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镇2018年部门预算公开有关事项的说明【模板】

镇2018年部门预算公开有关事项的说明【模板】
镇2018年部门预算公开有关事项的说明【模板】

XX县牙里镇

2018 年部门预算公开有关事项的

说明

按照《预算法》的规定,现将我单位2018年部门预算公开如下:

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责:根据《XX县(市、区)牙里镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,牙里镇人民政府的主要职责是:1、贯彻落实党在农村的各项方针政策,圆满完XX县委无政府下达的目标任务。2、抓好党的建设。搞好精神文明建设,促进社会性全面发展,创建社会主义新农村。3、以经济建设为中心,调整农业产业结构,抓好高效农业、第三产业和民营企业,加快小康建设步伐。4、办好公益事业。重点抓好文教卫生、道路建设.

机构设置:边马乡设5个内设机构,分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室。事业机构设置为财政所、农村综合服务中心、计划生育服务中心、文化宣传服务中心。

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明:2018年收入预算共计605.85万元,全部为财政拨款收入。

2、支出说明:2018年支出预算共计605.85万元,其中人员经费支出预算213.05万元,日常公用经费支出预算92.82万元,项目支出299.98万元(其中征地拆迁补偿支出预算23.5万元)。

3、比上年增减情况:经过对比测算,2018年财政拨款预算比2017年增加76.01万元,主要是:人员经费增加14.87万元、日常公用经费增加11.54万元、项目经费增加49.6万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排92.82万元,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转,包括:办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年,财政拨款“三公”经费预算安排0.45万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0.45万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.45万元);公务接待费0万元。与2017年相比,因公出国(境)费降低0万元,与上年持平;公务用车运行费降低0.05万元,原因是公车改革后,单位公务用车运行费大幅降低;公务接待费减少0.9万元,原因是我单位根据单位业务需要,按照有关要求,强化“三公”经费管理,压减相关经费支出减少。

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标:我单位在县委的坚强领导下,深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧扣县委、县政府确定的目标任务,凝神聚力,开拓创新,攻艰克难,砥砺奋进,以更加高昴的激情,更加有力的措施,更加务实的作风,全面开创工作新局面。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

本部门2018年度无政府采购安排。

七、国有资产信息情况

上年末固定资产金额为449.53元,其中:房屋建筑物3645平方米,账面价值432.08万元;汽车0辆,账面价值0万元;其他固定资产账面价值17.45万元。我单位本年无拟购置资产情况。

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无。

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责: 1、年初制定计划,对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位,随叫随到,确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料,及时向社会开会,并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准,及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置: 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元,其中:一般公共预算收入153.27万元,基金预算收入9.68万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0

万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元,其中基本支出153.27万元,包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元;项目支出9.68万元,主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元,较2018年预算增加2.45万元,其中:基本支出增加2.45万元,主要是人员工资经费增加;项目支出和2018年相等,没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年,机关运行经费共计安排6.33万元,其中:日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元,其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年,财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.05万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费1.05万元);公务接待费0.5万元。

石家庄新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开

石家庄市新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定,现将新华区工商联2018年部门预算公开如下: 一、部门职责及机构设置情况 工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会,具有统战性、经济性、民间性相统一的特征,是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务职责是: 1、参与区委、政府大政方针及重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 2、密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策,自觉走共同富裕道路,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任,加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。 4、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,重视生态环保,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。 5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。 7、承办区委、区政府委托事项。

机构设置: 部门机构设置情况 单位名称单位性质单位规格经费保障形式 新华区工商联行政正科级财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2018年预算收入,全部为一般公共预算拨款。 2、支出说明 2018年支出预算万元,其中:基本支出万元,包括人员经费万元,日常公用经费万元;项目

博物馆2018年部门预算信息公开

博物馆2018年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 一、文物保护 二、社会教育、服务接待 三、对外宣传、艺术交流 四、研究出版 五、工艺传承、产品创新 六、陈列布展 七、综合事务管理 八、旅游市场开发推广及交流合作 九、旅游宣传 十、旅游规划及重点项目建设 十一、旅游政务管理

