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IFS erp物料计划操作手册

IFS erp物料计划操作手册
IFS erp物料计划操作手册

目录

1. 查询材料现有库 (3)

1.1查询所有材料现有库存 (3)

1.2查询单个材料现有库存 (4)

2. 查询单个物料可用库存 (5)

2.1寻找选择需要查询的物料 (5)

2.2查询物料的库存可用情况 (6)

2.2.1物料的供应需求 (6)

2.2.2查询供应与需求的详细信息 (6)

2.2.3物料的计划信息 (7)

3. 查询物料在途订单 (8)

4. 查询物料不合格库存 (9)

4.1查询部分物料的不合格库存 (9)

4.2查询单个物料的不合格库存 (10)

4.2.1选择不合格材料区域 (10)

4.2.2不合格材料区域 (11)

4.2.3待退货材料区域 (11)

5. 合同评审-物料 (12)

5.1查看需要评审的客户订单行 (12)

5.2收集客户订单信息 (13)

5.3答复客户订单材料情况 (13)

5.4更改客户订单的供应模式 (14)

6. 车间订单排产前的已预留物料检查 (15)

6.1物料检查全部显示 (15)

6.2物料检查只显示短缺 (16)

7. 查询车间订单的物料可用状况 (17)

7.1查询车间订单物料库存,需求和短缺 (17)

7.1.1车间订单开始日期的物料状况 (17)

7.1.2显示车间订单开始日期的物料的短缺 (18)

7.1.3当日开始车间订单的物料短缺 (18)

8. 查看单个物料的供应和需求信息 (19)

9. 查询单个物料的计划接收信息 (20)

9.1调出查询材料 (20)

10. 物料替代 (23)

10.1物料临时替代-车间订单 (23)

10.1.1选择需要被替代的物料 (23)

10.1.2设置临时替代的物料和数量 (24)

10.2物料批量替代 (25)

10.2.1处理替代的路径 (26)

10.2.2限制数量替代指定材料 (26)

10.2.3限制时间限制数量替代材料 (27)

10.2.4限制数量限制替代到被替代物料的指定成品 (27)

11. 每个计划员的物料需求计划行动建议 (28)

1查询材料现有库存1.1查询所有材料现有库存

点击

1.2查询单个材料现有库存

2查询单个物料可用库存2.1寻找选择需要查询的物料

2.2查询物料的库存可用情况2.2.1物料的供应需求

2.2.2查询供应与需求的详细信息

2.2.3物料的计划信息

3查询物料在途订单点击

4查询物料不合格库存4.1查询部分物料的不合格库存

点击

4.2查询单个物料的不合格库存4.2.1选择不合格材料区域

点击

4.2.2不合格材料区域

4.2.3待退货材料区域

5合同评审-物料5.1查看需要评审的客户订单行

中的“供应”录入“没

5.2收集客户订单信息

5.3答复客户订单材料情况

5.4更改客户订单的供应模式

6车间订单排产前的已预留物料检查6.1物料检查全部显示

6.2物料检查只显示短缺

7查询车间订单的物料可用状况7.1查询车间订单物料库存,需求和短缺

7.1.1车间订单开始日期的物料状况

7.1.2显示车间订单开始日期的物料的短缺

7.1.3当日开始车间订单的物料短缺

8查看单个物料的供应和需求信息

9查询单个物料的计划接收信息9.1调出查询材料

013-E01-用友ERP物料基础档案维护操作手册

工作文件 文件名称:ERP物料基础档案维护操作手册 文件编号:Q/SKD.W.Z.013.E01 编制部门:信息部 生效日期:文件版本:A 修订次数:2文件页数:15 受控状态: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 发布范围(属于发布范围:■,不属于发布范围:□)■营销中心■技术中心■运营中心■制造中心 ■钣金事业部■财务中心■人资行政中心 ■总经理■总助办□管委会■管理者代表■市场部 □技术支持部■售后服务部□驻外办事处□研发部□技术部 □电气部□检测中心■标准化小组■计划部■采购部 ■运营仓储部■信息部■生产部□品控部□工艺设备部■销售部■品管部■技术工艺部■钣金仓储部■制造部

