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质量手册关于质量手册和质量管理体系

质量手册关于质量手册和质量管理体系
质量手册关于质量手册和质量管理体系

质量手册修改页

0 目录

01 关于质量手册和质量管理体系

质量手册概况

本手册根据CNCA-01C-015:2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》(以下简称“实施规则”),结合本公司实际情况编制。本质量手册符合“实施规则”的要求,是本公司质量工作的纲领性文件,用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,是本公司质量管理活动的行动纲领,本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。

本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。

质量手册及其管理

㈠依据及意义:

本质量手册是依据“实施规则”而建立的,是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。

㈡编写及批准:

本手册由质量负责人制订,经总经理批准后以发布日期为生效日期。

㈢分发及控制:

①本手册由品质部负责分发和控制,发放分“受控”和“非受控”两种,并保存手册的分发记

录。

②本手册受控发放范围是经总经理核准同意后的发放名单进行发放,若有顾客或其它原因需要

对外发放,则总经理同意后发放。

③修改及作废:

a.在手册使用其间,如有修改意见,各部门主管应汇总意见,及时反馈到办公室;质量手

册应每年的管理评审会议上得到评审,评价其适宜性、充分性及与“实施规则”的符合性;必要时对手册予以修改。

b.本手册的修改,必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核,则应确保其得到

相关背景资料。

c.本手册的修改以整章节修改的形式出现,由办公室从受控手册中收回已作废的文件页经

总经理核准后销毁,保留一份底稿并盖上“作废”章。

d.凡作修改的手册,必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。

e.对非受控手册不予跟踪修改。

④纪律及法律

a.本手册持有者要妥善保管,不得丢失,禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时,

必须归还品质部或办理交接手续。

b.本公司对本手册拥有知识产权,未经总经理的书面同意,任何单位、个人不得私自全部或

部分复制。本公司对违反者具有追究法律责任和起诉的权利;

c.本手册的解释权归总经理。

关于质量管理体系

㈠建立质量体系的目的

本手册根据CNCA-01C-015:2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》对本公司质量管理体系作了总体规定,旨在保证本公司批量生产的3C认证产品与获型式试验合格样品的一致性,用于证实公司3C产品满足“实施规则”的能力,并通过体系的建立、实施、有效运行和持续改进不断满足法律法规的要求。

㈡质量管理体系的范围

a. 本手册产品和过程范围为:

NBC350(KR)、NBC500(KR)、NBC630(KR)系列CO

气保焊机的制造和销售。

2

b. 本手册涉及本公司总经理、质量负责人、品质部、生技部、销售部、办公室、车间和仓库。㈢涉及与产品和质量体系有关的标准

https://www.sodocs.net/doc/562480600.html,CA-01C-015:2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》

b.弧焊设备第1部分:焊接电源

c.ISO9000:2000 质量管理体系术语

术语和定义

a.本公司质量体系文件采用ISO9000:2000以及“实施规则”中的术语和定义。

b.作业指导书:与产品制造有关的技术文件、管理文件及外来文件。

c.外来文件:在产品形成过程中应遵守的标准、法令法规及顾客提供的技术文件如:图样、

技术要求、检验规范等。

d.顾客投诉:顾客因本公司的产品和服务质量而引起的不满情绪,如:某产品质量特性多次

达不到要求、严重的质量问题、交货期经常拖延、服务不周等,导致公司信誉下降。

e.质量异常:是指不合格品数量较大,反复出现的不合格或重要质量特性无法得到保证等,

有必要采取纠正措施的不合格情况。

f.格式记录:规定的表格形式的记录;

g.自由记录:未规定格式的记录,如笔记本中的记录、与顾客的来往信函等。

h.电子记录:未形成书面的存储在电子媒体上的记录,如存储在硬盘上记录。

i.安全元器件:指“实施规则”明确的元器件,此类元器件必须选择通过CCC认证或CQC第五类认证等认证模式的产品;

j.关键元器件和材料:是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料。关键元器件和材料应包含安全元器件;

k.关键工序:指对产品性能(安全、环保、EMC)的形成起关键作用的工序,一般应对关键工序的人、机、料、法、环等因素进行控制;

l.例行检验:例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工;

m.确认检验:确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验,一般在成品库或例行检验合格的生产线末端抽样;

n.定期确认检验:指对关键元器件和材料实施的确认检验,确保关键元器件持续满足CCC认证的要求,定期确认检验可委托供方进行;

o.运行检查:通过使用易行、有效的方法对处于校准检定周期内的检测仪器设备进行定期功能性检查,确保检测设备的检测能力持续满足产品检测和质量判定的要求;

p.认证产品的一致性:使用认证标志的产品在设计、结构和使用的关键元器件和材料方面与型式试验样品一致的程度;

q.认证标志:指购买的国家印制的CCC标志或者自行模印、印刷经CNCA同意的CCC标志;

02 本公司简介

江苏良久电气设备有限公司位于中国最发达的长江三角洲上海都市圈,是国家推广应用CO

2气体保护弧焊机的重量级制造商。公司的前身为“常州市良久电气设备有限公司”(已经取得CCC 认证,证书编号:20020)。

本公司在多年的生产、营销中,积累和储备了强大的技术力量和不菲的市场份额。本公司推出的LiangJiu牌晶闸管控制CO2/MAG气体半自动系列弧焊机是在全面消化美国米勒、瑞典伊萨、日本松下等世界先进焊接设备制造技术的基础上开发研制而成,在中国处于领先地位。

本公司产品凭借功能、品质、价格、服务的显着优势,广泛赢得了用户的青睐,在华东六省一市中的用户群更是星罗棋布,并且已经成为我国机械、冶金、能源、矿山、船舶、桥梁、建筑、锅炉、车辆、铁道、轻工、化工、兵工等行业优先采用的设备。