十二、县委、政府接待管理 机构设置情况 武强年画博物馆属于事业单位,定编18人;下设办公室、宣教部、陈列部、研究室、保卫科、保管部、财务科7个科室。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入1043.03万元,其中:一般公共预算收入1043.03万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映财政局年

度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1043.03万元,其中,基本支出97.54万元,包括人员经费与公用经费;项目支出945.49万元,主要是武强年画技艺展示厅建设支出。(3)比上年增减情况 2018年部门预算收支1043.03万元,较2017年预算增加697.39万元,主要原因是:增加了年画技艺展示厅项目和拍摄年画30集动画片《年画中的传奇》项目等。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排3.96万元,主要用于日常开支。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年,财政拨款本部门“三公”经费8.8万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元);公务接待费6.8万元。与2017年相比,公车运行维护费减少0.24万元,原因是根据每年递减的原则。公务接待费增加 4.8万元,原因是“举办文创产品专业委员会”。 5、绩效预算信息 总体绩效目标 一、进一步做好对外宣传交流工作。 二、加快推进30集动画片《年画传奇》。

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;负责辖区内党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织,发展党员活动教育活动;处理党员干部违纪行为;开展外宣活动,移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题;研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划;负责辖区内人力资源和社会保障工作;拟定年度建设目标并监督实施;承载县重点项目建设;对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况:河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构,分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室,规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元,其中:一般公共预算收入2974382元,政府性基金预算收入

29459681.92元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元,其中,基本支出179.4082万元,包括人员经费与公用经费;项目支出3063.998192万元。 (3)比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元,较2017年预算增加2595.4081万元,主要原因是:项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元,主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年,财政拨款本部门“三公”经费2.5万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元);公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5,原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

经费预算表格格式

经费预算表格格式 鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题,我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题: 一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助 项目计划书填报说明》,并按要求认真填写。 二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话,请务必填写(手写)能随时找 到您的联系方式(最好是手机或小灵通),以便我们在审核时如遇到问题,能及时联系到您,否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动,请务必在这里更新。 三、计划书的第4页,要求中英文摘要一致,中英文关键词及前后顺序一致,不能简化英文摘要。 四、计划书的第5页,经费预算表中有经费支出预算的,请务必在“备注”栏中写明计算依据与 说明,而不能空缺,同时应注意以下几个方面的填写。 1.严格按照表1中的比例预算各项费用。 表1 各支出科目最高比例 注:以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例 2.“研究经费”栏中的“其它”一栏,若您有预算金额,请务必在“备注”栏中填写具体的支出项目,不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3.“仪器设备费”:≥5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性,且在申请书中也要有相应的说明。 4.“协作费”:在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额,并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。 5.“劳务费”:在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”,不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6.“管理费”:在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”,不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7.经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2 经费预算表填写及注意事项

2018年部门预算和三公经费预算

2018年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本

新民市民政局部门预算 (2018年) 目录 第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表 一、部门收入支出预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、国有资本经营预算收入支出表 十、财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明 第四部分名词解释

第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 (一)贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》,依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。 (二)建立社会保障体系,组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作,负责全市中心敬老院管理工作。 (三)负责全市拥军优属、退伍军人安置工作,负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。 (四)负责军地两用人才的开发和使用。 (五)负责社区工作,开展社区服务。 (六)依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》,负责全市婚姻登记管理工作。负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 (七)负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;审批社团编制。 (八)依照《老年法》指导全市开展老龄工作。 二、部门预算单位构成 纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1. 新民市民政局机关 2. 新民市社会福利院 3、新民市救助管理站 4、新民市婚姻登记处 5、新民市殡葬管理所 6、新民市烈士陵园 7、新民市民政局民政福利企业管理办公室

XXX单位2018年部门预算及三公经费预算信息公开报告【模板】

XXX单位2018年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2018〕20号)有关规定,现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。 第一部分 *部门单位概况 一、主要职能 …………(详细介绍本部门单位工作职能) 二、机构设置及人员情况 情况一:有下属预算单位按以下内容说明: 从预算单位构成看,*部门的部门预算包括:*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。 *部门本级下设个处室,分别是:……。 本部门中,行政单位家,参公管理事业单位家,事业单位家,纳入*部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1.(列下属单位名称) 2.…… *部门编制数,实有人数人,其中:在职人,较上年预算人数增加或减少人;退休人,较上年预算人数增加或减少人;离休人,较上年预算人数增加或减少人。