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 3 页 1 目的: 规范管理ERP基础档案,提高档案准确性。 2 适用范围: 适用于公司ERP系统。 3 术语与定义: 术语与定义,在程序里面配合图文解释。 4 职责 建档人职责:维护和更新ERP基础档案信息,了解基础档案的维护标准,清晰建立档案信息分类,新增基础档案信息需按照设定的编码规则、规范的档案信息建立基础档案。 5 程序 5.1基础数据设置 5.1.1编码方案及数据精度 5.1.1技术工艺部-订单技术资料发放流程节点步骤及控制要求 5.1.1.1流程用途:适用于订单技术资料的审核、批准、归档与发放。 5.2部门档案 5.2.1编码规则 编码方案:2-2-2-2-2

础档案维护操作手册 生效日期: 共 15 页 第 4 页 XX XX XX XX XX 一级部门 二级部门三级部门四级部门预留扩展 5.2.2基础档案维护举例说明 说明: ? 部门架构涉及到部门费用归集核算,一旦设立不可随意更改。 ? 费用按末级部门归集统计。 5.3人员档案 5.3.1编码规则: 部门大类+流水号

ERP系统操作说明书(完整版)

在使用本软件时,需要对IE作如下设置: 1)需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新 2)把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点:工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP,如图所示: 系统使用流程 1.立项:市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项,申请一个新的项目立项,下 面的附件管理可以添加该项目立项所需附件,在确认立项前可以修改相关内容,如图所示:

注意:在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”,否则该项目无法进行确认。 2.确认立项:填写完立项后,执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如果没有问 题,点击导航栏->项目管理->确认立项选项,然后点击提交审批,在审批过程中,可以 3.审批:总经办人员对项目进行审批,点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中 直接点击进入,如图所示,同意立项则点击审批按钮。

4.财务审核:财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进 入,财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改,该项目无问题后,点击下方“财务审批”按钮进行审核。 5.部门经理制作预算:首先点击导航栏->项目管理->收入预算,对该项目预计收入进行添 加, 注意:此处预算与员工报销时的费用密切相关,必须仔细且与财务名目一致,如果细类不准确,如办公费预算不足了,即使总预算未超,员工也无法进行该项费用报销 然后点击导航栏->项目管理->估算经费,对该项目预计花费进行添加,

最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批,对该项目预算进行提交,等待审批。 6.预算审批:预算审批人员对预算进行审批。 7.预算财务审核:财务人员对预算进行审核。 8.指定项目经理:该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项 目经理,选中被批准过的项目,点击选中该项目,在弹出的界面选择下面的添加,指定项目经理及其任职时间。

中建八局ERP物资流程操作步骤

3-1 ERP系统物资业务流程操作 §1采购需求计划 (采购申请) △登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面 ▲需求计划录入操作 1、头信息。说明→审批组:一人兼两个以上项目岗位的,要选对项目 →2、行信息。类型:货物→物料→数量→价格→日期 →3、分配→项目→保存—编号→关闭 →4、单击“行”,自行信息“类型”开始重复2至3的步骤,以编制第二行计划 →5、审批→附注→确定 注意: 1、说明:如输入“钢材需求计划”,以备遗忘编号时便于查找申请单。 2、价格:务必填0! 3、日期:做计划当天的实际日期之后的某一天。 4、物料查找——% ①输入法要用英文方式 ②模糊查找,统配符; ③输入%后打开的第二个对话框中,可输入两个%,中间夹汉字(具体品种中的部分字眼),以快速查找物料。如“%红砖%”。 5、一份计划中,同一品种规格的物料,其它信息相同时,不要

做成两行,除非时间不同,否则会出错! ▲首选项操作步骤 1、进入“采购申请”录入界面 →2、工具→首选项 →3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭 注意: 1、进入申请编制界面,未做任何操作前使用首选项! 2、只选择日期、项目,不选别的!项目信息中,只选项目,不要动其它的。 首选项UPK,见“单据快捷输入”→材料计划要配 ▲查找申请单步骤 申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找 △带“汇总”的功能项,均为可实施查询的。 ▲查询单据状态步骤 查找→选择行→工具→历史活动记录 §2采购合同管理 (一揽子采购协议=采购合同,采购订单之一) △登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。 ▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤 1、头信息。供应商→说明→“全局”前打钩→审批组 →2、行信息。类型:货物→物料→价格 →3、协议/条款

