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扬州邗江区学校2018部门预算公开

扬州邗江区学校2018部门预算公开
扬州邗江区学校2018部门预算公开

扬州市邗江区实验学校2018年度部门预

算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1.实施初中、小学义务教育、幼儿园学前教育,促进基础教育发展。

2.按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

3.把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生

年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4.保证学生的课外活动时间,组织开展娱乐文化等课外活

动。

5.建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,

加强管理,及时消除隐患,预防事故发生。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设机构15个,分别是:党总支、校长室、工会、副校长室、办公室、教学处、德育处、教科室、团委、妇工委、总务处、会计室、信息技术办公室、图书馆、保育处。

2018年学校共有在职人员437人,退休19人,编内聘用人员12人,遗属补助4人,合同人员233人。

三、2018年部门主要工作任务及目标

以中央科教兴国战略为指导,始终坚持“以人为本”的办学理念、管理理念和教育理念,高举“德育为先、质量为本、科研兴校、特色强校”大旗,进一步强化和创新师德师风建设和青少年思想道德建设,“以德育德,以爱育爱”,向德育要质量;进一步优化“尊重知识、尊重劳动、尊重创造”和“关心人、塑造人、成就人”的人文环境,不断激发全体教师的学习和工作积极性,致力于学习型、创新型教师团队建设,向师能要质量;进一步加强科学化的精致管理,激发全体学生的成人成才内驱力,坚持全面育人,着力加强养成教育和素质发展,向管理要质量;进一步推进课程改革,不断推进教育科研系统工程,着力深化课堂教学改革和特色教育,向改革创新要质量,不断深化拓展精致课堂、经典诵读、书香校园、平安校园、幸福校园等各种建设成果,千方百计、全心全意地为同学们的全面发展、个性发展、卓越发展和快乐发展,提供优质服务,奠定坚实基础。

第二部分2018年度部门预算表

见附件:扬州市邗江区实验学校2018年度部门预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据区级部门预算编制要求,在2017年编制基础上,围绕区委区政府决策部署,结合本单位实际情况,量力而行,从严从紧编制2018年部门预算。本单位收支全部纳入预算,其中:收入预算根据上年收入水平,结合单位职能和其他增减因素编制。基本支出因素(1)人员工资根据国家和省、市工资政

策编制,(2)商品和服务支出按照区财政核定的综合定额标准和编制数编制。项目支出根据单位职能运转所需经费予以编制。

扬州市邗江区实验学校2018年度收入、支出预算总计8345.79万元,与上年相比收、支预算总计各增加1302.04万元,增长18.49%。主要原因是人员增加、工资、公积金、提租补贴增加。其中:

(一)收入预算总计8345.79万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计7475.79万元。

(1)一般公共预算收入预算7475.79万元,与上年相比增加1342.04万元,增长21.88%。主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。

(2)政府性基金收入预算0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计870万元。与上年相比增加20万元,增长2.35%。主要原因是幼儿部学生人数增加。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0 %。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。

(二)支出预算总计8345.79万元。包括:

教育支出支出8345.79万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他支出。与上年相比增加1302.04万元,增长18.49%。主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。

此外,基本支出预算数为8345.79万元。与上年相比增加(减少)1302.04万元,增长18.49%。主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。

二、收入预算情况说明

扬州市邗江区实验学校本年收入预算合计8345.79万元,其中:

一般公共预算收入7475.79万元,占89.58 %;

政府性基金预算收入0万元,占0 %;

财政专户管理资金870万元,占10.42 %;

其他资金0 万元,占0 %;

上年结转资金0 万元,占0 %。

三、支出预算情况说明

扬州市邗江区实验学校本年支出预算合计8345.79万元,其中:

基本支出8345.79万元,占100%;

项目支出0 万元,占%;

单位预留机动经费0 万元,占0 %;

结转下年资金0 万元,占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扬州市邗江区实验学校2018年度财政拨款收、支总预算7475.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1342.04万元,增长21.88%。主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