本公在陈良禹总经理的领导下,本着“良久品格、至善永恒”的企业文化,竭诚欢迎中外客商莅临指导,公司愿与之携手合作,共创辉煌。

地址:中国江苏江阴市璜土镇

法人:陈良禹

联系人:

电话:05

传真:05

组织结构图

04任命书

任命吕云雷为我公司质量负责人,行使以下权利:

⑴负责公司CCC质量管理体系的建立,运行和保持正常运行。

⑵向公司总经理报告CCC质量管理体系运行情况,及时处理质量管理体系运行有

关问题。

⑶在组织内促进顾客要求意识的形成;代表公司就CCC质量管理体系有关事宜与

外部各方联络。

⑷建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;确保加贴强制性认证标

志的产品符合认证标准的要求;

⑸建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加

贴强制性认证标志。

总经理:陈良禹

日期:2005-11-30

附表一 CCC质量体系职能分配表

注:程序文件与各部门的关系打“☆”者为负责部门,打“△”者为相关部门。

职责

总经理

a.全面领导本公司的日常工作,树立质量第一意识,向全体员工传达满足法律法规的重要性;

b.负责制定、发布质量方针和质量目标,批准并颁布《CCC质量手册》,确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;

c.任命质量负责人,确定与质量管理体系相适应的组织机构,并明确各级管理机构和人员的职责、权限和相互关系;

d.主持管理评审,确保质量管理体系持续地不断改进;

e.确保质量体系运行必要的资源配备;

f.对企业的CO2气保焊机产品质量满足CCC法律法规要求负责。

质量负责人——职责见第8页;LJ/QP-01-A/0标志控制程序见程序文件1

办公室(含主任、采购员、文员)

a.负责对原材料、元器件及外协供方的评价、选择和再评价、选择的控制;

b.负责对采购的控制,确保及时供应所需的合格原辅材料;

c.负责归口管理本公司质量管理体系文件(含记录)和档案管理工作;

d.负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查;

e.负责总经理各项指令的通知、发布和下达贯彻;

f.负责公司年度培训计划的制定及监督实施,组织对培训效果的评估,确保人员能力充分;g.负责组织并实施内部审核,并对内审发现不合格项纠正措施的验证进行跟踪;

品质部(含部长、IQC、IPQC、FQC、QA和计量管理员)

a.负责编制原材料、过程及成品检验规范;

b.负责按原材料检验规范进行进货检验,对关键元器件和材料实施定期确认检验;

c.负责在生产过程中对半成品进行检验和试验,确保产品质量及一致性符合要求;

d.负责在生产线末端100%对产品进行例行检验,并对合格产品施加3C标志;

e.负责每年至少一次对产品进行确认检验;

f.负责对不合格原材料、半成品和成品的控制;负责纠正措施/预防措施的实施和验证;g.负责对计量器具进行控制,确保其持续稳定的计量检测能力;负责对使用计量器具人员进行指导;

生技部(含部长、技术员、设备管理员、计划员)

a.负责编制、提供相应的产品标准、工艺规程和必要的作业指导书等;

b.负责组织编制和实施CCC产品质量计划;

c.负责对达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的控制;

d.负责识别关键工序、特殊工序,并对其实施控制和确认;

e.负责编制提供采购物资的技术标准;

f.负责对车间的人、机、料、法、环的管理,负责生产计划的顺利实施;

g.负责对产品标识和可追溯性的控制;负责对产品的包装和搬运;

h.负责建立健全安全防火制度,并加强监督检查,确保企业安全;

销售部(含部长、销售员)

a.负责产品的销售和资金回笼;

b.负责识别顾客要求,进行标书、合同或订单的评审;

c.负责顾客满意的调查和测量,负责顾客抱怨的处置;

财务部(含部长、会计)

a.负责仓库的管理;

b.每月实施盘点,保证公司仓库的正常运作;

车间(含工段长、操作员)

a.负责按生产计划组织均衡生产,合理使用车间的人、材、物,保证计划的实施;b.对在用生产设施和测量装置的完好负责;

c.负责车间的质量管理和安全生产、文明生产,负责对不合格品实施纠正;

d.负责生产过程中产品的搬运、贮存和防护工作;

仓库(仓管员)

a.负责仓库内产品的标识,不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护;b.负责制定仓库管理制度,选择和使用适宜的搬运工具和方法;

c.严格按照公司的规定进行出入库日常管理;

各部门各岗位人员职责见《工作手册》

1. 目的

确保加贴CCC认证标志的产品均为符合认证标准的要求。

确保强制性认证标志的妥善保管和使用。

确保不合格和获证后娈更的产品未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。

2. 适用范围

适用于本公司强制性认证产品标志的使用管理工作。

3. 职责和权限。

质量负责人负责认证标志的采购、保管和发放工作。

检验员负责认证标志的加贴工作。

标志管理员负责认证标志的使用检查工作。

质量负责人负责变更产品的认证机构确认工作。

4. 工作程序

标志的保管

标志管理员根据认证标志的库存状况到国家指定的机构进行认证标志的采购。

采购的标志进厂后由标志管理员登记入库。

标志的领取

检验员根据标志的使用情况以及生产任务向标志管理员进行标志领用申请。

标志管理员进行认证标志的领用登记。记录格式为《强制性认证标志领用登记表》。

检验员在《强制性认证标志领用登记表》上签字。

强制认证标志的使用

成品检验合格而且检验员按照章节《产品一致性控制程序》进行一致性检查完成的产品由检验员加贴强制认证标志。

标志管理员填写《强制性认证标志使用记录》,检验员签字确认。

产品变更和变更后标志的使用管理

当产品名称、关键原器件和材料变更、产品结构等发生变更时,变更发生引起产品一致性不符合时,质量负责人应发布《产品一致性不符合通知书》,并停止对该产品的强制认证标志的发放。由质量负责人重新申请强制认证机构进行认证/确认。在未认证/确认完成前发生变更的产品不准加贴强制认证标志。