ERP系统操作指南

集瑞联合重工系统操作指南(岗位:仓库管理员)

修改记录

目录 1.操作手册基本内容说明 ........................................................................... 错误!未指定书签。 2.岗位职责 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.系统操作步骤 ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1 系统登录 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2 系统常规图标与快捷键............................................................................. 错误!未指定书签。 4.业务指南 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作....................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货............................................................................... 错误!未指定书签。 5 料出、入库操作 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作............................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2 辅料 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 5.3 辅料库之间物料领用.................................................................................. 错误!未指定书签。 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作..................................................... 错误!未指定书签。 6 .1 线边库料废 ................................................................................................ 错误!未指定书签。 6.2 线边库工费处理.......................................................................................... 错误!未指定书签。 6.3合格品退库 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 7 特殊领料(试制工厂、营销公司)............................................................. 错误!未指定书签。 7.1试制工厂线边领料....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.2营销公司线边库领料................................................................................... 错误!未指定书签。 7.3营销公司加换装........................................................................................... 错误!未指定书签。 8 凭证处理(查询、冲销) ............................................................................ 错误!未指定书签。 8.1单个凭证查询............................................................................................... 错误!未指定书签。 8.2批量查询物料凭证....................................................................................... 错误!未指定书签。 8.3物料凭证冲销............................................................................................... 错误!未指定书签。 9 库存查询 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。 9.1 查询仓库库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。 9.2 查询物料库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。

加盟连锁店专卖店运营手册

专卖店运营手册 1.装修 签约后,公司即派专人或委托专卖店负责人测量店铺尺寸,以备将图纸交给公司完成店铺设计。由测量、设计、选料、店铺装修、货架、货柜制作至开张大概需时20-30天,如有延误,开张期将顺延。装修完毕后,公司派人核实(或由加盟商提供装修后店铺照片资料),如不符合,应按照按公司要求进行改进。 2.员工招聘及培训 (1)员工招聘 招聘途径 ¨可通过门口招聘启事 ¨可通过报纸广告 ¨可通过原有员工介绍 招聘流程 ¨面试à复试à录用à培训à试用à正式聘用 (2)人员培训 在专卖店开业前,需选派工作人员到公司进行培训。培训人员包括店长、营业员,培训方式包括课堂学习及专卖店实习。如因客观原因影响而无法正常进行,加盟店可按照公司提供的培训材料进行内部培训,公司在后期会继续指导此项业务。 3.配货准备 为了使配货更准确、有效,加盟店须提供该地区市场资料,包括当地xxx目前销售情况(款式、颜色、价格)以及当地气候条件等。另须提供专卖店预计开张时间,运输方式等,当确认配货单后应及时付款以便公司安排发货。 4.准备用品 由于店铺所需用品繁多,开张前须准备以下用品,以免影响店铺运作。 *电话、传真机(或具上网功能的电脑) *打价码机、量尺、剪刀(小)、鸡毛掸、熨斗 *收据簿、零钱、圆珠笔、笔记本、钉书机及书钉 *VCD/ CD/音响、卡带、电视机(视具体情况) *挂衣勾、清洁用品、

5.营业手续 专卖店负责人应根据公司提供的授权书、合同及相关资料,提前到有关部门办理开店营业手续。 第二章运作流程 营业时间 营业时间视市场状况而定,一般情况为冬季:8:30—20:30,夏季:9:00—21:00;商场专柜(专厅)根据商场规定执行。 1.营业前 (1)人员出勤,仪容、仪表;清洁店内卫生; (2)检查货品是否完好,整理货品、货架; (3)检查店内设施,如有损坏及时修理; (4)备好当日所需各类票据,如小票、发票、收据等; (5)预备所须零钱,所需金额及面值依据实际情况来定; (6)了解当天新上产品及其价格; 2.营业中 (1)了解当天商品调价及促销活动,新品、特卖品及标志的放置; (2)巡视负责区域内的货架,了解销售情况,是否需要紧急补货; (3)是否有工作人员聊天或无所事事。卖场中是否有污染品或破损品; (4)是否进行中途存款; (5)价格卡与商品陈列是否一致; (6)交接班人员是否正常运作; (7)协助顾客做好服务,如回答顾客询问,接受顾客的建议; (8)注意卖场内顾客的行为,有礼貌的制止顾客的不良行为; (9)为顾客做结帐及产品包装服务; (10)待机工作。所谓待机,就是商店已经营业但暂时没有顾客光临之前,员工边做销售准备,边等待接触顾客的机会: 1)正确的待机姿势:使自己不容易感觉疲劳,并且举止大方; 2)正确的待机位置:正确的待机位置,是站在能够照顾到自己负责的产品区域,并容易与顾客作初步接触的位置为宜;