扬州市邗江区实验学校2018年财政拨款预算支出7475.79万元,占本年支出合计的88.74%。与上年相比,财政拨款支出增加1342.04万元,增长21.88%。主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。

其中:

教育支出7475.79万元,与上年相比增加1342.04万元,增长

21.88 %。主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州市邗江区实验学校2018年度财政拨款基本支出预算7475.79万元,其中:

(一)人员经费6740.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费735.24万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

扬州市邗江区实验学校2018年一般公共预算财政拨款支出预算7475.79万元,与上年相比增加1342.04万元,增长21.88%。主要原因是人员、工资、公积金、提租补贴增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州市邗江区实验学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7475.79万元,其中:

(一)人员经费6740.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费735.24万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

扬州市邗江区实验学校2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三

公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出3.4万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0 万元,比上年预算增加0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出3.4万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.4万元,比上年预算增加0万元。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0 万元。

扬州市邗江区实验学校2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

扬州市邗江区实验学校2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40万元,比上年预算增加7.75万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

扬州市邗江区实验学校2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0 万元,增长0 %。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0

万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:学校维修、维护费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额万元,其中:拟采购货物支出万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出万元。

十三、其他重要事项说明

上年相同

第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年市政务服务中心部门预算

2018年市政务服务中心部门预算

目录 第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表。 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 (一)对进入窗口的行政许可事项实行一门受理、集中办理、一站式服务,为办事的公民、法人和其他组织提供优质服务; (二)负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施; (三)负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整和办理情况进行协调、督查; (四)负责召集各进驻部门召开并联审批协调会,协调、督促并联审批事项的办理; (五)受理对窗口服务单位工作人员违规违纪行为的投诉; (六)指导窗口服务单位工作办理公民、法人和其他组织申领各类证、照事务;审批、核发各类批准文件;受理有关投资政策、证照申领的咨询; (七)协调做好重点招商项目的跟踪服务工作,为投资者提供全过程的跟踪服务; (八)负责对服务窗口工作人员的管理和考核;承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 文昌市人民政府政务服务中心

第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 (详见附表) 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明 一、关于市政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 市政务服务中心2018年财政拨款收支总预算259.97万元。其中,收入总计259.97万元,包括一般公共预算本年收入259.97万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计259.97万元,包括一般公共服务支出230.27万元、社会保障和就业支出9.56万元、医疗卫生与计划生育支出10.66万元、住房保障支出9.48,结转下年0万元。 二、关于市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年规模变化情况 市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款259.97万元,比上年预算数减少315.62万元,主要是上年新政务服务中心办公场地装修。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况

2018-2019学年江苏省扬州市邗江实验学校九年级(上)第一次月考化学试卷

2018-2019学年江苏省扬州市邗江实验学校九年级(上)第一次 月考化学试卷 一、单项选择题(本题包括15小题,每小题2分,共30分.每小题只有一个选项符合题意.) 1.(2分)下列变化属于物理变化的是() A.氯化氢气体与氨气混合产生大量白烟 B.蜡烛熄灭瞬间产生白烟 C.红磷燃烧产生白烟 D.镁条燃烧产生白烟 2.(2分)下列属于纯净物的是() A.空气B.碳酸饮料C.大理石D.氮气 3.(2分)下列关于氧气的说法正确的是() A.氧气约占空气体积分数的78% B.氧气有可燃性 C.氧气可做食物的防腐剂 D.大气中氧气主要来自于植物的光合作用 4.(2分)下列对实验现象的描述或实验操作正确的是() A.红磷在空气中燃烧,产生大量白色烟雾 B.煤油燃烧会产生大量黑烟 C.硫在空气中燃烧发出明亮蓝紫色火焰,生成无色无味气体 D.用高锰酸钾制取氧气后,应先熄灭酒精灯再从水中取出导气管 5.(2分)水是生命之源,下列有关水的说法正确的是() A.长期饮用蒸馏水有益健康 B.为了加快过滤速率,可用玻璃棒搅拌浊液 C.生活中通过煮沸的方法可以降低水的硬度 D.将长江水过滤可以除去水中所有的杂质 6.(2分)下列关于物质性质的比较,其中不正确的是() A.沸点:液氮>液氧 B.水蒸气含量:呼出气体>吸入空气