情况二:无下属预算单位按以下内容说明: *单位无下属预算单位,下设个处室,分别是:……。 *单位编制数,实有人数人,其中:在职人,较上年预算人数增加或减少人;退休人,较上年预算人数增加或减少人;离休人,较上年预算人数增加或减少人。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。 (按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

潮南区司马浦中学2018年部门预算公开

潮南区司马浦中学2018年部门预算 公开 二○一八年

目录 第一部分汕头市潮南区司马浦中学部门概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分专业名词解释 第四部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算表表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表 第一部分汕头市潮南区司马浦中学部门概况 一、部门职能 (一)本部机构基本情况 1. 汕头市潮南区司马浦中学列入部门预算编制范围的单位共有 1个。主要职能是:实施高中学历教育及初中义务教育,促进基础教育发展。 2. 汕头市潮南区司马浦中学共有财拨在职人员121人,其中:事业在职人数121人。 二、部门预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算的编制范围包括:本单位,相关数据包括本单位的全部汇总收入和支出预算。 第二部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 (一)收入预算说明

2018年收入预算1288.65万元,比2017年预算数减少374.78万元,原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。 其中:财政拨款收入1288.65万元(预算拨款1288.65万元,非税拨款 0万元,政府性基金预算拨款 0万元,财政专户 拨款 0万元),比2017年预算数增加(或减少) 374.78 万元,原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算;其他收 入 0 万元。 (二)支出预算说明 2018年支出预算1288.65万元,比2017年预算数减少374.78万元,原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。 其中:财政拨款支出1288.65万元(预算拨款1288.65万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算1288.65万元,项目支 出(含建设项目)预算0 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数1.8万元,比2017年预算 数或减少0.5万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少)0 万元,主要原因是:无; 公务用车购置及运行费 1 万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1 万元,比2017年预算数增加(或 减少) 0.5万元,主要原因是:公车准备拍卖,已封存;公务接待费0.8万元,比2017年预算数增加(或减少) 0

4、经费预算表模板

经费预算模板 例如: (按照70万预算做的面上项目预算。其他项目参照上述说明做适当修改)

经费申请说明(在申请书中第三部分,面上项目和重点项目今年必须要有此说明)例如: 一、研究经费:52.5 万元。 主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。 其中包括: (1)科研业务费:30.6 万元。 miRNA 基因芯片分析7万元 miRNA 靶基因预测分析7万元 形态学检测数据分析 4 万元 统计分析费用等 4 万元 实验室水、电、煤等消耗 2.1万元 参加国内外学术会议(2人、2次)5万元

论著发表和版面费等(2篇) 5 万元 (2)实验材料费:31.4 万元。 PCR 试剂(16个*3000元/个) 4.8万元 抗体(8个*4000元/个) 5.0万元 免疫组化试剂盒(8个*4000元/个) 5.0万元 miRNA 探针和引物(6个*4000元/个) 2.4万元 ELISA试剂盒(8个*4000元/个)5万元 GFP 载体(6个*2000元/个) 1.2万元 miRNA(6个*4000元/个) 2.4万元 MDA检测试剂盒(10个*800元/个)0.8万元 染色剂、显色剂、抑制剂等 2.0万元 大鼠(600只*40元/只) 2.4万元 大鼠饲养费0.6万元 (3)仪器设备费:0 万元。 (4)实验室改装费:0万元(如需,可填写例如:超洁净级动物室改装需 2 万元等) (5)协作费:0 万元。 二、国际合作与交流费:7 万元(10%) 主要用于邀请美国WAKE FOREST大学NICKS教授指导讲学4万元 课题组2人参加美国急诊医师年会2次交流的交通住宿等费用3万元 三、劳务费:7.2万元(10%),仅用于直接参加项目研究的研究生、博士生人员的劳务费用。3人*8000元/年*3年=7.2万元 四、管理费:3.5 万元(5%),用于项目承担单位的科研管理等。 一、研究经费:52.5 万元。 主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。 其中包括: (1)科研业务费:30.6 万元。

