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中央部门预算管理系统操作手册范本

中央部门预算管理系统操作手册范本
中央部门预算管理系统操作手册范本

中央部门预算管理系统

目录

总体介绍 (7)

1.系统概述 (7)

2.系统安装 (7)

3.系统登录 (7)

4.导入系统参数 (8)

第一章预算准备 (10)

1.1系统参数导入 (10)

1.2单位信息变更 (10)

1.2.1下级单位情况查阅 (10)

1.2.2单位信息变更 (11)

1.2.3报表输出 (12)

1.2.4转出上报数据 (12)

1.2.5恢复上报数据 (12)

1.3项目清理 (13)

1.3.1 通用项目查阅 (13)

1.3.2 一级项目申报 (14)

1.3.3报表输出 (15)

1.3.4转出上报数据 (16)

1.3.5恢复上报数据 (16)

第二章项目管理 (16)

2.1参数设置 (16)

2.1.1通用一级项目过滤 (17)

2.1.2部门预设分类标识 (17)

2.1.3参数下发 (18)

2.2一级项目管理 (19)

2.2.2一级项目分类标识设置 (19)

2.3一般公共预算二级项目管理 (20)

2.3.1 二级项目填报 (20)

2.3.2 项目审核 (28)

2.3.3 标识上报财政库 (29)

2.3.4 项目优先排序 (30)

2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31)

2.3.6 项目评审情况统计 (32)

2.4政府性基金预算项目管理 (33)

2.5非财政拨款项目管理 (33)

2.6项目数据校验 (33)

2.7数据导入导出 (33)

2.7.1 转出上报项目库 (34)

2.7.2 接收下级项目库 (34)

2.7.3 拆分项目库 (35)

2.7.4 接收上级下发项目库 (35)

2.7.5多机录入拷出 (36)

2.7.6 多机录入合并 (37)

第三章部门预算 (38)

3.1一上阶段 (38)

3.1.1部门基本情况录入 (38)

3.1.2开展绩效评价设置 (38)

3.1.3填写编报说明 (40)

3.1.4 2015年预算数录入 (40)

3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41)

3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42)

3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42)

3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)

3.1.10 数据导入导出 (44)

3.1.11 查询打印 (49)

3.2预算控制数 (53)

3.3二上阶段 (53)

3.3.1 部门基本情况录入 (53)

3.3.2 部门整体支出绩效目标 (53)

3.3.3 单位整体支出绩效目标 (54)

3.3.4预算编制 (55)

3.3.5中期规划编制 (58)

3.3.6上报表 (59)

3.3.7数据导入导出 (61)

3.3.8 查询打印 (61)

3.4预算批复阶段 (61)

第四章基础资料 (61)

4.1编报流程 (62)

4.2基础数据录入 (62)

4.2.1报表数据录入 (62)

4.2.2基础资料数据审核 (64)

4.3规范津贴补贴经费申报 (64)

4.3.1津贴补贴录入 (64)

4.4勾稽关系审核 (67)

4.5数据合法性检查 (67)

4.6规范津贴补贴汇总表 (68)

4.6.1汇总表生成 (68)

4.6.2汇总表查阅 (68)

4.7数据导入导出 (69)

4.8查询打印 (69)

第五章系统管理 (70)

5.1.1 系统参数导入 (70)

5.1.2 参数下发 (70)

5.2备份恢复 (71)

5.2.1 数据库备份 (71)

5.2.2 数据库恢复 (71)

5.3本单位信息录入 (71)

5.4下级单位情况查阅 (72)

第六章报表设置 (73)

6.1整表属性设置 (74)

6.2套表定义 (74)

6.3定义分组 (74)

6.4打印报表设置 (74)

6.5计算公式定义 (74)

6.5.1 列计算公式 (75)

6.5.2 行计算公式 (75)

6.6审核公式定义 (75)

6.7取数公式定义 (75)

6.7.1 表间取数公式 (75)

6.7.2 有来源整表条件 (75)

6.8输入限制定义 (76)

6.8.1 整表附加限制 (76)

6.8.2 列栏附加限制 (76)

总体介绍

1.系统概述

中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报,不断适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制的预算管理专用软件。

在系统功能上,系统包括预算准备、基础资料、项目管理、部门预算、系统管理、报表设置等多个子系统,并将各个子系统集成为一个统一的预算综合管理信息平台,共用一个数据库。利用该软件,部门以及所属单位可以进行部门预算编制、审核、汇总和上报,项目的申报和项目库管理,基础资料编制、审核、汇总和上报,以及其他与部门预算相关的工作。

2.系统安装

中央部门预算管理系统的安装程序存放在光盘上的根目录下。将光盘放入光驱,机器会自动运行系统安装程序,用户可根据提示逐步进行操作。建议将软件安装在默认安装路径下。

如果系统没有自动运行安装程序,可用鼠标双击“我的电脑”图标,右击光盘图标,选择“打开”,双击光盘中的“setup”文件手动进行软件的安装。用户也可采用上述方式查看刻录在光盘中的“操作手册”等文档。