C.密度:氧气>空气 D.化学活泼性:氧气>氮气 7.(2分)元素符号与名称都正确的是() A.H2:氢元素B.HG:汞元素C.He2:氦元素D.Ag:银元素8.(2分)氨气密度比空气小,极易溶于水,以下收集氨气的方法正确的是() A.B. C.D. 9.(2分)下列化学仪器对应的名称书写正确的是() A.长劲漏斗B.量桶 C.坩埚钳D.椎形瓶 10.(2分)物质的用途与其化学性质相关的是() A.用铜丝做导线 B.用金刚石切割玻璃 C.用石墨制做铅笔芯 D.用氮气作食品包装袋的填充气 11.(2分)如图是“二氧化碳的制取、收集和验满”的主要实验步骤,其中操作错误的是()

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责: 1、年初制定计划,对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位,随叫随到,确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料,及时向社会开会,并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准,及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置: 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元,其中:一般公共预算收入153.27万元,基金预算收入9.68万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0

万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元,其中基本支出153.27万元,包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元;项目支出9.68万元,主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元,较2018年预算增加2.45万元,其中:基本支出增加2.45万元,主要是人员工资经费增加;项目支出和2018年相等,没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年,机关运行经费共计安排6.33万元,其中:日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元,其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年,财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.05万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费1.05万元);公务接待费0.5万元。

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;负责辖区内党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织,发展党员活动教育活动;处理党员干部违纪行为;开展外宣活动,移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题;研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划;负责辖区内人力资源和社会保障工作;拟定年度建设目标并监督实施;承载县重点项目建设;对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况:河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构,分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室,规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元,其中:一般公共预算收入2974382元,政府性基金预算收入

29459681.92元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元,其中,基本支出179.4082万元,包括人员经费与公用经费;项目支出3063.998192万元。 (3)比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元,较2017年预算增加2595.4081万元,主要原因是:项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元,主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年,财政拨款本部门“三公”经费2.5万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元);公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5,原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

2018年部门预算支出经济分类科目

2018年部门预算支出经济分类科目

04 抚恤金 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。 05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。 06 救济费 反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。 07 医疗费补助 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 303 08 助学金 反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 09 奖励金 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 10 个人农业生产补贴 反映对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等)发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。 99 其他对个人和家庭 的补助 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼 儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务 兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的 一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 307 债务利息及费用支出反映单位的债务利息及费用支出。 01 国内债务付息反映用于偿还国内债务利息的支出。 02 国外债务付息反映用于偿还国外债务利息的支出。 03 国内债务发行费用反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。 04 国外债务发行费用反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

扬州邗江区学校2018部门预算公开

扬州市邗江区实验学校2018年度部门预 算公开 目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分2018年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分2018年度部门预算情况说明 第四部分名词解释

第一部分部门概况 一、主要职能 1.实施初中、小学义务教育、幼儿园学前教育,促进基础教育发展。 2.按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。 3.把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生 年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。 4.保证学生的课外活动时间,组织开展娱乐文化等课外活 动。 5.建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育, 加强管理,及时消除隐患,预防事故发生。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 内设机构15个,分别是:党总支、校长室、工会、副校长室、办公室、教学处、德育处、教科室、团委、妇工委、总务处、会计室、信息技术办公室、图书馆、保育处。 2018年学校共有在职人员437人,退休19人,编内聘用人员12人,遗属补助4人,合同人员233人。 三、2018年部门主要工作任务及目标

