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物资招标采购工作程序

物资招标采购工作程序
物资招标采购工作程序

WZ03招标采购工作程序

1.招标准备

1.1确定甲供范围

1.1.1合约管理部在合约策划报告中须根据项目的具体情况确定甲供材料的采购范

围。

1.1.2甲指已供材料(指定品牌指定价格的材料)参照甲供材料招标流程来进行确定,

此工作由相应的物资采购岗位负责完成。

1.1.3对于甲方指定品牌但不指定价格的材料,相应的经办人员应对品牌指定范围的

依据进行必要的说明。

1.2编制采购计划

1.2.1合约管理部根据项目发展计划和各种材料、设备的生产、采办周期长短编制项

目采购计划,编制计划时应考虑足够的设计管理部评审和本部门招标所需的工

作时间。采购计划经征求项目发展部和设计管理部意见后,正式签发,并作为

合约策划报告的一个组成部分。

1.3采购数量的计算

1.3.1对于不考虑损耗的材料和设备,其采购数量应与相应的工程量清单数量保持一

致。

1.3.2对于需考虑损耗的材料,采购数量原则上应以工程量清单数量与损耗量之和为

准,但签约时可以增加一定的预留数量。

1.4一般建筑材料的厂商和品牌选择

对于一般的建筑和安装材料,如砼、钢材等,无需样板。对于厂商直接参加投标的,履行供应商管理工作程序;对于经销商参加投标的,其投标品牌应经设计管理部和/或发展管理部审批。

1.5装饰性材料、设备的选板和确定招标样板

1.5.1设计管理部根据报板计划,适时向合约管理部发出采购指示。

1.5.2合约管理部根据项目发展的市场定位标准和设计管理部的具体要求,开展选板

工作。每种装饰性材料、设备的品牌一般不少于三种。设计管理部可随时参与

样板筛选工作,并推荐样板。

1.5.3各种样板经过设计管理部初步评审后,由合约管理部填写《装饰性材料、设备

招标样板报批表》,连同样板实物,送设计管理部履行正式评审程序。

1.5.4样板评审由设计管理部组织进行,正式评审意见由设计管理部在该表上签署,

并返还合约管理部作为招标采购依据;或要求合约管理部按评审意见重新选板、

报板。

1.5.5如设计管理部对物资无明确的指导意见和要求,或因时间紧迫,合约管理部可

先行安排招标,在评标过程中履行报板程序,而设计管理部按《投标样板评审

表》要求组织样板评审。

1.6机电设备选型

1.6.1设计管理部通过施工图纸或工程指令通知合约管理部机电设备的种类、规格、

型号、功能、技术要求及产地属性(进口、合资或国产)(以下简称“采购要求”)。

施工图纸如未明确设备上述特牲的,设计管理部应以工程指令形式予以明确。

1.6.2合约管理部根据采购要求,选择合适的生产商或经销商参加投标,名单报分管

领导批准,抄报公司总经理。

2.招标

2.1投标供应商资格应符合《供应商名册管理工作程序》规定。投标供应商名单由合约

管理部按本次采购物资的特点及招标要求拟订,报总经理审批,抄报主管领导。2.2招标文件由采购主管编制。物资以长度、面积、体积、重量计量的,其数量由合约

管理部负责相应承包工程分判的经办人书面提供;以“个”、“套”、“台”、“组”等计量的,其数量由合约管理部负责采购的主管自行统计。

2.3投标邀请函由采购主管拟订,经理签发,抄报总经理和主管领导。采购主管负责组

织投标答疑。

2.4开标由合约管理组织项目发展部、设计管理部及主管领导参加。《开标书》由采购

主管负责填写,经参加人员见证后,复印报至总经理和主管领导。

3.评标

3.1标书发放后,采购主管根据招标物资的种类从中海招标网的物资信息平台上查询相

应物资的价格信息情况,并将其打印作为评标依据性资料,如经查询物资信息平台

中无此类物资的价格信息,则在相应表格中备注查无此项物资信息。

3.2开标后,合约管理部针对装饰性材料、设备填写《投标样板评审表》,设计管理部

按照样板评审程序进行评审,并在该表上签署意见或排定名次。

3.3合约管理部综合经济标和技术标评定意见,拟订评标分析报告,建议进一步议标的

供应商名单,报总经理,抄报主管领导。

3.4所有涉及到议标单位二次或多次报价性文件须以密封的形式返回,并重新组织开

标、评标。

3.5中标总价预计或确定为20万元以下的,由副总经理直接决定进一步议标供应商名

单或中标供应商;20万元以上50万元以下的,由总经理直接决定进一步议标供应商名单或中标供应商;50万元以上的,由总经理通过由分管领导、财务负责人、合约管理部、设计管理部和项目发展部参与的定标会议讨论决定,大额采购须向地产集团总部履行申报程序。

