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年度原材料采购预算表.doc

年度原材料采购预算表.doc

年度原材料采购预算表

编号:填写日期:年月日

项目预算表

项目预算表 项目名称:单位:万元

项目资金支出预算填报说明 1、直接费用是指在项目研发过程中发生的与之直接相关的费用,主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、房屋维修改造费和其他支出等。 (1)设备费:是指项目实施过程中购置或试制专用仪器设备,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。 单台设备价值达到或超过5万元人民币时(包括用自筹经费购置的设备),需要单独列5万元以上的设备的清单。不得使用专项经费作为基建支出和购置生产性设备;不允许列支办公室、实验室的维修改造费,使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。专项经费形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然科技资源等,按照国家有关规定开放共享,减少重复浪费,提高资源利用效率。 专项经费购置的设备必须纳入承担单位固定资产管理,否则视为帐外资产。 与专用设备同时购置并与之配套的备品备件,应纳入设备费列支,以后单独购置的相关备品备件,应纳入材料费列支。 (2)材料费:是指在项目实施过程中大型仪器设备等消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。 材料是指在课题研究过程中消耗的材料,材料费支出的明细表中填列材料清单以及数量、价格等。原则上,不可以使用专项经费购买生产性材料、基建材料、大宗工业化原料及普通办公材料。 (3)测试化验加工费:是指在项目实施过程中支付给外单位(包括项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。 对于总费用在5万元以上的各项测试化验加工项目,合同中应详细说明其与课题研究的关系,选择的测试化验加工单位的次数、价格等。 课题研究过程中发生数据加工费用的,数据加工任务如果是由课题承担单位自行完成的,可将相关费用列入相应科目;如果是委托外单位完成的,可以在测试化验加工费预算列支。 (4)燃料动力费:是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装

原材料采购流程

原材料采购流程: 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程: 仓库的各种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 《采购申请单》确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计的时间内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程: 部门欲添置新物品,部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程: 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)最近一次订货单价;

(3)最近一次订货数量; (4)提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程: 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程: 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程: 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)库存数量; (3)最近一次订货单价; (4)最近一次订货数量; (5)提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项:

工程项目材料(设备)采购管理制度及流程.doc

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作, 了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总 计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部 各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式 等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和 其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目 经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司 采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批 准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后 将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部 收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公 司领导审批(特殊情况除外)。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的

经费预算表模板

经费预算模板 (本示例按照70万预算做的项目预算,现在面上资助额增加了,请参照说明做适当修改) 科目申请经费备注(计算依据与说明) 一、研究经费52.5占预算的75% 1、科研业务费30.59占预算的43.7% (1)测试/计算/分析费18数据检测、统计分析、生物信息学分析。 一般占项目经费的20-30%。 (2)能源/动力费 2.1水电费开支。 重点是支付给外单位和合作单位的水、电、气、暖 费用,一般不支付给项目承担单位,本单位设备、 实验室有单独的水电气暖的计量消耗和本单位内 部单独经济核算的可以支付。 一般不超过项目经费的3%。 (3)会议/差旅费7会议费用:用于支付项目研制过程中召开的咨询、 论证、结题等会议支付的餐费、资料费、会议室租 用费等费用,特邀专家的机票、火车票、住宿费等 也可列入会议费支付, 差旅费用:严格执行国家财政部统一的差旅费标 准,支付的范围仅限于研究人员外出调研、考察、 业务洽谈、参加会议等的机票、车船票、住宿费、 伙食补助费和公杂费;病人往返测试、化验,从家 到指定地点的路途少量补助可计算在内。 不超过项目经费的10%。 (4)出版物/文献/信息传播费3.5出版书目费用,文献检索、查阅费用,知识产权申 报费用,发表文章审稿及版面费用。 不超过项目的5%。 (5)其他 2、实验材料费21.9材料费是项目支出的重头戏,一般占项目经费的

30-40%。特别对于单价较高的项目,应当在经费 说明中逐项说明品种、规格、数量、单价及必要性。(1)原材料/试剂/药品购 置费 19抗体、试剂、实验动物及饲养费用等。 (2)其它 2.9实验室易碎耗材等消耗品,可做最后总价调整。3、仪器设备费0无 (1)购置0无 (2)试制0无 4、实验室改造费0无 5、协作费0无 二、国际合作与交流费7一般不超过预算的10% 1、项目组成员出国合作交 流 出国交流费用 2、境外专家来华合作交流境外专家来华交流费用 三、劳务费7一般不超过预算10%,仅用于直接参加项目研究的 研究生、博士后人员的劳务费用。 四、管理费 3.5按=5%计算 合计70 与本项目相关的其他经费 来源国家其他计划资助经费0其他经费资助(含部门匹配)0其它经费来源合计0