石家庄新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开

石家庄市新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定,现将新华区工商联2018年部门预算公开如下: 一、部门职责及机构设置情况 工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会,具有统战性、经济性、民间性相统一的特征,是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务职责是: 1、参与区委、政府大政方针及重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 2、密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策,自觉走共同富裕道路,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任,加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。 4、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,重视生态环保,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。 5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。 7、承办区委、区政府委托事项。

机构设置: 部门机构设置情况 单位名称单位性质单位规格经费保障形式 新华区工商联行政正科级财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2018年预算收入,全部为一般公共预算拨款。 2、支出说明 2018年支出预算万元,其中:基本支出万元,包括人员经费万元,日常公用经费万元;项目

2018年部门预算和三公经费预算

2018年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本

新民市民政局部门预算 (2018年) 目录 第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表 一、部门收入支出预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、国有资本经营预算收入支出表 十、财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明 第四部分名词解释

第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 (一)贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》,依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。 (二)建立社会保障体系,组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作,负责全市中心敬老院管理工作。 (三)负责全市拥军优属、退伍军人安置工作,负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。 (四)负责军地两用人才的开发和使用。 (五)负责社区工作,开展社区服务。 (六)依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》,负责全市婚姻登记管理工作。负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 (七)负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;审批社团编制。 (八)依照《老年法》指导全市开展老龄工作。 二、部门预算单位构成 纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1. 新民市民政局机关 2. 新民市社会福利院 3、新民市救助管理站 4、新民市婚姻登记处 5、新民市殡葬管理所 6、新民市烈士陵园 7、新民市民政局民政福利企业管理办公室

博物馆2018年部门预算信息公开

博物馆2018年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 一、文物保护 二、社会教育、服务接待 三、对外宣传、艺术交流 四、研究出版 五、工艺传承、产品创新 六、陈列布展 七、综合事务管理 八、旅游市场开发推广及交流合作 九、旅游宣传 十、旅游规划及重点项目建设 十一、旅游政务管理

十二、县委、政府接待管理 机构设置情况 武强年画博物馆属于事业单位,定编18人;下设办公室、宣教部、陈列部、研究室、保卫科、保管部、财务科7个科室。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入1043.03万元,其中:一般公共预算收入1043.03万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映财政局年

度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1043.03万元,其中,基本支出97.54万元,包括人员经费与公用经费;项目支出945.49万元,主要是武强年画技艺展示厅建设支出。(3)比上年增减情况 2018年部门预算收支1043.03万元,较2017年预算增加697.39万元,主要原因是:增加了年画技艺展示厅项目和拍摄年画30集动画片《年画中的传奇》项目等。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排3.96万元,主要用于日常开支。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年,财政拨款本部门“三公”经费8.8万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元);公务接待费6.8万元。与2017年相比,公车运行维护费减少0.24万元,原因是根据每年递减的原则。公务接待费增加 4.8万元,原因是“举办文创产品专业委员会”。 5、绩效预算信息 总体绩效目标 一、进一步做好对外宣传交流工作。 二、加快推进30集动画片《年画传奇》。

2018年部门预算公开报告 .doc

2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日

第一部分部门概况 一、主要职能 (一)部门职能 执行卫生和计划生育法规,拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施;负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题;负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督;负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等;承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 (二)部门主要职责 1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援,发布法定报告

传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监管。 4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。 5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理采供血及临床用血质量。 6、组织推进公立医院改革,建立公益性导向的绩效评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7、负责执行国家基本药物制度,组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目录;拟订全旗基本药物采购、配送、使用的政策措施,组织执行自治区基本药物价格政策;指导医疗机构药物管理工作。 8、负责研究制定全旗计划生育工作的有关政策并组织实施;