3.6需进行一步议标确定价格的,由合约管理部组织设计管理部、项目发展部与供应商

议标。议标结果书面报告总经理,抄报主管领导。如有两个以上供应商参加议标,价格最低者确认为中标供应商。

4.中标通知书与采购样板

4.1如物资供应需有一定的生产、采办周期,为缩短货期,可于征得中标供应商认可后,

先以中标通知书确立合同关系。中标通知书由总经理签发,抄送主管领导、合约管理部、项目发展部、设计管理部。

4.2确定中标供应商后,该供应商提供的投标样板即为采购样板。如该样板无法书面描

述其品名、规格、系列、质感、颜色或成份的,则需由设计管理部于样板上签名认可,作为物资验收依据。

4.3中标通知书签发后的一个月之内须完成合同的签署工作。

5.合同签署

5.1合约管理部根据招标期间公司与中标供应商之间往来函件、中标通知书及招标文件

拟订采购合同,按《合同文件评审表》进行评审。

5.2采购合同签署后的十个工作日之内完成物资采购信息的填报工作。

6.附录:

6.1物资采购计划。

6.2装饰性材料、设备招标样板报批表。

6.3投标样板评审表。

6.4机电设备投标评审表。

6.5招标文件评审表。

6.6合同文件评审表。

6.7开标书。

6.8定标评审表。

6.9中标通知书。

物资招标采购实施细则

工程物资招标采购实施细则为规范采购行为,有效降低采购成本,特制定本细则。本细则的验收一节适用于乙方(工程承包方)供材。 一、招标采购范围 单项物资一次采购额超过50万元,必须实行招标采购。不足上述金额的采购,应货比三家,参照本细则择优比价采购。 设备材料分为A、B两类管理,A类必须由公司直接采购,B类可视情况由工程承包单位采购。A类:中央空调组、各类电梯、发电机组、高低压配电柜、主要电力电缆、高级石材、高级装饰品。B类:一般电力电缆、强电配电设备、各类管材、普通装饰材料、灯具及其它。 二、招标采购组织 公司成立招标采购领导小组,由总经理、总工、工程部主管、工程部专业工程技术人员、合同部主管、采购专员、合同预算人员等组成。参与招标采购小组人员应为3—7人单数,最低不得少于3人。 三、招标前期准备 1、收集信息。采购主管接到采购计划,首先应了解需采购物资的市场价格、货源状况。 2、供方评价。根据供货商提供的资料和对厂家的考察情况,由招标小组共同参与评价工作,填写供方评价表。评价的内容基本有:营业执照、生产许可证、生产规模、质量保证体系、产品执行标准、企业各项认证和得奖情况、企业信誉、业绩.

表、产品检测报告、产品说明书、产品样品等。重大采购需到产品生产厂实地考察。 3、编制招标文件。招标文件一般包括:工程概况、技术和质量要求、采购数量、交货地点、交货时间、运输方式、检验方法、结算方法和售后服务,以及附加合同条件等。 四、招标过程 1、邀标。要向三家以上合格分供方发出邀请函(见附件一)。 2、首次报价。通知候选供货厂商报价,汇总填写比价表(见附件二),进行初步筛选。 3、投标通知。向通过资格审查的厂商下达投标通知书,主要内容有:招标会议时间、地点、联系人、联系电话、投标时应交的资料和注意事项等。 4、投标报价。已经入围的厂商按规定时间递交投标书。对复杂的系统设备采购合同要求作技术标和商务标。招标人要制定评分标准(见附件三), 5、评标。根据供货商的质量、价格、售后服务等,由招标采购小组评委正式评标,分别填写《评分表》(见附件四),进行综合评定。评标可以采取打分或投票表决两种方式。 6、商务谈判。商务谈判前要做好市场调查,掌握相关技术、价格和法律条款。了解供求关系,确定谈判的目标值。商务谈判一般由招标小组成员共同参加,运用得体的谈判技巧,掌握商务谈判的主动性,同时运用询盘、发盘、还盘和接收等.