主材辅材划分明细表.pdf

发包方采购材料《主要材料》 范围《电气系统、给排水、采暖系统》 序号类别材料名称 1箱、柜图纸范围内的所有配电箱、盘、配电柜、各种设备以及与箱、柜安装的型钢主材 2电线、电缆图纸范围内的各种电线、电缆、电缆中间、终端头、塑料手套、接地编织铜线 3灯具图纸范围内的各种灯具、灯管以及与之相对应的灯泡、配套镇流器、电容器 4开关、插座、盒、箱图纸范围内的各种灯具开关、电路、断路开关、插座、接线盒、、接线端子、接线箱、端子箱、开关箱、插接箱 5水泵图纸范围内的所有水泵、及成套供应的配电箱、液位控制设备。 6线槽、架、金属软管图纸范围内的各种线槽、桥架、盖板、隔板、金属软管7防火封堵防火枕、防火填料、防火隔板 8钢材接地扁钢、避雷圆钢、制作防水套管使用的钢板、及管材9管材图纸范围内的各种主要金属管材、塑料管材、 10管件给排水及采暖图纸范围内的塑料热熔管件、不同材质连接的铜质锁母接头管件、转换接头 11地漏、清扫口图纸范围内的铜质镀铬、铜质地漏、地面清扫口、雨水斗、阻火圈 12采暖设备图纸范围内的分、集水器、散热器 13卫生器具图纸范围内的所有卫生器具、设备以及与之配套的配件(包括角阀、软管、脸盆支托架) 14阀门图纸范围内的所有阀门、金属及橡胶接头、补偿器、减压阀 15计量设备图纸范围内的冷、热水计量表、液位计、温度计 16保温材料 图纸范围内的各种保温棉、保温管壳、玻璃丝布、黄夹克 保温 承包方采购材料《辅助材料》 范围《电气系统、给排水、采暖系统》 序号类别材料名称 1管件图纸范围内的铸铁管件、存水弯、塑料管件、金属活接头、塑料管件(PVC-U)、玛钢管件、铸铁法兰管件及与之配套的螺栓螺母,KBG管件、PVC管接头、管帽、对

公司原材料采购制度

公司原材料采购制度 公司原材料釆购制度 第一章总则笫一条IJ的。为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。第二条适用范围。本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。第三条权责划分。1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。3.总经理或其授权人负责合同签订的批准。4.财务部负责合同资金的准备与结算5、档案室负责合同原件的保管。第二章合同拟定、审批和签署笫四条合同拟订。1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。2.采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。3、采购合同应本着先d级后b级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。第五条合同必要条款。1.交货地点、方式。企业内部资料严禁外传共8页第1页撰写人:时保国3.产品包装要求。4.规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等, 应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。5.验收。(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。(2)供应商供应的货品必须为完好合格品。(3)验收工作山集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。6.标识要求。对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。7.不合格品处理。(1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。(2)鉴别不合格品时所产生的人工费用山供应商承担。(3)集团降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。(具体标准见附件)(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用山供应商负担。(5)不合格产品应及时通知供应商,通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用,超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20 元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科Ll归帐。8.保密条款。供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。9.付款方式。(1)货款支

医用耗材及其他耗材采购经过流程

医用耗材及其他耗材采购流程 流程编号:4 一、业务层面控制目标 二、适用范围(部门、采购对象,及明确不涉及具体临床业务管理控制) 适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等的准入、审批、采购、领用工作。 三、内控制度制度及编号

四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工(全过程) 五、流程图说明

1、总述 (1)流程关键节点 ①建立健全耗材采购管理制度,包括采购目录建立、目录更改、目录作废、采购审批、采购执行、使用监控等制度。 ②合理设置耗材采购决策机构、工作机构,执行机构,明确耗材采购业务管理各机构的工作职责,确保采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等不相容岗位相互分离。 ③采购目录管理、采购审批、采购执行的控制流程应当清晰严密,对采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等流程应有明确的规定。 (2)存在的风险 2、医用耗材及其他耗材采购目录建立