erp操作手册

ERP操作手册Cimr002在制原材料作业 时机:月末库存盘点对账 人员:线边仓管理员,财务人员,物流 作业:1.生产线在制原料部分使用, 2.未报工,已经工单领用, 3.或已经生产滞留生产线部分,不含(已经到线边仓部分) --WORD格式--可编辑--

4.含已经报过工,未结案,结余料 Page 1 Asft620工单完工入库作业 时机:每日生产报工完成FQC作业完成,入库作业交成品仓库,或进入下工序(线边仓) 人员:生产统计员,线边仓管理员,或品检直接转完工 作业:1.录入机台单位 --WORD格式--可编辑--

2.录入日期 3.录入库位,成品或半成品线边仓库位 后续作业:过账后可作工单领料生成Asfi514作业(纸管) (油墨,余料,其他等) Page 2 附表2-1例 注意事项:4.其中RY2为成品或半成品剔除转不良品库如上附表2-1例 Page 2-1 --WORD格式--可编辑--

Asft803工单变更作业 时机:每日生产报工完成FQC作业完成,入库作业已经完成 还要增加变更领料(如纸管,余料, 人员:生产统计员,线边仓管理员,技术部配方开列员 作业:1.录入工单号 2.录入变更内容 3.也可以新增项目,审核,过账 后续作业:过账后可作工单领料生成Asfi514作业(纸管),(油墨,余料,其他等) --WORD格式--可编辑--

注意事项: Page 3 Aimq404跨营运中心库存查询作业 时机:查询功能 人员:生产统计发料员,线边仓管理员,物流库管员,财务 作业:1.以料号查询,便于工作确认料件库存状态 --WORD格式--可编辑--

ERP系统使用说明书知识讲解

目录 ERP系统操作说明 (1) 1、ERP简介 (1) 2、登录系统 (2) 3、系统管理模块 (2) 4、生产管理模块 (6) 5、财务工时 (10) 6、库房管理模块 (11) 7、资源管理模块 (14) 8、订单管理模块 (16) ERP系统操作说明 1、ERP简介 近年来,ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式,以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点,正被越来越多的企业所接受和普遍应用。 初次接触ERP的人,首先都会出现疑问通常都是:“何谓ERP?”、“SAP 又是什么?”以及“PM模块有哪些功能及作用?”等等。下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。 1.1、什么是ERP? ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”,包括企业内部资源和外部资源。内部的资源如,人力资源、物料资源、资金资源、时间资源,外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合,从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程,通常包括:财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等;整体、实时地提供与各项业务相关的数据,包括以前难以及时获取的数据;可以向领导者提供企业整体的状况,反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况;所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新,以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验,内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 1.2、什么是ERP系统? ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划,以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统,用以支持企业主要的核心业务流程,通常包括:财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。

连锁店标准运营手册

连锁店标准运营手册目录 前言 员工必读 第一篇员工的人事管理制度 一、员工入职条件 二、员工离职手续的处理 三、福利与报酬 四、考勤制度 五、工作调动 六、员工培训 七、工作成绩考核及评核 八、晋升机会 第二篇店铺日常管理制度 第三篇工作职责篇 一、店铺运作工作(每日既定工作) 二、店铺运作工作(每周既定工作) 三、店铺运作工作(每月既定工作) 四、店长(副店长)工作范围 五、资深营业员(见习营业员)工作范围 六、营业员(见习营业员)工作范围 七、收银员的工作范围内 第四篇产品知识篇 一、鞋系列 二、服装系列 三、配件系列 第五篇服务篇 一、服务的认识 二、兼顾内、外顾客服务 三、快乐服务宝典 四、微笑的服务 五、服务的要求 第六篇附则

