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软件应用系统运维巡检记录表模板

软件应用系统运维巡检记录表模板责人签字

软件运维巡检记录单

项目名称:XXX

客户编号:

负责人:

巡检日期:年月日

巡检人:

检查对象:服务器及相关软件

检查内容:

1.CPU使用是否正常

2.内存使用是否正常

3.应用服务器磁盘空间是否足够

4.是否有异常进程

5.是否感染病毒

6.是否升级最新系统补丁

7.负载均衡服务器状态是否正常

8.数据库配置的各节点状态是否正常

9.各节点的连接数是否正常

10.表空间是否正常

11.查看日志是否有异常

12.Tomcat运行状态是否正常

13.Web服务器软件Apache运行状态是否正常

14.Tomcat日志文件是否有异常

15.Apache日志文件是否有异常

16.文件同步运行状况是否正常

17.检查各同步机器的文件是否一致

18.网站各功能是否正常

19.网站点击量是否正常

20.网站访问速度是否正常

21.数据备份结果是否正常

检查结果:

1.CPU使用正常。

2.内存使用正常。

3.应用服务器磁盘空间足够。

4.没有异常进程。

5.没有感染病毒。

6.已升级最新系统补丁。

7.负载均衡服务器状态正常。

8.数据库配置的各节点状态正常。

9.各节点的连接数正常。

10.表空间正常。

11.日志无异常。

12.Tomcat运行状态正常。

13.Web服务器软件Apache运行状态正常。

14.Tomcat日志文件无异常。

15.Apache日志文件无异常。

16.文件同步运行状况正常。

17.各同步机器的文件一致。

18.网站各功能正常。

19.网站点击量正常。

20.网站访问速度正常。

21.数据备份结果正常。

备注:

解决事项:

无。

待解决问题:

无。

总结:

服务器及相关软件运行正常,无异常情况。

客户方负责人签字:服务方负责人签字:

软件应用系统运维巡检记录表模板

软件应用系统运维巡检记录表模板责人签字 软件运维巡检记录单 项目名称:XXX 客户编号: 负责人: 巡检日期:年月日 巡检人: 检查对象:服务器及相关软件 检查内容:

1.CPU使用是否正常 2.内存使用是否正常 3.应用服务器磁盘空间是否足够 4.是否有异常进程 5.是否感染病毒 6.是否升级最新系统补丁 7.负载均衡服务器状态是否正常 8.数据库配置的各节点状态是否正常 9.各节点的连接数是否正常 10.表空间是否正常

11.查看日志是否有异常 12.Tomcat运行状态是否正常 13.Web服务器软件Apache运行状态是否正常 14.Tomcat日志文件是否有异常 15.Apache日志文件是否有异常 16.文件同步运行状况是否正常 17.检查各同步机器的文件是否一致 18.网站各功能是否正常 19.网站点击量是否正常 20.网站访问速度是否正常

21.数据备份结果是否正常 检查结果: 1.CPU使用正常。 2.内存使用正常。 3.应用服务器磁盘空间足够。 4.没有异常进程。 5.没有感染病毒。 6.已升级最新系统补丁。 7.负载均衡服务器状态正常。 8.数据库配置的各节点状态正常。

9.各节点的连接数正常。 10.表空间正常。 11.日志无异常。 12.Tomcat运行状态正常。 13.Web服务器软件Apache运行状态正常。 14.Tomcat日志文件无异常。 15.Apache日志文件无异常。 16.文件同步运行状况正常。 17.各同步机器的文件一致。 18.网站各功能正常。

19.网站点击量正常。 20.网站访问速度正常。 21.数据备份结果正常。 备注: 解决事项: 无。 待解决问题: 无。 总结: 服务器及相关软件运行正常,无异常情况。

信息系统运行检查表

附件一: 信息系统运行检查表〔一〕检查单位根本状况 单位名称 填表人姓名 填表人联系方式 检查组成员 检查时间 〔二〕信息运行治理制度〔规定、规程和实施细则〕制定和执行状况 检查内容杨家坪供电局朱珠王玉峰 1.发文检查《:信息系统运行岗位职责》1、岗位职责 是√否□ 明确岗位职责,建立信息系统运行岗位职责制度和上岗培训制度符。合度检查 2.对专岗专员岗位进展符合度检查 是√否□ / 41

检查内容 3.发文检查《:信息系统运行培训制度》 2、培训制度是√否□ 符合度检查 组织和落实培训工作,包括维护人员上岗培训用、户的培训、应用服4.检查“上岗培训记录”和“培训资料” 务的培训、运行的培训和系统维护的培训。是√否□ 5.检查某应用系统“用户培训记录”和“培训资料” 是√否□ 6.检查某应用系统“系统维护培训记录”和“培训资料” 3、运行治理考核方法检查内容 7. 发文检查《:运行治理考核方法》 信息系统运行的考核范围有:完善并落实运维制度与运维体系信、息 是□否□ 系统可用率、严格执行公司运行治理方法、对信息系统运行状况开符展合月度检查 8. 2023年度运行治理考核结论 度总结分析并形成月报、完整的设备台帐、信息系统一体化运维监管平 是□否□ 台建设。9. 2023年度运行治理考核中各专业打分记录 是□否□ / 41

