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制度执行自查报告

制度执行自查报告

制度执行自查报告「篇一」

为了规范印刷业经营者的印刷经营行为,健全承接印刷品管理制度,促进去我公司健康而有序发展。公司根据《印刷业管理条例》,对五项管理制度的落实并完善以下几方面:

1、专人落实五项制度管理

我公司指定一名业务员为落实五项制度管理作专管人员,负责对接受委托印刷时验证委印单位及委印人的证明文件,并收存相应的复印件证明文件。按承印印刷品的种类上,在印刷登记簿登记委托印刷单位及委印人的相关资料。承印印件的原稿(或电子文档)、校样、印板、底片、半成品、成品及印刷品的样本进行保管至2年。印刷业经营者每完成一种印刷品的印刷业务后,清点印刷品数量,登记台账,并根据合同的规定将印刷成品、原稿(或电于文档)、底片、印板、校样等全部交付委托印刷单位或者个人,不自留存。印刷中产生的残次品,按实际数量登记造册,对不能修复并履行交付的,予以销毁,并登记销毁印件名称、数量、时间、责任人。

2、建立完善的档案管理

在接受委托印刷各种印刷品时,对五项制度中的承印验证、承印登记、印刷品保管、印刷品交付,印刷活动残次品销毁逐项建档立卷,专管员呈资料到财务主管,财务主管负责归档。

3、五项制度的`专项经费

为了对五项制度的落实,我公司下拔专项资金五千元,对专管人员的奖励、档案建设、员工奖罚等作经费。在以后再每月二千元的拔款。

使五项制度得以落实。

4、管理人员及员工对制度的培训学习

公司将五项制度张贴于各车间各部门,使所有人员都可以得以学习。由法人代表(总经理)为领头人,在每星期的例会中对五项制度的学习、解读并论述落实五项制度情况及需要改进的地方。

5、员工的奖罚制度

我公司在每月评选企业先进员工、选进部门。对工作积极、落实各项制度的员工加以奖励。对工作散漫、不负责任的员工给予处罚。公司在奖罚制度中很好地调动了员工的积极性。

公司在印刷经营中按照印刷业五项制度生产经营,得以保障公司利益,又更好发辉员工积极性。使我司在大环境中有序发展壮大。

XX厂

年月日制度执行自查报告「篇二」

根据公务用车制度改革领导小组《关于对公务改革政策落实情况进行检查的通知》(X车改办〔20xx〕10号)文件精神,我局开展了自查活动。现将有关情况报告如下:

一、公务用车制度改革政策执行情况

1、20xx年初,我局按照中央、省、市、县委县政府的总体部署,出台了XX 县商务局公务用车制度改革实施方案,参改人员数为12人:其中正科级干部3人,副科级及以下工作人员9人。我局公务用车车辆编制数为1辆,已按规定移交政府。目前,我单位已无公车。

2、公务用车管理服务平台建设、运行情况

我局现在公务用车均统一在安徽省公务用车管理信息平台申请使用,网站不需我单位建设,维护。

3、保留公务用车使用情况

我局现在已没有公务用车。

二、领导干部执行车改政策情况

1、我局领导严格遵守“六个不得”要求,坚持原则,无违纪违规现象;

2、我局没有保留车辆,没有公车私用,没有用公车接送上下班情况;

3、在城区范围内,我局工作人员没有租车办公情况。

4、我局没有异地交流、挂职、任职领导。

三、公务用车制度改革中存在的问题、意见和建议

我局在公车改革过程中始终严格按照市委市政府文件要求,无违规现象,无问题、意见和建议。

制度执行自查报告「篇三」

动物防疫及制度执行情况自查报告范文

动物防疫及制度执行情况自查报告

尊敬的领导:

在20XX年里,本社高度重视动物防疫及制度执行情况,严格各项规章制度,努力改善养殖及防疫条件,具体情况如下:

一、免疫

本社严格执行蛋鸡免疫制度,整体效果明显,但是对疫苗的存放和稀释环境重视程度不够,再次强调了对疫苗的废旧及遗留物的集中监管处理及存放和深埋。拟组织一次学们。

二、疫情报告

本社未发生过严重疫情,但在模拟报告中发现,书面报告主题不清,用词不当及叙事不清,电话报告中语音含混速度过快等问题,因此强调了用词的简洁明了。报告要素的准确无误。

三、养殖档案的'执行情况

总体可以,但有发现漏记补记情况,因此须加强责任心,严格档案制度。

四、无害化处理方面

有发现图省事,埋坑深度不够,生石灰厚度不达标,己作罚款处理。

五、消毒

本制度执行情况良好,但一部分员工对消毒药物知识及配好的消毒液存放时间掌握不足,己在加强学习培训。

六、标识情况

本制度执行情况良好。

七、休药期的问题

总体执行良好,但有部分技术类员工对一些不常见药物的休药期不明了,关键是未掌握药物的代谢过程和时间,需加强学习时间。

八、检疫申报情况

已按要求执行,但本市内调运要作好详细记录,以备有案可查

各位领导,本社在新的一年里,一定会深化管理,加强员工培训学习,严格执行各项规章制度,搞好养殖,为全社会作出应有的贡献。

制度执行自查报告「篇四」

事业单位积极开展财务管理内部控制有利于单位资金的长远规划与科学使用,这样一方面能促进单位财务工作的良好开展,另一方面也是单位积极响应大政方针的直接表现。但就目前来说,我国事业单位财务管理仍存在内部控制体系不健全、内控意识薄弱、监管力度不到位等问题,严重影响了内部控制作用的全面发挥。

一、事业单位财务管理目标

事业单位财务目标由基础目标、发展目标以及终极目标组成。随着市场经济体制的发展和完善,事业单位的财务管理目标逐渐向绩效最大化方向迈进,并彻底改变了以往的资金预算收入管理模式,积极转向绩效导向的良性发展模式。

二、事业单位财务管理内控制度的现状

1.财务管理体系不健全

部分事业单位尚未设置专门的财务职能部门,相关财务工作由其他人员兼职;部分单位虽设立了财务部门,但没有完善的财务内部控制制度,缺乏健全的工作章程,导致财会业务交叉、人员职责不清;部分单位尚未成立内审部门,导致内部审计作用无从体现,严重影响财务工作的顺利开展。

2.内控意识薄弱

内控意识是有效落实内部控制制度的重要保证,而现阶段我国事业单位的内控意识比较薄弱,缺乏内部控制理念,对内部控制的现实意义、重要性认识不到位,缺乏全面的内部控制知识,尤其是部分领导片面认为财务监管等同于内部控制,这种内控意识的欠缺严重影响了内控制度的顺利实施。另外,相关财务人员的综合素质也有待提升,完善人才培养机制迫在眉睫。

3.监管力度不足

目前,我国事业单位缺乏完善的财务监管制度,单位对财务人员的要求偏低,财务人员工作随意性较强。另外,相关制度要求“收支平衡”,在这种理念的影响下各事业单位会想方设法地在年终前将财政拨款用完,缺乏对财务花销的有效监管。

三、事业单位财务管理内控制度的创新

1.提升内控意识

事业单位应提高对内部控制重要性的认识,提升内控意识,明确内部控制的重要作用,从多方面入手促进内部控制工作的合理展开。相关法律法规明确规定,事业单位领导是会计工作、财务工作的主要责任人,对单位会计工作的完整性、真实性以及内控制度的有效性与合理性负重要责任。因此,在新形势下应不断地提高事