第一篇 员工人事管理制度 一、员工入职的条件 1、入职:员工在入职前经过直营部主管面试,面试合格新员工根据所接到入职通知时间携带身份证原件、复印件,学历证原件、复印件,及1寸红底彩照2张到直营部办理相关的入职手续,手续办理完毕,由直营主管安排至指定的门店实习; 2、试用期:实习员工试用期为1-3个月,试用期间,上级主管将指定专人对新进员工进行一对一带教,帮助新员工学习岗位职责、业务知识、业务流程等,员工试用期满上级主管发给《试用期考核表》,由员工自评后交部门主管复评,考核通过即给予转正;新员工试用期满仍无法达到公司工作标准的,根据实际情况将延长观察期或是解聘。 二、员工的离职手续的办理: 1、主动离职 1)员工在试用期内,因个人原因申请离职,须提前3天向店长递交书面辞职申请,直营主管批准后办理相关离职手续 2)正式员工因个人原因申请离职,须提前15天向店长递交书面辞职申请,直营主管批准后办理相关离职手续 2、自动离职 1)员工未办理正常离职手续离职 2)员工连续旷工三天,视为自动离职 3)自动离职的员工扣发当月薪资作为公司补偿 三、福利与报酬 1、试用期员工与正式员工分别享受相应的的薪酬待遇,试用期员工转正后享受正式员工的薪酬待遇(如有特殊情况,公司将另行通知、处理) 2、薪金发放:每月十五日为发放薪日;若当日是周六或周日时,发薪日将会顺延下周一发放;薪酬算至上月月底,底薪、提成、奖金一起发放; 3、薪金调整:员工薪金将以入职的工作表现作调整依据,标准是按员工以往工作表现来衡量调薪与否。(如有特殊情况,公司将另行通知、处理) 4、假期安排:每月休息二天,周一至周五由部门主管安排轮休;法定假期根据国家相关规定及公司通知执行 四、考勤制度 1、上班排班表的安排:店长于每月25日前传真下月排班表交到直营部,经区域主管审批后执行,员工要按排班表上班;就餐时间为半小时。 2、考勤异常种类说明事项:

Oracle ERP 物料清单操作手册-R12

AIM Business Flow Accelerators 物料清单(离散) Oracle ERP R12 操作手册 作者: Ken 创建日期: 2013年1月17日 最后更改日期: 文档控制号: R12/HM/001 版本: 1.0 批准人: 客户名称 顾问公司 Copy Number _____

文档控制变更记录 传阅 分发:

目录 文档控制 ................................................................................................................................... i i 01: 物料清单模块概览 (1) 1.物料清单模块概览 (1) 2.物料清单模块概览说明 (1) 02: 物料清单建立 (2) 1.物料清单建立 (2) 03: 物料清单的查询(单阶或多阶) (3) 1.单阶物料清单查询 (3) 2.多阶物料清单查询 (4) 04 :资源及部门维护 (8) 1.资源建立 (8) 2.部门建立 (9) 3.资源与部门关联 (9) 05: 工艺路线的维护 (12) 1.工艺路线的维建立 (12) 2.物料清单与工艺路线的关联 (14) 3.资源所用之处查询 (15) 06 :工程变更 (18) 1.工程变更的建立 (18) 2.工程变更的生效 (20) 07:物料清单常用报表 (23) 1.物料清单报表 (23) 2.工艺线路报表 (23) 3.工程变更报表 (24) 已解决和未解决问题 (25) 已解决问题 (25) 未解决问题 (25)

ERP系统操作手册

ERP 项目操作流程一、系统登录 注意:服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗:输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期

二、采购管理: 1、采购流程:采购订单(通过采购需求统计表手工录入)-----审核-----采购到货单(参照采购订单生成)------采购入库单(由仓库参照采购到货单生成)-----采购专用/普通发票(参照采购入库单生成)-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单: 步骤一:进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮; 步骤二:进入采购订单录入窗囗后,先点击增加铵钮,,进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ,然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价,系统自动 计算出合计金额,再按保存按钮把该订单保存下来,再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改,修改完成后再保存该订单,重新审核。如要把该单据删除的话,就要先放弃审核,点击删除,要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉,再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核

