搜档网
当前位置:搜档网 › K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册

K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册

K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册
K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册

文档信息:

XXX有限公司

库存管理及存货核算操作规程

目录

1. 库存管理及存货核算系统整体流程图 (333)

2. 各操作节点详细说明 (444)

2.1库存管理系统参数设置 (444)

2.2存货核算系统参数设置 (555)

2.3核算范围及物料计价方法设置 (777)

2.4库存管理系统启用及初始化 (888)

2.4.1 启用库存管理系统 (888)

2.4.2 初始库存数据录入 (888)

2.4.3 库存管理结束初始化 (111111)

2.5存货核算系统启用及初始化 (121212)

2.5.1 启用存货核算系统 (121212)

2.5.2 初始核算数据录入 (121212)

2.5.3 存货核算初始化 (131313)

2.6采购入库、其他入库操作 (141414)

2.6.1 采购入库 (141414)

2.6.2 其他入库 (202020)

2.7销售出库、其他出库操作 (232323)

2.7.1 销售出库 (232323)

2.7.2 其他出库 (272727)

2.8库管管理期末关账 (282828)

2.9存货核算期末关账 (292929)

2.10采购入库核算 (303030)

2.11入库成本维护 (313131)

2.12成本调整 (333333)

2.13出库成本核算 (353535)

2.3.1存货核算汇总报告错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

2.3.2存货核算明细报告错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

2.3.3异常余额汇总表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

2.14报表查询 ............ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

2.14.1 存货收发存汇总表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

2.14.2 存货收发存明细表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

2.15凭证生成 ............ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

2.16期末结账 ............ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

1.库存管理及存货核算系统整体流程图

2.各操作节点详细说明

2.1库存管理系统参数设置

功能路径:

【成本管理】->【存货核算】->【参数设置】->【存货核算系统参数】

参数也称为业务处理控制参数,是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数,系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。

用户在进行选项设置之前,一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响,并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改,用户最好在业务开始前进行全盘考虑,尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。

参数说明

库存更新方式1、按组织设定。一旦组织下存在更新库存的单据,参数不再允许修改;

2、单选,提供2个选项;

设置保存时,则库存单据保存、删除、作废时更新库存;

设置为审核时,则库存单据审核、反审核时更新库存。

批号拣货规则1、按组织设定,可随时修改;

2、此参数针对启用批号管理或同时启用批号管理和保质期的物料有效;

3、提供选项:顺序出库-批号顺序、顺序出库-入库日期、近效期先出、手工指定。

顺序出库-批号顺序:按照批号排序的顺序,依次出库;

顺序出库-入库日期:按批号入库日期先进先出,相同入库日期的按批号顺序出库。

近效期先出:按保质期中有效期至的先后顺序,相同保质期、批号不同时,再按批号入库入库日期

先进先出;

手工指定:系统不做任何处理,用户手工指定批号出库。

保质期拣货规则1、按组织设定,可随时修改;

2、此参数针对只启用保质期管理的物料有效。

3、提供选项:手工指定、近效期先出、先进先出。

近效期先出:按保质期中有效期至的先后顺序,依次出库;

先进先出:按生产日期从小到大的顺序,依次出库;

手工指定:系统不做任何处理,用户手工指定保质期出库。

库存异常检查检查项包括:

1、基本单位库存量与辅单位库存量为一正一负;

2、基本单位库存量与辅单位库存量一个为0一个不为0;

控制强度包括:不予控制、预警提示、严格控制。

业务组数据隔离用以控制仓管员查询权限是否要按所在库存组进行隔离。

启用序列号管理参考启用序列号管理的功能说明。

序列号唯一性范

参考启用序列号管理的功能说明。

2.2存货核算系统参数设置

存货系统参数设置增加了存货核算功能应用的灵活性,参数的选择直接会影响存货核算的成本结果。因此一旦设置好参数后,不要轻易变更。

功能路径:

【成本管理】->【存货核算】->【参数设置】->【存货核算系统参数】

参数说明:

A.应付单与发票核销产生的差异计入存货成本

该参数可以决定采购应付单与发票核销时产生的差额是否计入存货成本,若勾选该参数,差额将计入对应物料的存货成本;若不勾选该参数,差额将不计入存货成本。

B.采购应付单审核时自动进行入库成本核算

该参数的作用是决定采购入库单(采购退料单)下推采购应付单审核时是否自动调用采购入库成本核算,若勾选该参数,采购应付单审核时根据单据间勾稽关系自动核算入库成本;若不勾选该参数,采购应付单审核时只建立单据间勾稽

关系而不会自动核算入库成本。大批量审核采购应付单时,不勾选该参数可以提高审核的效率。

C.存在负库存时允许结账

该参数决定当前会计期间存在负库存时是否能结账。期末结账时若检查当期存在负库存,勾选该参数,则允许结账;不勾选该参数,则不允许结账,必须先清理负库存。从财务管控的角度来看,建议不使用该参数!

D.赠品、不良品、废品单据成本为零时允许结账

该参数决定当前会计期间存在赠品或不良品或废品单据成本为零时是否能结账。期末结账时若检查当期存在赠品或不良品或废品零成本单据,勾选该参数,则允许结账;不勾选该参数,则不允许结账。

E.采购入库调整单生成出库成本调整单

该参数主要解决以前期间采购入库,当期收到采购发票的金额与以前期入库成本产生的差异对当期存货成本的调整。调整方式有不生成、全部生成及按上期出库、结存比例生成。

“不生成”,即前期入库的采购入库调整单在出库成本核算时不生成出库成本调整单;

“全部生成”,即前期入库的采购入库调整单在出库成本核算时全部生成出库成本调整单;

“按上期出库、结存比例”生成,即前期入库的采购入库调整单按对应物料在上期出库数量与结存数量的比例生成出库

成本调整单。

2.3核算范围及物料计价方法设置

核算范围是指在“核算体系+核算组织+会计政策”的总核算维度下,将存货划分为若干个空间范围,每个空间范围都有

单独的计价方法,从而形成若干个价值序列分别进行存货核算。好小子机器人及其子公司的核算范围都是按照货主进行

核算(即各公司核算各公司的成本),并采用先进先出法进行存货计价。

功能路径:

【成本管理】->【存货核算】->【基础资料】->【核算范围】

使用前提

必须已设置好会计核算体系、核算组织及会计政策。

操作说明

新增核算范围时,选择核算体系、核算组织及会计政策,设置计价方法及核算范围划分依据,核算范围必须审核才生效。划分依据为货主时,选择的货主为当前核算组织下的业务组织,核算范围覆盖整个核算体系下的库存组织及仓库。

划分依据为库存组织时,库存组织的选择范围只为当前核算组织下的所有库存组织;

划分依据为仓库时,仓库选择范围只为当前核算组织下所有库存组织下的仓库;

划分依据为货主+库存组织时,货主为当前核算组织下的业务组织,库存组织可选范围为当前核算体系下的所有库存组织;划分依据为货主+仓库时,货主为当前核算组织下的业务组织,仓库的可选范围为当前核算体系下的所有仓库。

2.4库存管理系统启用及初始化

2.4.1 启用库存管理系统

设置库存启用日期。

功能路径:【供应链】->【库存管理】->【初始化】->【启用库存管理】。

字段说明

库存启用日期1、按库存组织设定。

2、控制初始库存数据的入库日期小于此启用日期;