3.系统登录

方法一:在Windows桌面上,双击“中央部门预算管理系统”图标,即可启动系统。

方法二:点击Windows“开始”按钮,选择“程序”中的“中央部门预算管理系统”下的“中央部门预算管理系统”菜单项,即可启动系统。

首次登录时输入的用户名为admin,密码为123,单击【确定】按钮或按回车键进入系统。

部门预算编制系统操作手册

部门预算管理系统-财政版 操作手册 版权所有:财政部 研制开发:北京兴财信息技术开发公司 2010年09月

系统整体介绍 本系统立足于部门预算编制的特点和要求,全面满足各类预算管理人员在不同阶段的业务需求,支持人员、公用经费的定员、定额管理,为财政经费的合理分配提供依据。

目录 1.用户登录 (1) 2.初始参数维护 (2) 2.1.基本支出参数 (2) 2.1.1.基本支出对应 (2) 2.1.2.支出预算控制定义 (4) 3.年初预算编制 (6) 3.1.申报数据录入[财政] (6) 3.1.1.收支审核总表 (6) 3.1.2.单位基础信息 (7) 3.1.3.单位收入录入 (7) 3.1.4.基本支出录入 (8) 3.1.5.项目支出录入 (8) 3.1.6.政府采购明细表 (9) 3.1.7.单位征收计划表 (10) 3.2.可疑数据分析 (10) 3.2.1.可疑数据分析 (10) 3.3.收支数据预审 (11) 3.4.预算审核流程 (12) 3.4.1.处室审核 (12) 3.4.2.预算处审核 (13) 3.4.3.预算处审批 (14) 3.4.4.退回单位 (14) 4.报表统计分析 (15) 4.1.分析报表查询 (15) 4.1.1.项目查询统计 (15)

1.用户登录 ①打开浏览器,输入网址:,登录“财政部金财工程应用支撑平台”,并点击右 上角“登录”按钮。 登录 ②在弹出的窗口中点击“普通用户登录”,然后输入用户姓名及用户密码,两 者皆为身份证号。 普通用户登录 ③登录后点击页面左上角的“部门预算管理”后进入系统。

{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册

{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册

地方预算综合管理系统系统操作手册 财政部 2016年3月 前言 地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后,严格预算改革要求发行的财政核心业务系统,主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总,为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。 手册目的 本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。手册面向的读者 本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。 怎样使用本手册 本手册共分3章,主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验,可以把它放在手边作为参考,随时备查。如果软件中有些功能暂时不用,可以直接跳过。 手册约定 为了方便读者的阅读,本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出(1、2、3…)。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示,例如:TAB和CTRL。 ?〖〗中文字,表示窗口中的说明文字,例如:在〖摘要〗中输入简要说明信 息。 ?【】中文字,表示窗口中按钮的名称,例如:按【确认】按钮进行确认。 ?“”中文字,表示菜单名称,例如:“文件”菜单下“打开”子菜单。 ?‘’中文字,表示提示信息,例如:‘请填写项目类别的名称!’。

?《》中文字,表示单据或手册名称,例如:《部署手册》。 ?注:说明需要注意的事项。 3.流程图约定 部门或人员 处理 流向 软件子系统 其它系统流程图 本系统流程图

目录 第1章系统登录1 1.1 登录系统1 1.1.1 运行系统1 1.1.2 登录系统1 1.1.3 退出系统1 1.1.4 窗口概貌2 第2章转移支付下达3 2.1 转移支付项目设立3 2.2 转移支付指标下达5 2.3 下级指标登记9 第3章稳增长政策统计12 3.1 中央发起业务12 3.2 下级办理业务14 第4章财政存量资金统计22 4.1 中央发起业务22 4.2 下级办理业务24 I

预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册

账务及报表管理操作手册 预算单位财务服务平台 账务及报表管理操作手册 北京中科江南信息技术股份有限公司

账务及报表管理操作手册 目录 第一部分账务处理 (1) 1业务概述 (1) 2基本概念 (1) 3业务过程 (1) 4操作指南 (2) 4.1基础数据 (2) 4.1.1增加基础数据 (2) 4.1.2修改基础数据 (2) 4.1.3删除基础数据 (3) 4.1.4会计科目管理 (3) 4.1.5二级项目维护 (3) 4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (4) 4.2期初数录入 (5) 4.3凭证录入 (9) 4.3.1手动录入凭证 (9) 4.4凭证审核 (16) 4.5凭证记账 (19) 4.6凭证查询 (20) 4.7凭证调号 (21) 4.8科目汇总表 (24) 4.9凭证打印 (24) 4.9.1格式设置 (25) 4.9.2模板设计 (25) 4.9.3页面设置 (26) 4.9.4凭证打印 (27) 4.9.5打印机设置 (27) 4.10账簿查询 (27) 4.10.1账簿定义及基本操作 (28) 4.10.2总账查询 (34) 4.10.3明细账查询 (35) 4.10.4余额表查询 (36) 4.10.5交叉统计表查询 (36) 4.10.6支出明细表 (37) 4.10.7收入明细表 (38) 4.10.8财务信息统计表 (39) 4.10.9多栏明细账 (40) 4.11期末处理 (40) 4.11.1月末结账 (40) 4.11.2自动转账 (41) 4.11.3年结及结转余额 (44) 第二部分报表管理 (45) 1