步骤一:进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮; 步骤二:进入采购到货单录入窗囗后,点击增加铵钮,将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框: 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三:在选项框中选择“拷贝采购订单”选项,系统会弹出一个筛选框出来,操作员根据情况填写筛选内容,系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来,然后操作员选择要生成到货单的订单记录,系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中,然后点击保存按钮,把该张到货单保存下来,最后点击审核按钮。如要修改的话,就必先放弃审核 注:《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同,但所输入的数量为负数,选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示:

开店手册

目录 前言 -------------------------------- 2 第一部分货架的安装 -------------- 3第一周 ------------------------- 4 第二周 ------------------------- 5 第二部分筹建倒计时 -------------- 8第一周 ------------------------- 9 第二周 ------------------------ 11 第三周 ------------------------ 12 第四周 ------------------------ 13 第五周 ------------------------ 14 第六周 ------------------------ 16 第七周 ------------------------ 17 第八周 ------------------------ 18 试营运 ------------------------ 19 开店仪式 ---------------------- 20 开店日 ------------------------ 20第三部分筹建表格与报告 ---------- 21

新店货架安装的时间表与工作流程 (货架安装始于商店交付日) 第一周 星期一 1.有关计划如何接受货架、如何卸货的会议 2.建立卸货架与收货架小组 3.备妥卸下和接收货架的设备 4.准备货架存放区域 5.准备废物堆放区域 6.从卡车上卸下货架或其他设备 星期二 1.工作组会议,把人员分为6组:卸货、检查、运输、整理、安装、 清理 2.审核如何卸货架与接收货架 3.检查接收的设备 4.按产品的明细分组摆放 5.检查小组分为二组 -其一检查货架数量 -其二复查核对上述内容 6.整理组按货架类型归类 7.建立废物收货组,保持区域干净 8.联络机电维修部订做废纸存放箱 星期三 1.开始讨论问题,修正工作进度的工作组会议 2.准备与检查卸货设备、手拉式叉车、托盘 3.货运公司开始安装货架

saperp物料主数据维护操作手册

物料主数据维护操作手册 目录 00、物料主数据系统维护操作说明 ...................................... 错误!未定义书签。 01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) ................................... 错误!未定义书签。 02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) ........................... 错误!未定义书签。 03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) ............................... 错误!未定义书签。 04、修改物料主数据 (MM02)-(标准功能) .................................. 错误!未定义书签。 05、新建物料主数据批导-原燃资材 ....................................... 错误!未定义书签。 06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材.................................... 错误!未定义书签。 07、新建物料主数据批导-备件 ........................................... 错误!未定义书签。 08、扩充物料主数据视图批导-备件 ....................................... 错误!未定义书签。 09、物料进行编码时查询系统最大编号 .................................... 错误!未定义书签。 10、物料清单查询(MM60) ................................................ 错误!未定义书签。 11、物料待删除标记.................................................... 错误!未定义书签。

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册(模板) 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者:王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时,建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe",IE的相关设置要求:IE的安全设置为"自定义级别",启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后,用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1: 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为: 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

开店手册范本

WORD下载可编辑 泛美健康专卖开店手册

目录 一、专卖店开业分析……………………………………………… 1、心理准备…………………………………………………. 2、市场调查……………………………………………………… 二、专卖店的选址工作…………………………………… 1、专卖店店址应具备的条件………………………………………… 2、泛美健康产品专卖店店址特征………………………………………… 3、专卖店选址应注意的事项…………………………………………. 三、购物环境的设计…………………………………………. 1、入口设计要点……………………………………………. 2、店内的最佳通道宽度 3、收款台的配置要点 4、店内布置的六大要素 5.装饰照明的重点 6、店内的声音与音响配置 7、专卖店的气味设计 8、专卖店的通风设施配置