认证机构完成认证工作。发放相应的证明材料后由质量负责人对标志管理员进行书面通知。

生技部对原《产品一致性要求》进行变更并重新下发。相关人员按本程序文件及进行标志的下发及使用。

5. 相关文件

产品一致性要求

6. 相关记录

强制性认证标志使用记录

强制性认证标志领用记录

产品一致性不符合通知书

资源

本公司从满足”实施规则”的角度出发,对人员、基础设施、工作环境、监视和测量装置等资源的配备规定了相应的要求。

编制《基础设施和工作环境控制程序》,以确保生产设备和工作环境满足稳定的生产符合“实施规则”要求的产品;

人力资源

总则

a.本公司从各员工的教育、培训、技能和经历方面来考虑,确保其能胜任的相应的质量管理

体系职责和岗位;

b.办公室负责制定“工作手册”和员工岗位能力矩阵表,规定各级岗位人员的能力要求。

c.对于导入CCC质量体系之前进入公司的在职职工若无重大的工作失误,经过CCC实施准则

和体系文件的培训即可认为其有能力胜任工作,新进员工应经过系统培训并评估其能力后方可上岗。

d.办公室应定期对人员岗位能力进行确认,更新员工岗位能力矩阵表。

培训、意识和能力

a.办公室组织识别从事影响质量的活动的人员所需的能力,并制订“年度培训计划”,总经理

对培训计划进行批准并由办公室组织实施培训。

b.培训后应确认其有效性,记录于“员工培训实施记录”中;

c.确保每个员工均能意识到所从事活动的相关性和重要性,及如何为实现质量目标作贡献。

d.所有培训均应形成记录,记录由办公室负责保存。

记录

a.年度培训计划

b.员工岗位能力矩阵表

c.员工培训实施记录

当无论是由于外部原因(如:认证制度、认证标准等)或是内部原因(人员变动、设备更换、环境发生重大变化等)造成资源发生变化,本公司将采取以下措施,保证认证产品质量满足强制性认证标准的要求:

a.外部原因引起的资源变化。质量负责人负责保持与认证公司的联系,每月向总经理汇报有关强制性产品认证标准的更新信息,以确保配置资源满足认证标准的要求;

b.内部原因引起的资源变化。质量负责人每月对涉及认证产品的基础设施、设备、检测设备以

及人员、工作环境等进行检查,当发现资源有变化时,必须加以评估,并及时采取措施保证本公司资源满足认证产品稳定生产的需要

1. 目的

为了正确使用、保养生产设备和工装,使其处于正常的工作状态,具有稳定的过程能力以及保持适宜的工作条件以保证产品的质量。

2. 适用范围

适用于本公司生产设备的保养、维修和报废,工装使用、报废控制以及工作环境的控制。

3. 职责

生技部负责设施、生产设备、工装的管理、保养和维修;设备管理员具体主持工作;

生技部负责工作环境的管理。

4. 程序

设备管理:

生产设备的使用说明书及其他有关随机资料由生技部设备管理员统一管理。

设备管理员负责建立《设施台帐》,并对关键设备进行识别,编制设备操作规程。

新购进生产设备使用前应安装调试良好,经设备管理员确认后方可使用。

自制设备使用前应经设备管理员鉴定合格后方可使用。

关键设备由设备管理员建立“关键设备备件清单”,并保持安全库存。

设备的日常保养

日常保养由使用部门操作者专人保养。

保养人员依设备维护保养要求进行保养,记录在设备日保养记录中。

设备管理员对日常保养情况进行不定期检查,并在设备日保养记录中签字。

设备的定期保养:

每年12月份设备管理员负责制订下年度《设施维修计划》。

保养人员依定期保养项目表进行保养;设备管理员负责检查督促。

设备年度检修计划报总经理/质保工程师审批后,设备管理员负责组织人员实施。

每次保养完成后,保养人员应在设备年度保养计划中作相关标识记号。

设备维修作业:

当设备异常,依照设备有关资料进行调整或维修后仍不能使设备恢复正常运行时,由生产车间申请维修人员进行维修。

当设备出现故障时,操作者应立即通知现场管理人员,并填写《设施检修记录》,请机修人员维修。

设备在维修后,先应确认设备操作功能是否恢复正常,确认正常后,设备方可供操作人员

使用,机修人员和生产车间人员须在《设施检修记录》上填写故障修理记录及验证结果。

关键工序和特殊工序使用的设备的维修后,除执行条款外,还应由生技部组织进行设备能力确认,保证设备能力达到工艺要求。

报废流程

设备不能修复时,生技部设备管理员填写《设备报废申请单》,经总经理或质量负责人审批,再办理报废事宜。

设备被审批报废,在《设施台帐》中注明“已报废”不再安排保养。

报废设备应明显标识“报废字样”并放在指定地点,设备管理员负责组织生产车间将报废设备零部件回收和再利用。

生产用工装的管理

工装的生产。生技部技术员根据工艺要求识别工装/模具要求,绘制工装/模具图纸,经生技部部长批准后委外加工或自制。

工装的验收。工装交付车间使用前,应由设备管理员、技术员组织验收,确定合格的工装/模具方可投入生产。

工装的管理。由生技部设备管理员负责建立《工装一览表》,记录工装的种类、数量、入厂时间、设定使用寿命等。

工装的维护。由生技部设备管理员负责制订关键工装的日常保养规程和方法,车间作业人员负责日常维护保养和上、下场维护保养。

工装的标识。所有工装均须定位放置,并有明显识别标志,工装上的所有零配件不得私自拆卸或加装,装卸工装必须在停机状态下进行,工装使用完毕后须保持清洁防止生锈。

工装的修理和报废。工装使用时若发现有异常现象,由车间向设备管理员提出,进行修复。无法修复的工装,报总经理/质量负责人同意后报废,并记录。

工作环境

生技部负责识别并保管为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素,根据生产作业需要,确定并提供作业场所必须的设施,创造良好的工作环境,包括:

a)配置适用的厂房,根据生产的需要适当装修,防止曝晒、风雨侵袭和潮湿;

b)配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度和安全;

c)生技部对设施实行定置管理,要考虑人体工效的要求,努力提高工作效率;

d)确保员工生产符合劳动法规的要求,安全生产;

