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公路工程施工安全检查表

公路工程施工安全检查表
公路工程施工安全检查表

公路工程施工安全检查表受检项目名称:受检单位名称:

项目

号检查细目评分标准

评分

得分

(一)安全生产机构与目标1

安全生产

管理机构

按规定设置安全生产管理机构并配备足够数量的专职

安全生产管理人员。

10

按规定设置安全生产管理机构,配备一定的专职安全

生产管理人员。

6 未按规定设置安全生产管理机构,无专职安全生产管

理人员。

0 2

伤亡事故

控制情况

未发生伤亡事故,没有经济损失。10

未发生重大伤亡事故,事故造成经济损失较小。 6

发生重大伤亡事故,事故造成重大经济损失。0

(二)安全生产制度及执行3

企业资质

与持证上

岗情况

企业资质符合国家规定;三类人员和特种作业人员持

证上岗并按要求进行严格审核,台账齐全。

5 企业资质符合国家规定;三类人员和特种作业人员基

本持证上岗。

3 企业资质不符合国家规定;三类人员和特种作业人员

未持证上岗。

0 4

安全培训

教育制度

建立完善的安全教育培训制度;对企业所有人员实施

严格的年度安全教育培训。

5 建立安全教育培训制度;对企业部分人员实施年度安

全教育培训。

3 没有按规定建立安全教育培训制度;未对特种作业人

员进行培训。

5

安全生产

责任制、奖

惩制度及

资金投入

建立严格的安全生产责任制和安全生产奖惩制,责任

明确落实到人,奖惩分明,安全生产资金投入到位。

5 建立安全生产责任制,安全生产资金投入基本到位。 3

未建立安全生产责任制,安全生产资金投入严重不足。0

6 安全检查

与危险源

监控制度

定期开展严格的安全检查,对施工重大隐患和危险源

严格监控,对发现的隐患及时整改。

5 开展安全检查,对施工重大隐患和危险源进行监控,

对发现的隐患进行整改。

3 未对施工重大隐患和危险源进行有效监控或发现重大

隐患未进行整改。

7

安全技术

措施、技术

交底制度

建立安全技术措施、技术交底制度,落实到位。 5

有安全技术措施、技术交底制度,并基本落实。 3

未建立安全技术措施、技术交底制度。0

8

安全操作

规程制定了各类安全操作规程,内容全面,措施到位。 5 制定了基本的安全操作规程。 3

未制定安全操作规程0

9

安全会议

制度建立安全会议制度并严格执行,会议记录齐全,安全

作为工地例会重要内容。

5 建立安全会议制度,会议记录较全。 3

未建立安全会议制度,无会议记录。0

(三)