2018年部门预算基本情况说明

2018年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 部门主要职责及机构设置 清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是: (一)贯彻执行上级有关住房、建设的方针,政策和法律法规,拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法,并组织实施。 (二)拟定行业技术发展、人才培训规划,组织行业科技项目攻关,指导技术引进和科技成果转化、推广工作,指导行业职工队伍培训、继续教育工作。 (三)贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策,拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施,负责人民防空工程建设和管理,完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作,适时组织军、地联合防空演习。 (四)承担推进住房改革发展和住房保障的责任,监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作,规范房地产市场。 (五)负责建筑行业管理,规范建筑市场秩序,指导和监督有关工程设计行为,指导工程监理工作,监督工程质量及施工安全,指导执行建设工程造价,定额以及地方建设标准,负责散装水泥、建筑节能减排推广工作,编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理

(六)承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责,区住房和城乡建设局(区人民防空办室)内设5个机构,分别是:办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门,直属单位有:参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。 预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成 住房和城乡建设局是一级预算单位,纳入2018年度部门预算的二级单位构成有:住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。 单位编制情况如下: 1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名(含行政机关后勤服务人员4名),临时聘用人员21名; 2、建筑工程安全监督站(参公)编制数11名; 3、住房改革领导小组(公益一类事业)单位编制 4名; 4、散装水泥管理办(公益一类事业)4名。 二、2018年部门预算收支情况总体说明 2018年总收入合计896.47万元,较上年预算增加8.86万元,主要是公用经费的增加;支出总计896.47万元。

七上《平面图形的认识》小结与思考(1)学案(扬州市邗江实验学校)

《平面图形的认识》小结与思考(1) 【学习目标】复习线段、直线、射线、线段的中点、角、余角、补角、对顶角的有关概念。 【学习重点】有关基础理论在生活实际中的应用。 【学习难点】线段、角的有关计算。 【学习过程】 『知识梳理』 『例题讲评』 1.如图,经过点C 的直线有____条,它们是________________; 可以表示的以点B 为端点的射线有_______条, 它们是________________; 有线段________________________。 2.整队时,我们利用了“___________________________”这一数学原理。 3.如果两个角是对顶角,那么这两个角一定________________。 4.时钟从8点15分走到8点35分,分针转了_____度, 时针转了_____度. 5.如图,OA ⊥BC ,∠2=200+∠1,则∠BOD=______ 6.作图并填空 如图,过点A 画线段AB ,使线段AB ⊥直线l , 且点B 为垂足,线段AB 的长度就是___________的距离。 7.已知α∠与β∠互为补角,且α∠比β∠大?25,求这两个角。 『课堂小结』 这节课我们复习了什么? 《平面图形的认识》小结与思考(1)——随堂练习 垂直 两点之间的距离 余角——∠1+∠2=900 补角——∠1+∠2=1800 对顶角——相等 点 线 线段 射线 直线 角 锐角、直角、钝角 平角、周角 方位角 平行线 点到直线的距离

评价_______________ 1.下列叙述正确的是( ) A .1800的角是补角 B .1100和900的角互为补角 C .100、200、600 的角互为余角 D .1200和600的角互为补角 2.点到直线的距离是指这点到这条直线( ) A .垂线段 B .垂线的长度 C .长度 D .垂线段的长度 3.如果1∠与2∠互补,2∠与3∠互余,则1∠与3∠的关系是( ) A .1∠=3∠ B .31801∠-?=∠ C .3901∠+?=∠ D .以上都不对 4.在海上,灯塔位于一艘船的北偏东40度方向,那么这艘船位于这个灯塔的( ) A .南偏西50度方向 B .南偏西40度方向 C .北偏东50度方向 D .北偏东40度方向 5.P 为直线l 外一点,C B A 、、为l 上三点,且l PB ⊥,那么( ) A .PC P B PA 、、三条线段中PB 最短 B .线段PB 叫做点P 到直线l 的距离 C .线段AB 是点A 到PB 的距离 D .线段AC 的长度是点A 到PC 的距离 6.如图,图中共有线段_____条,若D 是AB 中点,E 是BC 中点, (1)若3=AB ,5=BC ,=DE _________; (2)若8=AC ,3=EC ,=AD _________。 7.不在同一直线上的四点最多能确定 条直线。 8.(1)='?0323 ?; (2)18.32634'_________'???+=。 9.如图,AD=12DB ,E 是BC 的中点,BE=15 AC=2cm ,线段DE 的长,求线段DE 的长。 10.如图,∠AOB=∠COD=900, (1)∠AOC 等于∠BOD 吗? (2)若∠BOD=1500,则∠BOC 等于多少度? E D B A