业单位对内控目标、参与主体等方面的认识,将内控制度建设提高到全员参与的高度,尤其是加强事业单位领导对内部控制重要性的认识,积极开展内部控制讲座,加强单位领导对内控知识的学习力度,提高领导对内控方向的认识,进而强化单位整体的内控意识。与此同时,应明确财务部门负责人、单位领导、经办人员等在内控过程中的具体职责要求,建立完善的奖励机制与制衡机制,充分调动全员参与内控的主动性与积极性,营造良好的内部控制环境。

2.健全内控制度

在新形势下,国家需积极出台科学合理、易于实行的内部控制制度,使各项工作的开展有章可循。具体步骤:第一,建立科学、有效的内部制约机制,明确事业单位不同岗位人员的具体职能,实现合理分工,同时明确财务内控的具体内容。建立内部控制制度,能有效保证财务核算的完整性、合法性与真实性,从而在不同经办人之间形成有效的制约机制,进一步提高资金使用效率与资金的安全性;第二,建立健全内部核查制度,全面审查事业单位资金、资源来源的真实性、合法性与完整性,审核不同部门的资金效益动态,审核财务制度是否存在漏洞,审核经济事项的具体执行状况,监测资金流向及经济活动的效益,确保资金数额的真实性以及资金来源的合规性;第三,建立与国家内控制度、单位实际相吻合的财务管理制度,并以此为基础完善和强化资金管理,及时、准确地掌握单位的资金流向。

3.加大监管力度

鉴于我国事业单位内部监管不力的现状,在新形势下事业单位应积极做出调整,设立财务内控监管部门,委派专门的工作人员进行监管,全面、系统地了解单位的内控情况,准确把握内控薄弱环节;加强财务监管,在充分发挥内控作用的同时,全面提高工作效率;对单位内部控制与财政业务进行独立评价,全面掌握制度状态与当前的业务情况,及时发现内部控制管理中存在的问题与缺陷,并提供有针

对性的解决对策,促使事业单位效益的最优化。另外,为了全面提高内部审计效果,还应从制度层面赋予内部审计部门一定的权威性与独立性。

4.完善人才培养

事业单位财务控制,一方面需要完善的监督监理体制,另一方面需要人才的强力支撑。高素质的人才是单位进行内部控制管理的主体,也是保证各项财务工作有序开展的基础。特别是随着我国社会经济中新鲜事物的增多,事业单位对人才的需求量进一步增加。新形势下,必须完善事业单位的人才培养策略,加强对财务人员的全面管理,积极组织财务人员定期进行学习与培训,普及最新的专业知识与财务技能,全面优化财务人员的知识结构与技能结构。与此同时,要加强财务人员的思想道德建设,全面提高财务人员的政治素质与业务素质。此外,还应制定科学、合理的奖罚与考核制度,加强对财务人员日常工作业绩、思想道德水平、培训学习效果等方面的考核,避免财务人员滥用公款等现象。通过合理的奖罚制度,全面提高财务人员的工作积极性与热情,提高财务工作效率。

制度执行自查报告「篇五」

为巩固完善我院实施基本药物制度成果,客观分析问题,强化工作措施,全面做好我院实施基本药物制度工作,确保广大群众享受基本医疗卫生服务,我院从20xx年4月27日起全面实施国家基本药物制度,并严格执行基本药物零差率销售,现将20xx年实施情况汇报如下:

一、工作进展情况

1、基本药物制度体系建设情况我院成立专门工作小组,加强组织领导。

2、配备使用国家基本药物及省增补药物情况我院严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物,无私自购药情况。

3、基本药物集中采购情况我院基本药物统一网上集中采购、基本药物订单发送、周转金及时汇缴、货款统一支付。药品的采购和配送渠道逐步趋于统一,药品质量管理更加规范,特别是切断药品购销领域利益链后,根据疾病诊治需要“按需配药”,滥用抗生素、激素和大输液现象得到有效遏制,大处方的现象基本上得到控制。

4、基本药物价格情况我院基本药物全部按照相关加成率进行加成后销售,无乱加价现象存在,定期对配备使用的基本药物价格进行公示,老百姓用药普遍得到实惠。

5、运行新机制建设情况完善运行新机制建设,人员编制、财政补偿、医保及新农合支付、绩效考核等配套政策落实良好。

6、宣传培训情况 20xx年8月10日根据卫生局要求,组织全院医务人员进行了基本药物制度政策解读和基本药物合理应用的培训,并下发了《关于认真贯彻落实国家基本药物20xx年版的要求的通知》,加强卫生管理人员及医务人员对政策和制度核心内容的理解和掌握,加强对合理用药情况的管理,群众对基本药物制度已基本知晓,满意程度良好。

二、目前我院基本药物配备使用情况:

我院严格按照国家基本药物相关制度配备基本药物,医院药品采购目录药品484中,其中基本药物配置品种252中,占52%,20xx年1月1日—8月31日一共销售药品零售金额9,836,709.84元,其中基本药物销售零售金额4,065,596.86元,占41.33%。

三、存在问题及原分因析

1、部分基本药物缺货大部分是因为中标价格低厂家不配送或配送不及时造成临床断药,给群众带来不便。

2、医生素质参差不齐虽然我院对全体医生进行了宣传发动及实施基本药物制度相关知识培训,但仍有个别医生因为种种原因,对实行基本药物的重要性认识不够,对政策和制度核心内容的理解和掌握不够深刻,给我院基本药物的全面推行造成了一定的阻力。

3、部分群众对基本药物的种类不满意由于有部分基本药物缺货或者种类不全,医生用药习惯和老百姓用药偏好,造成目录落实困难,部分患者来就医购药时,对基本药物的种类不满意,认为基本药物的种类太少,基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊疗需求。

三、整改计划

1、在采购基本药物时,早做计划,加强沟通,防止因厂家配送时缺货或配送不及时而导致基本药物缺货。

2、进一步对医生进行宣传动员,促进广大群众养成正确的用药习惯,改变滥用抗生素,随意大输液,服药不遵医嘱等坏习惯,切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训,加强员工对政策和制度核心内容的理解和掌握。

3、加强对基本药物的采购,防止出现缺货,严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物,让老百姓真正得到实惠。

xxx人民医院

二0一三年九月十日

制度执行自查报告「篇六」

一、对库存现金情况,重要空白凭证、印章、有价单证使用管理,股金管理,等进行自查;发现库存有连续三天超限额现象。

二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象,挂失申请书填写不规范的情况。

三、对授权管理,考勤情况进行检查,存在分笔授权现象,考勤方面,有员工离开岗位时间过长,我社将进一步进行处罚,若不改正,交予联社处理。

我社自查找出了存在问题,纠错整改,使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务,提高工作质量,防控操作风险,消除风险隐患。同时,在此基础上,我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的.各个细节进行自查,合规经营。

四、建议加强学习,提高风险防控能力

为使活动不走过场,使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来,对各种文件制度进行集中学习,并做好学习笔记,提高对风险防控工作的认识。同时,把提高员工素质作为工作中的一个基本点,提高我们作为一线柜员的道德素养。

制度执行自查报告「篇七」

为了深入贯彻落实银监会、省银监局、市银监分局关于加强防范操作风险,落实案件专项治理的有关文件精神,根据东信联发[20xx]192号文件的要求,结合我

社的实际情况,我社制定了具体案件专项治理工作自查方案,并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习,我对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机,加强制度建设,强化监督检查,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性,有效遏制案件高发的势头,确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性,进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。