施工现场安全管理10

施工组织

设计与质

量控制

编制完善的施工组织设计,针对项目特点,确定质量

控制点,并严格控制施工过程,制定有针对性的安全

措施。

5

编制施工组织设计中有质量控制点和安全措施。 3

编制施工组织设计中无质量控制点和安全措施。0 11 隐蔽工程按规定进行严格隐蔽工程的检查,确保质量和安全。 5

按规定进行隐蔽工程的检查。 3 未进行隐蔽工程的检查,存在质量和安全隐患。0

12

安全检查

资料安全检查资料(包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复)齐全、分类存放。

5 安全检查资料(包括安全生产责任人报报告书和安技

工作月报表检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、

整改回复)基本齐全。

3

安全检查资料(包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复)不齐全、没有分类存放。

13

专项施工

方案对规模大、危险大的分部、分项工程编制完善的专项

施工方案,并附有安全验算结果,施工单位技术负责

人、项目总监签字。

5

对规模大、危险大的分部、分项工程编制专项施工方

案。

3

对规模大、危险大的分部、分项工程没有编制专项施

工方案。

14

特种设备

管理建立齐全的特种设备台帐设备经过有资质的机构检验

且每台均有安全准用证。

5 特种设备台帐基本齐全,设备经过检验。 3 未建立特种设备台帐,设备未经过有资质的机构检验,

无安全准用证。

15

安全标志、

设施现场安全警示标志明显、消防平面图置图详实并进行

实地标识。

5 有现场安全警示标志和消防平面图。 3 无现场安全警示标示、消防平面布置图。0

16

消防安全

管理临时建筑物耐火等级等完全符合消防技术规范要求,

消防设施、安全防护装置设专人负责管理、定期检测,

用火、用电、用油、用气符合消防安全管理规定。

5

临时建筑物耐火等级等基本符合消防技术规范要求,

消防设施、安全防护装置有人负责管理,用火、用电、用油、用气符合消防安全管理规定。

3

临时建筑物耐火等级等不符合消防技术规范要求,消

防设施、安全防护装置未设专人负责管理、定期检测,

用火、用电、用油、用气不符合消防安全管理规定。

(四)应急预案与事故处置17

事故预防

及应急预

制订完善突发事件应急预案并进行演练。 5

有突发事件应急预案。 3

未制订突发事件预案。0 18 事故管理

建立完善的工伤事故管理和事故报告处理制度,按照

时效性和程序性报告事故;事故登记全面、清楚;按

照规定组织调查,形成调查报告,内容符合要求;项

目部按照防范措施及时进行整改。

5

建立基本的工伤事故管理和事故报告处理制度,按照

程序报告事故;有事故登记;按照规定组织调查,有

调查报告,内容基本符合要求;项目部按照防范措施

进行整改。

3

未建立工伤事故管理和事故报告处理制度;未按程序

报告事故;事故登记不全面、不清楚;未进行调查,

未整改。

总体

总分评价

注:1、满分为100分,表中已给出参考得分标准,检查人可根据具体情况给出分数。

2、总体评价:(优)95-100分,(良)90-94分,(一般)80-89分,(差)79分以下。

检查组组长(签字):受检日期:

检查人(签字):日期:

安全检查整改通知单

表1

受检部门检查时间

参加检查人员

检查项目

检查组长签字:

检查情况评语:

检查人签字:

存在的问题:

日期:

对存在问题的处置,整改意见:

受检部门负责人签字:日期:

检查验收:

检查验收人签字:日期:

安全管理检查评分表

受检单位名称:表2 序

号检查扣分标准分数

检查

情况

1

安全生责任

制未建立安全生产责任制扣10分

各级部门未执行责任制的扣4-6分

经济承包中无安全生产指标的扣10分

未制定各工种安全技术操作规程扣10分

未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分

管理人员责任制考核不合格的扣5分

标准分

(10分)

扣分

得分

2 目标管理

未制定安全管理目标(伤亡控制、重大责任事故指

标)扣10分

无责任制目标考核规定的扣8分

考核办法未落实或落实不好的扣5分

标准分

(10分)

扣分

得分

3 施工组织设

计中安全施

工措施

施工组织设计中无安全措施扣10分

施工组织设计中无临时用电设计方案扣10分临时用

电设计方案未经审批扣10分

专业性较强的大项目,未编制独立专项安全施工组织

设计扣8分

安全措施不全面扣2-4分

安全措施未落实或无针对性扣8分

标准分

10分

扣分

得分

4 项目分布分

项班组工程

安全技术交

无书面安全技术交底扣10分

交底针对性不强扣4-6分

交底不全面扣4分

交底未交到班组、作业人员扣6分

标准分

(10分)

扣分

得分

交底无履行签字手扣6分

5 安全检查

无定期安全检查制度扣5分

安全检查无记录扣5分

检查出事故隐患,整改做不到定人、定时间、定施扣

6分

对重大事故隐患整改通知书所列项目未按时完成扣

6分

标准分

(10分)

扣分

得分

6 安全教育

无安全教育制度扣10分

新入厂工人未进行三级教育扣10分

无具体安全教育内容扣8分

变换工种时,未进行安全教扣10分

有一人不懂本工种安全技术操作规扣2分

施工管理人员未按规定进行年度安全培训扣5分

兼职安全员未按规定进行年度培训或考核不合格扣

5分

标准分

10分

扣分

得分

小计60 序号检查扣分标准分数

7

一般项目班前安全

活动

未建立班前安全活动制度扣10分

班前安全活动无记录扣4分

标准分

(10分)