(1)控制痕迹 《新增医疗器械申请表》、《医学装备(医疗器械)管理委员会会议记录》、万达系统耗材字典数据 (2)流程详述 新增医疗器械指从未在医院使用过或由于长期不使用而从医院收费项目与库房目录中取消,医院采购目录中不存在的医疗器械。同类器械的不同品牌或造成价格上升的不同规格也属于新增医疗器械范围。 A1新增医疗器械申请表(见附件)由临床使用人员填写,必须科室内部讨论通过并经科主任审核签字后,方能向医院正式提交。 B1新增医疗器械申请表首先由设备物资处进行初步论证,初步论证通过后提交医疗器械管理委员会讨论。初步论证主要包括:

项目资金预算表编制说明2018年

国家自然科学基金项目预算表编制说明 (2017年12月) 一、编制总体要求 《国家自然科学基金项目预算表》(以下简称项目预算表)是预算核定、执行、监督检查和财务验收的重要依据。项目申请人应按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》(财教〔2015〕15号)、《关于国家自然科学基金资助项目资金管理有关问题的补充通知》(财科教〔2016〕19号)和《预算编报须知》的有关规定,根据“目标相关性、政策相符性、经济合理性”的基本原则,结合项目研究实际需要,认真据实编制。 有多个单位共同承担一个项目的,依托单位的项目申请人和合作研究单位参与者应当根据各自承担的研究任务分别编制预算,经所在单位科研、财务部门审核并签署意见后,由项目申请人汇总编报。 二、编制容 根据科学基金项目资助方式的不同,项目预算表分为定额补助式预算表和成本补偿式预算表。 重大项目和国家重大科研仪器研制项目填报成本补偿式预算表,其他各类科学基金项目填报定额补助式预算表。 定额补助式预算表包括《国家自然科学基金项目预算表(定额补助)》和《预算说明书(定额补助)》。 成本补偿式预算表包括《国家自然科学基金项目预算表(成本补偿)》、《预算说明书(成本补偿)》、《合作研究资金预算明细表(成本

补偿)》、《设备费预算明细表(成本补偿)》、《测试化验加工费预算明细表(成本补偿)》和《劳务费预算明细表(成本补偿)》。 项目申请人只编报直接费用预算,间接费用按依托单位单独核定。 直接费用各科目如下: 1.设备费,是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。 对仪器设备鼓励共享、试制、租赁以及对现有仪器设备进行升级改造,原则上不得购置,确有必要购置的,应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用情况以及购置设备的开放共享方案等进行单独说明。 定额补助式项目要对单笔总额10万元(含)以上的设备费进行单独说明;成本补偿式项目要填报《设备费预算明细表(成本补偿)》,对单笔总额10万元(含)以上的设备费进行单独说明。 设备费预算一般不予调增。 2.材料费,是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。 3.测试化验加工费,是指在项目研究过程中支付给外单位(包括依托单位部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。 成本补偿式项目要填报《测试化验加工费预算明细表(成本补偿)》,并对单笔总额10万元(含)以上的测试化验加工费进行单独说明。 4.燃料动力费,是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用

年度采购计划制定流程

年度采购计划制定 1范围 适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的年度采购计划的编制、审核及下达 2控制目标 2.1保证采购计划能够满足需求计划,尽量避免生产中由于供货不足产生的损 失 2.2保证库存量的经济合理性 2.3保证年度计划与经营目标一致 3主要控制点 3.1采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案3.2主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划 4特定政策 4.1年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月 4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程 4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确 定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买,自行到财务部报销,报销时必须详细填写项目、数量、单价

4.4劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部,财 务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部,采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划,采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取 4.5年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金(原则上1千元以下/月)。 具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定,按需求分解指标到各需求上报部门。 该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资,不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用,凭发票到财务部报销。 4.61、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备,实业公 司采购部根据集团的订单负责进口,并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部,实业采购部不考虑库存,只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划,经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险,双方需事先约定物资价格转移办法,实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通,共享物资价格。4、对于进口物资采购计划,经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部,实业采购部于次日12点前报财务部,以确保实业采购计划及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负责,物资入库时,该种物资直接入集团仓库,由集团质量管理部检验,入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部,实业采购员凭集团入库单报实业财务付款,集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款,实业财务开具增值税发票。 5年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明