物资招标采购管理办法

物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动,维护公司合法权益,有效降低规模采购成本,确保大宗材料采购质量,从而降低成本,提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况,特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则,以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节,杜绝违约、违规发生,任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购,均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长:公司董事长 常务副组长:公司财务副总经理 副组长:广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长:公司主管物资的经理 副组长:公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员:合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。

第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定,确定中标单位。 5、执行评标纪律,对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数,制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查,就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审,集体谈论后形成评标意见,推荐中标单位,报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见,完善并实施后续程序,发放中标通知书,协助物资采购部门签订合同并实施。

物资招标管理办法

中国华能集团公司物资招标管理办法 第一章总 则 第一条为规范中国华能集团公司(以下简称集团公司)物资招标工作,确保采购质量,维护招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律、法规,制订本办法。 第二条物资招标必须遵守国家相关法律、法规及集团公司的有关规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第三条本办法适用于集团公司总部、区域(产业)公司和基层企业的物资招标工作。 第二章组织机构与职责 第四条集团公司、区域(产业)公司、基层企业(以下简称各级单位)根据本办法成立相应的招标委员会,成员由各级单位的相关领导、有关部门主要负责人等组成。招标委员会是物资招标工作的常设专项委员会,负责领导物资招标工作,研究和决定物资招标采购的中标意见。 第五条各级单位成立招标工作组,负责组建评标委员会和资格审查委员会,负责组织和协调物资招评标工作。 第六条评标委员会负责具体评标工作,下设商务评标小组和技术评标小组。

评标委员会成员由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数。 技术和经济等方面专家从集团公司评标专家库中随机选取,成员不得少于总数的三分之二。技术特别复杂、专业性要求特别高或者有特殊要求的招标项目,其评标专家经同级招标委员会同意可直接选定。 第七条资格审查委员会由招标工作组参照评标委员会的组建方式组建,负责按照资格预审文件对投标人进行资格审查。 第八条各级单位应明确本单位的物资招标管理部门。物资招标管理部门作为招标委员会的日常办事机构,全面负责本单位物资招标的组织和协调工作,并对下级单位的物资招标工作进行监督和指导。 第三章招标范围和方式 第九条集团公司系统物资采购达到下列标准之一的,必须招标: (一)基本建设、技术改造、科技环保等工程项目中单项合同估算价在100万元人民币以上的设备、材料采购; (二)非工程项目单项合同估算价在50万元以上的设备、材料采购; (三)按照国家法律、法规及集团公司相关规定必须进

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单; 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施:材料员考察材料责任人:材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办; 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认; 三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收责任人:施工现场主要负责人 1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认; 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知材料科,材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐,于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错,造成损失将由仓库保管员负责。 四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算; 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

物资采购流程(试)

国都建设(集团)重庆分公司 物资采购流程(试) 一、目的 详细讲解物资采购的流程,规范物资采购的管理,确保项目物资的合理性、及时性。 二、适用范围 本流程适用于公司承建工程项目的物资采购。 三、物资采购流程图

四、流程图对应表格

五、物资采购流程步骤详解。 (一)采购策划 在项目开工准备阶段,工程部负责组织物资部、项目组等有关单位对物资采购进行策划,并在《项目策划》中确定采购方案(详见《项目策划程序》),明确各类物资的采购组织单位、采购方式做出明确规定。 采购组织单位一般为:业主、物资部、项目组及分包商;采购方式一般分为:招标采购、邀请报价采购和零星采购等三类。 (二)物资计划 1.物资申请计划 项目负责编制物资申请计划,由项目经理进行审批。对于由公司统一采购的物资,计划提交给物资部,对于由项目采购的物资,计划提交项目采购人员。 《物资申请计划表》作为制定采购计划和向供应商订货的依据,应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求(含质量)、进场日期、提交样品时间等。对物资的包装、运输等方面有特殊要求时,应一并在物资申请计划中注明。 2.物资采购计划 物资部或项目的采购人员应根据物资申请计划和采购方案,编制《物资采购计划表》报物资部经理/项目预算主管审批。物资采购计划中应确定采购方式、采购员、候选供应商名单和采购时间等。 候选供应商的来源如下:

(1)从公司“合格供应商名录”中选择,并优先考虑能提供安全、环保产品的供应商; (2)其他供应商(只有当“合格供应商名录”中的供应商不能满足工程要求时,才能从名录之外挑选其他候选者); (3)业主指定的供应商。 当对候选供应商名录进行调整时,应得到原批准人员的批准。 (三)招标采购程序 1.供应商资格预审 所有新供应商(“合格供应商名单”之外的或以前没有合作过的)在参加选择前必须首先通过资格预审。采购人员负责向供应商发放《供应商资格预审表》,并核查供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料,确认供应商是否具备符合要求的资质能力。 对经销商进行资格预审时,经销商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外,还应提供生产厂商的相关资料。 合格供应商名单内的或本年度已进行过一次采购的供应商,可不必再进行资格预审,但当供应商提供物资的种类发生变化时,则应要求供应商补充相关的资料。 进入供应商选择表的供应商均应资审合格。 2.供应商投标报价 在邀请供应商投标时,采购人员应与供应商就下列采购信息进行沟通:(1)产品的名称、规格、型号、数量; (2)对产品的质量、环境、安全等方面的要求; (3)样品/样本报批的要求;

总务物资采购管理制度

龙岗区人民医院总务物资采购管理制度 一、目的 1.为了规范医院的物资采购行为,降低物资采购成本,确保医院各项物资供应,加强物资采购的监督管理,特制定本制度。 2.本制度是我院物资招标采购管理行为的基本规范。 二、适用范围 用以规范非医用货物类和非医用服务类项目的采购行为 三、参考依据 根据《深圳市龙岗区财政局关于印发<龙岗区2017年度政府集中采购目录>的通知》(深龙财〔2017〕34号)等财政局文件。 四、物资采购机构的设置及职责 1.总务科为执行医院物资采购任务的职能部门,采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。 2.由总务科、财务科及相关部门组成的审核小组,对应标的供货商进行资质和价格审核,选定合适的供货商。未经审核小组同意,采购部门不得随意选择供货商。 3.物资采购部门职责 (1)负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定。 (2)负责对物资采购员、保管员进行监督与管理。 (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订,物资仓储的管理。 (4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标工作。 (5)负责按时、按质、按量采购医院所需的各种物资。 4.物资采购遵守的原则 (1)未经审核批准的物资一律不得采购。 (2)仓库储备物资按先进先出原则发放。 (3)凡本地区能解决的,不到外地采购。

(4)对长期订货的物资,应通过签订合同和实行银行结算的方式。 (5)大宗的物资采购,具备招标采购条件的,需按政府采购管理机构的相关规定,实行招标采购。 (6)在比价过程中,严格按“同类的物资比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉”的原则,择优确定采购单位。 五、物资采购流程 1.科室需申购物品时,由科室填写《总务物资审批表》(见附件1),交由总务科仓管员统一制定采购计划,经确认后进入报审采购程序。单项物品价值超过1000元及需购物品数量较多(超过本科室1个月的用量),需经总务科以上主管领导的批准;特殊专用物品、一次性物品、新增用品必须经主管职能科室领导审批;超过10000元以上(含10000元)须经主管院领导审批。 2.总务科仓管员根据库存情况于每月28日至30日做好月计划交采购员进行逐级审批。编制采购计划时,仓管员要从实际需要出发,避免盲目申报物资采购计划。 3.机电、土木维修材料由维修部门负责根据工作的需要,填报申购计划,单项材料或批量材料总额超过1000元的,需经总务科长批准,报主管副院长审批。 4.抢修及特发事件急需的物资,如该物资在仓库无库存时,经请示总务科科长、主管副院长、院长同意后,可由采购人员或抢修人员临时购买,后补办手续。 5.采购员必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,并及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行。 六、总务物资招标采购 1.招标采购范围 (1)医院常用消耗性物资供应商的确定:其中1万元以下的物资“货比三家”后直接择优采购;1万元以上5万元以下的物资实行“货比三家”或洽谈方式采购(见附件2);5万元以上20万元(具体金额上限按照当年度政府集中采购目录要求)以下的物资进行院内邀请招标或挂网公开招标(见附件3)。 (2)单项或批量预算价20万元(具体金额上限按照当年度政府集中采购目录要求)以上物资供应商的确定:按《深圳市龙岗区政府采购条例》的相关规定,报区政府招标采购中心进行公开招标采购。办公用品的采购,以选取入围区政府预选库的供货商,并按“货比三家、