账务及报表管理操作手册 2 1业务概述 (45) 2基本概念 (45) 3业务过程 (45) 4操作指南 (45) 4.1 如何设置报表格式 (45) 4.2如何设置报表公式 (48) 4.3如何设置浮动报表公式 (50) (2)行列设置 (50) 4.4决算报表设置 (52) 4.5如何进行报表计算 (52) 4.6如何保存、调用已定义的报表 (52) 4.7如何输出报表文件 (54) 4.8 如何查询报表 (54)

预算单位详细操作手册

兰州市预算单位详细操作手册 说明:本手册与《预算单位系统安装手册》配套使用,在安装系统后按照本手册操作。一、指标操作: 1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序:(可以在图示的程序图标右键点击,然后选择“发送到”,再选择“桌面快捷方式”,这样方便今后的操作,从桌面上就可以启动程序。 2.确认“业务年度”,点击“确认”按钮: 3.出现下载服务界面,选择单位库:

4.点击“立即下载”按钮:(注意,只有第一次安装软件同步基础数据时候需要打钩选择“完全同步基础数据”,平时的日常操作不需要打勾这个选项。)

5.将会从交换中心下载业务数据,并显示在“下载日志”中: 6.如果没有新的业务数据,将会出现如下对话框: 7.关闭“数据下载服务端”或将其最小化,建议平时操作时候把两个程序都开着 8.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”来启动预算单位软件的支付系统程序:

9.选择数据库,确认“业务年度”,点击确定按钮: 10.输入用户名和密码,并确认业务日期:(初始用户名001,密码1,建议在第一次登录后修改密码)

11.选泽“录入角色”,点击确定: 12.双击“事务管理”中的“指标接收”,或者点击“指标管理”菜单下的“指标接收”按钮: 13.打勾选中要接受的指标,点击保存:

如果是二级单位的指标,一级单位需要在指标管理下的“指标下达”菜单中,选中要下达的数据,然后点击“发送”按钮,发送给二级单位。二级单位下载后保存即可。 二、计划管理: 1.计划录入:以“录入角色”登陆系统: 2.点击“计划管理”菜单下的“计划录入”按钮: 3.根据项目分类、资金性质或其他要素选择一个合适的指标之后,用鼠标左键点击指标信息,点击“增加”按钮:

部门预算软件操作用户手册

第一章 概述 业务流程 软件操作

图中左边是财政业务流程,右边是对应的在软件中的操作菜单,但是图中并没有给出完整 的流程,这就要看用户的业务模式了。 1.用户采用“一上一下”模式:这种模式比较简单,图中的流程就比较符合了。 2.用户采用“二上二下”模式:这种模式相对复杂一点,它包含了两轮审核:

一上二上预算结束图中两个箭头代表数据下发给单位,最后预算结束也需要将审核确定后的数据下发给单位看,此时单位拿到数据后,只能查看,不能修改,在系统中成为“正常维护状态”。 此时我们再来看流程图中的“转换业务状态”,它就是为了切换流程中的状态标志的: 一上一下: 单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“正常维护”状态—下发数据给单位 二上二下: 单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“二上”状态—下发数据给单位—单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“正常维护”状态—下发数据给单位 第二章软件操作 一、系统登录

本系统安装在财政局的服务器上,单位及各财政用户无需再进行安装,通过网页的形式进行登录访问服务器,所以登录的条件便是连接到财政局的服务器上,即财政内网。 1.打开一个IE浏览器,输入网址(财政局内部:)。(部门单位:)出现如下页面: 按照图中提示,电脑第一次登录系统,需要下载JRE。这里有一个需要注意的地方:下载时不要采用迅雷等下载工具,也不要先保存后才进行安装,用windows自带的下载工具,点击“这里”后直接点“运行”,之后默认往下装。用其他方法下载安装可能会无法打开系统。 2.JRE安装完成后,点击“部门预算编审”,第一次点会出现一个下载的进度条,下载完成后出现一个警告,点击“启动”,便能看到系统的登陆框了。主要输入用户名和密码,便能登录进系统了。 二、单位操作 1.基础信息录入。 (1)软件菜单 软件菜单如图所示,分为“基础信息录入”和“基础信息导入”两个功能。“基础信息录入”用于手工录入基础信息,“基础信息导入”用于信息量较大时的批量导入。 (2)基础信息录入 基础信息录入 如图为“基础信息录入”的操作界面,如图中红色提示框所示,选择单位和需操作的录入表,通过工具栏中的菜单对录入表进行各类操作,以下为常用菜单介绍: 关闭关闭当前页面 增加增加一条记录。 复制增加当两条记录大致相同时,可采用这种方法。选择一条记录,点击“复制增加”,再修改不同的地方进行保存。 修改修改已经添加的记录。选择一条记录,点击“修改”,修改相关信息后保存。删除删除已经添加的记录。选择一条记录,点击“删除”。