本公司无特殊工作环境要求。

5、相关文件

采购控制程序

设备操作规程

设备管理制度

6、记录保存

生产设施配置申请单设施验收单

设施台帐

设施维修计划

设施日常保养记录

设施检修记录

设施完好检查记录

工装一览表

工装(模具)确认记录

1.目的

对本公司3C认证产品规定程序、过程、资源和活动顺序,以及获证产品的变更、3C认证标志的使用管理,以满足强制性产品认证要求和顾客的要求,并符合认证产品一致性的原则。

2.适用范围

适用于本公司的3C认证产品“NBC系列CO2气保焊机”。

3.产品设计标准和规范

弧焊设备第1部分:焊接电源

电气电子产品类强制性认证实施规则——电焊机编号:CNCA-01C-015:2001

4.产品设计目标

符合标准和强制性产品认证要求以及顾客的要求。

5.职责

质量负责人负责3C认证产品质量的全过程控制,其具体职责落实到其下面的生技部、品质部、办公室、销售部、车间、仓库等;

办公室负责对供应商的考察评定、日常管理和元器件材料的采购;

生技部负责产品的生产和过程控制;

品质部质检员负责元器件材料的进货检验和产品的过程检验及出厂检验;负责3C认证标志的使用;

办公室采购、生技部车间负责在生产的不同阶段对产品的一致性进行控制;

质量负责人负责认证标志的管理和认证产品的变更控制。

6.产品的实现过程

质量负责人按照公司管理层的指令,确定实施CCC认证的产品型号;

生技部根据确定的型号要求编制技术文件和工艺图纸,输出“零部件明细表”、“元器件清单”、“电路原理图”、“接线图”、“总装配图”、“线路板加工图”、“机箱加工图”、“铭牌图”等技术资料;

车间根据“零部件明细表”、“元器件清单”和生产任务、库存信息据实编制“物资请购单”并传递给办公室采购,采购人员负责确定供应商并计算用款额度,经授权人员批准后实施采购,具体执行《采购控制程序》;

品质部质检员负责元器件材料的进货检验,具体执行《关键元器件和材料检验/验证程序》和《进货检验规范》,经检验合格的元器件材料方可入库。

生技部按“生产计划”及相应的产品技术资料组织生产,生产过程中按照《过程控制和过程检验程序》和相应

的过程检验规范进行控制和检验;生产车间对生产设备定期进行维护保养,保证生产设备的完好;

工艺流程图——附件1

品质部质检员应严格执行《例行检验和确认检验程序》,按照《成品检验规范》对成品进行检验,并进行产品一致性的检验,只有检验合格的产品才能加贴3C标志,入库。

销售部负责合同的执行监督,及时与顾客联系、沟通,按合同的规定进行交付,交付后,负责收集顾客反馈信息,对顾客满意程度进行测量分析。

7.资源配置

人力资源

为达到从事影响产品质量工作人员的能力,办公室应严格执行《工作手册》并对相应人员实施培训和考核。

基础设施及工作环境

为使产品符合要求,公司配置了工作场所、车间及电力配套设施,配置了生产所需各种设备、工艺装置(详见台帐),配置了产品需要的监视和测量装置(详见台帐),适宜的生产、检测环境,应严格执行《基础设施和工作环境控制程序》、《检验仪器设备控制程序》。

8.获证产品变更

获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)在实施前要向认证机构申报获得批准后方可

执行,具体执行《一致性和变更控制程序》。

9.认证标志使用管理

成品检验员和标志管理员在质量负责人管理下使用认证标志,执行《3C认证标志控制程序》。

10.关键元器件的定期确认检验

执行《关键元器件和材料定期确认检验程序》。

11.认证产品的确认检验

执行《例行检验和确认检验程序》。

12.改进

应依据法规要求、顾客要求在日常生产中,积极寻求机会改进产品,采取纠正/防措施提高产品质量,具体执行《纠正预防措施程序》。

13.其它

以上未提及的事项按质量体系程序文件执行。

14.相关文件

《采购控制程序》

ISO质量管理体系《质量手册》制度范本格式

I S O9001:2000质量管理体系《质量手册》 中华人民共和国家标准 GB/T19001—2000 (idt 9001:2000) 体系——要求 国家质量技术监督局发布 目录 前言 ISO前言 0 引言 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针

5.4 5.5 职责、权限与 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 前言 本标准等同采用ISO9001:2000《质量管理体系要求》。 本标准是GB/T19000族标准之一。标准中的“应”(shall)表示要求,“应当”

(should)仅起指导作用。 本标准对GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和GB/T19003-1994作了技术性修订,故本标准发布时,取代GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和 GB/T19003-1994。 本标准的附录A和附录B是提示的附录。 本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会(CSBTS/TC151)提出并归口。 本标准由中国标准研究中心负责起草。 本标准起草单位:(略) 本标准主要起草人:(略) ISO前言 国际标准化(ISO)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会,制定国际标准工作通常由ISO的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣,均有权参加该委员会的工作。与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可参加有关工作。ISO与国际电工技术标准化方面保持密切合作的关系。 国际标准是根据ISO/IEC导则第3部分的规则起草。 由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决,需取得了至少75%参加表决的成员团体的同意,国际标准草案才能作为国际标准正式发布。本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题,对此应引起注意,ISO不负责识别任何这样的专利权问题。 国际标准ISO9001由ISO/TC176/SC2质量管理和质量保证技术委员会质量体系分委员会制定。 ISO9001第三版取代第二版ISO9001:1994以及ISO9002:1994和ISO9003:1994,包括对这些文件的技术性修订。原已使用ISO9002:1994和ISO9003:1994