漯河市体育局2018年度部门预算公开

漯河市体育局2018年度部门预算公开 目录 一、漯河市体育局(部门)基本情况 (一)主要职能 (二)部门预算单位构成 (三)人员构成情况 二、2018年度部门预算情况说明 三、名词解释 附件:2018年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、支出经济分类汇总表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况 (一)部门机构设置、主要职能 市体育局内设办公室、群体科、竟青科、产业科、财务科五个机构,设置市体育局纪检组监察室为市纪委、监察局派驻机构。市体育局负责管理市老年体协、市体校、市体育中心三个归口预算管理单位。主要职责是:贯彻落实党和国家体育工作方针、政策,研究制订全市体育工作及体育事业发展规划并组织实施。推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施建设的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展的体育项目设施与重点项目设施布局,负责市运动队伍建设、业余训练、体育后备人才工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导体育科研工作,负责对市体育运动学校的宏观管理,积极培养优秀后备人才。 (二)部门预算单位构成 市体育局为市财政局的一级预算单位,部门预算由3个二级预算单位组成。具体为: 1、市体育局机关 2、市老年人体育协会

商务局2018年部门预算公开情况说明

商务局年部门预算公开情况说明 一、部门主要职责 主要职责是: 指导全县招商引资工作,外出对接、洽谈项目,承办招商推介会,接待来邱考察客商,大力推进招商引资活动,促进县域经济稳步较快增长。 按照国家相关规定,对成品油市场、酒类流通市场等进行监督管理。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。 大力加强农产品市场建设,充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用,围绕服务“三农”和民生工作,构建农产品产销平稳运行长效机制。建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心,以绿色便捷的农产品零售市场为基础,以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充,有形无形市场相结合的农产品市场体系。 推介县级服务贸易和服务外包企业、扩大技术进出口、软件信息服务业和离岸服务外包出口,宣传县级服务贸易政策、开拓国内外市场。促进服务贸易进出口额增长,结构不断优化,对外开放水 - 1 - / 10

平日益提升,加速推进全县服务业的对外开放水平。 二、部门机构设置 商务局内设办公室、规划财务科、业务管理科。 三、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 年预算收入万元,其中:一般公共预算收入万元,政府性基金收入万元。 、支出说明 年支出预算万元,其中基本支出万元,包括人员经费万元和日常公用经费万元;项目支出万元, - 2 - / 10

分别是:扶持企业发展资金万元;客商来邱费用万元;驻京招商小组经费万元;招商会展万元;外出招商费用万元;商贸市场流通监管万元;扶持企业发展资金万元。 、比上年增减变化情况 年预算收支安排万元,较年预算增加万元。其中:人员经费支出比去年减少万元,变化原因为:退休人员工资转社保发放;日常公用经费比去年减少万元,变化原因为:厉行节约,减少开支;部门项目支出预算比去年增加万元,变化原因为:招商引资力度加大。 四、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排万元。主要用于办公区的办公费、印刷费、日常维修、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。 五、年一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化说明 (一)公务用车购置及运行维护费万元。(其中公务用车购置万元,公务用车运行维护费万元); (二)公务接待费万元; (三)因公出国(境)经费支出万元; - 3 - / 10