四、专卖店的布局 (一)、商品的陈列 1、丰富 2、展示高档的产品 3、营造特有的气氛 (二)、黄金分割陈列法(三)、商品的标签管理 1、标签打贴的技巧 2、打贴价格标签的注意事项 五、店铺装修 1、设计、预算 2、加盟商认可 3、装修 4、验收 六、关于培训 七、开业前筹备工作 八、附录

一、专卖店开业分析 1、心理准备 第一、在心理上要做好迎接改变的准备。开办专卖店对新加盟的朋友是一个重要决定,要有足够的心理准备,要准备在时间、精力等方面有很大的投入,要想事业成功,没有耐心、毅力是不行的。在经营的过程中可能会遇到很多的困难,但只要不放弃、积极地面对,就有成功的机会。总部会在此方面给每位新加盟商以各方面的支持,公司会与加盟商共同面对所遇到的一切困难,加盟商的困难就是总部的困难!但外因还要通过内因起作用,各位加盟商充分发挥主观能动性,是专卖店成功的关键因素。 第二、心理上要对风险有一定的认识。做事要有依据,未雨绸缪,就可以将风险控制在最小的范围。 第三、要有积极的态度。我们做事的态度是我们成功的保证。“一个人的人生态度决定了一个人的人生高度”。

ERP系统操作指导

ERP系统培训 目的: 1、熟练使用ERP系统操作; 2、规范单据操作流程以及数据衔接; 3、提高货品管理能力以及数据分析能力; 4、提升营运管理能力以及单店业绩。 培训内容: 第一部分:ERP系统操作:基础篇、业务篇 第二部分:ERP数据分析以及营运管理(销售部与督导部) 第一部分 ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南 一、基础篇……………………………………………………………………… 1.分销系统登录…………………………………………………………… 1.1系统登录………………………………………………………… 1.2退出……………………………………………………………………… 2.分销系统基本操作……………………………………………………………… 2.1用户修改密码…………………………………………………………… 2.2系统界面………………………………………………………………… 2.3单据基本操作…………………………………………………………… 2.4查找操作………………………………………………………………… 2.5查询操作………………………………………………………………… 2.6报表操作………………………………………………………………… 3.分销系统基础数据……………………………………………………………… 3.1货品资料…………………………………………………………………

3.2渠道资料………………………………………………………………… 3.3供应商资料……………………………………………………………… 3.4仓库资料………………………………………………………………… 二、业务篇……………………………………………………………………… 1、采购订货管理…………………………………………………………………… 1.1按期货下采购订单……………………………………………………… 1.2常用报表………………………………………………………………… 2、客户订货管理………………………………………………………………… 2.1区域订货会客户下单…………………………………………………… 2.2后期补货………………………………………………………………… 2.3常用报表………………………………………………………………… 3、零售价管理……………………………………………………………………… 3.1区域零售价调整………………………………………………………… 3.2常用报表………………………………………………………………… 4、客户信用管控…………………………………………………………… 4.1客户回款………………………………………………………………… 5、货品配发……………………………………………………………………… 5.1客户/店铺按单配货……………………………………………………… 5.2客户/店铺配货…………………………………………………………… 5.3客户退货申请……………………………………………………………… 5.4 常用报表………………………………………………………………… 6、仓库业务……………………………………………………………………… 6.1仓库收货…………………………………………………………………… 6.2仓库发货…………………………………………………………………… 6.3仓库收客户/店铺退货…………………………………………………… 6.4退货给供应商……………………………………………………………… 6.5仓库调拨…………………………………………………………………… 6.6仓库盘点…………………………………………………………………… 6.7常用报表:………………………………………………………………… 7、自营店铺业务……………………………………………………………………… 7.1 店铺销售…………………………………………………………………… 7.2店铺收货…………………………………………………………………… 7.3店铺调拨…………………………………………………………………… 7.4店铺退货…………………………………………………………………… 7.5店铺盘点…………………………………………………………………… 7.6常用报表……………………………………………………………………