根据实施的方案,在社领导的组织下,我利用工余时间,再次认真地学习了我社制定的《xx市xx农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《xx 市xx信用社会计出纳人员违规处罚实施细则》、《xx市xx农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《xx市xx农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《xx市xx农村信用社会计出纳人员操作规程》、《xx市xx农村信用社

20xx年度财务费用管理实施办法》、《xx市xx农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程。通过学习,加深了对各项规章制度和操作规程的印象,我对照相关的条例,对自己一年以来的工作、学习和生活一一进行了回顾,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节,以便于及时补缺补漏,及时整改,逐步完善。下面,我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。

业务方面:

1、一年多来,本人担任xx农村信用社主办会计一职,在社主任的领导下,负责本单位的会计、出纳工作,协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的'思想、行为情况方面做得不够好,不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范,能够随着业务的发展,按照新的业务操作流程和规范,结合本社的实际情况,及时制定适宜的、统一的操作规范,以加强内部管理。但是由于我社人员配置较紧,无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面的形式下发到各

个网点,交由各人各自学习,这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致,会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。

2、作为信用社的主办会计,既是会计辅导员,又是二级稽查员,我在抓好各项内控制度的落实的同时,能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题,做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查,及时发现工作中存在的问题与薄弱环节,及时提出整改意见,督促当事人积极采取措施加以防范与整改,并及时向主任汇报发现的问题,取得领导的支持,以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙,时间安排不够合理,由于时间有限,对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度,结合我社的实际情况,编制检查评分表,明确奖罚,年终依据评分情况进行奖优罚劣,以此激励会计出纳做好本职工作。

3、作为主办会计,我能认真核算各项财务收入,严格成本管理,认真组织会计核算,正确反映和评价经营成果,为主任的经营决策提供数据。

4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续,做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查,确保凭证的使用、销号有序、正规,避免出现遗失。

5、能按照制度规定做好以下日常工作:

一是正确提取各项费用;

二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作;

三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作;

四是及时核对内部帐,督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作。

制度执行自查报告「篇八」

动物防疫及制度执行情况自查报告

尊敬的领导:

在20xx年里,本社高度重视动物防疫及制度执行情况,严格各项规章制度,努力改善养殖及防疫条件,具体情况如下:

一、免疫

本社严格执行蛋鸡免疫制度,整体效果明显,但是对疫苗的存放和稀释环境重视程度不够,再次强调了对疫苗的废旧及遗留物的集中监管处理及存放和深埋。拟组织一次学们。

二、疫情报告

本社未发生过严重疫情,但在模拟报告中发现,书面报告主题不清,用词不当及叙事不清,电话报告中语音含混速度过快等问题,因此强调了用词的简洁明了。报告要素的准确无误。

三、养殖档案的执行情况

总体可以,但有发现漏记补记情况,因此须加强责任心,严格档案制度。

四、无害化处理方面

有发现图省事,埋坑深度不够,生石灰厚度不达标,己作罚款处理。

五、消毒

本制度执行情况良好,但一部分员工对消毒药物知识及配好的消毒液存放时间掌握不足,己在加强学习培训。

六、标识情况

本制度执行情况良好。

七、休药期的问题

总体执行良好,但有部分技术类员工对一些不常见药物的休药期不明了,关键是未掌握药物的`代谢过程和时间,需加强学习时间。

八、检疫申报情况

已按要求执行,但本市内调运要作好详细记录,以备有案可查

各位领导,本社在新的一年里,一定会深化管理,加强员工培训学习,严格执行各项规章制度,搞好养殖,为全社会作出应有的贡献。

制度执行自查报告「篇九」

按照县卫生局基本药物制度实施工作的要求,我院于20xx年10月14日组织相关人员对本医疗机构进行自查,对辖区内22个村卫生室监督检查,现将有关自查情况汇报如下:

一、工作措施

1、加强组织领导。成立了实施国家基本药物制度领导小组,领导小组成员明确了职责分工,确定卫生院和各卫生室负责人作为落实基本药物实施的第一责任人。

2、配备使用国家基本药物情况

我院基本药物和省补药物全部实行网上采购,实行零差价销售,无网下购药行为。辖区内各村卫生室也实行国家基本药物相应制度,按要求配备并使用基本药物,零差价销售。

3、基本药物集中采购情况

我院由专人负责基本药物网上采购,负责辖区内卫生室基本药物的网上代购分发。规范采购行为,合理制定采购计划,原则上每月采购不超过4次。统一收款结算,按时回款。确保基本药物集中采购顺利开展,保障基本药物及时供应,满足群众基本用药需求。

4、基本药物制度宣传培训情况

利用宣传栏加强合理用药宣传和相关政策解读,提高大众对实施国家基本药物制度的认识。同时加强对卫生院和村卫生室两级医务人员进行基本药物制度及相关政策培训,全面学习和掌握国家的医改政策,能够接受基本药物理念,合理使用基本药物,改变医务人员用药习惯,确保国家基本药物制度顺利实施。

5、基本药物补偿政策落实情况

为顺利推行基本药物制度实施,确保基层医疗卫生机构正常运转,我院对卫生室及时考核,按照卫生局药政股的指标数足额下发补助。

二、存在的问题

(一)基本药物目录有待完善。实行基本药物目录后一些农村居民常用药不在基本药物目录上,再就是实际网采到的药品种类太少,网上挂着但是却总是没货,

无法满足常规诊疗的'需要,暂时不容易改变老百姓的用药习惯,而且可代替的药品又很少。

(二)网购平台很拥挤,白天基本上不能点到货,或者根本上不去。药品配送企业不能及时更新存货清单,导致卫生院的点配人员重复报货和进行网上处理,增加了工作强度。部分配送企业药品配送不及时,并常有缺货、断货,还存在销量快的品种搭货现象,影响了医疗工作的正常开展。

(三)村级卫生室因为只能使用国家基本药物目录内的药品,由于能够网上采购到的品种很少,所以存在私自网下采购行为,另外也没有购进销售记录,部分药品无法核实是否加价。

制度执行自查报告「篇十」

为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

1、财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。

2、财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行

4、学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行

5、学校资产管理情况:学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

6、学校收费管理情况:严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

根据山西省审计工作会议精神和长治市审计工作安排,通过对全市14所市(县、区)的综合医院财务收支进行了审计和调查。

总体感觉到,随着医疗体制改革的不断深入,市、县两级政府对医疗事业的发展给予了足够的重视,把医疗卫生事业作为政府实行一定福利政策的社会公益事业

和关键领域,采取了一系列行之有效的措施,医疗投入机制逐步完善,投入总量逐年增长,卫生服务体系逐步形成,医疗水平不断提高。

制度执行自查报告「篇十一」

某单位作为市属最大的公共卫生单位,在执行政府针对事业单位的各项改革工作措施上,一直走在前列。在某市人社局和卫生局的大力推动下,对于事业单位“三项制度”的确立和执行,我中心立足于单位实际情况,通过广泛征求意见、反复调研,打破常规,吃透“三项制度”的文件精神,为中心建立起一套行之有效的人事制度,推动中心工作发展:

一、自20xx年某市事业单位进行改革,实行人员聘用制和岗位设置制度,打破事业单位“终身制”的陋习以来,我中心通过广泛宣传、耐心解释、消除广大职工的顾虑,积极落实该项政策,中心现有编制130人,在编职工xx4人,均签定了聘用合同;中心通过周密的考虑,经市人社局和卫生局的悉心帮助,推出了符合我中心实际情况的岗位设置方案,岗位设置上不再“因人设岗”,而是“以岗定人”、“以岗管人”,以积极的岗位管理,来调动广大职工的工作积极性,推动各项工作的开展。我中心已经完成专技岗位的竞聘改革工作。专技岗位分级通过专业技术、工作量、学术论文、工作考核成绩等这些硬性指标的对比,引进竞争机制,激励职工的工作积极性和创造性,取得了很好的效果。通过近几年的摸索,中心已经形成了一套卓有成效的管理制度,人事制度的相关改革在实行中取得了比较满意的结果。在中心工作人员的招聘工作中,中心恪守人事的各项规章制度,亦没有发生一起违反人事制度的事件,得到了市人社局和卫生局的一致称赞。

二、在执行“三项制度”的工作中,我中心既有收获亦遇到了一些问题。如:在单位的`公开招聘上,能否给予招聘单位一些自主权。(我单位做为公共卫生单位,有些工作如现场检测、现场取样、卫生应急等工作上,男性工作人员更为符合

工作的实际需要,但是在实际招考中,我们用人单位很难达到招聘人员的初衷);在岗位设置中,能否给予引进的特殊人才一些照顾性措施,相对于一些发达省份给予人才的优厚条件,我们现在手里的牌非常有限,对人才的吸引力不足。

三、在今后的工作中,我中心将继续贯彻“三项制度”的改革精神,群策群力,进一步推动我市公共卫生各项工作的发展。

某单位

20xx年9月22日制度执行自查报告「篇十二」

根据联社制度落实年活动工作方案的要求,本人通过认真学习,充分认识了此次规章制度落实年活动的目的、意义和具体要求,更加明确了切实执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。在此基础上,对照规章制度落实情况和操作规范执行现状进行了自查,并做到边学习、边对照、边检查、边整改,从多个方面进行了查缺补漏。现将自查情况报告如下:

一、坚持制度学习

制度落实年活动,顾名思义,强调的是必须严格遵守工作中大大小小的规章、制度、程序等等,这就要求我们首先要不断学习各项规章制度并熟记于心才能谈得上落实和执行。通过自查我发现在学习制度方面存在的主要问题有:一是自学意识不够强,没有坚持不懈的精神,不善于灵活学习,自身素质提高不快;

二是集体学习不够深入,单位组织的学习只是流程式地学习相关文件、制度、办法,对一些具体操作规程缺乏深入分析,使学习与工作未能有机结合相互促进;

制度执行情况自查报告范文(2篇)

制度执行情况自查报告范文 一、前言 制度是组织生活中的重要基石,它对于规范成员行为、保障组织运转具有重要意义。为了加强我单位的制度建设,提高制度执行的效果,特进行制度执行情况的自查。通过自查,发现问题,及时改进,进一步完善和落实各项制度,提高工作效率和质量。 二、自查目的 本次自查的目的是评估我单位制度执行的情况,发现存在的问题,并提出改进方案,以确保制度的有效实施,进一步提高组织的管理水平。 三、自查方法 1. 查阅资料:仔细阅读我单位现行的各项制度文件,包括规章制度、工作流程等。 2. 实地走访:对相关部门进行实地走访,了解制度的执行情况和问题反馈。 3. 调研问卷:向员工发放调查问卷,了解他们对制度执行情况的评价和意见建议。 四、自查结果及问题分析 1. 制度执行情况

经过自查,发现我单位对各项制度的执行情况总体较好,大部分员工意识到制度的重要性,能够按照规定的流程进行工作。但也存在一些问题,主要表现为以下几个方面: (1)制度宣传不到位:有些员工对一些制度存在模糊和不了解的情况,导致执行不到位。 (2)制度执行力度不够:有些员工对一些制度只是敷衍了事,没有真正落实到实际工作中。 (3)制度缺乏操作性:有些制度的具体操作流程不够明确,导致员工执行起来比较困难。 (4)制度监督不到位:缺乏有效的制度执行监督机制,对于制度违规行为缺乏及时处罚和纠正。 2. 问题原因分析 (1)宣传不到位的原因主要是人员流动频繁,新入职员工对制度了解不足;同时,我们的宣传方式和渠道有待进一步改进。 (2)执行力度不够主要是因为对制度的重要性认识不足,工作压力大导致敷衍了事。 (3)操作性不强主要是制度设计上的问题,一些流程和步骤没有明确规定,导致员工执行起来不知所措。 (4)监督不到位主要是缺乏有效的监督手段和监督人员,对于制度违规行为没有及时发现和处理。 五、改进措施

制度落实情况自查报告8篇

制度落实情况自查报告8篇 (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作计划、工作总结、述职报告、合同协议、演讲致辞、条据文书、心得体会、策划方案、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, job reports, contract agreements, speeches, documents, insights, planning plans, teaching materials, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!

制度执行情况自查报告

制度执行情况自查报告 (文章一):公司办制度执行情况自查汇报公司办制度执行情况自查汇报按照《关于开展2xx年上半年制度执行情况检查的通知》文件精神,我部门对工作落实情况进行了全面自查,现将自查情况报告如下: (一)、办公室基本情况为强化办公室上传下达,有效沟通,协调组织等功能,公司强化了办公室工作职能,同时对办公室提出了新的要求,并引进大学生增加人员力量,提升了办公室人员素质,在一定程度上改变了以往管理条线多,人员少,事务杂,工作不能全面兼顾,精细管理有欠缺的现象。尤其今年上半年办公室各项工作取得了显著的变化,有效地推动了公司全局性工作的有序开展。经过办公室主任的重新调整后,办公室全面梳理了各条线工作流程,使得岗位职责更加清晰;细化了责任分工,进一步提升了工作效率;强化了办公室人员的责任意识和岗位履职能力。目前办公室人员年轻,思想活跃,有朝气,有活力,肯吃苦,团队意识较好,能保质保量的完成办公室各项工作和领导交派的任务。 (二)、办公室执行自查工作开展情况(一)加强组织领导(二)召开会议集中学习(三)印发文件督促检查(四)认真审核严格把关 (三)、存在的问题(一)加快适应发展需要,加快对行业工作的了解和学习是办公室人员提升工作能力,完善工作要求,提高工作质量

的重要方面。(二)抓好基础建设工作,从高质量、精细化、高标准入手是我们需要长期坚持做好和认真执行的重要工作。(三)不断学习,提升写作能力是我们亟待加强和提高的方面。 (四)、今后工作的方向公司认真学习并积极落实各项工作及文件要求,提升了办公室思想认识高度,明确了工作努力的方向和目标。今后我们将认真总结工作中存在的不足,向集团公司虚心请教,取长补短,坚持以科学发展观为指导,站在公司长远发展的高度,坚定信心,鼓足干劲,以进取的状态、创新的精神和务实的作风,不断探索新思路、新措施,努力开创办公室工作的新局面,为实现企业持续有效协调发展做出新的贡献。 (文章二):制度建立与执行情况自查报告制度建立与执行情况自查报告群众路线教育已进入尾声,之前学习教育、听取意见是基础,查摆问题、开展批评教育是关键,而现在整改落实、建章立制是目的。在整改落实,建章立制阶段,公司党支部认为,建章立制阶段工作是从制度、机制层面解决“庸、懒、散”方面的突出问题,进而把专项活动引向常态化。我们共梳理制度14个,新制定8个,修改完善6个。整顿建强党支部。坚持和完善“三会一课”、党组织“统一活动日”、党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度,不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力。在端正学风方面。通过完善学习制度,强化纪律约束,树立务实学风,更加注重学习的针对性和时效性,营造终身学习、全员学习良好氛围。建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度。在密切联