经费预算表模板

经费预算模板 (本示例按照70万预算做的项目预算,现在面上资助额增加了,请参照说明做适当修改) 科目申请经费备注(计算依据与说明) 一、研究经费52.5占预算的75% 1、科研业务费30.59占预算的43.7% (1)测试/计算/分析费18数据检测、统计分析、生物信息学分析。 一般占项目经费的20-30%。 (2)能源/动力费 2.1水电费开支。 重点是支付给外单位和合作单位的水、电、气、暖 费用,一般不支付给项目承担单位,本单位设备、 实验室有单独的水电气暖的计量消耗和本单位内 部单独经济核算的可以支付。 一般不超过项目经费的3%。 (3)会议/差旅费7会议费用:用于支付项目研制过程中召开的咨询、 论证、结题等会议支付的餐费、资料费、会议室租 用费等费用,特邀专家的机票、火车票、住宿费等 也可列入会议费支付, 差旅费用:严格执行国家财政部统一的差旅费标 准,支付的范围仅限于研究人员外出调研、考察、 业务洽谈、参加会议等的机票、车船票、住宿费、 伙食补助费和公杂费;病人往返测试、化验,从家 到指定地点的路途少量补助可计算在内。 不超过项目经费的10%。 (4)出版物/文献/信息传播费3.5出版书目费用,文献检索、查阅费用,知识产权申 报费用,发表文章审稿及版面费用。 不超过项目的5%。 (5)其他 2、实验材料费21.9材料费是项目支出的重头戏,一般占项目经费的

30-40%。特别对于单价较高的项目,应当在经费 说明中逐项说明品种、规格、数量、单价及必要性。(1)原材料/试剂/药品购 置费 19抗体、试剂、实验动物及饲养费用等。 (2)其它 2.9实验室易碎耗材等消耗品,可做最后总价调整。3、仪器设备费0无 (1)购置0无 (2)试制0无 4、实验室改造费0无 5、协作费0无 二、国际合作与交流费7一般不超过预算的10% 1、项目组成员出国合作交 流 出国交流费用 2、境外专家来华合作交流境外专家来华交流费用 三、劳务费7一般不超过预算10%,仅用于直接参加项目研究的 研究生、博士后人员的劳务费用。 四、管理费 3.5按=5%计算 合计70 与本项目相关的其他经费 来源国家其他计划资助经费0其他经费资助(含部门匹配)0其它经费来源合计0

镇2018年部门预算公开有关事项的说明【模板】

XX县牙里镇 2018 年部门预算公开有关事项的 说明 按照《预算法》的规定,现将我单位2018年部门预算公开如下: 一、部门职责、机构设置等基本情况 部门职责:根据《XX县(市、区)牙里镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,牙里镇人民政府的主要职责是:1、贯彻落实党在农村的各项方针政策,圆满完XX县委无政府下达的目标任务。2、抓好党的建设。搞好精神文明建设,促进社会性全面发展,创建社会主义新农村。3、以经济建设为中心,调整农业产业结构,抓好高效农业、第三产业和民营企业,加快小康建设步伐。4、办好公益事业。重点抓好文教卫生、道路建设. 机构设置:边马乡设5个内设机构,分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室。事业机构设置为财政所、农村综合服务中心、计划生育服务中心、文化宣传服务中心。 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。 1、收入说明:2018年收入预算共计605.85万元,全部为财政拨款收入。

2、支出说明:2018年支出预算共计605.85万元,其中人员经费支出预算213.05万元,日常公用经费支出预算92.82万元,项目支出299.98万元(其中征地拆迁补偿支出预算23.5万元)。 3、比上年增减情况:经过对比测算,2018年财政拨款预算比2017年增加76.01万元,主要是:人员经费增加14.87万元、日常公用经费增加11.54万元、项目经费增加49.6万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排92.82万元,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转,包括:办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2018年,财政拨款“三公”经费预算安排0.45万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0.45万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.45万元);公务接待费0万元。与2017年相比,因公出国(境)费降低0万元,与上年持平;公务用车运行费降低0.05万元,原因是公车改革后,单位公务用车运行费大幅降低;公务接待费减少0.9万元,原因是我单位根据单位业务需要,按照有关要求,强化“三公”经费管理,压减相关经费支出减少。 五、绩效预算信息情况

2018年部门预算公开报告 .doc

2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日

第一部分部门概况 一、主要职能 (一)部门职能 执行卫生和计划生育法规,拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施;负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题;负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督;负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等;承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 (二)部门主要职责 1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援,发布法定报告

传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监管。 4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。 5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理采供血及临床用血质量。 6、组织推进公立医院改革,建立公益性导向的绩效评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7、负责执行国家基本药物制度,组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目录;拟订全旗基本药物采购、配送、使用的政策措施,组织执行自治区基本药物价格政策;指导医疗机构药物管理工作。 8、负责研究制定全旗计划生育工作的有关政策并组织实施;