科研项目经费预算常用表模板

注:请参照校内项目经费卡经费预算说明和各类项目批准单位的项目经费管理办法进行经费预算。 项目负责人(签章):

项目经费预算说明 1、差旅费:项目研究过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费(交通费、住宿费等费用)、市内交通费用等。开支标准按照国家、省内有关规定执行。 2、会议费:项目研究过程中组织开展研讨、咨询、协调、论证、鉴定等活动而发生的会议费用(房租费、印刷费、会议场地租用费等)。按照国家、省内有关规定,严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。 3、材料费:在科技项目研究、开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、试剂、药品等低值消耗品的采购及运输等费用,实验动物、植物的购置、种植、养殖费,标本、样品的采集加工费和包装运输费。 4、测试化验加工费:在科技项目研究、开发过程中支付给外单位(包括科技项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。 5、燃料动力费:在科技项目研究、开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 6、设备费:项目研究过程中仪器设备和样机的购置及运输费和安装费、设备维修维护费、实验室改装费、租赁外单位仪器设备费用。购买仪器设备,按照资产管理处有关实施细则办理相关手续。 7、合作与交流费:用于与资助项目研究工作有直接关系的合作与交流费用,包括项目组人员出访、培训及有关专家来访的部分费用。国际合作与交流的费用应当严格执行国家外事经费管理的有关规定,并应当事先报有关部门审核同意。 8、数据采集费:项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。 9、出版/文献/信息传播/知识产权事务费:项目研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、印刷费、文献检索费、专业通信费、专利申请与维护费以及知识产权顾问费等各项费用。 10、劳务费:项目研究过程中支付给项目组成员中编外人员和项目组临时聘用人员及项目承担单位聘用应届高校毕业生等劳务性费用。 11、人员费:为直接参加科技计划项目研究开发的全体人员支出的工资性费用,包括专职人员费用及外聘人员费用。 12、专家咨询费:项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用和结项评审费用。专家咨询费不得支付给参与科技项目管理的相关人员。 13、协作费:外单位协作承担项目部分研究试验工作的费用。纵向课题按照经费预算执行。横向课题按合同或协议办理。 14、管理费:科研项目到位经费在100万元以下(含100万)的部分按照5%的比例核定;到位经费超过100万元的部分按照1%的比例核定。 项目批准单位有规定的按其管理办法执行。校内科研立项经费不收取管理费。 15、其他支出:项目研究过程中发生的除上述费用外的其他支出。 上述说明摘录于国家自然科学基金项目资助经费管理办法、国家社会科学基金项目经费管理办法、福建省科技计划项目经费管理办法、福建省社会科学规划项目两级管理办法、泉州师范学院科研经费管理办法(修订)等管理办法,如有与各类项目批准单位的有关规定不符的,则以各类项目批准单位的项目经费管理办法为准。

国家自然科学基金预算模板

(三)资金预算说明 购置单项经费5万元以上固定资产及设备等,须逐项说明与项目研究的直接相关性及必要性。 1、设备费 由于本单位已经具备良好的科研条件,本课题预算内无价值5万元以上的大型设备费用,也无需购置价值5万元以下小型仪器设备,仅需要升级现有的显微镜,增加显微成像系统:2.5万元。厂家:Olympus, 型号:U-TOV.5XC。 2、材料费 主要用于购买:各类试剂盒;各种抗体;细胞培养耗材,常规生物化学及分子生物学试剂及耗材。共计39万元(详见下表)。动物肿瘤模型的构建与饲养共计8万元。总计47万元。(1)各类试剂盒,如对细胞迁移侵袭能力检测的试剂盒,检测细胞活力的试剂盒,以及进行DNA, RNA提取和下游靶基因检测的各种试剂盒。具体明细如下,合计约6.67 (2)各种抗体,应用于免疫印迹分析,免疫组织/细胞化学染色、免疫共沉淀等,主要为检测蛋白表达、蛋白在组织或细胞内的定位,及研究蛋白间相互作用。具体明细如