制度执行情况自查报告(4篇)

制度执行情况自查报告 为了确保企业的顺利运营和良好发展,推进各项制度的有效落地和执行,我司定期进行制度执行情况自查。自查报告旨在对制度执行情况进行全面的梳理和评估,发现问题和不足,并提出改进措施,进一步加强制度执行力。本报告总结了本次自查的结果和相关分析,为制度执行工作提供参考和指导。 一、自查范围及方法 本次自查涵盖了我司主要的管理制度和流程,包括人力资源管理制度、财务管理制度、品质管理制度、安全生产管理制度以及市场营销制度等。自查过程中,我们采取了多种方法,包括文件审查、现场检查、员工访谈等,以确保全面、准确地了解制度执行情况。 二、制度执行情况概述 通过自查,我们发现了以下一些问题和情况: 1. 制度宣传不到位 部分员工对相关制度的内容、要求和流程了解不足,甚至存在误解,制度执行的效果受到了一定的影响。对于新入职员工,他们需要更多的培训和指导,才能更好地适应和执行相关制度。 2. 制度执行不严格 在执行过程中,有一些员工对相关制度的要求存在敷衍和懈怠的情况,对制度要求进行了变通和简化,导致了执行结果的偏离。这可

能与员工对制度意义和价值的理解不够深刻、行为规范意识不够强烈等因素有关。 3. 监督措施不完善 制度执行的有效监督是制度执行的重要保障。然而,我们发现部分职能部门和岗位在制度监督方面存在差距,监督手段、频率和效果不够到位,导致制度执行情况的监控和纠正能力有待提升。 三、制度执行情况分析 针对以上发现的问题和情况,我们进行了深入分析,并找出了一些原因: 1. 宣传教育不足 制度宣传是制度执行的基础环节,但我们发现宣传工作还不够充分、全面和有效。一方面是宣传手段和渠道不够多样化和灵活化,另一方面是宣传内容和形式还需要进一步改进。因此,我们需要加强制度宣传的力度,确保制度内容得到员工的充分理解和掌握。 2. 重视程度不够 制度执行需要全员共同参与,但我们发现有些员工对制度执行的重要性和意义认识不足,缺乏对制度的自觉遵守和执行。这可能与对制度要求的敷衍态度、工作压力的影响以及管理机制不健全有关。因此,我们要提高员工对制度执行意义的认知,进一步增强员工的法规意识和制度意识。 3. 监督措施不完善

制度执行情况自查报告范本(2篇)

制度执行情况自查报告范本 一、概述 本报告旨在对公司现行制度的执行情况进行自查,并提出相关问题和改进方案。通过对制度的自查,能够发现存在的问题和不足之处,进一步提升公司的管理水平和工作效能。 二、制度执行情况分析 1. 公司制度概况 我公司制定了一系列完善的制度,涵盖了人事管理、财务管理、生产管理、市场管理以及安全管理等各个方面。这些制度的目的是规范员工的行为举止,保障公司的正常运转和每位员工的权益。 2. 制度执行情况 在过去的一段时间里,我们进行了制度执行情况的自查,发现了以下几个问题: (1)制度宣传不到位。存在部分员工对制度内容不清楚或者对重要制度缺乏了解的情况。 (2)制度执行与工作实际存在偏差。部分员工在工作过程中对制度内容的理解出现了偏差,导致制度执行效果不佳。 (3)制度执行监督不完善。部分领导对制度的执行监督不够严格,导致一些员工对制度的执行态度较为敷衍。 3. 影响制度执行的原因分析 (1)宣传不到位的原因,一方面是公司对制度宣传的渠道不够广泛,另一方面是宣传方式不够多样化,难以引起员工的重视。 (2)制度执行与工作实际存在偏差的原因,主要是员工对制度内容的理解存在问题,部分细节没有被充分重视。

(3)制度执行监督不完善的原因,主要是管理人员对于制度执行的重视程度不够,存在一定的监督差距和控制松懈。 三、制度改进方案 1. 制度宣传力度加大。通过员工大会、培训课程和内部邮件等多种方式,及时将重要制度的内容传达给每位员工。同时,建立制度宣传台账,定期检查宣传效果。 2. 制度执行与工作实际对接。制度应与实际工作相结合,并考虑到各个岗位的具体情况。在制定制度时,应邀请各个岗位的员工参与,确保制度内容的全面性和实用性。 3. 加强制度执行的监督。领导要身体力行,成为榜样,加强对制度执行的监督力度。定期召开专题会议,对制度执行情况进行检查和总结,发现问题及时整改。 四、改进方案实施策略 1. 制度宣传力度加大 (1)制定宣传计划,明确宣传的时间节点和人员责任。 (2)将重要制度的宣传内容制成简洁明了的宣传单,定期张贴在公共区域,提醒员工关注。 (3)通过员工大会和内部交流会议,以案例分享的形式宣传重要制度的意义和执行要求。 2. 制度执行与工作实际对接 (1)成立由各个岗位员工组成的制度制定小组,通过实地考察和座谈等方式了解实际工作需求,确保制度的通用性和可操作性。 (2)制定和完善制度执行的实施细则,明确执行过程中的注意事项和具体要求。

制度建立与执行情况自查报告(4篇)

制度建立与执行情况自查报告 一、引言 制度是组织管理的基础,它规范了员工与组织成员的行为、权益和责任。良好的制度能够保障组织的正常运转和健康发展,提高工作效率、减少风险和不确定性。因此,制度建立与执行情况的自我检查十分必要。本报告旨在对我司的制度建立与执行情况进行全面的自查,以确保制度的有效性和合规性。 二、制度建立情况自查 1. 制度的全面性和完整性 首先,我们对现有的制度进行了全面的检查和分析。经过初步比对,我们发现公司制度的编制较为完善,涵盖了组织架构、工作流程、人事管理、财务管理等多个方面。目前,我们拥有的制度种类较全面,基本能够满足公司的日常运作需求。 2. 制度的针对性和实施效果 然而,对于一些具体工作环节的制度,我们还需要进一步完善和修订。在制度执行的过程中,我们对相关工作人员的培训和指导也存在一定的不足,导致制度的实施效果不尽如人意。未来,我们将加强对制度的定期修订和优化,同时提供合适的培训与指导,以确保制度能够正确、有效地落地执行。 3. 制度衔接和协同性

制度的衔接与协同性是一项相对较难处理的问题。通过对现有制度的自查,我们发现一些制度之间存在一定的矛盾和冲突,导致工作流程不够顺畅。为此,我们将加强制度之间的衔接与沟通,避免冲突和重复,提高工作效率和协同性。 三、制度执行情况自查 1. 制度执行的普及情况 为了了解制度的执行情况,我们开展了一系列的调研和访谈。结果显示,绝大部分员工对于公司的制度有基本的了解和认知,能够在工作中按照制度的要求进行操作。然而,也有部分员工对于一些制度的细节和具体要求不够清楚,需要加强培训和解释。因此,我们将进一步完善培训计划,加强对员工的宣传和普及,提高制度执行的普及率。 2. 制度执行的规范性 制度执行的规范性对于企业的正常运作尤为重要。通过对现有制度执行的检查,我们发现了一些问题,如个别员工存在对制度的不合理解读或规避行为。为此,我们将加强对制度执行的监督和检查,强化绩效考核与制度执行的关联,确保制度的规范执行。 3. 制度执行的有效性 制度执行的有效性关乎企业的发展和成长。经过对制度执行的检查和自查,我们认识到一些制度在实际操作中出现了偏差和不足。我