三河新兴产业园区2018年部门预算公开情况说明

三河新兴产业园区2018年部门预算公开情况说明 按照《预算法》、《河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》等规定,现将2018年部门预算公开如下: 一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 1、贯彻落实国家、省、市关于园区建设的法律、法规和有关方针、政策。 2、负责新兴产业园区的招商引资工作,截止2013年9月已引进入驻企业----胜记仓集团有限公司。 3、为入驻企业服务,为企业创业扶持,为本辖区入驻项目提供各项保障,搭建起企业和政府之间的桥梁,让企业在立项、审批等方面更加高效、方便、快捷,使企业感受到优良的投资环境。 4、负责园区内总体规划的组织编制、评审、报批、调整和执行监管工作。研究起城市规划建设管理相关措施和办法。负责三维可视地理信息系统的建立和管理工作。 5、负责园区内基础设施建设与管理,为区内入驻企业提供良好的投资环境,在园区内建给水、供热、供气、供电、通讯、污水处理、公共交通、市容环卫、园区道路建设等项工程。 6、负责协调政府相关职能部门,保障园区内各项事业健康、有序的发展。 7、负责对辖区内入驻项目的开展、运行等方面进行监督和管理。 8、做好市委、市政府交办的其他事项。

机构设置: 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2018年预算收入838.77万元,其中:一般公共预算收入838.77万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。 2、支出说明 2018年支出预算838.77万元,其中基本支出30.11万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支

2018年部门预算

2018年部门预算 单位公章:寻乌县民政局 报送日期:2018年3月2日 单位负责人(签章):赖平川 财务负责人(签章):黄慧敏经办人(签章):潘婷

寻乌县民政局2018年部门预算 目录 第一部分县民政部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分县民政部门2018年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分名词解释

第一部分民政部门概况 一、部门主要职责 县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。 二、部门基本情况 2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设,一是要继续深化村务公开和民主管理工作;二是要深化城乡社区建设。3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实,提升服务保障水平,一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题;二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精

2018年部门预算公开-于田县

和田地区458197351-8于田县委党校2018年部门预算公开

目录一部门主要概况 (一)主要职能 (二)机构设置 (三)人员基本情况 二2018年部门预算情况说明(一)收支预算情况的总体说明(二)收入预算情况说明 (三)支出预算情况说明 (四)政府性基金预算收支情况说明三2018年“三公”经费预算情况说明(一)因公出国(境)经费 (二)公务接待费 (三)公务用车购置和运行费(四)“三公”经费支出预算增减情况四其他情况说明 (一)机关运行经费情况 (二)政府采购情况 (三)国有资产占用使用情况(四)预算绩效情况

五名词解释 于田县委党校 2018年部门预算公开说明 根据和田地区财政局《关于深入推进2018年预算公开工作的通知》(和地财预[2016]8号)及《关于下达和田地区本级预算单位2018年部门预算的通知》(和地财预[2016]9号)有关规定,现将我单位2018年部门预算、“三公”经费预算及其他情况说明公开如下: 一、部门主要概况 (一)于田县委党校主要职能 1、轮训副科级以下党员领导干部; 2、培训中青年党员领导干部; 3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干; 4、协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察; 5、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究,为县委、县政府决策提供参考。 6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策. (二)机构设置 根据上述单位职责,于田县委党校内设5个职能科(室);下属0个事业单位。

(三)人员基本情况 2018年独立核算机构数1个,其中:行政机构0个、事业机构1个。 2018年编制数15人,其中行政编制12人,事业编制人数2 人,工勤编制1人。 2018年实有人数21人,其中行政在职人数11 人,事业在职人数2 人,工勤编制1 人,离休人员0 人,退休人员7人。 二、2018年部门预算情况说明 (一)收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,2018年我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1897659元,其中经费拨款收支预算1612659元。 (二)收入预算情况说明 根据和田地区财政局《关于下达和田地区本级预算单位2018年部门预算的通知》,2018年我单位全年收入预算总额为1897659 元,其中: 经费拨款(补助)1612659元,比上年减少60471 元,主要原因是财政资金紧缺; 专项收入285000元,比上年增加(减少) 0 元. (三)支出预算情况说明

