离心泵项目立项申请报告
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx公司
(二)项目规划机构
泓域咨询
(三)公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。
公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织
公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,
不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产
经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经
营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产
控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化
了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原
料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。
(四)公司经济效益分析
上一年度,xxx公司实现营业收入40288.85万元,同比增长32.39%(9857.27万元)。其中,主营业业务离心泵生产及销售收入为38175.62
万元,占营业总收入的94.75%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额8209.27万元,较去年同期相
比增长1018.27万元,增长率14.16%;实现净利润6156.95万元,较去年
同期相比增长916.48万元,增长率17.49%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
(一)项目名称
离心泵项目
“十三五”时期,江苏经济社会发展的总体目标是:全省率先全面建成小康社会,苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐,人民群众过上更加美好的生活,经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰
巨繁重的改革发展稳定任务,全省深入实施六大战略,扎实推进“八项工程”,胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务,“两个率先”
取得新的重大成果,“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局,为“十
三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。
(二)项目选址
xxx产业示范中心
江苏,简称苏,是中华人民共和国省级行政区。省会南京,位于中国
大陆东部沿海,江苏界于北纬30°45'~35°20',东经116°18'~
121°57'之间,北接山东,东濒黄海,东南与浙江和上海毗邻,西接安徽
江苏跨江滨海,湖泊众多,地势平坦,地貌由平原、水域、低山丘陵构成;地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区,处在亚热带和暖温
带的气候过渡地带,气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带,下辖13个设区市,全部进入百强,是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数(DLI)均居中国各省前列,成为中国综合发展水平最高的省份之一,已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列,是中国经济最活跃的省份之一,与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城
市群之一。江苏省总面积10.72万平方公里,辖13个地级市。截至2019
年末,江苏省常住人口8070万人,是中国人口密度第一大省。实现地区生
产总值99631.52亿元,人均地区生产总值123607元。
(三)项目用地规模
项目总用地面积54033.67平方米(折合约81.01亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.50%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度160.67万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积54033.67平方米,建筑物基底占地面积32690.37平方米,总建筑面积90776.57平方米,其中:规划建设主体工程66295.08平方米,项目规划绿化面积4832.00平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费6585.75万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量921958.15千瓦时,折合113.31吨标准煤。
2、项目年总用水量24286.28立方米,折合2.07吨标准煤。
3、“离心泵项目投资建设项目”,年用电量921958.15千瓦时,年总用水量24286.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.38吨标准煤/年。达产年综合节能量30.67吨标准煤/年,项目总节能率26.60%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结
构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资17901.33万元,其中:固定资产投资13015.88万元,占项目总投资的72.71%;流动资金4885.45万元,占项目总投资的27.29%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入44361.00万元,总成本费用35125.17万元,税
金及附加369.00万元,利润总额9235.83万元,利税总额10878.74万元,税后净利润6926.87万元,达产年纳税总额3951.87万元;达产年投资利
润率51.59%,投资利税率60.77%,投资回报率38.69%,全部投资回收期
4.08年,提供就业职位904个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、项目评价