若库存组织未关账:库存单据的日期要求大于等于库存组织的库存启用日期;

3、库存启用日期设置后,再修改的条件:

库存组织未结束初始化,且即时库存表中没有记录。

对于审核更新库存的组织中,还要求不存在已经保存的库存单据。

2.4.2 初始库存数据录入

将截止库存管理启用时的库存数量,录入到系统中。

使用前提:

必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库。

功能路径:

【供应链】->【库存管理】->【初始化】->【初始库存】字段说明

库存组织1、调用具有库存组织职能的组织机构基础资料。如果当前组织属于库存组织则默认等于当前组织,如果不是则为空。

2、合法值范围:已审核、未禁用、未结束初始化的库存组织;且库存组织设置了库存启用日期。

3、库存组织是期初库存单据的主业务组织,必须先维护库存组织,其他字段(物料、仓库等)才允许维护。库存组织修改时,自动清空其他字段。

仓库调用仓库基础资料。

合法值范围:已审核、未禁用的仓库;且仓库使用组织等于录入的库存组织;

货主类

下拉列表:业务组织、供应商、客户。

货主根据货主类型选择对应基础资料。

要求货主或保管者必须至少有一个是等于本库存组织。

货主类型为业务组织时,要求该业务组织未结束核算初始化。

保管者

类型

下拉列表:业务组织、供应商、客户

保管者根据保管者类型选择对应基础资料。

状态单据状态:创建、审核中、已审核、重新审核。单据新增默认为暂存状态。

对应的单据操作及状态变化(系统自动处理):

暂存操作成功后单据状态:暂存;保存:创建;提交:审核中;审核通过:已审核;反审核:重新审核。

字段说明

物料编码调用物料基础资料。

合法值范围:已审核、未禁用的物料;且物料使用组织等于录入的库存组织。

物料名称根据物料编码携带物料名称。

规格型号根据物料编码携带物料规格型号。

单位默认取物料属性中指定的库存单位,允许修改,选择与物料基本单位存在固定换算关系的计量单位。期初数量录入物料的期初数量。

要求期初数量大于0,数量精度取计量单位精度。

期初数量、本年累计收入数量、本年累计发出数量的修改影响年初数量的计算

本年累计收入

数量

手工录入

本年累计发出

数量

手工录入

年初数量字段锁定。年初数量=期初数量-本年累计收入数量+本年累计发出数量

仓位仓库启用仓位管理时,仓位才需要维护且必录。根据仓库指定的仓位值及仓位值集来选择。

关于仓位定义,请参考仓位基础设置。

库存状态携带仓库指定的默认库存状态,允许修改,合法值范围是取仓库指定的库存状态类型和单据业务要求的库存状态类型的交集中的库存状态值。

入库日期默认等于库存启用日期的前一天,控制小于库存启用日期。

用于计算库龄、成本核算。

批号手工录入。请参考批号业务专题。

辅助属性手工录入。请参考辅助属性业务专题。

BOM版本取已审核、未禁用的物料清单的BOM版本。物料启用BOM版本,此字段作为库存管理的一个维度,库存单据上必录。

保质期单位字段锁定,携带物料上保质期单位。

保质期字段锁定,携带物料上保质期。

生产日期手工录入。

有效期至根据生产日期自动计算,允许修改。

1、保质期单位是日:有效期至=生产日期+保质期;

2、保质期单位是年或月:那么有效期至往后推算几年或几个月。比如生产日期:2011.01.01,保质期

2年,那么有效期至就是2013.01.01;比如生产日期:2011.01.01,保质期8个月,那么有效期至就是

2011.09.01。.

3、输入生产日期计算有效期至,输入有效期至不反算生产日期、保质期。

4、校验规则:生产日期<有效期至<=生产日期+保质期(按天计算)。

辅单位默认取物料属性中指定的辅助单位,可修改。与基本单位可以是固定换算,也可以浮动换算。

期初数量(辅单位)根据期初数量(基本单位)、基本单位和辅助单位的换算关系来计算。

允许修改,基本单位和辅单位是固定换算,二者对应的单位数量互相换算;基本单位和辅单位是浮动换算,根据物料换算方向来定以库存单位或是辅助单位的数量作为换算基础。

期初数量(辅单位)、本年累计收入数量(辅单位)、本年累计发出数量(辅单位)的修改影响年初数量(辅单位)的计算。

本年累计收入数量(辅单位)根据本年累计收入数量(基本单位)、基本单位和辅助单位的换算关系来计算。允许修改。

本年累计发出数量(辅单位)根据本年累计发出数量(基本单位)、基本单位和辅助单位的换算关系来计算。允许修改。

年初数量(辅单位)

字段锁定。

年初数量(辅单位)=期初数量(辅单位)-本年累计收入数量(辅单位)+本年累计发出数量(辅单位)

操作说明:

用户在单据列表执行引入操作时,弹出数据引入向导。选择数据引入方式(追加或覆盖)、及选择需要引入的数据文件后引入;

初始库存审核会更新即时库存表;

库存组织结束初始化时根据初始库存更新期初余额表数据;

结束初始化的库存组织的初始库存不允许反审核。

2.4.3 库存管理结束初始化

结束初始化:初始化库存录入完成,并核查无误后,需结束初始化。

功能路径:

【供应链】->【库存管理】->【初始化】->【库存管理结束初始化】

结束初始化条件:

初始库存单据的状态判断:被勾选结束初始化的库存组织,不允许存在该库存组织未审核的初始库存单据。结束初始化的影响:

结束初始化的库存组织的初始库存单据不允许反审核;

结束初始化时根据初始库存单据更新期初余额表数据。

反初始化:

使用前提:当前库存组织结束初始化。

功能路径:【供应链】->【库存管理】->【初始化】->【库存管理反初始化】。

反初始化条件:

关账判断:库存组织已经关账,不允许反初始化。

核算组织反初始化判断:被勾选反初始化的库存组织,其隶属的核算组织为未结束初始化或重新初始化。反初始化的影响:反初始化时删除期初余额表数据。

2.5存货核算系统启用及初始化

2.5.1 启用存货核算系统

设置会计核算体系下核算组织启用存货核算的会计期间。

使用前提

1.核算范围设置必须将所属对应核算组织下的业务组织及仓库覆盖完全;

2.核算范围覆盖的所有库存组织织必须都已启用。

功能路径

【成本管理】->【存货核算】->【初始化】->【启用存货核算系统】

操作说明

在启用界面选择“核算体系”及“核算组织”,勾选需启用的“会计政策”,执行启用按钮。

2.5.2 初始核算数据录入

获取库存组织期初库存数量,维护期初库存成本。

使用前提

已启用库存管理系统、存货核算系统,并在初始化库存。

功能路径

【成本管理】->【存货核算】->【初始化】->【初始核算数据录入】

操作说明

点新增按钮,选择核算体系、核算组织及会计政策就可获取期初库存数量,维护对应期初成本,然后点保存按钮保存。工具栏按钮说明:

A.更新期初数量:更新初始核算数据维护中的期初库存数量;

B.对数:将初始核算数据维护中的库存数量与取数来源(初始库存列表或库存余额表)进行比对,检查是否一致。若不一致,点击“更新期初数量”更新期初库存数量;