2018年度部门预算

2018年度部门预算

目录 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、预算收支增减变化情况 五、机关运行经费安排情况说明 六、政府采购情况 七、国有资产占用情况 八、预算绩效目标 九、空表情况说明 十、名词解释 十一、附表

一、部门基本情况 (一)部门主要职责 1.负责商贸系统历史遗留问题。 2.帮助下岗失业职工就业再就业工作。 3.负责商贸系统信访稳定、安全生产工作。 4.承办市委、市政府交办的其他事项。 (二)内设机构及下属单位 内设机构:综合办公室、安全稳定科、财审科共三个科室。 下属单位:新郑市郑韩饭店、新郑市食品公司、新郑市饮食服务公司、新郑市糖酒公司。 (三)人员构成情况 部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19人,其中:行政编制15人,事业编制4人;在职职工4人,临时工2人,离退休人员17人(其中:财政开支15人,自收自支2人),按政策享受遗属补助13人。 (四)车辆构成情况 本单位无公务用车。 二、收入预算说明 2019年收入预算2253.82万元,其中:一般公共预算2213.82万元(财政拨款2213.82万元)、国有资产资源有偿使用收入40万元。 三、支出预算说明

2019年支出预算2253.82万元,其中:基本支出130.82万元,项目支出2123万元。 (一)按功能科目分类,一般公共服务支出2159.27万元;社会保障和就业支出92.27万元;卫生健康支出2.28万元。 (二)按支出用途分类,包括基本支出130.82万元,其中:工资福利支出73.28万元,商品和服务支出4.14万元,个人和家庭补助支出53.4万元,资本性支出2123万元;项目支出2123万元。 (三)主要项目: 1.新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093万元。 2.安全生产信访稳定慰问费30万。 四、预算收支增减变化情况 (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收入预算2253.82万元,部门支出预算2253.82万元,比上年增加1896.69万元。增加原因:郑韩饭店破产清算安置工作支出增加较大。 (二)一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出预算2253.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出92.27万元,占4.09 %;医疗卫生支出2.28万元,占0.11 %;一般公共服务支出2159.27万元,占95.8 %; (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

党政办2018年部门预算公开说明.doc

党政办2018年部门预算公开说明 根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求,我单位围绕重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好本部门预算工作。 一、部门概况及机构设置情况 (一)基本情况 我单位属于行政单位,实有人数35人,其中行政编制10人,事业编制1人,其他23人。 (二)机构设置情况及主要职能 我办的机构设置情况: 党政综合办公室分为:秘书科、综合科、电子政务办公室、综合档案室、督查室、机要局(密码管理局)、机关事务管理局,各科室(局、办)的主要职能分别是: 1、秘书科 (1)负责党政联席会议等以开发区党工委、管委会名义召开的各类会议的组织、服务以及相关会议纪要、记录撰写等项工作。 (2)负责上下级来文、来信、来函的传阅处理工作。 (3)负责本级公文的审核制发工作。

(4)负责政务值班和应急管理工作。 (5)负责市民公共服务热线交办事项受理督办工作。 (6)负责印章和社会信用统一代码证的使用管理工作。 (7)负责办公室内部文件传阅处理工作。 (8)负责办公室内部业务知识学习组织开展工作。 (9)负责办公室文印设备使用及维护保养工作。 (10)负责重大活动、会议等背景资料及重要讲话、观点的整理摘编工作。 (11)完成领导交办的其他工作。 2、综合科 (1)负责开发区党工委、管委会和办公室年度工作安排、工作总结、领导讲话、工作报告、汇报材料等综合性文字材料的撰写及其他重要文字材料的综合把关工作。 (2)负责政务信息整理上报工作。 (3)负责调研工作。 (4)负责史志、年鉴撰写工作。 (5)完成领导交办的其他工作。 3、电子政务办公室 (1)负责开发区管委会门户网站建设维护工作。 (2)负责开发区管委会机关网络维护工作。 (3)负责网络舆情监控工作。 (4)负责城乡信息一体化服务管理工作。

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