预算编制系统操作文档

ERP预算编制系统操作文档 预算编制系统主要分七个模块。 一.部门费用预算编制。 二.人事薪酬预算编制。 三.公司经营预算编制。 四.审核批准预算 五.预算编制设置。 六.用户权限设置。 下面详细的介绍个个模块的功能和操作。 在ERP的工具栏中,就有新增,保存,删除的按钮。在录入预算编制数据都会使用上这些功能。 一.部门费用预算编制 1.部门费用预算基本信息录入。 A.【部门查询】按钮可以根据公司编号,年度,部门对应查询出所做的预算编制。 【历史】按钮对应的版本点击【历史】可以看到审核历史记录。 【明细】按钮对应的项目的明细。

是先录入基本头行的信息,保存后再录入对应部门的项目编号,继续保存后才能按【明细】按钮进去录入对应项目的明细。 头行信息: 选着对应的年度,部门,使用版本,启用标志进行录入。 审批的状态会有3种:未审核,处理中,已审核。(处理中表示已经递交或着在审核过程中。只要状态是处理中或已审核,编制里面的数据部能修改了。递交后状态会变成处理中) 对应的版本点击【历史】可以看到: 历史是指审核历史记录,可以看到谁递交,谁审核过,原因,时间,是否结束了否。 编制总金额是根据对应版本和对应的所有项目总金额汇总。 提醒:一个年度会有多个版本,但是只能启用一个版本。Y=启用N=停用。而且版本号不能录入相同的。版本号的规则有预算部来指定。现在默认是V1。 部门项目录入:

项目编号是根据预算部门在部门项目模板里定义的项目。只有所属部门定义的项目才显示。已经保存有的项目编号,是不能再次保存的。 对应每个月的预算编制分别放在2个标签页面里。 项目类型有2种:1种是手工录入1种是系统自动。只有手工录入的项目才可以选者。 往年预算金额是根据预算控制系统算出了往年该项目使用实际使用金额。 保存好录入的科目,可以对应点击【明细】去录入明细。 项目自动的创建: 只要录完头信息保存后,点击项目编号旁边的按钮,可以自动根据部门项目模板自动生成保存项目。前提是不能先录有其他项目编号。 删除的功能正好和录入相反。先要删除是明细的里内容,才能删除掉科目和头信息。 2.部门预算项目明细录入。 主要是录入部门明细的预算项目。 左边是物品名或事件名,就是对该项目的明细,而且可以在右边的标签页面里可以查看该项目的包含业务和编制规范。 对应物品名或事件名,录入项目详细信息。 总金额=(数量/人数)*(单价/费用)+其他费用=12个月总金额 点击【关闭】按钮能够自动保存新加,修改的数据。而且会检查12个月的总金额是否同总金额。如果不相同的话,就不允许给退出。 提醒:总部部门费用如果是指定到某个厂的话,就应该在下面输入项【分配组织】输入这个

金建预算软件操作手册

目录 第一章软件的安装和软件主界面介绍..................................... 错误!未定义书签。软件的运行环境....................................................... 错误!未定义书签。 硬件环境 ............................................................ 错误!未定义书签。 软件环境 ............................................................ 错误!未定义书签。 软件安装与卸载 ...................................................... 错误!未定义书签。 软件安装............................................................. 错误!未定义书签。 软件卸载 ............................................................ 错误!未定义书签。软件主界面介绍....................................................... 错误!未定义书签。 主界面的构成 ........................................................ 错误!未定义书签。 主界面菜单栏的介绍 .................................................. 错误!未定义书签。 主界面工具栏的介绍 .................................................. 错误!未定义书签。第二章软件功能介绍................................................... 错误!未定义书签。清单计价软件-[新建向导] .............................................. 错误!未定义书签。 新建向导 ............................................................ 错误!未定义书签。 新建单位工程 ........................................................ 错误!未定义书签。 新建项目管理 ........................................................ 错误!未定义书签。 导入电子标书 ........................................................ 错误!未定义书签。 打开已有工程 ........................................................ 错误!未定义书签。 导入ZBS、ZBS2、TBS、TBS2、BD、BD2数据 ............................... 错误!未定义书签。基本信息............................................................. 错误!未定义书签。 招投标信息 .......................................................... 错误!未定义书签。 总说明及填表须知 .................................................... 错误!未定义书签。 基本信息 ............................................................ 错误!未定义书签。分部分项............................................................. 错误!未定义书签。 插入清单 ............................................................ 错误!未定义书签。 清单描述 ............................................................ 错误!未定义书签。 标准图集 ............................................................ 错误!未定义书签。 工程量计算规则 ...................................................... 错误!未定义书签。 插入定额子目 ........................................................ 错误!未定义书签。 补充定额 ............................................................ 错误!未定义书签。 定额子目换算 ........................................................ 错误!未定义书签。 定额子目取费调整 .................................................... 错误!未定义书签。高级功能工具栏....................................................... 错误!未定义书签。 窗口隐藏/显示按纽—— ............................................... 错误!未定义书签。 展开分部/清单/子目按纽—— .......................................... 错误!未定义书签。 快速调价—— ........................................................ 错误!未定义书签。 增加费—— .......................................................... 错误!未定义书签。