4、信息机房治理制度检查内容 10. 发文检查《:信息机房治理制度》是√否□ 符合度检查 信息机房治理制度的内容包括:职责划分、环境要求、设备治理、11. 工作票和操作票的执行过程,是否与信息机房治理要求全都〔与机 运行治理、电源治理、安全治理、工程建设治理和技术治理。 5、巡检制度 针对网络、安全及各应用系统,分别制定相应的巡检操作规程该,规 房出入登记进展核查〕 是√否□ 12.设备检修过程记录是否符合要求 是√否□ 检查内容 13.发文检查:检查巡检操作规程发文状况,并检查巡检范围的掩盖状 况 是√否□ 程定义巡检周期、巡检内容、常规大事处理手段、特别大事处理方法。 备注掩盖范围状况可以单独描述,便于公司总部进展分析,指导下 检查内容 6、运行操作工作票制度14. 发文检查《:运行操作工作票制度》 建立信息系统正常运行操作工作票制度不,断完善事预案加,强技术是√否□ 符合度检查 支撑体系建设,做到操作有方案,安全有措施,应急有预案。15. 检查操作票填写的完整性 是√否□ / 41

运维常用表格

运维常用表格-干货分享 IT设备借用登记表 记录标识号: No. 设备 类型编号名称借用日 期 归还日期借用人所属部 门 借用目 的 存储信息备注 1 2 3 IT设备领用登记表 记录标识号: No. 领用日期领用人设备类型编号名称用途备注1 2 3 网站自查情况登记表 负责人签字:填报人及电话: 网站名称网址 分管领导管理员 物理位置虚拟主机□虚拟机□自有服务器□ 编号检查内容检查结果 1 网站系统和内容是否有专人维护正常运行有□没有□ 2 网站系统和内容是否定期检查,修复漏洞有□没有□ 3 网站信息发布是否有审核机制有□没有□ 4 网站是否有记录访问日志有□没有□ 5 网站是否有备份有□没有□ 介质存放登记表 记录标识号 No. 介质编号类型存储内 容存放位置保管 人 所属部门保管日 期 检验 人 备注 1 2 3 IT设备带出登记表 No. 设备 类型 编号名称 带出 日期 带出 人 所属 部门 存储 内容 密 级 带出原 因 目的 地 确认 人 带回日期备注

1 2 3 信息中心访客登记表记录标示号 No. 进入时 间姓名单位人数事由电话离开时 间 接待人是否带 PC 1 2 3 信息资产清单 资产编号资产名称类别位置用途应用情况责任人备份位置 员工离职申请表 记录标示号: 申请人所属部门 申请日期离职日期 离职原因 备注 审核人意见签名: 日期: 批准人意见签名: 日期: 机房巡检记录单 机房日期: 时间: 巡检人员: 1 检查项目 机房温度机房湿度 空调状态UPS状态 服务器状态 网络设备状态 存在问题 故障处理措施 保密自查情况登记表

负责人签字:填报人及电话: 检查项目检查执行情况检查结果 自查事项1.单位是否留存涉密文件资料(包括复 印件) 检查人签字:有□没有□ 2.办公计算机是否存储涉密文件资料检查人签字:有□没有□ 3.单位网页是否发布涉密文件资料信息检查人签字:有□没有□ 4.网站责任人是否对网站信息发布进行 了保密审查 网站责任人签字:审查□没有审查□5.单位组织的活动中有保密要求的(如 组织的统一考试、举办国际会议等),是 否落实到位 检查事项对保密工作进行了部署 1. 有□没有□ 2. 有□没有□ 提请事项1.单位有台电脑,请保密委员会办公室协助检查;2.其他事项: 操作系统审计检查表

软件项目系统巡检报告

软件项目系统巡检报告 软件项目系统巡检报告 日期:2019年月日 项目名称:未说明 巡检部门:未说明 1.前言 1.1 巡检目的 为保障技术系统的平稳运行,定期对各子系统进行巡检,并根据实际结果给出相应建议。本文档面向IT主管和技术维 护人员,通过共同完成对IT各子系统运行状况的调查与监控,使IT主管和技术维护人员充分了解网络系统运行的基本情况,并为日常的系统网络、应用以及数据库的维护服务提供基本的参考数据。

1.2 系统组成 目前本项目技术系统主要由数据库系统、缓存集群系统、XX应用、YY应用、ZZ应用和管理平台组成。巡检中将对各子系统分别作全面的细致检查,为日常维护提供参考数据。 1.3 巡检范围 XX应用子系统 YY应用子系统 ZZ应用子系统 管理平台应用子系统 缓存集群子系统 数据库子系统 应用日志和库表数据备份归档策略 2.巡检工作汇报 2.1 XX应用子系统

巡检内容: CPU使用率检查 内存运行状况 系统资源磁盘空间使用率磁盘IO使用率 系统时间是否准确 应用XX运行健康 巡检意见: 进程存活与进程数量正常XX应用AA日志检查正常XX应用BB日志检查正常XX应用CC日志检查正常XX应用程序版本检查正常 2.2 YY应用子系统

巡检内容: CPU使用率检查 内存运行状况 系统资源磁盘空间使用率磁盘IO使用率 系统时间是否准确 进程存活与进程数量 应用YY运行健康 YY应用AA日志检查 YY应用BB日志检查 YY应用CC日志检查 YY应用程序版本检查 YY应用JVM内存使用检查巡检意见: 无明显问题 2.3 ZZ应用子系统

信息系统监督检查制度及巡检记录表格

某单位 信息系统监督检查制度 第一章总则 第一条为加强和规范某单位信息系统安全监督检查工作,保障系统安全稳定运行,根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。 第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。 第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行,安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。 第二章实施细则 第四条检查内容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。 第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表,检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室,发现问题及时整改。 第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测,确保系统安全稳定运行。 第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和

安全审计员共同完成。 第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查,进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析,发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。 第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。 (一)网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责,并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。 (二)应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责,并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。 (三)安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责,并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。 (四)用户终端安全检测由网络管理员负责,并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。 (五)漏洞扫描安全检测由系统管理员负责,并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。 第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。 第三章附则 第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。 第十二条本规定自发布之日起施行。

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