制度自查报告

制度自查报告 在现在社会,越来越多人会去使用制度,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。一般制度是怎么制定的呢?下面是作者为大家收集的制度自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 制度自查报告 1 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下: 一、自查情况 加强社会保险经办机构内部控制工作,是确保社会保险基金安全的本质要求,也是规范经办机构各种行为,实施自动防错、查错和纠错,实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作,我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发,形成了一套事事有复核、人人有监督,行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程,建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。 1、合理设置岗位,明确责任分工,建立内部制衡机制 根据工作需要,按照不相容岗位不能一人兼任的原则,设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分,财务部门要求会计与出纳分设,业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位,待遇审批部门要求设立受理、复核岗位,建立岗位责任制度,形成责任明确,相互制约的内部制衡机制。 突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督,出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核,每天下班前,另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;二是靠对账制度来约束,每天、每月、全年都要进行对账,业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致,不一致的查明原因及时解决,月份、年度终了,财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额,确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督,充分发挥稽核部门职能作用,采取定期检查和不定期抽查的方式,对社保基金的运行进行稽核,提出稽核意见和

制度落实情况自查报告

制度落实情况自查报告 【篇一】制度落实情况自查报告 根据省纪委办公厅《关于展开作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》(鄂纪办〔20xx〕28号)要求,日前,我委对贯彻落实党的十八大以来出台的党风廉政制度情况展开了全面自查。 一、迅速展开作风建设方面重点制度落实自查工作 收到省纪委《关于展开作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》后,我委高度重视,迅速安排部署。5月26日,驻委纪检组、监察室制定了详细的自查工作方案,经委主要领导批示后,5月28日,委党组召开专题会议,传达学习省纪委《关于展开作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》,研究贯彻落实通知要求的具体措施,明确了自查范围、自查重点、方法步骤和时间安排,以及对自查处室的相关要求。会议认为,展开作风建设重点制度落实情况自查整改,是对正在全省发改系统展开的“三严三实”专题教育、“三抓一促”等活动成效的检验,是提升政府部门形象,推动作风建设的良好机遇。要从从严治党、依规治党的高度,深刻理解强化制度执行落实对推动作风建设的重大意义,充分认清展开作风建设方面重点制度落实情况自查工作的重要性。要教育全委党员干部牢固树立“守纪律、讲规矩”意识,认真学习、自觉遵守、切实贯彻、坚决维护党风廉政建设各项制度。 二、作风建设方面重点制度落实情况 近年来,委党组认真贯彻落实中央纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作一系列制度精神,坚持狠抓作风、提振精神、鼓舞干劲、推动工作,干部队伍的综合素质和依法行政水平明显提升,有力推动了发展改革中心工作。连续两年展开的民主测评结果显示,基层发改部门和服务对象对我委作风建设方面的满意度达99%以上。

制度落实情况自查报告(12篇)

制度落实情况自查报告(12篇) 制度落实情况自查报告1 按照厅党组工作部署和有关要求,我公司严肃认真地对,现将自查情况报告如下: 一、制度建设情况 我公司于20xx年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善,形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度,并汇编成册制定《管理制度汇编》,于20xx 年1月1日起开始试行。在试行的一年中,公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作,收集反馈到6个方面共42条意见建议,根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。20xx年1月1日起,新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度,基本涵盖经营管理工作各个方面,为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年,我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作,进一步健全、完善制度体系。 出台《管理制度汇编》,是我公司走“以规治企”之路的第一步,对进一步明确职能、简化程序、提高效率,逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。 二、扎实推动制度落实 20xx年是我公司的“制度落实年”,公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。 一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案,强化组织领导,落实工作责任,明确活动步骤,制定工作措施,确保活动稳步推进、取得成效。 二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习,我公司编印规章制度应知应会手册,整理核心要点412条,强化制度的学习和执行,重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。

三是开展制度知识竞赛。20xx年12月,公司举办“制度落实年”知识竞赛活动,在活动开展过程中,各部门认真组织,参赛人员积极备赛,在大家的共同努力下,竞赛活动圆满结束,进一步强化制度落实。 四是严格处理违纪行为。公司在20xx年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理,要求其他部门汲取教训,进一步强化人员规矩意识。 20xx年,我公司将持续开展“制度落实年”活动,督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度,坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识,使遵规守纪在公司蔚然成风,使规章制度在公司落地生根。 三、自查自纠情况 我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠,从各部门自查反馈结果上看,各项规章制度落实情况整体较好,《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看,在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在20xx 年处理了个别违反规章制度的人员,起到了警示作用,但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强,规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业,市场环境变化快,需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好,一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉,如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范,请休假制度执行得不够好,影响工作效率,并在一定程度上损害了制度的权威性。 四、改进措施 一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中,存在“下级学上级、职工看干部”的现象,因此执行好、落实好制度,关键在领导干部。要以领导干部为重点,要求带头学习、带头遵守,严格按照规章制度办事,通过以上率下,为广大职工作出示范,带动树牢遵规守纪意识。 二是及时修订制度内容。根据公司发展需要,及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知,安排各职能部门认真审视制度内容,对在施行过程

制度执行自查自纠报告(完整版)

制度执行自查自纠报告(完整版) 制度执行自查自纠报告 制度执行自查自纠报告 农业发展银行员工制度执行心得体会 一、自查自纠情况 在学习制度过程中,我能够抓好各项规章制度的主旨,提高自己的业务素质和职业道德水平,树立正确的世界观、价值观。但是学习时还存在几个问题: 1.细节学习不到位 在学习各种有关具体业务操作的手册时,往往会忽视不常遇到的问题,学习也只是简单了解,没有进行具体分析,如分析问题会存在的原因,分析问题只是偶尔出现的缘由,分析导致问题出现的因素等。对自身的教育不够深入,要求不够严格,对各项规章制度只善于一般要求、一般学习,不善于做深入细致的研究。 重业务、轻学习 由于平时忙于业务,冲减了学习的时间,使工作与学习的规划不够协调。我常常认为学习是为了更好的工作,只要工作做到一丝不苟、无差错,学习就可以适当放松。但是,在学习各种制度后,我了解到制度规范了工作的具体目的、性质、内容。只有认真学习后,才能明确我们为什么进行某项工作,为什么用这种方法而不是另一种方法。 3.思想建设有所懈怠 作为行领导,在日常工作中潜意识里对内部控制的要求没有进步性,对内部控制的实施没有创新性。在制度建设方面存在重制度建设轻落实的现象,制度方案实施后,对实施结果未能及时跟踪、反馈。对于需经过多环节的工作,没有进行良好的监督,使工作结果出现偏差。 三、整改落实情况 在对自身学习、思想方面进行自查后,认识到在工作中还存在很多不足,同时对于不足也进行了积极的整改。