(3)细胞培养耗材,如各种细胞培养基、胎牛血清、特殊细胞培养用细胞因子及细胞培养皿、细胞培养板、细胞冻存管等。具体明细如下,合计约11.35万元。

(4)常规生物化学及分子生物学试剂及耗材,包括各类低值生化试剂、化学药品和实验

(5)常位移植瘤裸鼠模型、转基因小鼠肿瘤模型的构建与饲养: 本课题研究的一个技术手段就是在动物水平研究乳腺癌侵袭转移表型。课题研究任务中应用了常位小鼠模型、MMTV-PyVT小鼠模型、OVOL2转基因小鼠模型以及MMTV-PyVT/OVOL2双转基因小鼠模型等4个品系小鼠。按照经验,这些小鼠的饲养、维持,每月的平均费用约2000元,保守按照40个月的周期计算,共需要 2000x40=8万元, 这只是保守预算,因为这还没包括转基因小鼠制作费用,原因是小鼠模型为课题组原先拥有。 3、测试化验加工费 ①大量转基因与基因敲除小鼠标本和大量临床肿瘤标本的石蜡切片与冰冻切片的制作、染色费用, 委托厦大医学院病理科完成。 ②厦大生命科学院分析仪器中心独立核算,拥有大量大型仪器,如激光共聚焦扫描显微镜、超速离心机,并有专人操作,这些都是本实验所需要。 ①实验中大量引物合成以及基因序列测定等。 以上各项合计4万元,详见下表 4、燃料动力费 本课题专用的超净工作台、高速低温冷冻离心机、二氧化碳培养箱、化学发光检测仪、杂交炉、-80度超低温冰箱、-20度冰箱、4度冰箱、控温摇床、电热干燥箱等,有单独电表计量,按照经验一个课题由此产生的能源消耗每月约625元,每年约7500元,4年共计3万元。 5、差旅费 ①课题研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的国内差旅费、市内交通费用等,4年需要3万元。 ②预计安排3人次参加国内相关学术会议,每次会议费差旅费约0.50万元,预算1.5万元。预计安排科研合作3人次,每次差旅费0.50万元,预算1.5万元。共3.0万元。 4、会议费 无 5、国际合作与交流费 ①项目组成员出国合作交流 课题研究过程中课题组成员出国参加国际学术会议1人次、到美国欧文加州大学医学院学习考察最新技术1人次,每次路费住宿费1.5万元,共需要3万元。 ②国外专家来华合作交流 邀请欧文加州大学医学院Xing Dai教授来华合作交流讲学1人次,每次路费住宿费1.5万元,

医院耗材购销合同范本

医院耗材购销合同范本 医院耗材购销合同一 买方: 卖方: 日期: 鉴于招标人为获得所有临床需要使用的_____市医疗机构第一轮卫生耗材集中招标 (议价)采购范围内的耗材而进行集中招标采购,并接受了投标人对上述耗材的投标。现 双方签定耗材购销合同,本合同在此声明如下: 1.本合同中的词语和术语的含义与《采购文件》通用合同条款中定义相同。 2.下述文件是本合同不可分割的一部分,并与本合同一起阅读和解释: 投标人提交的投标函(参见《采购文件》);卫生耗材需求一览表(参见《采购文件》);中标(议价)品种确认单(参见《中标(议价)品种确认单》);通用合同条款 及前附表(参见《采购文件》); ______市医疗机构第一轮卫生耗材集中招标采购购销 合同附表。 3.本合同仅为明确买方在本次耗材集中招标采购的有效采购期(_____年___月- ______年____月)内的耗材采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次合 同为准。 4.买方只能采购其选择确认的成交品种,卖方无违约行为,买方不得以任何理由以 其他品种替代成交品种。 5.卖方应根据相关规定在与买方签订本合同后向招标代理服务机构缴纳招标代理服 务费,卖方未按照规定缴纳招标代理服务费的,买方有权拒绝其参加以后的招标采购活动。 6.本合同一式四份,买卖双方各一份,_____市医疗机构卫生耗材集中招标采购办公 室(以下简称“招标办”)一份,招标代理服务机构_________有限公司留存一份。 7.本合同中涉及“参见”的’内容,由招标代理机构保存备查。 8.本合同加盖买卖双方及中介服务单位(_________有限公司)公章,合同可从“招 标办”领取,“招标办”保留对本合同的解释权。 9.鉴于耗材采购的特性,根据实际需要进行采购。