扣分

得分

8

特种作业

上岗1人未经培训,从事特种作业扣4分

1人未持操作证上岗扣4分

标准分

(10分)

扣分

得分

9 工伤事故工伤事故未按规定报告扣5-8分标准分

处理工伤事故未按事故调查分析规定处理扣10分

未建立工伤事故档案扣4分(10分)扣分

得分

10 安全标志无现场安全标志不知总平面图扣5分

现场未按安全标志总平面图设安全标志

扣5分

标准分

(10分)

扣分

得分

小计40

检查项目合计100 应得分:得分率:实得分:

检查人签字:

年月日

受检单位名称:表3

检查序号检查项目标准分评定分

情况

1 现场有一图4板、工地有施工单位标牌10

2 现场安全防护设施符合规定10

3 施工现场围挡,护网牢固整齐符合要求10

4 现场运输道路平整畅通,有排水措施10

5 机具、材料、构配件码放整齐符合要求 5

6 施工现场零散碎料和垃圾、渣土清理及时10

7 成品保护措施健全有效 5

8 责任区分片包干、个人岗位责任健全 5

现场交通疏导标志清晰、明确齐全,主要路口有专

9

10

人看守

10 有明显的与现场相符的安全警示指示牌10

11 季节性安全施工措施齐全、针对性强切实可行 5

12 施工平面布置图符合规定,现场状况与图相符 5

13 职工应知考核 5

应得分:得分率:实得分:

检查人签字:年月日

受检单位名称:表4

序号检查项目标准分评定分检查情况

1 土石方工程安全防护和标准要求 5

2 路基基础、摊铺、碾压符合安全技术要求10

3 附属构筑物砌筑或安装符合安全技术规定10

4 临时设施符合防护标准10

5 材料、设备、运输、码放、保管、使用安全合理10

6 操作人员个人防护符合规定10

7 施工现场无违章违纪作业 5

8 安全设施方案符合实际、并能贯彻执行10

9 安全技术交底资料齐全10

10 安全检查记录资料齐全10

11 职工应知考核10

应得分:得分率:实得分:

检查人签字:年月日

临时用电安全检查评分表

受检单位名称:表5 序

号检查项目

评定分检查情况

1

工程项目施工临时用电有设计方案和管理制度,并得到有关部门和领导审批

1 10

2 临时用电有具体配电线路平面图、系统图、图与际相符 5 3

工程与生活用电各独立架设,线路应符合规定,特殊部

位采取安全防护

5

4 供电系统实行分级配电,配电箱、开关箱位置合理

10

5

配电箱、开关箱内电器产品合格,选值合理,设置合理、

标明用途、符合规定

5

6 用电设备一机一闸 5

7 配电箱、开关箱设两级漏电保护,选型安装符合要求 5

8 电工个人防护用品穿戴齐全,持证上岗 5 9

手持电动工具绝缘良好,电缘线无接头、破损、使用人

带防护用品

5 10

电焊机一、二次接线柱有防护罩,焊把线双线到位无破

5 11

电动机具电缘线压接牢固、整齐,无乱拉、扯、插、压、

碰现象

5 12

电焊、气焊分离;气焊两瓶按规定停放,电焊工应持证

上岗

10

13 电工持上岗证,有值班、设备检测、验收、维修记录 5

配电箱、开关箱,箱体牢固,防雨、内无杂物,统一编

5

14

号、加锁

15 电动机外壳外观完好,做可靠接地 5

16 低设置变压器,做好停放围栏,外壳接地测阻值 5

17 职工应知考核 5

应得分:得分率:实得分:检查人签字:年月日

桥涵施工安全检查评分表

受检单位名称:表6

检查项目标准分评定分检查情况号

桥墩、桥台、涵洞、基坑、沟槽开挖放坡、支撑应符合规

10

1

2 沟槽两侧1m宽步道,不得推土推料、停放机具 5

3 人工成孔、护壁、通风、照明、防护应符合规定 5

4 沟槽基坑挖深超过2m,要设爬梯,并加扶手、脚踏板 5

5 脚手架作业面安全防护齐全有效10

6 车辆、行人便桥应符合安全规定 5

7 高空作业防护设施符合规定10

8 道口、居民区周围沟槽两侧,基坑周边应设防护栏 5

9 预应力张拉试压、冲洗、喷涂应符合安全规定 5

10 防止气、液体中毒 5

11 临时设施,使用横担,木质断面,长度间距应符合要求 5

12 操作人员,个人防护用品应符合规定 5

13 施工现场无违章违纪作业 5

14 安全措施方案符合实际,并能贯彻实施 5

15 安全技术交底资料齐全 5

16 安全检查记录资料齐全 5

17 职工应知考核 5

应得分:得分率:实得分:

检查人签字:

年月日

特种设备、机械安全检查评分表受检单位名称:表7

序号检查项目标准分评定分检查情况

1 起重机的安全装置齐全有效8

2 起重机械设置与操作应符合规定8

3 吊装作业有专人指挥,并配带明显标志,持证上岗10

4 吊索具应符合安全使用技术规定8

5 机械设备安全防护装置完好,齐全有效 6

6 各种机械的转向和制动机构应灵敏有效 5

7 卷场机的安装设置及使用应符合规定 5

8 搅拌设备的安装设置及使用应符合规定要求 6

9 发电机的设置安装应合理,仪表齐全有效,发电机壳接地 6

10 空压机的设置符合规定,仪表齐全有效 6

11 各种机具、机械的防护装置有效、保养、使用应符合规定 6

12 施工现场应有机械设备设置停放平面图 6

13 外租机械设备应有“机械设备使用安全协议书”10

14 机械操驾人员应有上岗证,特种工种应考试合格上10

应得分:得分率:实得分:

检查人签字:年月日

安全内业检查表

受检单位名称:表8 序

号检查内容检查要点

检查

情况

评价及建议

1 安全生产保证

体系的建立情

1、安全生产保证体系的建立;

2、各级人员的安全职责健全

情况;3、安全管理制度:安

全生产责任制度、施工用电安

全、安全检查、消防安全等

2 安全生产保证

措施的建立情

1、根据各类工程施工特点制

定相应的安全技术措施是否

齐全;2、主要施工工序作业

操作规程;3、是否已经与各

工种或安全负责人签订

3 安全会议、安全

交底、安全学习

培训等记录

是否规范、齐全

4 安全自检资料

1、有无检查记录和整改通知;

2、是否规范、建立健全

5 安全巡查记录检查是否有

6

安全隐患整改

记录1、有无检查记录和整改通知;

2、是否规范、齐全

7

安全管理人员

和设备

是否按合同要求配备安全培训是否进行

特殊工种的工是否认证

8

各种安全预案

包括内容1、安全生产事故应急预案;2、火灾应急预案;3、洪灾应急预案;4、施工用电事故应急预案;5、起重安全事故应急预案;6、伤亡事故应急预案;

7、边坡施工支架跨塌应急预案;8、其它是否完善有效,有无针对性和可操作性

9

安全生产责任

人落实情况1、是否签定责任书;2、对分项工程开工前是否进行了安全交底;3、其它

10 各合同段自身

分析确定的安

全危险源记录

是否详细具体,并已将危险源

通知各个施工队和班组

11

安全生产值班

制度的建立

是否详细具体

12 驻地建设

是否符合规范要求,是否存在

安全隐患

13

工地试验室建

设情况是否符合规范要求,是否存在安全隐患

14 工地试验室制

度建设及人员

培训上岗情况

是否建立健全、完善有效

15

项目经理部及

工地试验室的

是否建立健全并完善

动力用电安全保护措施

16 安全生产许可

证办理及执行

情况

是否进行

17 安全生产投入

情况,占工程合

同价的百分比

填投入费用及比例(投入/合

同价)

18 存在问题包括各类

受检单位负责人:检查组长:检查组成员:

注:“检查情况”栏中,合格划“√”,不合格划“×”,评价栏中需用文字记录。

路基、边坡等现场检查表

受检单位:表9

检查项目检查组检查情况评价及建议号

深挖方段边坡是否稳定,有

1

无防护措施

2 排水系统是否通畅

是否对滑坡处治段的稳定

3

情况进行监测

是否对泥石流处治段的稳

4

定情况进行监测

5 爆破作业是否规范

6 驻地建设是否安全

7 施工便道是否通畅、安全

炸药、雷管、油料的存放是

8

否安全

有爆炸危险的工作场所是

9

否使用了防爆型电气设备

施工用电系统的布设与使

10

用是否安全要求

11 其他

受检单位负责人:检查组长:检查组成员:

注:“检查组检查情况”和“评价及建议”栏中必须用文字记录。

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型: 资质等级: 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)

分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语:

检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日

安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

文明现场施工安全检查表格范本

安全文明施工检查表 施工单位;上海两港市政工程有限公司日期:工程单 位:申江路(中环线—S2)高架专用道工程4标检查人: 序 号 检查项目内容与要求存在问题整改情况 1 现场围档1 施工工地是否有围墙或围档,围档是否低于 1.8m 2 围档材料是否坚固、稳定、整洁、美观 3 围档或围墙是否沿工地四周连续设置 2 封闭管理1 施工现场是否设置进出口大门是否有门卫 人员和门卫管理制度 2 进入施工现场人员是否佩戴工作卡 3 大门处是否设置企业标志 3 施工场地1 工地地面是否平整;道路是否畅通 2 工地是否有排水设施、排水是否通畅 3 是否泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道 4 工地是否有积水 5 工地是否设置吸烟处、是否随意吸烟 4 材料堆放1建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放2材料是否分类堆放是否整齐,是否做到工完场地清 3建筑垃圾堆放是否整齐、是否设置垃圾池 4是否易燃易爆物品分类存放 5 施工现场 标牌1 大门口处挂的七牌一图其内容是否齐全 2 标牌是否规范、整齐 3 是否有安全标语 4 是否有宣传栏、黑板报等 6 生活设施 1厕所是否符合卫生要求 2 是否设置厕所,随地大小便 3是否供应卫生饮水 3 生活垃圾是否及时清理,是否专人管理7 施工组织 设计中安全技术措施施工组织设计中是否有安全措施,施工组织设计中临是否有临时用电设计方案,临时用电设计方案是否经审批,专业性较强的大项目,未编制独立专项安全施工组织设计,安全措施不全面, 8 分部、分 项工程安全技术交底是否有书面安全技术交底,交底针对性不强、交底不全面、交底未交到班组、作业人员、交底是否有履行签字手续 安全检查 是否有安全检查制度是否定期检查并有记录

施工项目安全检查表

施工项目QHSE检查表 受检单位:编号: 类别序 号 质量管理部分检查内容结果 管理行为1 质量管理组织是否到位,职责是否落实 2 现场质量管理人员是否在岗,管理是否正常 3 质量保证体系运行是否正常 4 作业方案编制是否严格审核 5 作业方案和质量保证体系及质量标准是否上樯 6 质量检查是否按体系要求执行 7 隐患整改是否落实,并有记录 8 质量事故管理是否符合体系要求 过程控制 9 电工、焊工、起重人员、仪表检定员是否持有效证件上岗 10 作业人员是否进行了质量技术交底,并有记录 11 材料是否检验合格后进入现场 12 进入现场的设备、仪器是否按标准检定合格 13 作业工机具及仪器,作业人员个人工具配备是否齐全完好 14 各专业质量控制点是否执行 15 停检点是否严格履行手续,并有记录 16 质量监督员是否现场检查作业质量 现场管理17 材料和设备堆放整齐、稳固并分类保管 18 动设备基础是否经过验收,并有记录 19 预制件制作质量是否符合项目要求 20 电缆保护管安装质量是否符合项目要求 21 电缆敷设质量是否符合项目要求 22 仪表设备安装质量是否符合项目要求 23 承包商作业质量是否满足要求 24 供应商产品质量是否满足要求,售后服务是否落实 记录资料25 设备开箱单是否齐全、会签 26 材料和设备的合格证及材质证明书是否收集保存 27 各专业设备安装记录是否同步 28 是否有电缆敷设及绝缘试验记录 29 是否有仪表设备单体调校记录 30 变更单、联络单是否齐全 31 签证单是否完成签证 32 项目交工技术文件编制是否同步 质量 管理 评价 管理到位□管理基本到位□管理不到位□需要持续改进□