C.反写库存:只有取数来源为初始库存列表,且在“默认核算体系+核算组织+默认会计政策”下时,才能将期初库存金额反写到初始库存列表。

2.5.3 存货核算初始化

初始化是指在企业采用存货核算系统前,为了将企业已有的信息,如库存余额,体现在系统中所做的各种数据、单据的初始值设置,使系统的起始状态与企业的实际情况相符合。

功能路径

【成本管理】->【存货核算】->【初始化】->【存货核算初始化】。

操作说明

在存货核算初始化界面选择“核算体系”及“核算组织”,勾选需结束初始化的“会计政策”,执行结束初始化;

若要反初始化,在存货核算初始化界面选择“核算体系”及“核算组织”,勾选需反初始化的“会计政策”,执行反初始化。

业务说明

执行初始化前会进行如下合法性检查:

A.是否已启用存货核算系统;

B.核算范围是否覆盖了对应核算组织的所有货主组织及仓库;

C.初始核算数据库存数量与取数来源是否一致;

以上三项检查均无问题,则成功结束初始化。结束初始化后,初始核算数据维护只能查看,若要修改,先进行反初始化操作。

注意:非启用会计期间,不允许反初始化。

2.6采购入库、其他入库操作

2.6.1 采购入库

功能概述

入库单是确认货物入库的正式文件,同时采购入库单也是所有权实际转移的重要标志。

使用前提

1.定义单据类型、供应商、业务组织、币别、物料、单位、仓库、仓位等基础资料

2.按实际采购业务设置采购参数

3.如果进行批号、序列号管理,还要设置批号规则和序列号规则

功能路径

【供应链】->【库存管理】->【采购出入库】->【采购入库单】

字段说明

采购入库单字段说明,参见下面:

字段说明

单据类型入库单的单据类型,从入库单单据类型基础资料中选择

业务类型入库单对应的业务类型

单据编号入库单的单据编号,编号必须唯一,符合编号规则

日期入库单的单据日期

供应商来料的供应商,从供应商基础资料中选择,需按采购组织+业务类型过滤,一般从上游采购订单携带过来

收料组织入库的业务组织,必须是库存组织,从业务组织基础资料中选择

仓库部门入库的部门,必须是收货组织下的部门

库存组进行入库的库存小组,必须是仓库部门下的库存组

仓管员进行入库的仓管员,必须是库存组下的仓管员

需求组织来料的需求组织,一般从上游采购订单携带过来

采购组织来料的采购组织,一般从上游采购订单携带过来

采购部门来料的采购部门,一般从上游采购订单携带过来

采购组来料的采购组,一般从上游采购订单携带过来

采购员来料的采购员,一般从上游采购订单携带过来

单据状态入库单的单据状态

字段说明

供货方来料的供货方,从供应商的地点资料中选择,一般从上游采购订单携带过来供货方地址携带供货方地点对应的地址

供货方联系人携带供货方地点对应的联系人

结算方来料的结算方,从供应商的地点资料中选择,一般从上游采购订单携带过来收款方来料的收款方,从供应商的地点资料中选择,一般从上游采购订单携带过来

字段说明

结算组织来料采购的结算组织,一般从上游采购订单携带过来

结算方式来料采购的结算方式,一般从上游采购订单携带过来

结算币别来料采购的结算币别,一般从上游采购订单携带过来

付款条件来料采购的付款条件,一般从上游采购订单携带过来

本位币收货组织所属核算组织对应的本位币

货主类型入库单的物权归属方的性质

货主入库单的物权归属方

价目表入库单使用的价目表

折扣表入库单使用的折扣表

金额入库单的整单金额

税额入库单的整单税额

价税合计入库单的整单价税合计

定价时点获取采购价格的时间依据

汇率类型入库单采用的汇率类型

汇率入库单的结算币别对本位币的汇率

字段说明

创建人指创建入库单的人员

创建日期指创建入库单的日期

修改人指最后修改入库单的人员

修改日期指最后修改入库单的日期

审核人指审核入库单的人员

审核日期指审核入库单的日期

作废人指作废入库单的人员

作废日期指作废入库单的日期

作废状态指入库单是否作废

字段说明

入库类型物料启用来料检验时,表示不同的质量状态,包括:合格入库、不合格入库、让步接收入库、工废入库和料废入库。

物料编码入库单分录的物料编码,一般从上游采购订单携带过来

物料类别指物料的类别,根据物料编码携带

物料名称指物料的名称,根据物料编码携带

规格型号指物料的规格型号,根据物料编码携带

辅助属性如果物料启用辅助属性,则表示物料的辅助属性

库存单位指物料的库存单位,只能选择与基本单位存在固定换算率的计量单位

应收数量物料的应收数量,从上游单据携带

实收数量物料的实际入库数量,必须大于零

仓库物料的入库仓库,只能选择收货组织下的仓库

仓位若仓库有仓位管理,则表示物料的入库仓位,从仓库对应的仓位列表中选择

库存状态收料物料的库存状态,从仓库可选的库存状态中选择,只能为“可用”或“冻结”

是否赠品分录物料是否赠品

计价单位物料的计价单位

计价数量按计价单位计量的数量

采购单位物料的采购单位

采购数量按采购单位计量的数量

备注备注说明

以下表体页签均可翻页,每页与表体明细分录行一一对应

字段说明

物料编码携带表体明细对应分录行的物料编码

物料名称携带表体明细对应分录行的物料名称

BOM编号物料对应的BOM编号

批号物料的批号,有上游单据时携带上游单据的批号,没有上游单据时,手工输入批号

供应商批号物料的供应商批号

生产日期如果物料启用了保质期管理,则指物料的生产日期,

保质期表示物料的保质期

保质期单位物料保质期的单位

有效期至表示物料的到期日,与生产日期、保质期相关联

在架寿命期物料的在架寿命期,从物料的基础资料中携带

辅单位物料的辅助单位

物料的辅助单位数量

实收数量(辅单

位)

