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内控货币资金

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业务流程层面内部控制设计和执行情况评

被审计单位名称:

项目:内部控制设计和执行情况评价表-货币资金

会计报表期间:2009年度

情况评价表-货币资金

索引号2221-4

编制人:Angel日期:

复核人:日期:

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