2018年部门预算

2018年部门预算 单位公章:寻乌县民政局 报送日期:2018年3月2日 单位负责人(签章):赖平川 财务负责人(签章):黄慧敏经办人(签章):潘婷

寻乌县民政局2018年部门预算 目录 第一部分县民政部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分县民政部门2018年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分名词解释

第一部分民政部门概况 一、部门主要职责 县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。 二、部门基本情况 2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设,一是要继续深化村务公开和民主管理工作;二是要深化城乡社区建设。3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实,提升服务保障水平,一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题;二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精

扬州市邗江区实验学校2019-2020学年度第一学期八年级物理期中试卷(含答案)

邗江区实验学校八年级物理期中试卷 2019.11 (考试时间:100分钟满分:100分) 一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分;每小题四个选项中只有一个选项正确) 1.十四个无声世界的孩子在中央电视台《经典咏流传》的舞台上,用一个啊字唱出了“整个春天”。如图是嘉宾和孩子用手指放在对方的喉结附近正在相互感知发出“啊”的情景。用这种方式让听不到声音的孩子感知到发出“啊”,这是利用了 A.固体传声比气体快 B.声音是通过空气传播的 C.声咅是由物体振动产生的 D.声音的音色可以用手感觉 2.我们学过的许多成语包含了声现象,如:①震耳欲聋、②悦耳动听、③隔墙有耳、④低声细语、⑤掩耳盗铃。这些成语中描述同一声音特征的是 A.①②B.①④C.②⑤D.③⑤ 3. 2019年5月,我国自主创新研发的新型深远海综合科学考察船“东方红3号”即将交付使用。该船多项指标国际领先,特别是低噪音控制指标达全球最高级别,“当船行驶时,水下20米以外的鱼群都感觉不到”。根据以上介绍,下列说法正确的是 A.噪声不是由物体振动产生的 B.噪声不能在水中传播 C.声呐探测是向海底发射次声波 D.噪声会干扰声呐探测系统 4.为了节约用水,园艺工人利用滴灌的方法给道路两旁树木浇水,他们把细水管放入树下的土壤里,使水分直接渗透到树木根部,减慢了水分的蒸发,原因是 A.加快了地面上方空气的流动 B.增大了水在地面的表面积 C.减少了水在地面的表面积 D.提高了地面上水的温度 5.下列现象产生的过程中要吸热的是 A.壶口附近的 B.北方的冬天, C.铁矿熔化成的 D.夏天的清晨,“白气”植物上的雾凇铁水蜻蜓身上的露珠6.下列有关物态变化的现象说法正确的是 A.高压锅可以快速将食物煮熟,是因为气压越高沸点越低,因此水可以更快沸腾 B.冰箱冷冻室内取出的冰棍上出现白色颗粒,是由空气中的小水滴凝固而成 C.夏天炎热的南方,开着空调的车窗外侧出现的水雾,是由水蒸气液化而成的 D.冬天寒冷的北方,测量室外气温时不能选用水银温度计,是因为水银的凝固点太低

2018年部门预算编制说明.doc

2018年部门预算编制说明 第一部分部门概况 一、主要职责: 茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门,承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。 二、机构设置: 茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制,实有在职人员44人,社会购买服务3人,离退休人员6人(1人为机关退休工勤人员),2017年末车辆实有7辆(2017年9月到期报废1辆,还没有新购入)。 内设机构(科室)有:办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队,市应急救援指挥中心(下属参公事业单位,财政全额拨款,不独立核算);茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位,不纳入部门决算编制。 第二部分预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 (一)收入预算: 2018年收入预算1,463.19 万元,比2017年(上一年)