字段说明

税率物料的税率

单价物料入库的单价

含税单价物料入库的含税单价

折扣率入库价格的折扣率

折扣额入库价格的折扣额

净价物料入库的折后价格

税额分录的税额

金额分录的不含税金额

价税合计分录的含税金额

金额(本位币)按本位币计量的金额

税额(本位币)按本位币计量的税额

价税合计(本位币)按本位币计量的价税合计

成本价按结算币别计量的入库成本价,由存货核算反写

成本价(本位币)按本位币计量的入库成本价,由存货核算反写

总成本按结算币别计量的入库总成本,由存货核算反写

总成本(本位币)按本位币计量的入库总成本,由存货核算反写

委外加工费物料的加工费,存货核算后反写,委外业务才有值材料成本物料的材料成本,存货核算后反写,委外业务才有值

字段说明

物料编码携带表体明细对应分录行的物料编码

物料名称携带表体明细对应分录行的物料名称

需求跟踪号入库单上游关联的需求跟踪号

源单类型入库单关联的上游单据的单据类型

源单编号入库单关联的上游单据的单据编号

订单单号入库单关联的上游单据为采购订单时,采购订单的编号

退料关联数量入库单关联退料单的数量,在退料单保存时反写

样品破坏数量收料样品检验的破坏数量,由收料单携带下来

业务流程入库单指定的业务流程

业务说明

?库存查询

入库单上支持库存查询功能,直接调用库存数据,具体库存查询的规则同采购申请单库存查询

?即时库存更新

入库单会影响库存数据,规则如下

1.库存管理系统参数【库存更新方式】为“保存时”:入库单保存、反作废时增加库存,删除、

作废时扣减库存

2.库存管理系统参数【库存更新方式】为“审核时”:入库单审核时增加库存,反审核时扣减库

3.更新后库存的库存状态以入库单上的【库存状态】为准

4.用入库单实收数量更新即时库存,同时将入库单上物料、BOM编号、辅助属性、批号、保质期

(生产日期、保质期、到期日)、计划跟踪号、项目编号、仓库、仓位等等信息携带至即时库存表

5.若入库单与收料单相关联,则在更新库存的时候还需要扣减收料库存

?入库单批号相关业务

入库单行操作菜单上提供批号相关操作,有以下三种

1.批号库存,以批号为维度查询物料库存

2.批号主档,查询当前物料的批号主档

3.获取批号,为采购订单分录的物料按照批号编码规则获取批号

2.6.2 其他入库

其他出、入库业务常用于处理非采购、销售、生产中的出入库。其他出、入库业务属于内部库存单据不需要开票、结算。其它出、入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

使用前提:

必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库。

功能路径:

【供应链】->【库存管理】->【杂收杂发】->【其他入库单】。

字段说明

单据编号根据编码规则自动生成或手工录入。

单据类型录入其他入库单的单据类型,用户可自定义单据的单据类型。

说明:

选择单据类型后,将根据单据类型对应的编号规则产生本次单据编号;

选择单据类型后同时确定了以此单据为源头的业务流程及相关控制参数。

库存组织调用具有库存组织职能的组织机构基础资料。如果当前组织属于库存组织则默认等于当前组织,如果不是则为空。

合法值范围:已审核、未禁用的库存组织;且库存组织设置了库存启用日期。

库存组织是单据的主业务组织,必须先维护库存组织,其他字段(物料、仓库等)才允许

维护。库存组织修改时,自动清空其他字段。

日期业务日期;

库存组织未关账:日期要求大于等于库存组织的库存启用日期;

库存组织已关账:日期要求大于MAX(库存组织最近一次的关账日期,货主(类型=组织)

最近一次的关账日期)。

库存方向普通或退货。

部门调用部门基础资料。

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后,您能够做好以下事情: ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点,难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标: -----帮助您成功运用金蝶软件,步入企业信息化管理的轻松愉快,高速高效管理的快车道! 相关说明: 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明,有些知识点在实际业务中不涉及的,只做了简单的说明作为了解。

目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二:发票 (4) 1、采购发票 (4) 发票钩稽 (5) 三:入库核算 (7) 1.外购入库核算 7 2.存货估价入账 (9) 四:出库核算 (10) 1.红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五:凭证处理 (17) 1.凭证模板 (17) 2.生成凭证 (18) 3.查询凭证 (19) 六:期末处理 (19) 七:问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行 钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账,进入下一期。 注:材料会计的工作相对来说比较简单,基本上不需要自己手工录入单据,只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性;核算工作由系统自动完成。

二:发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说,采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A:手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面,选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入,方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护],在该界面,按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注:如果采用关联和下推两种方式生成发票的话,被关联的源单据必须审核,否则不容许生成。 下图为采购发票的界面:

金蝶K3成本核算说明

K3成本计算说明 2011-8-1

期末处理前核查 以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行,以及时更正相关问题,同时,在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查,避免遗漏: 1、检查当期所有业务单据是否都已完成审核。 存货核算处理 1、存货估价入帐(主要针对采购部分物料) 核算方法:请进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—存货估价入帐,双击进入界面后,选择过滤“单击=0”的,如果存在,点击修改,输入采购单价。 2、其他入库核算 核算方法:进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—其他入库核算,选择过滤“单击=0”的,如果存在,点击修改,输入加工费单价。 注意:同时考考虑通过更新无单价单据,通过计划价更新其他入库单单价(慎用) 3、材料出库核算 核算方法:进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算 A、双击进入材料出库核算向导界面 B、按照向导提示的要求,结转本期所有物料

4、红字出库核算 核算目的:对本期无原单的红字领料单进行成本核算 核算方法:进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算,进入后手工指定其对应的成本即可。 5、盘盈入库核算 说明:核算盘盈入库单的成本 核算发那个发:进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—自制入库核算(选择事务类型为:盘盈),进入后手工录入成本单价即可。 注意:同时考考虑通过更新无单价单据,通过计划价更新盘盈入库单单价(慎用) 6、产成品出库核算 核算方法:进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算,根据向导提示结转所有产品,完成核算即可。 注意:使用成本系统后,该项工作在完善成本计算后进行! 7、期末结账

库存管理系统设计说明书

库存管理系统设计说明书版本号:V1.0

目录 1引言 (1) 2系统分析 (1) 2.1系统需求分析 (1) 2.2可行性分析 (2) 2.3系统的开发及功能描述 (3) 2.4系统逻辑模型 (3) 3系统设计 (6) 3.1系统总体结构设计 (6) 3.1.1系统功能分析 (6) 3.1.2系统功能模块图 (7) 3.2数据库设计 (8) 3.2.1数据库概念结构设计 (8) 3.2.2数据库逻辑结构设计 (9) 3.2.3设置引用完整性 (10) 3.2.4数据库链接的实现 (10) 4 系统功能模块的详细设计 (10) 4.1身份验证模块的设计 (11) 4.2系统主界面的实现 (12) 4.3进货管理模块的实现 (14) 4.4出库管理模块的实现 (15) 4.5报表统计模块的实现 (16) 4.6信息查询模块的实现 (16)

1引言 随着我国市场经济的蓬勃发展和人们对物质水平需求的增加,各行各业都处于一个飞速发展的时期,行业的快速发展必然导致各企业之间的竞争更加激烈,为了使自己的企业在竞争中能够站稳脚跟,不被激烈的竞争环境所压倒,必然要求企业加强对自身的管理,提高企业的经营效率。 一个完整的企业物资供应管理系统应包括采购计划管理,合同收托管理、仓库库存管理、定额管理、统计管理、财务管理等模块。其中仓库的库存管理是整个物资供应管理系统的核心。因此有必要开发一套独立的库存管理系统来提高企业工作效率, 而所使用的这套库存管理系统是企业生产经营管理活动中的核心,此系统必须可以用来控制合理的库存费用、适时适量的库存数量,使企业生产活动效率最大化。通过对这些情况的仔细调查,开发了库存管理系统。 2系统分析 2.1系统需求分析 系统需求分析就是在用户需求调研的基础上,确定系统的总体结构方案,完成相应的需求分析报告。在确定系统的总体结构方案过程中,包括确定应用程序的结构、系统开发环境和开发工具的选择。 1.应用程序结构确定 从用户应用角度来看,可把应用程序系统的组成部分分成数据存储层、业务处理层和界面表示层等3个层次,而应用程序结构可归纳为:集中式应用程序结构、单机板应用程序结构、多层服务器应用程序结构、浏览器/服务器应用程序结构、客户机/服务器应用程序结构等5种类型。 2.确定系统开发环境 可视化(visual)程序设计是一种全新的程序设计方法,全面采用面向对象的程序设计技术,使用事件驱动机制进行程序设计。利用可视化开发工具可以快速、高效地开发应用程序。Visual Studio 是微软公司推出的集成开发环境,是