全面预算管理操作指南

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 全面预算管理操作指南 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下,通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动,全面提高企业管理水平和经营效率,实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》,明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度,组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作,完善财务预算工作体系,推进实施全面预算管理。集团公司成立以来,全面预算管理工作经过几年来的不断探索,机制不断健全,作用不断强化,取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段,成为组织配置各方面资源,保障集团公司战略目标顺利实施,确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距,为全面提升公司系统全面预算管理水平,增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力,提高员工全面参与企业经营管理的积极性,集团公司根据火电企业生产经营特点,组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》,为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南,水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作,要求公司系统上下目标一致,要求夯实基层企业预算管理水平,要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理工作,企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束,保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各企业全面预算管理实施细则,并在工作中抓好落实,使全面预算管理工作深入人心,起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用,还需要大量的探索和实践。另外,由于时间原因,本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见,错误在所难免,希望各单位在实际使用中认真总结,提出完善意见和建议,我们将在后续工作中进一步修改与完善。 中国华电集团公司财务管理部 二○○九年十一月

中央部门预算管理系统操作手册范本

中央部门预算管理系统 操 作 手 册

目录 总体介绍 (7) 1.系统概述 (7) 2.系统安装 (7) 3.系统登录 (7) 4.导入系统参数 (8) 第一章预算准备 (10) 1.1系统参数导入 (10) 1.2单位信息变更 (10) 1.2.1下级单位情况查阅 (10) 1.2.2单位信息变更 (11) 1.2.3报表输出 (12) 1.2.4转出上报数据 (12) 1.2.5恢复上报数据 (12) 1.3项目清理 (13) 1.3.1 通用项目查阅 (13) 1.3.2 一级项目申报 (14) 1.3.3报表输出 (15) 1.3.4转出上报数据 (16) 1.3.5恢复上报数据 (16) 第二章项目管理 (17) 2.1参数设置 (17) 2.1.1通用一级项目过滤 (17) 2.1.2部门预设分类标识 (17) 2.1.3参数下发 (18) 2.2一级项目管理 (19)

2.2.2一级项目分类标识设置 (19) 2.3一般公共预算二级项目管理 (20) 2.3.1 二级项目填报 (20) 2.3.2 项目审核 (28) 2.3.3 标识上报财政库 (29) 2.3.4 项目优先排序 (30) 2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31) 2.3.6 项目评审情况统计 (32) 2.4政府性基金预算项目管理 (33) 2.5非财政拨款项目管理 (33) 2.6项目数据校验 (33) 2.7数据导入导出 (33) 2.7.1 转出上报项目库 (34) 2.7.2 接收下级项目库 (34) 2.7.3 拆分项目库 (35) 2.7.4 接收上级下发项目库 (35) 2.7.5多机录入拷出 (36) 2.7.6 多机录入合并 (37) 第三章部门预算 (38) 3.1一上阶段 (38) 3.1.1部门基本情况录入 (38) 3.1.2开展绩效评价设置 (38) 3.1.3填写编报说明 (40) 3.1.4 2015年预算数录入 (40) 3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41) 3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42) 3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42) 3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)

成本管理操作手册

成本管理操作手册 1.核算资源 1.1.成本科目字典 操作路径:业务中心/成本管理/核算资源/成本科目字典 操作步骤: 1.选择【成本科目字典】模块; 2.点击【同级新增】或【下级新增】,添加新的成本科目,填写编码、名称和属性; 3.【数量单位】 4.核实无误以后点击【保存】,填写完毕。 注意事项: 1.成本科目的属性可以修改,修改前建立的台帐不变,之后建立的台帐按照新的属性执行; 2.成本进入成本帐的方式是根据成本科目的属性判断; 3.成本科目字典只能在集团级进行编制、修改管理;在公司级和项目级只能浏览。 1.2.核算对象 操作路径:业务中心/成本管理/核算资源/核算对象 操作步骤: 1.选择【核算对象】模块; 2.点击【同级新增】或【下级新增】,添加新的核算对象名称。 3.点击【对应施工合同】选取施工合同,并勾选可分摊节点。 4.核实无误以后点击【保存】,填写完毕。 注意事项: 1.核算对象名称不能为空; 2.核算对象被引用后不能被删除; 3.点击“对应施工合同”时,被选的施工合同登记必须达到“审批通过”状态,否则无法选取对应施 工合同; 4.“可分摊节点”,只能同级勾选且每次勾选不能少于2个节点,节点被勾选上,表示成本费用可以