执行数增加366.12万元,增幅33.37%,主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。其中:预算经费拨款(补助)1,163.44 万元,缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。 (二)支出预算: 2018年支出预算1,463.19 万元,按照支出经费分类划分如下: 1、工资福利支出预算608.83万元,占支出预算41.61%,比上年预算的443.14万元增加165.69万元,增幅27.21%,主要原因是是正常的调资增加。 2、一般商品和服务支出预算89.87万元,占支出预算6.14%,比上年预算的89.82万元增加0.05万元,增幅0.06%,原因是车改补贴增加0.05万元。 3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元,占支出预算10.71%,其中:离退休经费44.70万元,住房公积金61.17万元,购房补贴42.56万元,社会购买服务8.28万元。比上年预算的97.35万元增加59.36万元,增幅60.98%,主要原因是增加购房补贴预算42.56万元,其他是退休人员正常调资,住房公积金正常调整,社会购买服务增加5.52万元。 4、项目支出预算709.75万元,占支出预算48.51%,其中:行政事业类409.75万元,安全生产专项资金(项目经

江苏省扬州市邗江区实验学校七年级下学期期末考试英语试卷(有答案)

江苏省扬州市邗江区实验学校2014-2015学年七年级下学期期末考试英语试卷(有答案) 扬州市邗江实验学校2014-2015学年第二学期期末考试 七年级英语 (总分140分时间100分钟) 一、听力测试(共20小题;每小题1分,满分20分) 第一节(共10小题) 听下面10段短对话,每段对话后有一个小题,从题中A、B、C三个选项中选出最佳选项。 每段对话读两遍。 1. What’s on the table? A. B. C. 2. What sport does Mike do well in?

A. B. C. 3. What’s next to the boy’s school? A. B. C. 4. What does David’s sister look like?

A. B. C. 5. Who is the man? A. Millie’s brother. B. Millie’s friend. C. Millie’s classmate. 6. What is the woman going to doon Christmas? A. To go cycling. B. To go camping. C. To go skating. 7. When does the class start? A. At 7:00. B. At 8:00. C. At 9:00. 8. How often does the man go jogging? A. Every day. B. Once a week. C. Twice a week. 9. What’s the boy’s dream school like? A. There are more tall buildings in it. B. There are more teachers in it. C. There are more playgrounds in it. 10. What’s the weather like now?

XXX单位2018年部门预算及三公经费预算信息公开报告【模板】

XXX单位2018年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2018〕20号)有关规定,现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。 第一部分 *部门单位概况 一、主要职能 …………(详细介绍本部门单位工作职能) 二、机构设置及人员情况 情况一:有下属预算单位按以下内容说明: 从预算单位构成看,*部门的部门预算包括:*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。 *部门本级下设个处室,分别是:……。 本部门中,行政单位家,参公管理事业单位家,事业单位家,纳入*部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1.(列下属单位名称) 2.…… *部门编制数,实有人数人,其中:在职人,较上年预算人数增加或减少人;退休人,较上年预算人数增加或减少人;离休人,较上年预算人数增加或减少人。

情况二:无下属预算单位按以下内容说明: *单位无下属预算单位,下设个处室,分别是:……。 *单位编制数,实有人数人,其中:在职人,较上年预算人数增加或减少人;退休人,较上年预算人数增加或减少人;离休人,较上年预算人数增加或减少人。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。 (按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