公司质量管理体系手册

锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册 200309 质量手册 QUALITYMANUAL 锦州电力电容器有限责任公司 JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD 质量手册 (第3版第1次修订) 手册编号: 副本控制: 持有者: 2001年5月28日发布2001年06月01日实施 目录 发布令 质量管理体系组织机构图 前言 (1) 0质量方针和质量目标 (3) 1范围 (5) 2引用标准 (6) 3术语和简称 (7) 4质量管理体系 (10)

文件要求 (11) 5管理职责 (13) 管理承诺 (13) 以顾客为关注焦点 (15) 质量方针 (16) 策划 (17) 职责、权限和沟通 (18) 管理评审 (19) 6资源管理 (21) 资源的提供 (21) 人力资源 (22) 基础设施 (23) 工作环境 (24) 7产品实现 (25) 产品实现的策划 (25) 与顾客有关的过程 (27) 设计和开发 (29) 采购 (32) 生产和服务提供 (34) 监视和测量装置的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 总则 (38)

不合格品控制 (41) 数据分析 (42) 改进 (44) 9质量手册的管理 (46) 附录A质量管理体系程序文件清单 (48) 附录B质量手册编写人员名单 (49) 附录C质量手册更改控制表 (50) 发布令 锦州电力电容器有限责任公司(JR)在多年推行全面质量管理的基础上,不断深化完善质量体系。依据 GB/T19001-1994idtISO9001:1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》(第二版)。适用于JR产品的全过程的质量保证,并于1998年4月完成了对 GB/T19001-1994idtISO9001:1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用,同时通过了质量认证。 在此基础上,JR基于国际标准的换版,依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版(第三版),以持续改进,满足顾客和适用法律法规的要求。 本手册是JR质量管理的最高法规,是指导JR质量管理活动的纲领性文件,是全体员工必须遵守的质量行为准则,是对正常运行的质量管理体系的总体的描述,是JR质量管理体系的基础文件。 依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要,授权总工程师王毅为管理者代表,全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。 我作为JR总经理,根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规,对JR的产品质量全面负责。 为此,我正式批准本手册并发布实施,要求全体员工认真贯彻执行。 总经理: 2001年5月28日

最新ISO9001:2015质量管理手册

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目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针

5.3 组织的角色、职责和权限6策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行

8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产

IATF16949质量管理体系文件-质量手册

IATF16949质量管理体系文件-质量手册 xxxxxxx有限公司质量手册 [依据IATF16949:2016标准]

总目录

0批准令 0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客和法定要求,提高公司信誉和产品竞争能力,增强顾客满意, 公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合IATF 16949:2016标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2017版标准等要求,经领导层决策,发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布。 总经理:xx 2017年5月1日

0.2任命书 为了更好贯彻执行IATF 16949:2016标准,加强对质量管理体系的管理,特任命姚建平同志为本 组织的管理者代表。管理者代表的职责是: a)确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求; b)确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制; c)报告质量管理体系的整体绩效及其改进,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理:xx 2017年5月1日

质量管理体系手册(大纲)

说明: 本大纲以某机械制造企业为例,描述了其质量管理体系的结构,类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考,制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织,可以在此基础上,补充更多、更细的内容,对于仅仅只为了拿证的组织,可以对其进行删减,简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件,但是,这个《大纲》,篇幅不大,内容灵活,既为企业识别过程提供了思路,也为审核提供了信息,有一定的作用。必须指出:本大纲只提供了一个框架,一个格式,只能做为参考,不能作为模板,企业的管理体系,必须有自己的特点,适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大,提供了空间。环境管理体系,职业健康安全管理体系等,都可以在此基础上,增加该领域的管理要求。按照ISO导则中的附件SL要求建立的“高层次架构”新版标准,为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿,很不完善,例如反映标准要求还不全面,对记录的管理要求也没表述,等等,希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 (一稿) 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001年,现有员工110名,专业从事金属冲压件的生产,公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力,年生产各种冲压件2000吨,已经与×××集团公司、×××股份有限公司、×××公司、×××公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎

所有领域,市场需求极大,但另一方面,专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地,竞争异常激烈。近年来,随着对产品的质量要求越来越高,金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压和连续自动冲压技术上具有比较领先的技术,在行业中享有较高声誉,近年来市场不断扩大,并取得了较好的成就。……. 公司组织机构设置如下图: 公司各部门职权范围见《部门职责和目标》。 二、相关方及其要求 客户是我们的关注焦点,了解客户要求,不断满足其要求和期望是我们的目的,我们应在产品质量上精益求精,价格上做到合理,服务上做到认真负责。 员工是我们的兄弟,能在一起共事,是缘份,更是情份,员工在事业上、情感上、经济上的要求,都应充分给予考虑,做到工作愉快,感情融洽,生活幸福。 企业要发展,离不开资金支持,取得合法利润,当然我们不能忽视。 供应商、协作方都是我们的伙伴,我们互相支持,互相依赖,合作共进,才能共同发展。

2015版质量管理体系手册(范本)