物 资 招 标 办 法

物资招标办法 第一章总则 第一条细化Q/DJSⅡQP0603-2002,明确具体操作办法。 第二条规范量产物资招标采购及配套件供方选择的程序。第二章适用范围 第三条新产品开发中配套件且符合相关条件的供方选择。 第四条量产产品需用的物资及配套件采购且符合相关条件的供方选择可参照本办法执行。 第三章职责 第五条物资管理部负责牵头组织物资招标工作,技术部门、品质部门、财务部门、审计部门参与。相关职责如下: (一)物资管理部负责推荐初选供方,编制并发出意向书等相关资料,牵头组织对招标企业的考察、评审,发出《招标通知书》。并负责召集投标企业,组织招投标工作;负责向中标企业发放中标通知并签订《产品开发协议》或《订货合同》 (二)技术部门编制开发产品的《初始材料清单》、开发用产品商业图、《产品量产规划》、《工艺消耗定额》,《产品检测验收标准》与投标企业进行技术交流;负责与中标企业签订技术协议;负责外购件新品开发阶段的产品质量问题的处理;参加对投标企业的考察、评审。 (三)品质部负责与中标企业签订质保协议,负责新产品零件

的检测、验收、质量信息的反馈,并抄送有关部门;负责批产转产件开发过程中质量问题的协调;参加对投标企业的考察、评审。 (四)财务部负责制定每种零部件和物资的最高限价、最终定价;负责向物资管理部下发最终中标产品零件和物资采购的含税单价;执行《投标抵押书》,冻结和解冻抵押资金。 (五)审计监察部负责投标书的收集及开标前的保管,并公证、监督整个招投标过程。 第四章程序 第六条成立机构:由物资管理部负责招标活动全过程组织工作。根据需要可由技术部门、品质部、财务部、审计监察部参加。 第七条资料来源: (一)技术部门编制新产品的《初始材料清单》、《工艺消耗定额》、《产品检测验收标准》、《产品开发规划》和商业图,明确外协配套件明细和物资采购的技术、质量要求和产品开发进度,负责编制《技术协议》。 (二)品质部根据《初始材料清单》、《产品开发规划》和技术、质量要求,编制《质保协议》和量产产品的检测、验收标准。 (三)财务部根据开发产品的目标成本和《初始材料清单》,进行成本分解,根据需要编制《产品零部件最高(最低)限价表》; (四)物资管理部根据上述相关资料,制作文件。 第八条推荐投标企业。物资管理部根据《初始材料清单》中外协配套件分类或《工艺消耗定额》中有关技术要求,优先在合格供

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动,加强采购过程的监督与控制,降低采购成本,根据国家有关法律、法规的规定,结合公路工程建设特点及公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分(子)公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备,主要材料及大宗物资,由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购;对已形成公开公平市场价格的设备(如车辆等)以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购;达不到上述招标要求的设备(包括小型机具,单件价值在5000元以上)及其它由分(子)公司或项目部自购的物资,必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资(如炸材等)、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购,具体采购方

式有另行规定的从其规定执行,无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的(如甲控、甲供等),对设备的性能和施工工艺有特定要求的,参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资,按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织,达不到招标条件的可以由分(子)公司或项目部牵头,成本管理小组负责完成比价采购程序,报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的,评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件:

公司采购招标管理办法

采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下,针对变化复杂的物资市场,为维护公司利益,加强物资的供应管理,规范物资采购工作,依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动,均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导,成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令,严格按照有关经济法规办事,认真履行合同条款所规定的权利与义务,保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则,增强物资采购过程的透明度,真正让有实力的厂商为公司建设服 务,坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括: (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备; (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资; (三)5万元以上的设施建设与改造工程; (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的, 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监