T6帐表-存货核算操作手册

T6 6.0操作手册 一、总账业务流程(业务处理—财务会计—总账) 填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证: 1.1操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号:记字0001(系统自动编号)—制单日 期—附单据数—摘要(手工填入或使用常用摘要)—科目名称—借贷方金额 1.2应用技巧 a填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b填制凭证时按“=”为自动借贷平衡 c任何地方有…的位置F2参照/查找 d填制凭证界面F6 保存 e填制凭证界面F5 增加 f填制凭证界面F9计算器 g填制凭证中联查科目余额及明细账 h填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出,在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面,保存退出后即可以选择i修改凭证,在未审核记账结账状态下,通过填制凭证直接修改,可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j打印凭证,在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印,在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 k打印设置,总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定用友专用套打纸 ?凭证账簿套打,U8—A4激光KPJ101,用友7.0—7.1针打L010106 纸型(连续.针打、非连续.激光) 非用友专用套打纸 □凭证账簿套打,纸型(连续.针打、非连续.激光) 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置—只调整左&上&纸型&横纵 l常用摘要 基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关 科目(可不填) 2审核凭证: 2.1操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证

用友t库存管理操作手册

(1)先点击“日常业务”,再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加,也可以参照订单生成,界面操作图如下所示: 参照订单 手工录 图2 (2)如果用户点击“增加”表示手工录入数据,点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单,用户点击“生单”后,出现以下操作界面(如图所示):用户需查询相应的采购订单,首先点击“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件,再点击“过滤”,如果用户什么条件都不选的话,系统会把所有的采购订单显示出来。

过滤 图3 (3)系统将采购订单记录显示出来以后,用户对所要参照的采购订单进行过滤选择,需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。然后再点击“显示表体”旁的小方框,打上勾后,系统会将所选记录的字段显示出来(提示:如果用户实际入库数量与订单数量有差异,用户可修改本次入库数量)入库仓库、入库日期必须选择。

1.双击小 2..选择仓 图4 用户选择审核无误后,按“确定”按钮,系统会弹出一个对话框,问用户是否确认要生单,如果点击“是”,系统会显示参照生成的采购入库单,如果点击“否”,系统会回到上述操作界面,用户可以修改所选择的记录和条件等。 图5 采购入库单参照订单生成后,用户还可修改采购入库单,点击“修改”。点击“删除”可删除没有经过审核或审核的采购入库单。提示:用户通过点击“首张“、“上张”、“下张”、“末张”可对以前生成的采购入库单进行查询。用户需对所生成的采购入库单进行审核,如果审核通过,系统会提示你审核成功,这时点击“确定”如查审核失败,系统也会有相应的提示。 图6 2、产成品入库的流程操作(入库类别选择原煤入库)

操作手册-存货核算、成本

操作手册—存货核算连带成本计算 操作前的准备工作: 核对/确认销售系统开票、发货全部完成工作全部完成, 核对并确认采购模块的采购订单、到货单、采购发票全部完成。 核对并确认委外模块的委外订单、委外到货单、委外发票全部完成 核对并确认库存管理模块的各仓库的入库单、出库单、调拨单/形态转换单及其自动生成的其他出、入库单、盘点单及其自动生成的其他出、入库单、手工输入的其他出库单、其他入库单等单据全部输入并审核完成 操作的第一步,发票结算根据财务人员对发票的审核情况进行发票结算 1、采购发票结算: 进入采购模块、采购发票、采购发票列表以未结算和当前自然月为时间区间做为凭证日期为过滤条件,将本月财务部门已收到为结算的发票全部过滤出来,以发票号为准进行排序。如下图

双击相应的发票记录行,将发票打开,进入发票编辑界面,单击结算按钮,系统自动完成

发票与采购入库单之间的结算,生产结算单。对于上一年度发票和没有按照入库单生成的发票不能采用此方式进行结算,必须在采购结算模块中进行手工结算,否则系统中的有关数据会发生错误,这一点必须引起注意。 手工结算的方法见下: 进入采购模块、采购结算双击手工结算即可进入手工结算的界面。单击选单按钮。

进入发票和入库单选择的界面,单击过滤按钮,探出过滤菜单。 根据我们已经掌握的需要结算的发票信息,进行过滤,我比较习惯于使用供应商编码。比如开封高压阀门铸钢的供应商编码是1185,将此编码输入供应商编码栏内,单击过滤。在随

后出现的发票和对应的入库单列表中选取相应的存货,其原则是业务员提供的发票和对应的入库单,选取完成后单击确定,回到手工结算界面,单击结算按钮,系统完成结算,结算完成后系统给出提示信息,单击确定。 2、委外发票结算 委外模块的结算过程与采购非常类似,首先进入委外管理模块中委外发票列表,过滤出没有结算而财务已经

金蝶K3系统标准操作流程存货核算

金蝶K3系统标准操作流程 存货核算 一、目的 完成入库和出库核算,支持存货成本核算 二、范围 材料入库、材料出库、盘盈 三、功能 提供公司物料明细及数据报表 四、与其他系统接口 1 .与采购系统管理的接口 接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据,进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。 2 .与仓存系统管理的接口 接收仓存系统所有的出入库单据,进行出入库金额核算和凭证处理。 3. 与销售管理的接口 接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据,进行销售

出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。 4 .与成本系统管理的接口 核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统,成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统,进行半成品、产成品出库核算,另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。 5. 与应收应付系统管理的接口 对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上,实现财务处理的一致性。 6 .与总账系统管理的接口 核算系统生成的凭证传递到总账系统,并可实现物流与总账系统的对账功能。 五、操作流程 1.外购入库核算 .(1).外购入库无单价维护 参照标准:采购与供应商达成的价格协议 数据来源:采购订单 金蝶系统操作路径 存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单 在入库单单价出直接进行修改,单价为除税单价,输入之后通知采购即可

(2). 材料入库核算和机制凭证的生成 进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择:外购入库核算 此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额

用友T操作流程库存管理存货核算操作

用友T操作流程库存管理存货核算操作 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

制、在制)中设置存货。 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意,计价方式选择移动平均法,并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账:核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复,就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称,存货科目编码、存货科目名称(存货科目为涉及到材料,商品而对应的科目) 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称,对方科目编码、对方科目名称(存货对方科目为设计到现金,银行,应付、应收等科目) 日常业务 1 采购入库单 采购入库单------增加------输入内容(入库日期、仓库、入库类别、入库内容)-------保存2 其他入库单 其他入库单------增加------输入内容保存 注:入库单有无价格均填价就算是别人赠送的,价格也得填,可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注:出库单有无价格均不填价。 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作

2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 取消制单 核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 5 入库调整单(存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量) 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 6 出库调整单(出库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量) 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存 月末结账 核算月末处理 核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定 核算取消月末处理 核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定 核算月末处理 核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定 核算取消月结 以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定 只有总账记账——核算才能结账,核算结账后总账才能结账

库存管理系统操作手册(00002)