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号: 编制:XX 审核:XX 批准:XX

面建设、领导和管理公司的质量管理体 系并承担与质量管理体系相关的外联工作, 具体包括: a)确保公司的质量管理体系持续符合国 际标准的要求; b)确保质量管理体系各项工作获得预期 的绩效; c)在公司内部通报质量管理体系的绩效 及改进机会,特别是向董事长报告; d)确保在整个公司推动以顾客为关注焦 点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更 时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质 量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、 监督、改进等具体工作,辅助管理者代表履 行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与 质量管理体系的建设和改进工作,成立质量 管理体系推进小组,小组成员由管理者代表 任命并由体系专员领导日常工作。 董事长:XX 2016年6月1日 公司概况

本手册的管理说明: 1.手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。内容对照GB/T19001-2015第4-10章节格式编制,并 全部应用这些章节的质量管理体系要求,没有删减。手册内容由质量管理体系专员负责解释。 2.公司通过内部网络发放电子档手册,员工在下载使用时,应核实手册的版本号和最新修订日期,以保证文件处于有效状态;如需要纸质文件,应向行政科提出申请,办理相关批准手续。 3.当相关方需要时,版本受控的文本由行政科统一登记发放;非受控文本,可由各部门根据需要向外界提供,非受控文本内容可能没有得到跟踪而失效。 4.当手册发生修订时,行政科应及时内部沟通通知各部门,并依据纸质手册的发放登记通知相关人员更新。 4 组织环境 4.1 理解公司及其环境 公司高层应定期(如年度管理评审时)组织对公司经营环境的讨论和分析。董事长负责投资方、集团总部、国家政策、行业、社会等相关信息;总经理负责厂部经营绩效、员工能力意识和文化建设、质量技术等相关信息;经营科负责顾客和供方、合作方动态等相关信息;行政科负责企业需遵守的相应法律法规、人力资源等相关信息。其它各部门监视并收集各自可获得的公司经营环境信息。 记录:管理评审会议记录。

质量管理体系具体文件的构成

体系文件描述 质量体系文件构成: 第一层质量手册 第二层程序文件 第三层管理文件、技术文件、质量计划、作业指导书 第四层质量记录表格 质量手册:质量手册是证明或描述质量体系的主要文件;质量手册规定质量基本结构,是实施和保持质量体系应长期遵循的文件;质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述; 程序文件:程序是为完成某项活动所规定的方法;描述程序的文件称为程序文件;质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定;是质量手册的支持性文件;应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定;每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。 管理文件:公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。 技术文件:包括产品实现所需的产品技术标准、检验标准、产品实现的工艺流程,指标、卡片、手册、说明书、图纸等。 质量计划:质量计划是针对某项产品、项目或合同,规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件;质量计划是为达质量目标所进行的筹划安排,质量计划总是针对一定的目标,如合同、项目或产品的特定要求。 作业指导书:作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序;作业指导书也是一种程序,只不过其针对的对象是具体的作业活动,而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动;作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。内容包括:用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。

质量记录:为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。质量记录的某些目的是证实、可追溯性预防措施和纠正措施。 外来文件:包括行业文件、外来法律、法规、规范。

iso9000质量管理体系文件范本

ISO9000-2000版质量体系文件范本

0.1 目录 标题 ISO 9001:2000标准条款对比 0.1目录 0.2质量手册讲明 5.5.5 0.3质量手册修改操纵 0.4企业概况 1.0公司组织机构图 2.0公司质量治理体系结构图 3.0质量治理体系过程职责分配表 4.0质量治理体系 4.1、 4.2.1、4.2.2 4.2.3文件操纵程序 4.2.3 4.2.4质量记录操纵程序 4.2.4 5.0治理职责 5.0 5.1~5.3治理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.3 5.4治理策划操纵程序 5.4.1、5.4.2 5.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.4 5.6治理评审操纵程序 5.6

6.0~6.1资源治理 6.0、6.1 6.2人力资源操纵程序 6.2 6.3~6.4设施和工作环境操纵程序 6.3 、6.4 7.0产品实现 7.0 7.1实现过程的策划程序 7.1 7.2实现过程的策划程序 7.2 7.3设计和(或)开发操纵程序 7.3 7.4采购操纵程序 7.4 7.5生产和服务运作操纵程序 7.5 7.6测量和监控装置的操纵程序 7.6 8.0测量、分析和改进 8.1 8.2.1顾客中意程序测量程序 8.2.1 8.2.2内部审核程序 8.2.2 8.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 8.3不合格操纵程序 8.3 8.4数据分析操纵程序 8.4 8.5改进操纵程序 8.5 附录1 第二级文件清单 附录2 质量记录清单 0.2 质量手册讲明

完整的质量管理手册

质量手册 文件编号:Y G/QM-2009 版本号:B/0 发放号: 受控状态: 编制:___________________ 日期:_____________________ 审核:___________________ 日期:_____________________ 批准:___________________ 日期:_____________________

工程有限公司 页码早节 01 2-3 02 03 04 05 10 11-13 14-17 5 18 6 19-27 7 内容 质量手册封面 目录 关于颁发《质量手册》的指令修改记录 质量方针和质量目标 企业概况 质量手册的应用范围和删减说明质量手册引用的标准 质量手册的制订和管理 质量管理体系 总要求 文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现

产品实现的策划与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 722与产品有关的要求的评审 723顾客沟通 设计和开发 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 不合格控制 数据分析 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号: 编制:XX 审核:XX 批准:XX

2016年6月1日发布2016年6月1日实 施 发布令 为提升公司质量管理水平,更好地为顾客提供优质产品和服务,提高顾客满意度,学习并应用国际先进的管理标准,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求起草,规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求;对外是关于公司质量管理体系的说明。 要求全体员工必须严格贯彻执行。特此发布。 董事长: XX 2016年6月1日 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,加强对质量管理体系的领导和日常管理,特任命XXX 同志兼任公司管理者代表,任命陈燕兼任质量管理体系专员。 管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作,具体包括: a)确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求; b)确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效; c)在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会,特别是向董事长报告; d)确保在整个公司推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作,辅助管理者代表履行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作,成立质量管理体系推进小组,小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。 董事长:XX

