本任制落实 (二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 ①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③ 安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管 查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全2理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度, 产规章制度文本生产规章制度 ⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品 (具)管理制度,⑧事故管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执 相关文件和制度应体现省行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示查相关文件和管理制度, 3局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况 管理要求专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企查标准化达标计划,已达 4标企业标准化体系运行记业标准化体系运行情况 录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 5点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位查文件和有无岗位安全操 应建立岗位操作安全规程操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标作规程文本 准规定的作业安全规程 (三)保证安全生产投入

是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理按照规定提取安全费用和6制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依查相关文件、资料(发票) 法为从业人员缴纳保险费 缴纳保险费 (四)安全生产检查制度落实 7主要负责人是否参加安全检查活动8是否正常开展定期安全检查活动 按安全管理制度企业应开抽查相关台账、记录 展日常安全检查工作 9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 (五)生产安全事故 10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故 11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育 12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产 查文件 按相关法律法规要求设置管理人员机构和配置专职人员 13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 查相关人员培训证书应持证上岗和管理能力是否经考核合格 14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证 应持证上岗格,取得特种作业操作资格证书书 15从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并查相应教育培训记录,抽应落实相关人员的各种培考核合格,做到持证上岗。并建立相应台账查上岗证训 16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培前安全教育,或签订安全协议关资料训 新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工 查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培 17艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业 关资料训人员进行专门的安全教育和培训 18换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培安全教育培训关资料训 (七)建立安全生产管理基本台账

安全隐患排查记录

遵义市司法局业务及办公用房 安全隐患排查记录 检查日期存在的隐患或问题整改措施或方案整改责任人限期完成时间复查情况复查人签字

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年04 月29 日检查人员 分部分项检查内容: 1、工人进入施工现场未戴安全帽,高空作业人员未系安全带; 2、未使用的搅拌机未断电,电箱未上锁; 3、临时配电箱内用木头代替插头接线,一闸多用; 4、外架搭设低于作业面,临边搭设不到位; 5、院办安全通道不畅通,楼梯踏步损坏; 6、外架上堆放施工材料; 记录人: 整改负责人签字: 年月日复查意见: 复查负责人:年月日

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年 4 月25 日 检查人员 分部分项检查内容: 1、局办卸料平台堆放的材料过多; 2、展览馆7#楼梯4.15层临边防护已经破损; 3、临电线路拖地搭设; 4、外架上放有多余的施工材料; 5、外架工人高空作业未系安全带; 6、现场材料堆放混乱; 记录人: 整改意见: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》,工程存在以上问题,希望些整改意见在2013 年 4 月27 日前整改完毕。 整改负责人签字:年月日 复查意见:

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年 6 月10 日 检查人员 分部分项检查内容: 1、院办临电线路拖地搭设; 2、院办外架上放有灵活性钢管、木方; 3、院办至展览馆平台临边未挂安全网; 4、局办12.55m层外架无安全网,16.75m层部份临边倒塌; 5、局办20.95m层外架上杂物多; 记录人: 整改意见: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》,工程存在以上问题,希望些整改意见在2013 年 6 月14 日前整改完毕。 整改负责人签字:年月日 复查意见:

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表 工程名称大井社区6#楼项目经理叶凤伟 序号排查内容排查要求检查情况 安全操作 (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操 1 符合作规程;(2)操作规程进行悬挂。 规程 (1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度 2 安全检查的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的 符合施 隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 工 安 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2) 经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作 全符合 3 安全教育 技能等安全教育情况。 管 理 4 班组活动各班组的安全活动记录。符合 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业 5 持证上岗 人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立符合 档案。 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; 1 现场围档 符合(2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水;(2)工程施工的废 2 施工地场水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4) 符合文 有作业防护棚且符合要求。 明 施工3 材料堆放 (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区 及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存 放符合规定。 符合(1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2) 4 生活设施 食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊 事员有健康证,并穿戴工作服上岗;(3)生熟食分开存放, 符合有食堂卫生管理制度; (1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、 1 施工方案批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过/ 5 米,进行专家论证。

企业安全生产隐患排查登记表

精心整理 企业安全生产隐患排查登记表 填报单位:(章)填报人:孔祥锦填报日期:2014 年1 月15 日 单位名称佛山市南海伟恒五金制品有限公司 地址佛山市南海区狮山镇罗村联和村邮编528226 法定代表人谢丽梅联系电话 安全管理人员孔祥锦联系电话 隐患概况(危险特性、有可能影响范围、可能造成死亡人数、可能造 成直接经济损失等): 电箱盖及电气开关制盒盖损坏。 整改计划(整改措施、整改资金、整改时限等): 安全生产 请电工将损坏的电箱盖及开关盖更换。 隐患概况 及整改计划 整改负责人孔祥锦 整改督办单位:办公室 安全生产隐患整改整改指令书编号及整改期限:2014 年 1 月20 日 以上存在的问题已于2014年 1 月20日前整改完毕, 办公室已现场检查验正 落实情况