库存经管操作手册 第一章系统介绍 库存系统是整个系统的重要环节。库存记录与其它系统联系非常紧密。采购、销售等与物料相关的系统,必然使用库存记录。加强库存经管,既是对仓库进行科学高效经管的目标之一,又是其它系统正常运行的基础。库存系统在整个物流中处于中心地位。库存记录的正确性,是整个系统的成功的关键。 本系统有如下特点: ● 支持多仓库、多库位,支持一料多库,能够实现保税货物和非保税货物的分仓经管;实现对加工贸易项下的进口料件、加工成品以及加工过程中产生的边角料、残次品、副产品等的仓库控制和经管; ● 支持加工进口、一般贸易、转厂进口和国内采购等多种类型的采购相关业务出入库经管,帮助企业灵活实现采购策略; ● 支持加工出口、一般贸易、转厂出口和国内销售等多种类型的销售相关业务出入库经管,帮助企业有效经管内、外销业务; ● 灵活多样的查询报表。 ● 提供各种库存分析、预警。 ● 强大的盘点功能。 ● 物料ABC分类查询、经管 第二章基础档案 第一节概述 建立库存系统运行的基本档案信息。 设置期间日历 设置企业仓库及库位系统,进行库存初化。 第二节仓库及库位

定义仓库以及每个仓库的库位信息;系统提供库房库位增加、库房库位删除、库房库位查询等功能。 ? 仓库录入 (1)选择菜单【基础资料】->【仓库及库位】,进入仓库库位维护窗口。 (2)点击菜单项【仓库】->【新增仓库】,或在工具栏中点击增仓库图标,在弹出菜单的‘新增仓库’进入仓库录入界面,如下图: (3)录入各项资料。 仓库编码:必录字段,为方便电脑查找检索而给仓库设置的编码。该编码在全系统是唯一的,录入时不能与已有的库房编码相同,否则保存时会提示编码重复,将无法保存。 仓库名称:必录字段。

存货核算操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册

目录 一、部门职责: (2) 二、部门岗位划分: (2) 三、系统业务处理流程: (3) 四、部门日常业务系统处理: (3) 1、存货核算系统设置: (3) 2、存货核算业务日常处理: (5) 3、特殊业务: (9) 4、月末结帐: (11) 一、部门职责: 库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销 售出库、其他出入库的单据录入工作。2、在库存管理模块进行日常产成品入库、 采购入库、其他入库的单据录入工作。

3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、 借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门: 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入 库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出 入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成 本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分: 库管记账:根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计:对库房传递过来得单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出 库等单据核算成本,进行登记存货总 账、存货明细账,进行制单,传递到 总账会计进行科目账登记。 总账会计:对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程: 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。

2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理,以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取半成品仓库的半成品加工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账(主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本)。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工

金蝶成本会计ERP操作手册

金蝶K/3ERP项目 存货核算操作手册 金蝶软件(中国)有限公司 版本号:1.0

目录 1.基础资料查找操作手册(以物料为例) (3) 1.1主控台基础资料查找 (3) 1.2单据上基础资料查找 (4) 2.单据查找及维护 (5) 2.1单据上源单查找 (5) 2.2单据维护过滤条件设置 (5) 2.3单据维护 (6) 3.期末核算操作手册 (8) 3.1外购入库核算 (8) 3.2存货估价入账 (8) 3.3自制入库核算 (9) 3.4其他入库核算 (9) 3.5委外加工入库核算 (9) 3.6红字出库核算 (10) 3.7材料出库核算 (10) 3.8产成品出库核算 (12) 3.9无单价单据维护 (12) 4.成本调整 (14) 4.1期初成本调整 (14) 4.2标准成本调整(计划价调整) (14) 5.存货核算凭证管理操作手册 (15) 5.1凭证模板设置 (15) 5.2供应链凭证生成 (15) 5.3供应链凭证维护 (16) 6.期末结账 (17)

1. 基础资料查找操作手册(以物料为例) 1.1 主控台基础资料查找 路径:系统设置——基础资料——公共资料——物料:双击打开进入『图1』: B:双击打开明细物料,如图所示 C :点击管理,进入物料搜索维护界面如下图: 点击不同页签,查看不同信息。

1.2 单据上基础资料查找 所有单据中,涉及填写物料信息,均可通过如下操作: A:直接输代码或名称或助记码进行查找如下图: 双击记录返回。 B:可在物料录入单元格中按F7进行选择,进入下图: b.浏览界面如下(如上图1): 册。

库存管理系统操作手册范本

库存管理操作手册 第一章系统介绍 库存系统是整个系统的重要环节。库存记录与其它系统联系非常紧密。采购、销售等与物料相关的系统,必然使用库存记录。加强库存管理,既是对仓库进行科学高效管理的目标之一,又是其它系统正常运行的基础。库存系统在整个物流中处于中心地位。库存记录的正确性,是整个系统的成功的关键。 本系统有如下特点: 支持多仓库、多库位,支持一料多库,能够实现保税货物和非保税货物的分仓管理;实现对加工贸易项下的进口料件、加工成品以及加工过程中产生的边角料、残次品、副产品等的仓库控制和管理; 支持加工进口、一般贸易、转厂进口和国内采购等多种类型的采购相关业务出入库管理,帮助企业灵活实现采购策略; 支持加工出口、一般贸易、转厂出口和国内销售等多种类型的销售相关业务出入库管理,帮助企业有效管理内、外销业务; 灵活多样的查询报表。 提供各种库存分析、预警。 强大的盘点功能。 物料ABC分类查询、管理 第二章基础档案 第一节概述 建立库存系统运行的基本档案信息。 设置期间日历 设置企业仓库及库位系统,进行库存初化。 第二节仓库及库位

定义仓库以及每个仓库的库位信息;系统提供库房库位增加、库房库位删除、库房库位查询等功能。 仓库录入 (1)选择菜单【基础资料】->【仓库及库位】,进入仓库库位维护窗口。 (2)点击菜单项【仓库】->【新增仓库】,或在工具栏中点击增仓库图标,在弹出菜单的‘新增仓库’进入仓库录入界面,如下图: (3)录入各项资料。 仓库编码:必录字段,为方便电脑查找检索而给仓库设置的编码。该编码在全系统是唯一的,录入时不能与已有的库房编码相同,否则保存时会提示编码重复,将无法保存。 仓库名称:必录字段。

用友u8--存货核算操作手册

“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程,支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下: 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本,通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径:供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意:需要按照仓库录入,

2、暂估成本录入: 对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料,在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径:供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后,过滤出下图: 录入完成后,点击“保存”即可。 3、产成品成本分配: 每月的月底,财务科将成本单价(或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径:供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后,过滤出下图:

财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后,点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理: 对于上月入库本月发票到了,并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”。 路径:供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作,过滤出单据后,选中单据行,点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐: 月底对调拨单进行成本计算,记入存货明细帐

6、正常单据记帐: 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作。 路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐”操作。如下图:路径:供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理: 本月所有的单据记帐后,月底需要进行“期末处理”操作。 路径:供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率,并生成差异率结转单