1.通过再一次集中学习各项制度,我在之前经常忽略的问题上进行了详细的学习,对于只是偶尔出现的问题做了详尽的分析,认识到引发问题的偶然因素,在工作中在遇到有关此类因素时给予充分的认识,使偶尔会出现的问题不在出现,使工作进行的更加完美,更加顺利。 调节工作与学习的时间,使工作、学习两不误。在日常工作时,通过多学习制度来规范工作流程、工作方法。在工作时间紧张的情况下,我会利用下班闲余时间学习规章制度及操作规范,每天坚持学习2个小时,来弥补工作与学习不匹配引起的不协调。 3.学习有关行务发展的文件。对于工作所必需的内部控制,我进行了细致的学习。学习后,我明确的认识到内控是一个行业务发展的基础。工作中只有首先做好内控,才能提及接下来的工作和进一步的发展。通过学习执行制度,对一份工作的每一个环节执行人明确责任,做到一人一责,通过明确每人的职责,确定每一环节所需进行的工作,确保制度执行的彻底,不出现推诿、无视工作的现象。通过职责的明确,也能够进行有效的监督。 四、对制度执行年活动的意见或建议 制度执行年,是我行着重突出执行的活动。制度执行与否,和制度执行力度的大小,应充分结合实际工作进行考虑,仅仅依赖考试的形式检验执行在某些方面就像“纸上谈兵”。学习“执行制度”,是为了实现具体制度的确切执行,而非仅仅使员工了解到应怎样执行。执行是一个动词,是鼓励我们积极做工作的指挥棒,我们要以学习为准绳,执行为手段,在完成一项工作时能够保证保质保量。虽然制度执行年活动已历经了几个月的时间,但是相对于我们繁杂的工作,我们聚焦在学习制度上的精力还很少,我们应学会在工作中寻求学习,用学习促工作质量的进一步提升。 在制度学习中发现的不足,我们积极整改的过程也是一种执行。如把自查中发现的问题对照相关的制度和操作规程或加强或改善,并在今后的工作中尽快克服和纠正,这就是一种执行。我们要积极执行,将执行纳入到工作的方方面面,在工作中善于发现自身不足并不断弥

关于制度执行情况自查报告最新优秀范文四篇

关于制度执行情况自查报告最新优秀范文 四篇 关于制度执行情况自查报告最新优秀范文四篇把制度的落实作为重中之重,与日常工作统一部署、同步检查、共同分析、一起考评。围绕“德、能、勤、绩、廉”五项内容,加强对全体党员干部的绩效考评,警醒大家时刻做到廉洁、高效。 制度执行情况自查报告篇一反腐倡廉工作开展以来,我高度重视,精心布署,认真组织实施,结合学习实践科学发展观主题活动,把握重点,整体推进,较好地完成了反腐倡廉制度建设的各项工作,取得明显成效。 一、反腐倡廉制度执行情况 (一)坚持科学谋划,抓好组织和实施 一是高度重视,加强领导。成立了由主要领导为组长,各科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设领导小组,做到了主要负责同志亲自抓、负总责,分管负责同志协同抓、抓具体。并召开了党支部会议认真学习传达建委有关文件精神,干部职工遵守各项规章制度的自觉性得到进一步增强。 二是结合实际,周密部署。坚持“两不误,两促进”,按照结合我单位工作实际,制定了《反腐倡廉制度建设实施措施》,对反腐倡廉工作的指导思想、工作目标、工作重点、方法步骤等进行了明确,为各阶段工作的健康开展提供了重要的保障作用。

(二)围绕核心内容,健全完善各项制度 反腐倡廉制度建设的核心内容和关键环节是健全制度,我单位紧密结合实际,以创新的思路、有力的举措和科学的方法抓好健全制度阶段的各项工作。 一是清理完善制度。结合实际需要,对我单位现有的制度体系认真清理,查找薄弱环节,尤其是容易产生腐败和损害群众利益问题的制度漏洞,按照持续改进的要求,进行全面、系统的清理审查,并按照“支持、充实、完善、废止”的不同要求,认真做好分类登记工作。 二是加强制度创新。结合工作实际,加强研究反腐倡廉建设和效能建设面临的新情况、新问题,注重把握以边缘的、间接的、隐蔽的方式以权谋私的规律和特点,优化工作流程,细化工作标准、强化过程评价,引入监督机制,制定出台项新的制度和规定。 三是强化制度落实。加强对制度的学习培训,增强广大党员干部的制度意识,为制度执行奠定思想基础。加强对制度的宣传,增强制度的公开性,为监督制度执行奠定群众基础。抓好制度落实的监督检查,盯住不落实的事,追究不落实的人,着力提高反腐倡廉制度的执行力。 (三)突出工作重点,增强制度规范的实效性 一是注重对关键环节的监督。坚持对权力的有效监督与科学配置相结合,加强对人财物管理等重点部门和项目建设等关键环节的监管,努力建立结构合理、制约有效、针对性

制度执行情况自查报告

制度执行情况自查报告 近年来,我公司一直致力于建立健全的制度体系,以规范和指导员工的工作行为,保障公司的正常运转。然而,制度的实施和执行情况直接关系到公司的发展和稳定,因此,为了全面了解制度执行情况,特进行自查,并就自查结果进行报告如下: 一、制度执行情况总体概况。 我公司共有XX项制度,其中包括人事管理制度、财务管理制度、生产管理制 度等。通过对各项制度的执行情况进行全面调查,发现大部分制度得到了较好的执行,员工对制度的认可度也较高。但也存在一些制度执行不到位的情况,主要表现为部分员工对制度的理解存在偏差,执行不够严谨,导致制度执行效果不尽如人意。 二、制度执行情况存在的问题。 1. 部分员工对制度的理解存在偏差,容易出现“敷衍了事”、“应付了事”的 情况; 2. 在制度执行过程中,出现了一些不规范的行为,如填报资料不准确、不及时,审批流程不规范等; 3. 部分制度在实际操作中存在一些难以执行的条款,需要进一步完善和调整。 三、制度执行情况改进措施。 1. 加强对制度的宣传和解释,提高员工对制度的理解和认可度; 2. 加强对制度执行情况的监督和检查,及时发现问题并进行纠正; 3. 针对存在的问题,及时进行制度修订和完善,使制度更加贴近实际操作。 四、制度执行情况自查报告总结。

制度是公司稳定发展的重要保障,而制度的执行情况又直接关系到制度的有效性和公司的运行效率。通过本次自查,我们发现了一些存在的问题,并提出了改进措施。希望公司能够高度重视制度执行情况,加强对制度的宣传和培训,不断完善和优化制度,确保公司的正常运转和持续发展。 在今后的工作中,我们将继续加强对制度执行情况的监督和检查,推动制度的落实和执行,为公司的发展创造良好的制度环境。 制度执行情况自查报告到此结束。

制度执行情况自查报告

制度执行情况自查报告 一、背景介绍 为了进一步加强公司制度执行,提高管理效率,确 保公司运作的顺利进行,我们对公司各项制度的执行情况进行了自查。本次自查报告主要针对公司内部各项制度的执行情况进行分析和总结,以便发现问题、改进工作,提高公司管理水平。 二、自查范围 本次自查主要涉及公司内部各项制度的执行情况, 具体包括但不限于:财务制度、人力资源管理制度、生产管理制度、销售管理制度等。 三、自查内容及结果 1. 财务制度执行情况 财务制度是公司运作的核心制度,本次自查主要针 对公司财务制度的执行情况进行了检查。经过调查发现,公司在财务报表的准确性和及时性方面还有待提高,存