过. 精心整理

精心整理 注:1. 本表由企业填写,一式三份,一份企业自存,一份交所在村(居)委会,一份交镇安监办; 2. 本表于每月20 日前报所在村(居)委会、镇安监办。 企业安全生产隐患排查登记表 填报单位:(章)填报人:孔祥锦填报日期:2014年2 月13 日单位名称佛山市南海伟恒五金制品有限公司 地址佛山市南海区狮山镇罗村联和村邮编528226 法定代表人谢丽梅联系电话 安全管理人员孔祥锦联系电话 隐患概况(危险特性、有可能影响范围、可能造成死亡人数、可能造 成直接经济损失等): 氩气存放不符合要求。 整改计划(整改措施、整改资金、整改时限等): 安全生产 氩气应独立存放在阴凉干燥的仓库内,不能存放在生产现场。请车间隐患概况 主管整改。 及整改计划 整改负责人孔祥锦 整改督办单位:办公室 安全生产隐患整改整改指令书编号及整改期限:2014 年 2 月18 日

建筑工程施工安全节前检查主要内容及常见隐患清单

建筑工程施工安全节前检查的主要内容可以总结为“10查”:①查安全思想、 ②查安全责任、③查安全制度、④查安全措施、⑤查安全防护、⑥查设备设施、⑦查教育培训、⑧查操作行为、⑨查劳动防护用品使用、⑩查伤亡事故处理。 1---查安全思想 主要是检查以项目经理为首的项目全体员工(包括分包作业人员)的安全生产 意识和对安全生产工作的重视程度。 2---查安全责任 主要是检查现场安全生产责任制度的建立;安全生产责任目标的分解与考核情况;安全生产责任制与责任目标是否已落实到了每一个岗位和每一个人员,并 得到了确认。 3---查安全制度 主要是检查现场各项安全生产规章制度和安全技术操作规程的建立和执行情况。

4---查安全措施 主要是检查现场安全措施计划及各项安全专项施工方案的编制、审核、审批及实施情况;重点检查方案的内容是否全面、措施是否具体并有针对性,现场的实施运行是否与方案规定的内容相符。 5---查安全防护 主要是检查现场临边、洞口等各项安全防护设施是否到位,有无安全隐患。 6---查设备设施 主要是检查现场投入使用的设备设施的购置、租赁、安装、验收、使用、过程维护保养等各个环节是否符合要求;设备设施的安全装置是否齐全、灵敏、可靠,有无安全隐患。 7---查教育培训

主要是检查现场教育培训岗位、教育培训人员、教育培训内容是否明确、具体、有针对性;三级安全教育制度和特种作业人员持证上岗制度的落实情况是否到位;教育培训档案资料是否真实、齐全。 8---查操作行为 主要是检查现场施工作业过程中有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行 为发生。 9---查劳动防护用品的使用 主要是检查现场劳动防护用品、用具的购置、产品质量、配备数量和使用情况 是否符合安全与职业卫生的要求。 10---查伤亡事故处理 主要是检查现场是否发生伤亡事故,对发生的伤亡事故是再已按照"四不放过" 的原则进行了调查处理,是否已有针对性地制定了纠正与预防措施;制定的纠 正与预防措施是否已得到落实并取得实效。 200项常见安全隐患清单如下: 一安全管理1. 工程项目未办理安全监督登记手续2. 未按规定配备专职安全员3. 项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证4. 未制定安全管理目标(伤 亡控制指标和安全达标、文明施工目标)5. 专业性较强的项目未单独编制专项施工方案6. 专项方案(安全措施)针对性不强7. 专项方案(安全措施)未落实8. 无书面安全技术交底9. 安全技术交底针对性不强10. 安全技术交底未 履行签字手续11. 无定期安全检查记录12. 检查出事故隐患未按规定整改13. 未按规定进行安全教育14. 班组安全活动无记录15. 特种作业人员无证上岗16. 无现场安全标志总平面图17. 未按现场安全标志总平面图设置安全标志18. 未建立工伤事故档案19. 职业健康相关管理制度 二文明施工1. 施工现场未按规定设置围挡2. 施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度3. 进出大门未设置车辆冲洗台4. 污水外流污染路面5. 材料未 按规定堆放整齐6. 易燃易爆物品未分类存放7. 未经处理泥浆水、污水排入城市管网8. 在建工程兼做宿舍9. 生活区、办公区与施工区无明显分隔措施10. 食堂不符合卫生要求11. 食堂未使用清洁燃料12. 厕所无水冲设施13. 厕所 卫生不符合要求14. 现场未按规定配置消防灭火器材15. 未执行动火审批手续和动火监护16. 无消防器材平面布置图17. 宿舍通风差,不整洁18. 现场无 保健区药箱、急救措施和急救器材19. 未建立施工不扰民措施 三脚手架1. 脚手架高度超过规范规定无设计计算书2. 脚手架施工方案未经审核批准3. 脚手架施工方案不具体、不能指导施工4. 脚手架立杆少底座5. 脚 手架无扫地杆6. 架体与建筑物少拉结7. 未按规定设置剪刀撑8. 脚手架未按 规定设置密目式安全网9. 施工层未设1.2m高防护栏杆10. 施工层未设18cm 高挡脚板11. 脚手架搭设未按规定办理验收手续12. 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭13. 架体未设上下通道14. 卸料平台未经设计计算15.