XX市中医医院医用耗材采购项目采购需求【模板】

XX市中医医院医用耗材采购项目采购需求 一、项目背景和基本情况 为了进一步规范医院医用耗材采购行为、提高采购工作的透明度,保证医用耗材 的质量及使用,保证病人的合法权益,对常用医用耗材进行招标,采用性价比高、质 量可靠、售后服务有保障的产品品牌和供货公司。铜陵华诚工程咨询有限公司受采购 人XX市中医医院的委托,现对XX市中医医院医用耗材采购项目进行公开招标,欢迎 具备条件的国内投标供应商参加投标。项目预算金额********.00元,共划分九个标段。投标人可就一个标段进行投标,也可以同时就多个标段进行投标,可以同时获得 所有多个标段的成交资格。 二、工作内容和要求 1、投标供应商所投产品必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品;须承诺提供质量保证期为一年的免费上门服务,质量保证期自采购人(或其授权代表)在验收报告上签署“验收合格”之日起计算;质量保证期内免费维修、更换配件;须提供详细的售后服务承诺及准确有效的服务联系方式; 2、投标人必须书面承诺在质量保证期内,急需用品 4 小时内送到,一般用品3天内送到,最长不能超过 5天,节假日照常配送。投标人应在 3 个工作日无偿提供备用品或零件供用户使用;质量保证期内的维修发生的一切费用由投标人承担; 3、产品送货当日距产品失效期大于 2/3 以上有效期; 4、配送由供货商或供货商委托的配送人负责,并搬运入库;物品包装破损或质量有问题要求无条件更换,批次间差必须符合产品说明书; 5、供货商其供应品种若被国家、省、市等抽检部门抽检出有质量问题,一切责任由供货商承担; 6、在有效期内的品种产生滞留,2年以上效期的医院提前6个月退货,2年以下效期的医院提前3个月退货,供货商须在退货后一个月内办理好退货相关手续。 三、预算控制数:295000.00元 四、投标人资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且具有从事本项目的经营范围和能力;

教学耗材采购招投标书范本

广西南宁技师学院 -年教学耗材采购公告我校现对教学耗材进行招标采购,欢迎符合条件的供应商前来投标。现将招标的有关事项公告如下: 一、项目内容: 参考年实习材料采购计划(见附件),具体按实际采购数量结算。 预算金额:.元。教学耗材采购各专业(分标)及预算如下: 分标及名称金额(元)备注 A分标:汽车类 B分标:电类 C分标:商贸类. D分标:酒店茶艺类 E分标:服装类. F分标:机械类. G分标:体育类 H分标:计算机类 合计. .本一览表中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。 凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备,投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。 本标中打★号的部分为实质性要求和条件(由采购人根据实际情况设置),投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺,否则投标无效。 二、商务条款。 、合同签订:自中标通知书发出之日起三日内,中标供应商要提供检察机关开具的“无行贿犯罪记录”证明。 ★、交货期:自合同签订之日起,系部有提出订货需求的,原则上须在个工作日内供货。

、交货地点:广西南宁技师学院下属各系。 、交货方式:现场交货。 、售后服务要求: ★)、质量保证期符合商品质量保证要求,保修期后,提供售后维修,优惠维修配件及服务价格。 )、故障响应时间:成交供应商接到故障通知后在小时内到达采购人指定现场。 )、保修期内免费提供设备使用方法和相关技术培训。 )、免费送货到指定校区。 、其它要求: ★、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价(货物价格原则上低于同类产品的市场价)。 ★、付款方式:按月结算耗材费用。 ★、质量标准:符合国家行业标准要求。 三、投标条件及投标相关事项 、投标人条件: ()具有独立承担民事责任的能力;具有独立法人资格,具有合法有效的营业执照、税务登记证书,或三证合一,注册经营范围满足所采购内容的厂(商)家; ()具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; ()具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; ()有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; ()参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,; 、投标时须提交材料:(装订成册) ()投标技术参数及商务表(见附件) ()营业执照副本内页复印件(要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围)、税务登记证书、法定代表人资格证明书复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件(三证合一)及投标人资格的其他证明文件复印件; ()法定代表人身份证明复印件:如使用第二代身份证应提交正、反面复印件; ()法定代表人授权委托书; ()委托代理人身份证明复印件 ()投标报价表(另装订成册)

办公耗材采购信息招投标书范本 (1)

千里马招标网https://www.sodocs.net/doc/9b5167238.html, 上林县政府采购 竞争性谈判采购文件 项目审批编号:()SLCC W 项目名称:办公耗材采购 项目编号:SLZC-J- 采购人:上林县城关中学 采购代理机构:上林县公共资源交易中心 年月