督部门依法对招标投标活动实施监督,有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布, 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函,并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况,并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的,在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的,其招标文件应合理划分标段,确定工期。

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程 为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购,项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期,计算出材料需提交请购计划的时间; 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门,公司总经理或总工程师审核材料计划,如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过,采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档;填写××项目材料(设备)采购计划表由项目部申报,表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 (1)项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 (2)对于采购材料必须符合项目中标品牌,规格、型号符合设计要求,须在采购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购和验收时的标准。 (3)采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰,特别是易混淆的字母、数字等,要保证他人可以辨认清楚。 (4)项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 (5)采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 (6)采购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新的内容。 (7)对于有样品的,供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。 (8)对于特殊紧急情况,采购部门可直接填写采购单,交付相关人员执行采购同时告知公司总经理,采购后补签字后存档。 (9)采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 (10)采购单须注明采购物资的用途及使用部位,材料采购量的审核依据为:公司成本部门预算+现场实际情况。

物资采购及管理办法.

物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围

采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。

物资采购招标管理暂行办法

物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量,加强物资管理,把住采购源头,净化采购渠道,降低采购成本,规范采购行为,增加物资采购的透明度,防止采购业务的暗箱操作,保证公平交易,抵制不正当竞争,促进物资队伍的廉洁自律,依据《中华人民共和国招投标法》,结合我公司物资管理实际情况,特制定本《物资采购招标管理暂行办法》,以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长,总会计师崐任副组长,机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组,办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组,成员人数为5人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施,并对小型低值零星物资的采购进行监督检查,同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资,包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购,否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购,不再履行招投标程序,但招标领导小组要深入市场调查,编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标

采购招标流程及管理制度样本

采购招标流程及管理制度(暂行) 第一章总则 第一条为规范采购管理工作,保证物资采购质量,减少采购成本和费用,增长物资采购透明度,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》,结合公司实际状况制定本办法。 第二章合用范畴 第二条本制度合用于具备招标条件、公司实际需要工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。 1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元采用一年招标一次。 2、工程项目、物资采购总额在15万元以上实行招标。 3、工程项目、物资采购总额在15万元如下5(8)万元以上实行竞争性谈判采购。 4、5(8)万元如下零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必要有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优选取原则。 第六条遵循及时、合用、合理、节约原则。由各物资需求科室,

提供物资采购筹划,提供拟采购物资详细明细和质量技术规定、供货时间等。 第四章组织实行 第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行,并由办公室和监察科联合组织实行。 第八条在实行招标前,由办公室依照各科室提供筹划、规定,拟草关于招标文献,其筹划、方案上报公司领导,经批准后组织实行。 第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源,其她科室也可提供供应商信息资源,以形成竞价机制,保证招标工作实行。 第十条供应商信息资源必要认真筛选,拟选参加竞标供应商,必要具备一定生产规模,质保体系完善,招标人认同厂家。对多次参加投标,报价持续偏高厂家,逐渐由新符合条件供应商取代参加投标竞价。 第十一条委托招标公司进行详细招标事项,公司领导及有关科室负责人参加招标、评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可依照所需物资品种、数量、使用时间、资金保证等状况,采用公开招标,邀请招标等形式。 第十二条不具备上述两种形式招标,需报请公司董事长或总经理批准,可实行竞争性谈判采购。 第十三条竞争性谈判采购,必要实行多方询价,填写询价对比过程、成果及拟订供应商,以书面材料形式,报公司财务负责人、总

物资采购实施细则

物资采购实施细则 第一章总则 第一条为规范中煤平朔平朔煤业有限责任公司及平朔煤炭工业公司(以下简称:公司)物资采购行为,加强物资采购的管理,降低采购成本,保障物资供应,根据《中煤能源股份有限公司物资采购管理办法(试行)》、《中煤能源股份有限公司总部集中采购实施细则(试行)》、《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》,结合平朔物资供应中心(以下简称中心)采购实际情况,特制定本细则。 第二条本细则适用于公司所有物资采购工作。 第二章采购计划的分发、采购方式的制定及审批第三条中心计划部审定和产生物资采购需求计划后,将属于集团采购中心集采目录范围内的项目(简称集采物资)交中心采购协调部统一汇总并履行逐级审批,经公司分管物供中心领导批准后上报集团采购中心办理;其余项目(自采物资)的采购申请单在集中打包后由中心计划部根据各采购部门的业务划分进行分发。原则上普通采购需求计划每月集中分发一次;遇特殊情况每月可集中分发两次;应急物资(采购计划须由公司分管物供中心领导批准方可执行)和已签订了长协的物资(定点和寄售物

