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储管理标准化操作手册

储管理标准化操作手册

1.收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1物资到达后,收货人员依照司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如物资有严峻受

损状况,需赶忙通知客户等候处理,必要时拍照留下凭证。如物资状况完好,开始卸货工作。

1.1.3卸货时,收货人员必须严格监督物资的装卸状况(小心装卸),确认产品

的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破旧,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表等。破旧,短缺的情形须进行拍照,并及时上报经理,主管或库存操纵人员,以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨,雪,冰雹等),必须采取各种方法确保产

品可不能受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。

1.1.5收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名

称、数量、生产日期(保质期或批号)、物资状态等交定单处理人员。1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。

1.1.7破旧产品须与正常产品分开单独存放,等候处理方法。并存入相关记录1.

2.退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司不能提供相应单

据,仓库人员有权拒收物资。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,物资必须保持完好状态,

否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,同时有配套的纸箱,配件齐全。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符,否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收物资后,将不同状态的物资分开单独存放,将退货

或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。

1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。

2.发货流程

2.1.定单处理程序

2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。2.1.2接到客户订单或出库通知时,定单处理人员进行单据审核(检查单据的正

确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。

2.1.3定单处理人员依据不同的单据处理方法录入系统,制作送货单及依据货品

或客户要求制作拣货单。

2.1.4将拣货单交仓管员备货。

2.2.备货程序

2.2.1备货人员严格依据备货单拣货,如发觉备货单上或物资数量有任何差异,

必须及时通知库存操纵人员,主管,经理,并在备货单上清晰注明问题情形,以便及时解决。

2.2.2物资按总备货单备完后,依照要求按车辆顺序进行二次分拣,依照装车顺

序按单排列。

2.2.3每单备货必须注明送货地点,单号,以便发货。各票备货之间需留出足够

的操作空间。

2.2.4备货分拣完毕后,将拣货单交还定单做拣货单确认,并通知运输部。

2.3.发货程序

2.3.1发货人员依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承

运车辆的状况后方可将物资装车。

2.3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产

品型号、数量、状态等。

2.3.3装车后,司机应在出库单上写明车号、姓名,同时发货人员签字。发货人

员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。

3.库存治理

3.1.货品存放

3.1.1入库产品需贴好标签后入位,物资的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2所有物资不能够直截了当放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在

托盘上。开箱物资应及时封箱,并粘贴提示说明。物资必须保持清洁,长期存放的物资须定期打扫尘土,物资上不许放置任何与物资无关的物品,如废纸,胶带。

3.1.3破旧及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。

3.1.4托盘放置须整齐有序。上货架的物资要保证其安全性。

3.1.5货架上不承诺有空托盘,空托盘须整齐放置在托盘区。

3.1.6出入库产生的半拍产品应放置在补货区(一层)。半拍产品码放应整齐有

序,不能够梯形码放。

3.2.盘点流程

3.2.1所有的物资每个月必须大盘一次。

3.2.2针对每天出库的产品进行盘点,并对其他产品的一部分进行循环盘点,以

保证物资数量的准确性。

3.2.3盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点

人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由

二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输

入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行

二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发觉有收

发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回缺失,无法挽回的缺失,按照

事故处理程序办理。

4.仓库日常治理

仓库日常运作审计表

检查内容

1、库区和库内地面是否无污泥、尘土、杂物等?

2、装卸作业工具(如叉车、小拖车等)在不用时,停放在指定区域。

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行

类昆虫进入。

4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮

度够否)

5、仓库办单处是否整洁。(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)

6、仓库地面是否清晰标明堆码区和理货区。

7、手摸货架、物资、托盘,无灰尘。

8、空托盘在指定区域堆放整齐。

9、物资堆码无倒置和无超高现象。

10、物资堆放整齐、无破旧、开箱或变形物资。(破旧、搁置区存放的物资除外)

11、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,依照

需要,能够在仓库里灵活移动)

12、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?

13、每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”?

14、破旧、搁置、禁发物资是否分开存放并张贴相应标签?

15、破旧、搁置物资是否在3个月内(食品类为1个月)处理完毕?

16、可发物资中是否有渗漏、破旧、污染物资未报状态及位置转移?

17、所有退货的处理必须在2天内完成,同时退货上必须贴有“退货通知单”。

18、仓库无“四害”侵袭痕迹。

19、是否定期作“四害操纵”处理,并记录每次处理的工序、时刻、结果。(查看记录)

20、系统库存和实际库存是否一致?(在系统中选取许多于5个SKU进行验证)。

21、仓库是否完全按“拣货单”备货发货。(检查方法:拿一张正在发货的拣货单,让取

货人员指出本拣货单已取物资的一个品种的位置,用该位置和拣货单上的位置核对。

22、同库、同品种的物资必须堆放于同区域或相近区域;同品种的物资应该存放于同一仓库。

23、同一客户的产品,假如能够共存于一个仓库,且一个仓库能够存放的下,那么该客户的产品

必须存放于同一仓库。

24、收货时,是否按规定认真分拣物资。(检查方法:假如有收货,请检查现场分拣情形;假如无

收货,请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的物资)

5.仓库各项关键运作指标

KPI 1-盘点准确率

定义:每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比

考核标准:99.9%

运算方法:KPI1=实际盘存数/系统库存数*100%

KPI 2-破旧率

定义:操作中发生的累计破旧量与累计操作量的百分比

考核标准:不超过0.1%

运算方法:破旧率%=操作中发生的累计破旧量/累计操作量*100% KPI 3-收发货不及时率(车辆到达15分钟以内收发为合格)

定义;每月收发货不及时单数与每月收发货总单数

考核标准:2%

运算方法:每月收发货不及时单数/每月收发货总单数

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