目录 采购信息公告...................................... 第一章货物需求一览表.............................. 第二章评审方法.................................... 第三章竞标人须知.................................. 竞标人须知前附表 ................................ 一总则 ....................................... 二竞争性谈判采购文件......................... 三竞标文件................................... 四竞标 ....................................... 五开标 ....................................... 六评审与谈判................................. 七合同授予................................... 八其他事项................................... 第四章竞标文件格式................................ 第五章合同条款及格式.............................. 第六章竞标保证金退款申请(格式)…………………

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1.原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3.项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4.财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2.采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1.交货地点、方式。 2.交货期。 3.产品包装要求。 4.规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。 5.验收。

(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。 (2)供应商供应的货品必须为完好合格品。 (3)验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6.标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。 7.不合格品处理。 (1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。 (2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 (3)集团降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。(具体标准见附件)(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 (5)不合格产品应及时通知供应商,通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用,超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8.保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9.付款方式。 (1)货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式; (2)如采取付定金10 %,货到付验收合格在一个月后付70 %的方式,原则上定金不超过10%,最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 (3)款到发货的方式应尽量避免,不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1.针对大的供应合同或资金较高的供应合同,供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

原材料采购计划表

原材料采购计划表

YK-QP-018-001 2010 年 7 月 序号采购物资名称型号/规格 计划 数量 实购 数量 计划到 货日期 实际到 货日期 备注 1 平衡轴壳AK99114520035 210 210 7-5 7-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 300 300 7-5 7-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 385 385 7-3 7-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 380 380 7- 5 7-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 450 450 7-5 7-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 80 80 7-5 7-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 60 60 7-5 7-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 150 150 7-5 7-5 9 平衡轴AK99014520185 210 210 7-5 7-5 10 下压板(左右)HFF2401029/30 CK 110 110 7-5 7-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 410 410 7-5 7-5 编制/日期:李静/07/7/6 审批/日期:张伟/07/7/6

YK-QP-018-001 2010 年 8 月 序号采购物资名称型号/规格 计划 数量 实购 数量 计划到 货日期 实际到 货日期 备 注 1 平衡轴壳AK99114520035 140 140 8-5 8-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 260 260 8-5 8-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 380 380 8-3 8-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 340 340 8- 5 8-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 470 470 8-5 8-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 130 130 8-5 8-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 160 160 8-5 8-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 250 250 8-5 8-5 9 平衡轴AK99014520185 260 260 8-5 8-5 10 下压板(左右)HFF2401029/30 CK 150 150 8-5 8-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 440 440 8-5 8-5 编制/日期:李静/07/8/6 审批/日期:张伟/07/8/6

横向课题经费预算表[001]

课题经费预算说明 材料费:在科技项目研究、开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、试剂、药品等低值消耗品的采购及运输等费用,实验动物、植物的购置、种植、养殖费,标本、样品的采集加工费和包装运输费。

测试化验加工费:在科技项目研究、开发过程中支付给外单位(包括科技项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。 燃料动力费:在科技项目研究、开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 设备费:项目研究过程中仪器设备和样机的购置及运输费和安装费、设备维修维护费、实验室改装费、租赁外单位仪器设备费用。购买仪器设备,按照资产管理处有关实施细则办理相关手续。 数据采集费:项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。 会议费:项目研究过程中组织开展研讨、咨询、协调、论证、鉴定等活动而发生的会议费用(房租费、印刷费、会议场地租用费等)。按照国家、市内有关规定,严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。 差旅费:项目研究过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费(交通费、住宿费等费用)、市内交通费用等。开支标准按照国家、市内有关规定执行。 出版/文献/信息传播/知识产权事务费:项目研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、印刷费、文献检索费、专业通信费、专利申请与维护费以及知识产权顾问费等各项费用。 专家咨询费:项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用和结项评审费用。专家咨询费不得支付给参与科技项目管理的相关人员。 劳务费:项目研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员和课题组临时聘用相关工资人员。 其他支出:项目研究过程中发生的除上述费用外的其他支出 横向经费使用可以不按学校的比例实施,但需要对方企业签字、盖章认可(二者不可缺一)。学校银行账户(项目专用):开票信息: 上海电机学院名称(单位名字): 1001236229007295288 纳税人识别号: 工行上海市浦江支行地址、电话: 开户行及账号:

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