分摊到这个部位上。 2.目标成本 2.1.目标责任成本编制 操作路径:业务中心/成本管理/目标成本/目标责任成本编制 操作步骤: 1.选择【目标责任成本编制】模块; 2.点击【新增】按钮,系统生成一张空白的预算编制单据; 3.填写预算名称,选择编制方式、施工合同、统计专业、类别、核算对象,填写批复日期; 4.点击导入预算按钮(编制方式为清单或定额方式),系统弹出选择预算文件的二级窗体,选择需要导 入的预算书,完成后点击提交;若选择为费用项方式,点击新增费用项,系统生成一条空白的费用项明细,填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量; 5.如需为某份预算增加变更预算/认价预算,打开该预算,点击新增变更/认价按钮,系统生成一张空 白的变更/认价预算单据,系统自动生成单据编号、编制日期、编制人信息; 6.填写变更/认价预算的名称、选择编制方式、统计专业、核算对象、挂接变更单/暂估价确认单; 7.点击【导入预算】按钮(编制方式为清单或定额方式),系统弹出选择预算文件的二级窗体,选择需 要导入的预算书,完成后点击提交;若选择为费用项方式,点击新增费用项,系统生成一条空白的费用项明细,填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量; 8.填写报出金额、批复金额,修改批复状态、批复日期,完成后点击提交。 9.点击【编辑预算】按钮,可对已导入的预算行编辑预算的操作; 10.点击【查看预算成本】按钮,可查看该预算挂接成本科目的情况; 11.对清单、定额方式的预算,可在人材机汇总页和计价程序页选择按【自施】查看或者按【分包】查 看,也可以选择【不区分】查看; 12.清单或定额方式的预算可在计价程序页进行新增取费项、插入取费项、上移取费项、下移取费项、 删除取费项等操作; 13.选择【新增取费项】,系统在取费项列表最下方新增一条空白的取费项; 14.选择【插入取费项】,系统在选中取费项的上侧插入一条空白的取费项,输入取费项序号、代号、 项目名称,选择计算基数,输入费率,基数说明等信息; 15.新增或修改取费项基数或费率后,需要点击计算费用表重新计算取费;

地方预算综合管理系统系统操作手册

地方预算综合管理系统 系统操作手册 财政部 2016年3月

前言 地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后,严格预算改革要求发行的财政核心业务系统,主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总,为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。 手册目的 本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。 手册面向的读者 本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。 怎样使用本手册 本手册共分3章,主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验,可以把它放在手边作为参考,随时备查。如果软件中有些功能暂时不用,可以直接跳过。 手册约定 为了方便读者的阅读,本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出(1、2、3…)。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示,例如:TAB和CTRL。 ?〖〗中文字,表示窗口中的说明文字,例如:在〖摘要〗中输入简要说明信息。 ?【】中文字,表示窗口中按钮的名称,例如:按【确认】按钮进行确认。 ?“”中文字,表示菜单名称,例如:“文件”菜单下“打开”子菜单。 ?‘’中文字,表示提示信息,例如:‘请填写项目类别的名称!’。 ?《》中文字,表示单据或手册名称,例如:《部署手册》。 ?注:说明需要注意的事项。 3.流程图约定 部门或人员 处理 流向 软件子系统 其它系统流程图本系统流程图

目录 第1章系统登录 (1) 1.1 登录系统 (1) 1.1.1 运行系统 (1) 1.1.2 登录系统 (1) 1.1.3 退出系统 (1) 1.1.4 窗口概貌 (2) 第2章转移支付下达 (3) 2.1 转移支付项目设立 (3) 2.2 转移支付指标下达 (5) 2.3 下级指标登记 (9) 第3章稳增长政策统计 (12) 3.1 中央发起业务 (12) 3.2 下级办理业务 (14) 第4章财政存量资金统计 (22) 4.1 中央发起业务 (22) 4.2 下级办理业务 (24) I

全面预算管理操作指南(经典大全)

全面预算管理操作指南(经典大全)前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下,通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动,全面提高企业管理水平和经营效率,实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》,明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度,组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作,完善财务预算工作体系,推进实施全面预算管理。集团公司成立以来,全面预算管理工作经过几年来的不断探索,机制不断健全,作用不断强化,取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段,成为组织配置各方面资源,保障集团公司战略目标顺利实施,确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距,为全面提升公司系统全面预算管理水平,增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力,提高员工全面参与企业经营管理的积极性,集团公司根据火电企业生产经营特点,组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》,为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南,水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作,要求公司系统上下目标一致,要求夯实基层企业预算管理水平,要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理工作,企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束,保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各

企业全面预算管理实施细则,并在工作中抓好落实,使全面预算管理工作深入人心,起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用,还需要大量的探索和实践。另外,由于时间原因,本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见,错误在所难免,希望各单位在实际使用中认真总结,提出完善意见和建议,我们将在后续工作中进一步修改与完善。 中国华电集团公司财务管理部 二??九年十一月 目录 1 .................................................................. ......................... 4 第章集团公司全面预算管理介绍.................................................................... .................................... 4 一、关于预算组织体系.................................................................... .................................... 4 二、预算编制工作流程.................................................................... .................................... 5 三、预算的执行与调整.................................................................... .................................... 6 四、预算执行情况分析.................................................................... .................................................... 6 五、业绩考核.................................................................... .................................... 7 第二章全面预算管理概述