资)需求计划收到完成利库后直接下发相关采购部门执行。 第四条自采物资需求计划由设备管理中心对设备、备件、大宗材料进行打包;由物资供应中心对材料进行打包,除长协、内部企业生产的物资、材料、备件、应急采购外全部上网招标。公开招标物资报价不足三家的转为谈判。不公开招标的采购方式需报招标委员会批准。 第五条采购方式分两类,一类是公开招标物资(包括公开和邀请)、一类是非公开招标物资(谈判物资、单一来源物资(向指定供应商采购));公开招标物资又分为委托中煤招标公司招标物资和物资供应中心自招物资(零星物资)。 除已签订长期供货的物资和集采物资外,单项采购金额在50万元人民币(含50万)以上,一次采购金额在100万元人民币(含100万)以上的招标物资应由中心采购协调部履行逐级审批,经公司分管物供中心领导批准后委托中煤招标公司办理,特殊情况经审批后可由平朔公司自行组织招标。 第六条满足以下条件的物资可建议邀请招标。 1、招标技术复杂或有特殊要求,只能从有限供应商处采购的; 2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。 3、经公司领导集体研究认定的其他情形。 第七条满足以下条件的物资可建议谈判。

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购,包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作(不包括固定资产、小型机工具采购)。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门,组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作;指导、监督和管理项目三级物资采购;负责二级物资询价信息的发布和收集; 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门,负责提出物资采购申请,负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格,支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度,将其分为:关键类(A类)、重要类(B类) 和一般类(C类)。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购,进行不同的控制。对于关键类、重要类物资,应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时,允许在非合格供方名录内采购,但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方(顾客签字确认)。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小,分为一级采购、二级采购、三级采购,具体采购金额、审批权限及采购方式见下表: 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购(加工)金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 招(议)标 二级采购 50万元以下,5万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式:按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核:项目技术负责 批准:项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别(可细分为单位工程、分部工程或分项工程)由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份,由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后,填写《物资采购(加工)审批表》,经经营管理部经理审核,公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

基建物资采购管理办法

基建物资采购管理办法 1 范围 为规范和加强物资采购管理,提升采购资源配置效率,控本增效,确保采购物资满足我公司基建需求,特制定本办法。本办法规定了物资采购的职责、采购方式、采购程序等内容。 本办法适用于我公司基建物资采购管理工作。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国招投标法》 《中华人民共和国政府采购法》 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》3定义 3.1 招标 指招标人(买方)发出招标通知,说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件,邀请投标人(卖方)在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。招标分为公开招标和邀请招标。 3.2 公开招标 是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 3.3 邀请招标 是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 3.4 询价采购 询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。 3.5 竞争性谈判采购 指在一定条件下,通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。 3.6 单一来源采购 指在一定条件下,直接与特定一家供货商开展的采购方式。 4 职责 4.1 物资采购部 4.1.1 负责我公司基建物资的统一采购及全过程管理,包括物资采购、运输、保管、发放等工作。保证采购工作符合国家政策和我公司规定,切实保证我公司利益。 4.1.2 负责合同谈判,起草合同文本、办理合同审查流转、合同订立及组织合同履行。4.1.3 负责提供供应商名录,管理合格供应商,同工程部共同推荐合格供应商,控制并保证合同价格优势。 4.1.4 控制采购流程,保证采购质量、交货周期和工程进度,满足工程需要。 4.1.5 负责外委加工的全过程管理。 4.1.6 负责废旧物资的全过程管理。 4.1.7 负责全过程物流管理,包括物资的数据库建立和完善,备件技术澄清和审核,库存控

