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风险评估结果汇总表[1]

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四、风险评估结果汇总表

风险评估结果汇总表

被审计单位名称: 编制人: 日期: 索引号:BD

填写说明:

1.“经营目标”一栏填写对当期审计有影响的经营目标:

2.“经营风险”一栏填写那些对当期审计有影响的经营风险,或注册会计师认为对未来审计产生影响并有必要向被审计单位报告的经营风险;

3.“特别风险”一栏填写源自经营风险的特别风险,或在审计过程中发现的并非由经营目标和经营风险导致的特别风险:

4.“管理层应对或控制措施”一栏填写管理层认为有助于降低特别风险的控制以及注册会计师对此的评价。如果评价结果显示注册会计师不能依赖这些内部控制,应相应调整; 5.“财务报表项目及认定”一栏填写受特别风险影响的财务报表项目和认定;

6.“审计措施”一栏填写应对特别风险的审计措施。

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