质量管理手册范本

重庆公司质量手册200 年月日

目录 0企业概况 1.质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图

2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图

3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》

(完整版)质量管理体系手册(大纲)

说明:本大纲以某机械制造企业为例,描述了其质量管理体系的结构,类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考,制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织,可以在此基础上,补充更多、更细的内容,对于仅仅只为了拿证的组织,可以对其进行删减,简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件,但是,这个《大纲》,篇幅不大,内容灵活,既为企业识别过程提供了思路,也为审核提供了信息,有一定的作用。必须指出:本大纲只提供了一个框架,一个格式,只能做为参考,不能作为模板,企业的管理体系,必须有自己的特点,适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大,提供了空间。环境管理体系,职业健康安全管理体系等,都可以在此基础上,增加该领域的管理要求。按照ISO 导则中的附件SL 要求建立的“高层次架构” 新版标准,为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿,很不完善,例如反映标准要求还不全面,对记录的管理要求也没表述,等等,希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 (一稿) 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001 年,现有员工110名,专业从事金属冲压件的生产,公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力,年生产各种冲压件2000 吨,已经与XXX集团公司、xxx股份有限公司、xxx公司、xxx公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎所有领域,市场需求极大,但另一方面,专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地,竞争异常激烈。近年来,随着对产品的质量要求越来越高,金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压

ISO9001:2015质量管理体系全套文件最新版

XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号: QM01--2018 版本:A0 编制:办公室 审核: 批准: 受控状态: 发布日期: 2018 年 1 月 12 日实施日期:2018年1月12日

XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批

XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录: 附录 1:生产工艺流程图

质量管理手册范本

质量管理手册范本重庆公司 200 年月日 -1- 目录 0企业概况 1(质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所

2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 -2- 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度 2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 -3- 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理

3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》 b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》 -4- e《包装物验证记录》 j《添加剂的验证记录》 5.过程质量管理 5.1过程管理 5.1.1生产过程质量管理及考核办法 5.1.2 相关记录 a《过程记录》 5.2质量控制

质量手册管理制度

质量手册管理制度 1

质量手册管理规定 0.5.1总则 为适应市场经济的发展,满足顾客对本公司质量管理体系的要求,规范和完善本公司的质量管理,依据GB/T19001- <质量管理体系要求>标准,结合本公司实际,由本公司管理部编制了本<质量手册>。 本<质量手册>阐明了本公司的质量方针和目标,描述了本公司的质量管理体系,适用于本公司内部质量管理,以及向顾客和第三方提供证实,是确保本公司质量管理体系有效运行的法规性文件。 本<质量手册>实行动态管理,。解释权归管理部。 0.5.2发放 a)<质量手册>发放至各位公司领导、职能部门、生产单位,以及从事质量工作的人员。 b)<质量手册>分为受控和非受控两种版本。受控版本加盖发文印章进行标识,并注明分发号,登记发放,供内部管理和质量管理体系认证使用。外部借阅的为非受控版本,不盖章标识。非受控版本<质量手册>外借时,必须经管理者代表批准。 c)按合同、法规或标准向外部提供的<质量手册>,由管理部加盖发文印章进行标识,注明分发号,进行登记。 d)上述按规定发放的<质量手册>受控版本,管理部负责跟踪、管理、保

持其有效性。非受控版本的<质量手册>,本公司不负责跟踪管理。 0.5.3更改 a)<质量手册>需更改时,管理部填写更改单,报总经理批准后,由管理部按更改单要求实施更改。 b)更改能够采取局部划改换字、换页和换版等方式。局部划改时,在更改处做更改标记,并做更改记录;改动文字较多时,可采取换页方式,并做更改记录;<质量手册>发生重大变化需要换版时,在手册封面注明版次。 0.6质量方针和质量目标 0.6.1质量方针 以质量求生存, 向管理要效益; 靠服务赢信誉, 用创新促发展。 质量方针含义: 质量是企业的生命,生存的基础。经过贯彻质量管理原则,不断提高质量管理水平,持续改进,追求创新,以优质的产品和周到的服务赢得信誉,增强企业的综合竞争力。 0.6.2质量目标 质量事故为零,产品一次交检合格率98% 合同履约率100%,顾客满意度97%,三年内每年提高0.5%。 质量目标含义: 以质量方针为宗旨,经过持续改进,以工作质量保证产品质量,使产品质量和服务水平不断改进,产品合格率、顾客满意率持续提高。

质量手册关于质量手册和质量管理体系

质量手册修改页

0 目录

01 关于质量手册和质量管理体系 质量手册概况 本手册根据CNCA-01C-015:2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》(以下简称“实施规则”),结合本公司实际情况编制。本质量手册符合“实施规则”的要求,是本公司质量工作的纲领性文件,用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,是本公司质量管理活动的行动纲领,本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。 本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。 质量手册及其管理 ㈠依据及意义: 本质量手册是依据“实施规则”而建立的,是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。 ㈡编写及批准: 本手册由质量负责人制订,经总经理批准后以发布日期为生效日期。 ㈢分发及控制: ①本手册由品质部负责分发和控制,发放分“受控”和“非受控”两种,并保存手册的分发记 录。 ②本手册受控发放范围是经总经理核准同意后的发放名单进行发放,若有顾客或其它原因需要 对外发放,则总经理同意后发放。 ③修改及作废: a.在手册使用其间,如有修改意见,各部门主管应汇总意见,及时反馈到办公室;质量手 册应每年的管理评审会议上得到评审,评价其适宜性、充分性及与“实施规则”的符合性;必要时对手册予以修改。 b.本手册的修改,必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核,则应确保其得到 相关背景资料。 c.本手册的修改以整章节修改的形式出现,由办公室从受控手册中收回已作废的文件页经 总经理核准后销毁,保留一份底稿并盖上“作废”章。 d.凡作修改的手册,必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。 e.对非受控手册不予跟踪修改。 ④纪律及法律 a.本手册持有者要妥善保管,不得丢失,禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时,