在建水利工程项目安全生产专项整治现场检查表

在建水利工程项目安全生产专项整治现场检查表 序号检查内容检查结果备注 1 是否按“一岗双责”建立了安全生产责任制,责任是否明确。内容是否齐全,签订人是否符合要求。 2 是否按规定编制生产安全事故应急预案,并按规定组织演练。 3 是否在施工现场公示重大危险源并落实专人管理。 4 是否制定施工度汛方案、防洪预案。 5 是否按规定对安全事故进行统计、报告和调查处理;是否有漏报、瞒报等现象。 6 “三类人员”安全生产考核合格证书是否齐全、有效,专职安全生产管理人员配备数量是否足够。7 特种作业人员是否经过专门的安全作业培训,是否取得相应的资格证书后上岗作业。8 对所有施工作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场是否进行有针对性的安全教育培训。9 安全生产设施“三同时”是否执行。10 是否按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用,安全防护设施及文明施工等措施费用是否足额投入并及时支付到位。11 施工组织设计中是否按要求和规范编制了安全技术措施。12 危险性较大的分部工程是否按规定编制了专项施工方案,并经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。13 是否对深基坑、高边坡、洞室开挖、民用爆炸物品仓库等施工重点部位以及施工用电、脚手架工程、起重吊装等施工重点环节

的危险源进行了检查,对检查中发现的问题是否进行了整改。14 是否存在重大事故隐患。15 重大事故隐患是否做到了整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施和应急预案“五落实”。16 是否按有关规定办理了企业信用备案(或年检)。17 施工单位是否取得有效的安全生产许可证。18 是否存在无证施工、越级承包、非法转包及违法分包等问题。

最新在建工程项目检查表(系列)

在建工程项目检查表 受检项目名称工程规划许可证 □√有□无 施工许可证 □√有□无 项目管辖类别□√城区□开发区或园区□厂区□重点□其他项目资金来源□国有资金□非国有资金□外资□√其他投资额 建筑面积结构框剪层数 工程造价开工日期合同拟定: 形象进度装饰装修 建设单位湖北鹏利房地产开发有限公司联系人及联系电话 勘察单位资质等级 设计单位资质等级 监理单位资质等级 图审单位资质等级 招标代理单位资质等级 检测单位资质等级 商砼单位资质等级 施工总承包单位资质等级壹级安全生产许可证□√有□无专业分包单位资质等级贰级安全生产许可证□√有□无劳务分包单位 资质等级壹级安全生产许可证□√有□无 / 资质等级/ 安全生产许可证□有□无项目负责人级别是否在岗□√是□否是否与投标文件一致□√有□无项目技术负责人职称是否在岗□√是□否是否与投标文件一致□√是□否项目总监资格是否在岗□√是□否是否与投标文件一致□√是□否项目五大员在岗情况 □√质检员□√安全员□√造价员 □√施工员□√资料员 是否与投标文件一致□√是□否监理、专业工程师到岗情况应到岗人,实际在岗人。到岗率 %