金蝶KIS旗舰版存货核算操作手册

第1章系统概述 1.1 关于本系统 存货核算管理系统用于企业存货出入库核算,存货出入库凭证处理, 核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。 ?各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 ?提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式 ?外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 ?提供完整的委外加工核算流程 ?一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活、简单1.1.1 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 系统提供先进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法、后进先出法六种存货计价方法,其中分批认定支持2种内部运算,即目前系统提供7种存货核算计算方式选择,可以设置到明细物料。 ?各种存货计价方法可并行使用,准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。 ?提供负结存出库、红字出库、调拨出库和返工商品出库的处理选项。 1.1.2 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 在核算参数中提供总仓、分仓、分仓库组核算选项,仓库和仓库组可建立对应关系。 ?结束初始化后仍可切换核算方式。 ?核算报表自动根据核算方式提供相应的过滤,如用户采用分仓库组核算,则提供仓库组起始代码过滤选项。 1.1.3 仓库分组设置 存货核算方式选择“分仓库组核算”时,需要先在“基础资料-公共资料-辅助资料管理-仓库组”中先定义仓库组,才能在仓库分组设置中进行设置。在进行出库核算时可以按照仓库组进行核算。

1.1.4 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 ?外购入库物料实际成本根据已钩稽的一组采购发票及采购费用自动计算得出,系统支持多币别的核算。 ?可选择按数量、金额或手工分配采购费用。 ?采购过程中的采购费用及相关的税金可以生成其他应付单传递到应付系统。 ?系统根据系统参数的设置进行暂估调整,可以采用差额调整和单到冲回方式。 1.1.5 完整的委外加工出入库核算流程 ?对委外加工出、入库单的核销过程分别提供按委外订单分录、加工单位汇总和逐条核销方式; ?提供按BOM耗用量自动核销、按BOM系数比自动核销、手工核销、按入库数量比自动核销和按投料单核销等多种核销方法; ?加工费可按产品数量或采购发票上加工费自动分配; ?加工费暂估的整个流程。 1.1.6 一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活简单 ? 一种核算单据可设置多个凭证模板,可指定某个凭证模板为默认凭证模板,并可设置为在每次生成凭证前指定模板。 ? 凭证模板科目来源灵活,可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。 ? 系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段(包括自定义字段)的对应关系,自动将单据上的相应信息携带到凭证中。 ? 金额来源可选择单据上所有金额类型的字段,包括自定义的金额类型字段。 ? 提供智能的摘要自定义功能。 1.2 本系统在KISERP中的位置

存货核算管理

第1章系统介绍 存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。 存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断地进行,企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产,其价值在企业流动资产中占有很大的比重。 存货的核算是企业会计核算的一项重要内容,进行存货核算,应正确计算存货购入成本,促使企业努力降低存货成本;反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况,促进企业提高资金的使用效果。 在企业中,存货成本直接影响利润水平,尤其在市场经济条件下,存货品种日益更新,存货价格变化较快,企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况,因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展,利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度,而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况,根据手工存货核算系统的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点,开发了存货核算系统,以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的存货核算系统,适用于工商企业的各种存货核算形式。 第2章系统功能 存货核算是用友ERP的主要组成部分,存货核算可分为工业企业存货核算与商业企业存货核算。存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务,主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况。 存货核算提供以下功能: 提供按部门、按仓库、按存货核算功能。 提供六种计价方式,满足不同存货管理之需要。 为不同的业务类型提供成本核算功能。 可以进行出入库成本调整,处理各种异常。 方便的计划价/售价调整功能。 存货跌价准备提取、满足上市企业管理需要。 自动形成完整的存货账簿。 符合业务规则的凭证自动生成。 功能强大的查询统计功能。 第3章系统特点 《存货核算系统》主要针对企业存货的收发存业务进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。并可动态反映存货资金的增

库存管理系统软件设计说明书

1 引言 (9) 编写目的 (10) “公正、公平、合理”的企业管理理念和企业管理水平的提高,使社会 对库存管理系统有了更高的需求;同时由于个人电脑的普及,数据库技 术、客户/服务器技术,特别是Internet/Intranet技术的发展,使的三代库 存管理系统的出现才成为必然。库存管理系统的特点是从物品管理的角 度出发,用集中的数据库将几乎所有与物品相关的数据统一管理起来, 形成了集成的信息源。有好的用户界面,强有力的报表生成工具、分析 工具和信息的共享使得物品管理人员得以摆脱繁重的日常工作,集中精 力从战略的角度来考虑企业物品规划和政策。 (10) 企业的库存物资管理往往是很复杂、很繁琐的。由于所掌握的物资种类 众多,订货、管理、发放的渠道各有差异,各个企业之间的管理体制不 尽相同,各类统计报表繁多,因此仓库的库存管理必须编制一套库存管 理信息系统,实现计算机化操作,而且必须根据企业的具体情况制定相 应的方案。 (10) 根据当前的企业管理体制,一般的库存管理系统,总是根据所掌握的物 资类别,相应分成几个科室来进行物资的计划,订货,核销托收,验收 入库,根据企业各个部门的需求来发送物资设备,并随时按期进行库存 盘点,作台帐,根据企业领导和自身管理的需要按月、季度、年度进行 统计分析,产生相应报表。为了加强关键物资、设备的管理,要定期掌 握其储备,消耗情况,根据计划定额和实际纤毫定额的比较,进行定额 管理,使得资金使用合理,物资设备的储备最佳。 (10) 一个完整的企业物资供应管理系统应包括采购计划管理,合同收托管理、仓库库存管理、定额管理、统计管理、财务管理等模块。其中仓库的库 存管理是整个物资供应管理系统的核心。因此有必要开发一套独立的库 存管理系统来提高企业工作效率, 而所使用的这套库存管理系统是企业 生产经营管理活动中的核心,此系统必须可以用来控制合理的库存费用、适时适量的库存数量,使企业生产活动效率最大化。 (10)

T6操作手册-存货核算

北京秀洁新兴建材有限公司 用友ERP系统 存货核算岗位操作手册

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (3) 三、系统业务处理流程: (3) 四、部门日常业务系统处理: (4) 1、存货核算系统设置: (4) 2、存货核算业务日常处理: (5) 4、月末结账: (9)

一、部门职责: 仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、在库存管理模块进行日常销售出库、其他出库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、对单据录入的正确性进行负责。 4、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门: 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库的成本。 3、进行成本核算计算销售成本。 4、编制各种材料的出入库业务凭证。 5、各仓管的登账和期末处理工作。 6、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分: 仓管员:根据库存商品日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 成本会计:对仓管传递过来得单据,核算产销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账,进行制单,传递到总账会计进行科目账登记。 三、系统业务处理流程: 1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、成本核算会计对采购入库单进行记账,核算入库成本;如果没有来发票进行采购结算的 采购入库单需要进行暂估处理,以便对销售出库提供比较准确的成本。 3、进行仓库的期末处理、制单工作。

四、部门日常业务系统处理: 1、存货核算系统设置: ?1)存货科目设置: ?存货对应科目: 操作路径:【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】例: 注意: 每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加;如果增加了一级存货大类需要在此进行维护,以便在制单时能自动带出会计科目。 ?对方科目设置: 操作路径:【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目(即收发类别)所对应的会计科目,因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整,否则无法生成科目完整的凭证。(例如:下表为对方科目部分设置)