AP费用预算操作手册

User Manual 第五章成本中心費用計劃 第一節成本中心計劃創建 概論 一、流程目的 將收到的各公司預算資料中直接人工、變動製造費用、固定製造費 用、銷售費用、管理費用等費用科目金額依照成本中心之劃分輸入系 統,作為我們的資料。 二、作業時點 完成各費用預算資料幷依照成本中心劃分後(系統外)時即可將其資料輸 入到系統中。 三、流程說明 1、在每年度及即將開始前,必須先建立各公司營運預算資料,其中依照其產 能、銷售預計、過去歷史資料完成直接人工、變動製造費用、固定製造 費用、銷售費用、管理費用等費用科目預計金額,于系統外完成資料的建 立。 2、由于系統設計費用預算係參照成本中心劃分法建立資料,因此系統外完成 的資料必須再加工建立各成本中心費用資料,幷判斷其成本中心分攤依 據。 A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 1 OF 18

3、將完成之系統外資料輸入到系統中。 計劃的創建:預算費用資料的建立 1.預算費用計劃: 以輸入年度預算費用預算為例。 2.系統路徑: 首先選擇宏仁集團預算輸入格式: 進入會計→成本控制→成本中心會計→計劃→KP04-設定計劃員設定檔 A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 2 OF 18

A CCENTURE 2002 P ROPRIETARY I NFORMATION – IN STRICT COMMERCIAL CONFIDENCE P AGE 3 OF 18 計劃員設定檔有兩種輸入選擇,大陸公司輸『CN101』BVI 公司輸『TW101』 選擇成本控制範圍: 進入會計→成本控制→成本中心會計→環境→OKKS 設定成本控制範圍 BVI 成本控制範圍-GRTW,大陸成本控制範圍-GRCH

地方部门预算管理系统1.0操作手册_单位版

地方部门预算管理系统1.0 操作手册 (单位版) 广西太极华青信息系统有限公司 2011年8月

目录 第一章单位版安装 (1) 第二章系统初始化 (3) 第三章业务操作 (7) 第四章数据综合处理 (21) 第五章查询报表 (23) 第六章数据传送 (24) 第七章系统维护 (30)

第一章单位版安装 1.1 安装地方部门预算管理系统1.0(单位版) 1、将地方部门预算管理系统1.0 程序(单位版)光盘放入光驱中,双击光驱图标;窗口打开后,双击?程序\install_div\Disk1?目录下图标为Setup.exe的安装文件,系统会自动进行操作系统环境检查是否符合安装要求。 2、如果系统中没有安装WindowsInstaller.exe(操作系统补丁)、dotnetfx.exe(应用软件)、sqlncli.exe(应用软件),系给出相应的提示,如图 1-1 所示: 图 1-1 缺少安装软件的提示 3、根据需要进行相应的安装,所需程序\install_div\Disk1中的WindowsInstaller.exe、dotnetfx.exe、sqlncli.exe(按默认安装即可)。 4、如图环境符合安装要求,不需要其他操作自动进入图 1-2 窗口开始安装软件。

图 1-2 安装部门预算管理系统 5、单击?下一步(N)?按钮进行系统安装,系统提示软件许可协议,点击?是?按钮接受软件使用许可协议,系统提示用户选择安装路径,系统默认路径为?C:\Program Files\tjhq_efmcsdiv_1.0?目录,单击?浏览?按钮更改系统安装路径,如图 1-3 所示,单击?下一步(N)?系统继续。建议不要修改默认安装路径。 图 1-3 安装部门预算管理系统 6、程序安装完成后,出现下图 1-4 所示,选择?是,重新启动计算机?即可。

全面预算管理系统手册簿

企业全面预算管理手册 成本管理与结算中心 2015年11月

目录 目录 (2) 第一章全面预算管理制度体系 (7) 一、全面预算管理制度体系的构成 (7) 二、全面预算制度管理的工作容 (8) 三、全面预算管理制度与业务管理制度的衔接 (8) 四、全面预算管理制度控制表 (9) 第二章全面预算管理组织体系 (10) 一、预算管理委员会 (10) 二、预算管理办公室 (12) 三、预算执行机构 (14) 第三章全面预算的目标下达与编制 (16) 一、预算编制的周期和容 (16) 二、预算目标的定义及确定原则 (17) 三、预算目标分解 (18) 四、预算编制方法与过程说明 (30)

五、预算目标分解下达与编制的主要流程 (44) 六、年度预算分解 (47) 七、月度执行预算 (47) 八、滚动预测 (49) 九、定额管理 (50) 十、预算与会计核算的衔接与标准化 (51) 第四章全面预算执行监控 (52) 一、预算管理事项的界定 (52) 二、预算执行监控原则 (52) 三、预算控制的关键环节 (52) 四、预算执行监控流程 (54) 五、预算执行授权体系 (54) 第五章全面预算分析 (55) 一、预算分析原则 (55) 二、预算分析频率 (55) 三、预算分析容 (56) 四、预算分析方法 (57) 五、预算分析流程 (57)