餐饮连锁店加盟招商手册DOC

投资奇少 回收特快 项目建议书 之所以风靡全国 就因为是好项目 和总部持之以恒的支持

神界公司 ———————————————————————————— 连锁总部 项目建议书 中餐历史悠久,烹调之道博大精深,大酒店、高档酒楼生意好者不在少数,成规模者也随处可见。然而,中式快餐包括各种风味餐成气候者却如凤毛麟角,屈指可数。原因何在? 快餐不同于正餐,快餐有快餐的规律。 研究正餐规律早已是传统,而对于现代社会产生和需要的快餐,了解者都不多,更不用说能够驾驭者了。 快餐是什么?外国人有汉堡包,中国呢? 快餐厅的环境简洁、卫生、富有文化品位;而产品必须标准化、程序化生产,上菜速度快。但仅此还不够,例如快餐的一个诀窍,那就是能够外卖。君不见洋快餐不仅可以坐在店里吃,还可以站着吃、走着吃吗(可以提高营业额30%至70%)?这就是许多所谓中式快餐的致命弱点。无怪乎有人说中国没有真正的快餐,不是一点道理没有。

神界研发的系列风味餐厅,是中餐与快餐规律的结合体,既符合中国人的口味和中国大众消费习惯,又符合快餐标准、简洁、快速的生产和消费原则。 独到的工艺技术和秘方调味,高水准的营销组合,使神界系列风味餐厅一经推出,就备受大众欢迎。而“神界”快餐面向中小投资者的“低投入,低成本,高收入,高利润”的特点,则对加盟者最具吸引力。“半年至一年收回投资”,一点不在话下。 1.神界是专业餐饮连锁管理公司运作;而不是草台班子蒙事。 2.神界有对中餐普遍规律的深入研究;而不是偶得一店成功。 3.神界重视对加盟商的服务和支持;而不是卖牌子撒手不管。 4.神界的培训扎扎实实,负责到底;而不是敷衍了事,根本没有培训力量。 5.加盟神界连锁,成功率90%;而个人独立创业,成功率只有20%。 6.食材选择和组合靠科学;而不是靠自己兴趣和爱好。 7.加入联合舰队,组成连锁网络,规模大,声势大,知名度高;而不是小家小户小字号。 8.神界独有经营技术资产和保密配方生产的菜品;而不是易于模仿的街头流行小菜。 9.强大的营销专家队伍,策划与实施配套;而不靠单打一的经营手段。 10.为中小投资者量身定做,投资小,获利高;而不是“贪大求洋”,加重投资者经济负担和投资风险。

SAPERP物料主数据维护操作手册

SAPERP物料主数据维护操作手册 名目 00、物料主数据系统爱护操作讲明1 01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) 3 02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) 4 03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) 7 04、修改物料主数据(MM02)-(标准功能) 9 05、新建物料主数据批导-原燃资材10 06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材11 07、新建物料主数据批导-备件 13 08、扩充物料主数据视图批导-备件14 09、物料进行编码时查询系统最大编号16 10、物料清单查询(MM60) 17 11、物料待删除标记17 物料主数据系统爱护操作讲明 数据爱护员在系统进行物料爱护时,需按照下面操作步骤执行。数据检查。检查业务员提交的物料爱护数据是否正确。 系统查重。在系统内按物料描述进行查重。使用标准功能MM03。物料组对应。按照板块公司物料组表对应物料组。

物料编码。查询系统物料编码中同一分类的最大编号,然后按照编码规则进行编码。 系统爱护。按系统标准功能或批导程序进行在系统创建或扩充数据。 使用批导程序批导新建备件物料时,需要注意差不多计量单位。按《E RP系统计量单位》文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。 事务代码讲明

01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) 1、使用事物代码MM03进入 点击进入下面的屏幕 2、点击下面红色框中的按钮会显现物料查询界面(鼠标放在物料后面的白色栏中就会显现) 3、物料查找:在下面的界面中,能够按照不同选项卡下的查询条件进行物料查找 点击能够选择隐藏的选项卡。 一样情形,选择按物料编号/物料描述查找,查找时,在物料描述的地点输入物料品名、规格等信息,例如打印机*,*表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找。 按物料组查找物料,查找时,在物料描述的地点输入物料品名、规格等信息,例如打印机*,*表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找。物料组可在列表中选择需要查找物料所属的物料组代码。 按物料类型的物料查找物料,查找时,在物料描述的地点输入物料品名、规格等信息,例如打印机*,*表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找。物料类型能够输入或选择ROH 原材料、ZERS 备件等。

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