安全隐患排查清单

施工安全隐患辨识清单 一、安全管理安全隐患 二、1、工程项目未办理安全监督登记手续 三、2、未按规定配备专职安全员 四、3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证 五、4、未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 六、5、专业性较强的项目未单独编制专项施工方案 七、6、专项方案(安全措施)针对性不强 八、7、专项方案(安全措施)未落实 九、8、无书面安全技术交底 十、9、安全技术交底针对性不强 十一、10安全技术交底未履行签字手续 十二、11无定期安全检查记录 十三、12、检查出事故隐患未按规定整改 十四、13、未按规定进行安全教育

十五、14、班组安全活动无记录 十六、15、特种作业人员无证上岗 十七、16、无现场安全标志总平面图 十八、17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志 十九、18、未建立工伤事故档案 二十、二、文明施工安全隐患 二十一、1、施工现场未按规定设置围挡 二十二、2、施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度二十三、3、进出大门未设置车辆冲洗台 二十四、4、污水外流污染路面 二十五、5、材料未按规定堆放整齐 二十六、6、易燃易爆物品未分类存放 二十七、7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网 二十八、8、在建工程兼做宿舍 二十九、9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施 三十、10.食堂不符合卫生要求 三十一、11、食堂未使用清洁燃料

三十二、12、厕所无水冲设施 三十三、13、厕所卫生不符合要求 三十四、14、现场未按规定配置消防灭火器材 三十五、15、未执行动火审批手续和动火监护 三十六、16、无消防器材平面布置图 三十七、17、宿舍通风差,不整洁 三十八、18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材三十九、19、未建立施工不扰民措施 四十、三、安全隐患 四十一、1、高度超过规范规定无设计计算书 四十二、2、施工方案未经审核批准 四十三、3、施工方案不具体、不能指导施工 四十四、4、脚手架立杆少底座 四十五、5、脚手架无扫地杆 四十六、6、架体与建筑物少拉结 四十七、7、未按规定设置剪刀撑 四十八、8、脚手架未按规定设置密目式安全网

企业安全隐患排查内容

企业安全隐患排查内容 本文依据《安全生产法》、安全生产标准化以及隐患排查治理相关要求,总结了企业隐患排查和治理的方案,并基于小编多年安全管理实践,汇总了各类检查的具体内容,共分两篇,供大家在实际工作中参考。考虑到关于安全检查的文章较多,提供具体检查表较少,以及篇幅限制,平台在文末提供了WORD版下载!一 企业隐患排查与治理工作方案 为落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,加强公司安全隐患排查治理工作,全面消除各类事故隐患,夯实安全生产基础,确保公司安全生产工作持续稳定好转,制定本方案。 一、工作目标 1、各责任单位有效开展隐患排查治理专项行动,排查隐患并及时整改。 2、建全安全检查和隐患排查治理管理制度,建立重大隐患动态资料库,形成隐患排查治理长效机制。 3、全面加强公司安全管理工作,安全生产制度进一步健全,安全设施进一步完善,职工安全防范意识进一步加强,事故预防预警应对机制进一步细化。 4、努力减少一般事故,遏制重大事故的发生,最大限度地减少安全事故的发生。

二、工作领导机构 组长:总经理(写具体人名) 副组长:副总经理(写具体人名) 成员:各部门经理及安全管理员(写具体人名) 三、隐患排查工作方案 1、综合安全检查 1.1公司级安全检查:是以落实岗位安全生产责任制为重点,各专业共同参与的全面检查,公司级检查每月一次。 1.2检查内容: 1)公司级安全检查主要检查公司工艺管理、设备管理、电气管理、消防管理、化学品管理、安全设施、厂房建筑;具体检查内容见《公司级安全检查表》。2)车间级安全检查主要检查部门各级管理人员的职责、工艺、设备、电气、仪表、现场管理、安全教育、作业证、警示标志及其它情况。每周至少一次,具体检查内容见《车间级安全检查表》。 2、专业性安全检查 1)电气设备(专业)安全检查主要检查电气作业、变配电室管理、电气设备、防护用品;每季度至少一次,具体检查内容见《电气设备(专业)安全检查表》。

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