存货核算管理办法

存货核算管理办法 1.总则 为加强集团公司存货管理,确保公司经营管理目标的实现,根据国家法律法规和规章制度,结合集团公司实际,制定本办法。 本办法适用于集团公司及所属各单位。各单位结合本单位实际情况,制定相应的存货管理细则,报集团公司批准后在本单位实施。 存货是指公司在生产过程或提供劳务的过程中耗用的材料、物料等,或者在正常的生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品。 存货核算业务包活:原材料核算、低值易耗品核算、周转材料核算、委托加工材料核算,存货盘存及处置核算等。存货的分类主要由资产管理部门负责界定,财务部及使用部门协助界定。 存货核算的任务是: 反映和监督存货采购的各项支出,正确计算存货成本,考核存货采购价格、数量计划的完成情况。 反映和监督存货的收发、领退和结存情况,定期进行清查盘点,保护存货的安全、完整,做到账实相符、账账相符。 反映和监督存货库存情况,严格控制库存占用,防止超储积压或储备不足现象的发生。 反映和监督生产经营中的存货消耗情况,严格控制超定额、无计划存货消耗。 正确进行存货估价入账和调整存货成本差异,正确计算工程项目成本,努力降低成本费用。 2.原材料核算 原材料核算管理的基本原则: 准确:确保会计账簿与仓库账簿“账账相符”,仓库账簿与实物“账实相符”; 及时:仓库账簿和会计账簿均做到日清日结; 简捷:在符合内控原则和满足管理、核算需要的前提下,避免重复劳动; 实用:满足财务部门材料核算、成本核算的需要,满足仓库部门物资管理的需要。

原材料在取得时均应按实际成本计价。原材料的实际成本根据其取得方式,按照会计准则规定确定。 发出原材料的计价采用加权平均法。 为了核算保管员已经收到、但未办理正式入库手续的材料,保管员应设置《未正式入库的材料保管账》。 原材料采购应遵循以下程序: 由施工、技术等相关部门根据生产需要和进度安排提报采购需求计划。 采购部门汇总各部门需求计划,提出采购计划报单位负责人审批。 采购部门根据经批准的采购计划,进行市场询价,选择最佳采购方式。 现场外部采购:由所属单位采购、使用等部门通过招标、比质、比价、比服务等方式自行选择供应商,并按采购流程办理。 现场调拨采购:对项目所在地其他单位有可供调拨物资,各公司采购部间互通信息,直接从其他单位调拨购入;对同一单位不同项目间有可供调拨物资,优先考虑项目间调拨。 集团统一采购:由所属单位采购部门将本单位审批后的采购计划报集团相关部门审批,再由集团相关单位办理采购。 采取外部采购方式时,应根据采购合同管理的有关规定,经过谈判、评审、审批等程序后与供应商签订采购合同。 采购部门根据采购合同、采购订单组织进货。 验收部门或人员进行检验并出具验收报告。 材料入库的核算 仓库保管员根据原材料实际入库数量和材料验收报告,办理如下入库手续:仓库填写一式四联入库单,其中:存根联、仓库联、财务联、供应商联,入库单要写明采购方式、供应单位、材料编码、名称、规格型号、数量等内容。仓库填写的四联入库单必须由本单位采购部相关人员签字确认。 保管员根据入库单仓库联登记仓库数量账。 财务部门根据财务联核对仓库收发存明细账,并另行装订成册备查;财务部门凭入库单供应商联和发票等原始凭证制作会计记账凭证,登记材料分类账、总账。 对货物已到发票未到的入库业务,应根据入库汇总表月末暂估入账,次月红冲,待收到发票后和入库单一起办理正式入账手续,同步核销合同或订单。

商品库存管理系统需求规格说明书

商品库存管理系统需求规格说明书 1

项目文档商品库存管理系统需求规格说明书 姓名张三 学院大连东软信息学院 专业计算机科学与技术 指导教师李四讲师 备注 II

年 10 月16日 III

11软件概述 1.1 软件范围定义 商品库存管理系统面向中小型商品流通公司,为其提供商品的库存相关业务的管理功能。它能够帮助用户解决中小型商品流通公司在日常经营过程中商品库存业务环节的科学化管理,完成日常经营过程中的库存业务数据的共享,并经过对这些数据的汇总与分析向企业提供决策支持,提升商品的流通量与透明度,从而提升企业的核心竞争力。商品库存管理系统主要从商品库存的入库、出库管理,库存信息、客户信息、供应商信息、用户信息的管理以及各类查询统计等功能入手,解决上述问题。本产品适用于商业贸易、批发行业以及个人用户,不适用于零售行业及行业标准较强的行业(如医疗药品的库存管理)。 1.2 系统特性概述 传统的企业库存管理一直依靠手工方式,不能及时向经营者提供各类商品的库存信息,从一定程度上影响了企业的经营活动。为此建立一套能动态反映库存管理信息的管理信息系统,及时为企业决策提供所需资料,并以此带动企业信息化建设的步伐,提高人员素质是一项必然的趋势。由于面向企业规模较小,用户种类单一,库存商品种类规模中等,管理方式集中统一,数据处理量不大,可考虑开发以批处理为主要数据处理方式的信息系统。库存管理系统主要体现以下几点特性: 1)提高经营管理水平,为企业提供有力的决策支持。 1

库存管理系统能够对库存信息进行多方位的统计分析和数据的查询功能,为企业的管理者提供有力的经营管理方面的决策支持。 2)动态反应库存管理的信息,为其它部门(如采购部)提供信息支持。 系统能够实时监测库存量的变化,当库存量处于临界值时,系统能够提示用户,给出订货信息报表。经过库存管理系统提供的相关信息,能够为其它各个部门的决策提供有力的支持。 3)对商品的库存管理进行科学化管理。 能够帮助企业在进行库存基本业务实施的过程中,保证业务流程流转的通畅性,数据交接的准确性,减少原来业务流转过程中人员手工操作的失误和人工进行数据交接所产生的时间代价。同时帮助企业明确流通渠道中所产生的职责归属,做到责任到人,当遇到问题是能够顺利的查清流经过程中的哪个环节出现的问题,明确责任人。 1.3 产品中的角色 中小型商品流通公司的工作人员,包括库存管理员、公司管理者,掌握基本的计算机操作技能的人员。 表1 产品中的角色 2

金蝶存货核算操作手册

金蝶存货核算操作手册 目录 一、期初余额调整 (2) 1、调整库存金额 (2) 二、存货核算前确认和关账 (4) 三、材料入库成本---核算 (5) 1、外购入库核算 (5) 2、存货估计入账 (6) 3、其他入库核算 (7) 4、盘盈入库核算 (8) 四、委外入库核算 (9) 1、委外正常核算流程 (9) 2、委外入库核算异常 (11) 五、无单价单据维护 (11) 六、自制入库核算 (13) 七、出库核算 (14) 1、材料出库核算 (14) 2、出库核算异常检查 (16) 3、产品出库核算 (16) 八、生成凭证 (17) 1、凭证模板 (17) 2、采购的工业模式和商业模式 (19) 3、采购的工业模式和商业模式 (20) 九、期末结账 (21)

一、期初余额调整 期初余额调整的目的:是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额 1、调整库存金额 1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确,有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。 2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。在结存金额这里输入0,然后点击出单,系统自动生成一张出库调整单。调整的时候需要整夜的一起调整,不然会重复性进行调整。

3、查找生成的成本调整单。 4、手工生成成本调整单 选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整,输入调整的物料,调整的金额(这里的金额是指要增加和减少的金额)选择对应的仓库,最后点击保存,审核。

注意:调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变 二、存货核算前确认和关账 注意:操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认,当期的单据输入完毕,采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。 关账:关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账,影响存货核算。

相关主题