已久的王力耕、陈萍等专家老师-也体验到了邗江区实验学校

沐素质教育之风,欲跨越式发展目标 —赴江苏扬州培训考察报告 新民小学何棋珍 繁忙的九月,我有幸参加了2012年9月14—23号在江苏扬州举行的东莞市大朗镇骨干教师培训,感受很深,收获颇丰,见到了慕名已久的王力耕、陈萍等专家老师,也体验到了邗江区实验学校、美琪学校不同凡响的管理水平,所到学校无不如沐春风,扑面而来的是江苏教育的厚重、严谨与活力。我们通过听课、评课、听专家作报告、看校园管理等形式获得了江苏扬州考察的第一手资料,被这两所学校“以人为本”的办学理念,灵活、扎实的课堂教学、较高的教育教学质量所感动。每到一处学校都给我们留下了非常深刻的印象,使我们在学校管理、教育教学的认识上都得到了升华。。 在此真的非常感激大朗镇政府及教育办、学校能给我这个难得的学习机会,因此我在听课学习的时候特别认真,倍感珍惜。 为了准备参加这次培训,我做了充分的准备。听过讲座的人都知道,听讲座往往都象看电影一样走马观花,信息转瞬即逝,培训的时间有9天,信息量一定很大,光靠听讲座、记笔记往往不能记下多少东西,所以根据平时结累的经验,对此次培训进行了充分的准备——摄像机、照相机、录音笔各种充电器、笔记本电脑等。此次培训收获颇丰,总共拍了658多张照片、基本录制了所有的

讲座视频和音频、记了整整两本的笔记及听课过程中的感悟。这些都将是我以后组织培训的素材库。精彩的讲座有录音、有视频、有课件、有笔记,课上听不真,记不全的回到宾馆可以继续的学习,这使我沉浸在象农民丰获时的无比幸福中。 这次培训模式创新,此次培训改变了以往单一教授们讲座的培训的模式,形式多样,有教授的讲座、专家的点评、基层学校的现场观摩、参与式互动、一线教研员的经验介绍、学员分组研讨等。 1、教授专家的讲座 扬州市教育局师资处处长王力耕专家主讲《高效课堂的实践与研究—“四变三结合”》。 之前,对梅岭中学,对王力耕老师,我知之甚少,仅仅是知道他们有个“尊重人、发展人、完善人”的办学理念,有个“体验教育”,有个“碰碰车”活动,看看介绍,略知皮毛,仅此而已。 今天,第一次接触王力耕老师,总体印象是:真实、朴实、睿智、博学、大气。 一石激起千层浪。我的思维被激活了,诸多感悟,诸多想法涌现心头。 一、关于教育的目的 王力耕老师坚信:“每个人都有自己长处,教育就是要为寻找、激发、发展这种长处而努力”基于此,他提出了“尊重人、发展人、完善人”的办学宗旨。

潮南区司马浦中学2018年部门预算公开

潮南区司马浦中学2018年部门预算 公开 二○一八年

目录 第一部分汕头市潮南区司马浦中学部门概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分专业名词解释 第四部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算表表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表 第一部分汕头市潮南区司马浦中学部门概况 一、部门职能 (一)本部机构基本情况 1. 汕头市潮南区司马浦中学列入部门预算编制范围的单位共有 1个。主要职能是:实施高中学历教育及初中义务教育,促进基础教育发展。 2. 汕头市潮南区司马浦中学共有财拨在职人员121人,其中:事业在职人数121人。 二、部门预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算的编制范围包括:本单位,相关数据包括本单位的全部汇总收入和支出预算。 第二部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 (一)收入预算说明

2018年收入预算1288.65万元,比2017年预算数减少374.78万元,原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。 其中:财政拨款收入1288.65万元(预算拨款1288.65万元,非税拨款 0万元,政府性基金预算拨款 0万元,财政专户 拨款 0万元),比2017年预算数增加(或减少) 374.78 万元,原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算;其他收 入 0 万元。 (二)支出预算说明 2018年支出预算1288.65万元,比2017年预算数减少374.78万元,原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。 其中:财政拨款支出1288.65万元(预算拨款1288.65万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算1288.65万元,项目支 出(含建设项目)预算0 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数1.8万元,比2017年预算 数或减少0.5万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少)0 万元,主要原因是:无; 公务用车购置及运行费 1 万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1 万元,比2017年预算数增加(或 减少) 0.5万元,主要原因是:公车准备拍卖,已封存;公务接待费0.8万元,比2017年预算数增加(或减少) 0

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