第六章全面预算调整 (60) 一、预算调整概述 (60) 二、预算调整原则与目的 (60) 三、预算调整流程 (61) 第七章全面预算考核 (63) 一、预算考核的原则 (63) 二、预算考核主体及职责 (63) 三、预算考核频度与考核时间 (64) 四、预算考核基数 (64) 五、预算考核指标体系 (64) 六、预算考核实施程序 (66) 七、预算考核结果的应用 (66) 附件1:全面预算管理办法模板 (67) 附件2:预算管理流程及流程说明 (77) 附件3:预算编制与归口审核责任表模板.................. 错误!未定义书签。附件4:****预算执行授权体系表模板.................... 错误!未定义书签。附件5:****全面预算编制模板.......................... 错误!未定义书签。附件6:****年度预算分解模板.......................... 错误!未定义书签。

预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册

预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册

北京中科江南信息技术股份有限公司

目录 第一部分账务处理 (1) 1业务概述 (1) 2基本概念 (1) 3业务过程 (1) 4操作指南 (2) 4.1基础数据 (2) 4.1.1增加基础数据 (2) 4.1.2修改基础数据 (2) 4.1.3删除基础数据 (3) 4.1.4会计科目管理 (3) 4.1.5二级项目维护 (3) 4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (4) 4.2期初数录入 (5) 4.3凭证录入 (9) 4.3.1手动录入凭证 (9) 4.4凭证审核 (16) 4.5凭证记账 (19) 4.6凭证查询 (20) 4.7凭证调号 (21) 4.8科目汇总表 (24) 4.9凭证打印 (24) 4.9.1格式设置 (25) 4.9.2模板设计 (25) 4.9.3页面设置 (26) 4.9.4凭证打印 (27) 4.9.5打印机设置 (27) 4.10账簿查询 (27) 4.10.1账簿定义及基本操作 (28) 4.10.2总账查询 (34) 4.10.3明细账查询 (35) 4.10.4余额表查询 (36) 4.10.5交叉统计表查询 (36) 4.10.6支出明细表 (37) 4.10.7收入明细表 (38) 4.10.8财务信息统计表 (39) 4.10.9多栏明细账 (40) 4.11期末处理 (40) 4.11.1月末结账 (40) 4.11.2自动转账 (41) 4.11.3年结及结转余额 (44) 第二部分报表管理 (45)

1业务概述 (45) 2基本概念 (45) 3业务过程 (45) 4操作指南 (45) 4.1 如何设置报表格式 (45) 4.2如何设置报表公式 (48) 4.3如何设置浮动报表公式 (50) (2)行列设置 (50) 4.4决算报表设置 (52) 4.5如何进行报表计算 (52) 4.6如何保存、调用已定义的报表 (52) 4.7如何输出报表文件 (54) 4.8 如何查询报表 (54)

2016年省级财政预算管理信息系统操作手册

2016年省级财政预算管理信息系统操作手 册 一、系统概述 (2) 1.系统简介 (2) 2.系统角色介绍 (2) 3.系统流程简介 (2) 二、软件设置与登录 (3) 三、收入预算(中期规划)填报 (10) 四、一级项目(中期规划)填报 (12) 五、项目支出(明细二级项目)录入 (16) 六、基础资料填报 (18) 七、收入预算(本年度预算)填报 (22) 八、基本支出录入 (26) 九、单位控制数分配 (25) 十、项目支出(纳入部门预算项目支出)录入 (29)

一、系统概述 1.系统简介 预算编制管理系统是一套用于财政预算业务管理的信息处理平台。能够管理预算单位的项目、预算单位基础资料、控制数下达等综合的财政预算管理的软件,实现由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划任务。 2.系统角色介绍 系统角色:单位角色、部门角色、业务处室经办、预算编审经办; 单位角色:所有单位用户都对应一个单位角色用来申报单位预算; 部门角色:编报一级项目(政策规划)、二级项目(明细计划),审核下属单位填报的预算数据; 处室经办:审核部门填报的预算数据; 预算编审经办:汇总审核业务处室预算数据; 特殊角色1:政府采购办经办角色审核政府采购表业务数据; 特殊角色2:行政资产处经办角色输入资产审核意见; 特殊角色3:社保处经办审核所有单位离退休经费; 特殊角色4:绩效处经办审核项目的绩效目标 3.系统流程简介 项目申报:一级项目申报、中期规划申报、明细二级项目; 预算编制:项目支出、基本支出、收入预算、基础资料编制; 项目审核:一级项目审核、年度预算审核; 审核模块:项目审核、基本支出与收入预算审核、基础资料审核; 审核流程:单位角色申报预算,主管部门审核,业务处室经办审核预算,再到预算编审经办汇总审核的业务审核;

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