物资和服务采购管理办法

物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程,明确采购范围和方式,落实监管职责,保证采购质量,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法(暂行)》等有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正,遵循竞争、择优和效益原则,确保品质,减少中间环节,降低成本,维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购,是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 (一)物资类 1. 设备设施:主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等; 2. 生产物资:主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等; 3. 办公物资:主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等; 4. 劳保用品:主要包括工作服和各类劳保物资。 (二)服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营(含食堂档口)、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组,下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长,成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长,公司党总支纪律委员行使独立监督权,不行使表决权,成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理,履行招标与采购工作小组的具体职 责,其主要职责是:

项目物资招标采购管理办法

项目物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司、项目采购行为,增加物资采购的透明度,有效降低规模采购成本,确保大宗物资采购、租赁质量,进一步降低工程成本,提高项目经济效益。依据《招标投标法》、《合同法》,结合公司实际情况制定本办法。第二条物资招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则,以规范、 第三条 第四条 组 成 组成。评标小组的数量、具体人员组成,根据采购标的拟定,报工作组领导审核同意。 第三章招标工作职责、分工 第五条招标采购工作组组长、副组长职责

1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定,确定中标单位。 5、执行评标纪律,对违规人员或违规事件进行处理。 第六条 1 文件。 2 3 4 5 6售后 7 8、对公司招标工作进行总结,不断提升工作水平。 第七条公司相关支持部门工作职责、分工 一、保障部职责 1、保障部负责制定、修订招标采购管理实施办法。负责公司内部集中招标机构的组织、工作的分配。作为招标采购具体牵头执行工作的部门,应联合

项目部、合约部、技术部相关人员,对拟招标采购(租赁)物资定制招标文件、通知和清单等。 2、根据各项目周转物资、常用消耗物资的消耗量,按期拟定一批符合招标采购标准的物资,选择性进行招标采购,为项目物资供应选定保障能力强、服务优质的专业供应商。招标主管拟定招标文件,明确招标采购材料、设备的技 3 4 5 6 物资调价。 二、项目部职责 1、项目部负责根据工程设计或合同中已明确的各种材料、设备,编制需求计划,拟定采购数量、技术标准、规格型号、预计进场时间等,在施工使用前1个月书面上报项目主要物资采购申购计划表(附后)。为招标采供、租赁提供

公司物资招标采购管理暂行办法

公司物资招标采购管理暂行办法 第一章总则 第一条为进一步规范招(议)标采购工作,保证公平竞争,根据国家有关法律法规和公司实施的管控新模式及有关规定,制定本暂行办法。 第二条物资招(议)标工作的原则是: (一)公平、公正、公开、择优; (二)技术优先、质量保证、价格合理、诚实守信。 第三条本办法适用于公司全资子公司、托管单位及 各分公司的各类物资(单项估价50 万元以上)招(议)标采购。 对公司非煤单位的产品,具备招(议)标条件的,实行招(议)标,在同等条件下优先考虑。但必须是自己生产的产品,挂靠产品不得参与招(议)标。 第二章组织机构及其职责 第四条公司成立物资招(议)标采购领导小组,总经理任组长,有关副总经理任副组长,成员由生产技术部、通防地测部、机运管理部、工程管理部、设备管理中心、计划财 务部、供应公司、经营管理部、党群工作部(纪检室)、法律事务部等主要

负责人组成。 第五条公司物资招议)标采购领导小组主要职责: (一)以定公司物资招仪)标采购管理方面的相关政策、制度; (二组织、领导公司物资招议)标工作; (三)协调处理物资招议)标过程中出现的分歧、争议。 第六条物资招议)标采购领导小组下设招议)标办 公室。办公室设在供应公司,具体负责招议)标日常工作。 第七条招议)标办公室的职责; (一)审查招议)标项目相关资料,确认经相关部门审核后的投标人; (二)编制招(议)标文件并做好招(议)标文件的发、收、保管工作,及时提交评标现场; (三)根据市场和技术参数要求,可组织测算标底价和组织价格商谈; (四)按照评委意见编制评标结果报告书; (五)监督使用单位和采购部门与中标人签订技术协议和商务合同; (六)负责中标结果的公布; (七)负责招议)标资料的收集、整理和归档,汇总;(八)负责

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