市场行为检查情况 招标投标勘查□√是□否设计□√是□否施工□√是□否监理□√是□否公开□√邀请□公开□√邀请□公开□√邀请□公开□√邀请□肢解发包工程□是□√否 招投标其它 违法违规行为 无 勘察设计施工图未经审查□是□√否施工图审查不 合格擅自使用 □是□√否其它违法违规行为□是□√否 建筑节能未按节能强制性标准 设计 □是□√否擅自改变节能 设计进行施工 □是□√否其它违法违规行为□是□√否使用确认新型墙材□√是□否产品标识□√有□无 缴纳新型墙材专用 基金 □√是□否使用预拌混凝土、预 拌砂浆 □√是□否产品标识□√有□无缴纳散装水泥专项 资金 □是□√否 市场准入 超资质承接工程 勘查设计无转包、违法 分包、转让 监理、代理 业务 勘查设计无 施工无施工无 监理无监理无招标代理无招标代理无 出借、挂靠资质 勘查设计无 外地进驻企 业办理手续 情况 勘查设计/ 施工无施工已办理 监理无监理/ 招标代理无招标代理/ 其它违法违规行为无 质量安全未办理质量监督手续已办理 未办理安全监督 手续 已办理 必须实行监理的 工程未监理的 无其它违法违规行为无 合同履约 施工合同是否备案□√是□否合同价款是否与中标价一致□√是否□工程款支付是否符合 合同约定 □√是□否工程款支付手续是否完备合规□√是否□是否建立带班制度□√是□否现场是否建立了考勤制度□√是否□履约保证金是否按规 定提交 □√是□否工程款支付担保是否对等提交□√是否□施工现场设计变更是 否合规 □√是□否施工现场是否发生质量安全事故□√是否□是否存在拖欠农民工 工资现象 □是□√否其它违法违规行为无 所在地主管部门监管情况质量监督员 下达监督 文书 1、下达停工整改通知书份,设计问题个,已整改到 位个;2、下达不良行为告知书份,设计问题个, 经整改处理项,或计入不良行为记录项;3、下达行 政执法建议书份,正在处理项,已处理项。 安全监督员

施工现场安全检查表

施工现场安全、文明定期大检查记录表 编号:ZT001工程名称:无锡苏宁广场工程施工单位:中建一局(集团)有限公司 联合检查单位 单位名称参加人员建设单位:无锡苏宁置业有限公司 监理单位:上海建科建设监理有限公司 施工单位:中建一局(集团)有限公司 检查内容 项目序 号 检查内容 检查情况 (存在问题必须记录明确,无问题打 “√”) 落实整改时间 现场文明施工布置情况1 施工区域是否设置封闭围护,大门设 置是否合理,满足车辆通行要求 大门及围墙√现场道路不畅通不能满足任何 车辆通行 2 施工现场内的布置:七牌二图、临时 用水、用电设置是否合理 七牌二图未设置好,临时用水未按照新方案实 施,部分区域消防用水无 3 门卫及工地内安全保卫工作是否落 实 √ 4 办公室、会议室安全生产岗位责任 制、项目部管理组织机构、体系、安 全文明目标是否上墙有明确规定 施工现场办公室墙上无任何制度 5 施工现场作业区与办公室、食堂、生 活区是否分开设置,分开设置有无安 全通道及屋顶塔吊范围内安全防护 办公室、食堂与施工作业区未分开设置,无安 全通道、办公室屋顶也无安全防护。场外生活 区垃圾未清理,宿舍部分较脏乱,环境较差 6 现场临时厕所是否随时保持干净基本干净 7 施工现场是否整洁,物料堆放是否按 照事先规划的场地进行放置 施工现杂战乱无章,材料混在一起乱堆放, 8 施工机械、设备及进场物料存放是否 专有堆场或仓库, 材料进场无固定堆场,随意摆放 9 作业面物料使用及拆除,整理是否做 到工完料清,堆放整齐 均未做到工完料清,也未进行整理,堆放杂乱 10 施工现场周围是否设置排水系统(排 水沟),排水是否畅通。 部分设置,排水不畅,积水全部流到地下室内11 施工扰民、防台防汛、防暑降温、防 触电、防食品中毒等整治工作的开展 和落实是否到位 施工措施有,均未作相关书面记录 12 现场安全标语宣传情况只有几幅,未覆盖整个现场 13 《建筑工程施工许可证》是否办理消防施工许可证无

安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。 序号检查项结果备注

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