ISO9001:2015质量管理体系全套文件最新版

质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号:QM01--2018 受控状态: 发布日期:2018年1月12日实施日期:2018年1月12日

— 总目录

—0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源

—7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11 附录: 附录1:生产工艺流程图

0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客和法定要求,提高公司信誉和产品竞争能力,增强顾客满意,公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准等要求,经领导层决策,发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准,加强对质量管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是: a)确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求; b)确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制; c)报告质量管理体系的整体绩效及其改进,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理: 2018年1月12日 0.3 质量方针和质量目标

企业质量管理手册范本

质量管理手册

目录 1.管理者代表任命书-----------------------------------------------------------------4 2.顾客代表任命书-------------------------------------------------------------------4 3.管理者承诺-----------------------------------------------------------------------4 4.范围-----------------------------------------------------------------------------5 5.公司介绍-------------------------------------------------------------------------5 6.公司质量管理体系组织架构--------------------------------------------------------5 7.经营理念-------------------------------------------------------------------------5 8.管理方针-------------------------------------------------------------------------5 9.管理目标及过程绩效指标-----------------------------------------------------------6 10.对管理手册的说明----------------------------------------------------------------6 11.公司过程管理模式----------------------------------------------------------------6 12.按过程定义的质量管理体系--------------------------------------------------------7 13.过程描述------------------------------------------------------------------------8

饲料质量管理体系手册

二、职责权限 总经理: 性;e )为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障。 质量负责人: a )确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。 b )向最高管理者报告食品安全管理 体系的业绩,包括改进的需求。 c )在整个组织内促进食品安全意识的形成。 d )就食品安全 管理体系有关事宜对内对外联络。 办公室: a )对公司食品安全管理体系文件控制。 b )对公司质量记录的控制负责。 c )对公司人 力资源的管理负责。d )对公司质量目标的考核负责。 5.5职责、权限与沟通 与顾客的沟通 、组织结构 a? 主 产 技 术 检 科 a )传达满足顾客和法律法规要求的重要性; b )批准质量目标和质量管理手册; c )确定组 织机构对主要职能部门负责人进行任免; d )确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整

公司在识别和实施与顾客在有关方面的沟通安排,包括以下几个方面; 1)有关服务的信息。营销部在合同签订前应通过多种渠道向顾客顾客介绍产品,回答顾客咨询;在产品售后,由营销部负责收集,回复顾客的有关产品的服务信息。 2)客户的查询,由办公室根据查询内容和要求以口头或书面形式给与详细的答复。 3)顾客的订单、合同(包括修改)由办公室负责进行处理。 4)顾客的反馈和投诉,以合适的书面文件的形式进行处理,以持续获得顾客的消息。 5.5.3 内部沟通 5.3.3.1 制定目的:建立公司内部正常顺畅的沟通管道并形成制度。 5.5.3.2 企业内部的沟通管道形式: 1)逐级汇报,正式的文件沟通。2)会议沟通(例行会议、临时性会议)。3)非正式场 合、形式的沟通(电话、个别交谈等) 5.5.3.3 沟通反馈:在各个沟通环节中,凡须有需回复的意见或问题时,沟通双方必须明确反馈的时限。担负反馈的一方,必须在规定时限内给予回复。若在指定时间内未收到回复的,可直接在联络单中向行政部提出投诉,投诉将影响岗位绩效。 5.3.3.4 相关责任: a)部门主管有责任通过各种渠道以最佳方式解决员工所遇到的问题。 b)各部门主管对《信息联络单》的处理方式及处理结果将与其绩效挂勾。 c)如果当事人未使用书面沟通方式而耽误工作进展的,当事人负主要责任。 5.6 管理评审 5.6.1 管理评审的时间、地点、人员安排。 5.6.2 管理评审的目的:通过对企业质量管理体系运行的有效性和适宜性进行科学地评价,寻找持续改进的机会,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.3 管理评审的具体资料准备和分解,相关部门准备管理评审会议资料汇总。 5.6.4 评审程序: 1)由总经理主持管理评审会议。 2)分别由相关部门人员进行汇报。 3)与会人员就上述报告和以下内容进行评价,提出评价意见和促进提高品质管理体系 有效性的建议。A、质量管理体系及过程的有效性。B、与顾客要求有关的产品的改进。C、

质量管理制度体系文件范本

目录 质量管理体系制度文件第一章概述

我公司严格按“ISO9001-2001质量管理体系”施工,以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《质量手册》,它是工程施工的质量保证。我们的运作程序包括:客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等,给客户提供全方位优良的全过程服务。 根据工程的实际情况,依照《质量手册》,和ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则,适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。 编制依据 《中华人民共和国建筑法》; 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001; 《建设工程质量管理办法》; 建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求; IS09001质量管理文件; 文件和资料控制程序等 第二章质量管理的标准 按ISO9001-2001质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系,确保工程安装质量符合设计规定要求;并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施,确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于工程实施的全过程。 质量方针: 精心负责认真,保证方案质量;引进先进系统,保证产品质量; 科学安全严谨,保证施工质量;积极快速完善,保证服务质量。 质量目标: 方案一次通过率100%;验货一次合格率100%; 工程一次验收率100%;售后服务满意率100%。 第三章质量管理的环节 严格执行ISO9001系统工程质量体系,并在整个施工过程中,切实抓好以下环节: 1、施工图的规范化和制图的质量标准 2、管线施工的质量检查和监督 3、配线规格的审查和质量要求 4、配线施工的质量检查和监督 5、现场设备或前端设备的质量检查和监督

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