在部分员工在填写报销单和记账时存在错误的情况。针对这一问题,我们将加强对员工相关培训,并建立定期复核制度,以提高财务制度的执行效果。 2. 人力资源管理制度执行情况 人力资源是公司的重要资源,人力资源管理制度的执行情况直接关系到公司的运作效率和员工的工作积极性。经过调查发现,公司在员工考勤和绩效管理方面做得比较好,但在员工培训和发展方面还有待提高,存在部分员工培训不到位的情况。针对这一问题,我们将建立完善员工培训制度,加强对培训的跟踪和评估,以提高人力资源管理制度的执行效果。 3. 生产管理制度执行情况 生产管理是公司的核心业务,生产管理制度的执行情况直接关系到公司产品的质量和交付效率。经过调查发现,公司在生产计划和流程管理方面做得比较好,但在设备维护和故障处理方面还有待提高,存在设备维护不及时的情况。针对这一问题,我们将建立设备维护和

故障处理台账,加强对设备维护人员的培训,以提高生产管理制度的执行效果。 4. 销售管理制度执行情况 销售是公司的利润来源,销售管理制度的执行情况直接关系到公司销售额和市场份额的提升。经过调查发现,公司在市场调研和销售计划方面做得比较好,但在客户关系管理和售后服务方面还有待提高,存在部分客户投诉和退货的情况。针对这一问题,我们将建立客户投诉处理机制,加强对售后服务的跟踪和改进,以提高销售管理制度的执行效果。 四、自查总结 通过本次自查,我们发现了公司内部各项制度的执行情况存在一些问题,尤其是在员工培训和设备维护方面还有待提高。我们将结合自查结果,进一步加强各项制度的执行,确保公司的运作顺利进行,提高公司管理水平。希望公司全体员工能够积极配合,共同努力,为公司发展做出更大的贡献。

制度执行情况自查报告模版(三篇)

制度执行情况自查报告模版 一、引言 制度是组织运转的重要依据,也是维护组织秩序、提升工作效率的重要保障。为了评估和改进制度执行情况,提高制度的有效性和执行力,特编写此自查报告模版,供各单位参考和使用。 二、自查目的及范围 本次自查的目的是评估本单位制度执行的情况,发现问题,总结经验,提出改进方案,进一步提高制度执行的水平。自查范围包括本单位的规章制度、管理办法等。 三、自查内容及方法 1. 制度是否落地 - 相关制度是否已经修订并迅速下发到各相关部门和岗位; - 相关制度是否在各部门和岗位进行了宣贯和培训; - 相关制度是否与员工签订制度确认书; - 相关制度是否在工作流程中得到了有效应用。 2. 制度执行情况层面 - 制度执行情况是否符合规定,是否存在制度空转或制度盲从的问题; - 是否能够准确掌握制度的内容和要求; - 是否能够主动参与和推动制度的执行与落实; - 制度执行情况是否得到了有效监督和检查。

3. 制度执行效果评估 - 制度执行是否取得了预期的效果; - 制度执行过程中是否发现了问题和困难; - 制度执行是否能够带来工作效率的提升; - 制度执行是否能够提高员工的工作积极性和主动性。 自查方法主要包括:查阅文件资料、观察和调查、座谈会、个人访谈等。 四、自查结果及问题发现 根据自查内容和方法,我们对本单位制度执行情况进行了全面自查。自查结果如下: 1. 制度是否落地 - 相关制度已经修订并下发到各部门和岗位; - 相关制度的宣贯和培训工作已经进行,但仍有部分员工对制度内容不够了解; - 签订制度确认书的工作还有一部分未完成; - 制度在工作流程中得到了部分有效应用,但还有一定的执行问题。 2. 制度执行情况层面 - 制度执行情况总体上符合规定; - 有一些员工在制度执行中存在盲从现象,缺乏对制度的理解和执行的积极性;

制度执行效果自查报告

制度执行效果自查报告 1. 引言 在现代社会中,制度是组织运转的基石,而制度的执行效果直接关 系到组织的发展和成就。为了全面了解我公司制度执行的情况,本报 告通过自查的方式,对制度执行效果进行评估和总结,并提出改进建议,以期进一步提升公司的运营效率和管理水平。 2. 评估依据和方法 (这一部分根据实际情况填写,例如可以包括制度文本、考核指标、员工调研等。) 3. 制度执行现状 3.1 制度落地情况 根据评估结果显示,在制度的落实方面,公司整体表现良好。各部 门都按照制定的制度要求进行操作,并有明确的责任人,有条不紊地 执行工作。 3.2 制度意识和理解程度 大部分员工对公司的制度有一定的了解和认同,能够按照制度要求 进行工作。然而,部分员工对一些细节规定的理解存在偏差,需要通 过培训和沟通加以解决。 4. 制度执行效果分析

4.1 工作效率提升 通过制度的规范与落实,公司整体工作效率得到明显提升。制度的明确要求和流程化操作,减少了工作失误和重复劳动,提高了工作效率。 4.2 内部协作改善 制度执行的推行使得内部协作进一步加强。各部门之间的沟通与协调更加顺畅,问题能够得到及时解决,促进了公司整体运作的顺畅与高效。 4.3 问题发现与解决 制度执行过程中,随着员工的参与和反馈,问题得到了及时发现和解决。通过制度的约束,员工更加能够主动发掘潜在问题并解决,带来了良好的工作氛围。 5. 制度执行存在的问题和挑战 5.1 制度流程复杂性 虽然公司制度已规范明确,但部分制度流程较为复杂,需要员工进行更长时间的学习和理解。这对新进员工来说可能会是一个挑战,需要加强培训和指导。 5.2 制度执行与实际操作的脱节

执行制度方面自查报告

执行制度方面自查报告 自查报告 为了进一步加强公司执行制度的落实和完善,特组织开展了一次自查工作。经过多方的调研和综合分析,我公司的执行制度在以下方面存在一些问题: 一、制度建立方面 1.部分部门的制度与公司的发展目标不够契合,存在一定的脱节现象; 2.制度更新不及时,未能跟上业务发展的需要; 3.制度的制定参与度不高,底层员工的反馈意见未能得到充分的采纳。 二、执行过程方面 1.执行人员对制度的理解和执行存在偏差,部分员工不清楚制度要求及执行流程; 2.部分员工缺乏主动性,对执行责任的落实存在问题; 3.部分员工对制度的意识较弱,存在不合规意识。 三、监督检查方面 1.监督检查形式单一,未能及时发现和纠正问题; 2.对违反制度的行为处理不够及时,缺乏有效的震慑力; 3.对制度执行情况的监测反馈机制不健全,无法及时了解执行情况。 针对上述问题,我公司将采取以下措施进行整改和完善:

一、制度建立方面 1.加强与业务部门的沟通和合作,优化制度与发展目标的契合度; 2.建立健全制度更新机制,定期评估和修订制度; 3.加强员工参与制度制定的意识和能力培养,开展制度征集活动。 二、执行过程方面 1.加强对制度的培训和宣传,确保员工对制度要求的全面理解; 2.建立绩效考核制度,激发员工的积极性和主动性; 3.加强对员工的培训和教育,提高员工的合规意识。 三、监督检查方面 1.建立定期和不定期的制度执行检查制度,多角度、全方位监督制度执行情况; 2.对违反制度的行为进行严肃处理,确保纪律的严肃性; 3.建立完善的制度执行情况反馈机制,实时了解执行情况,及时发现和解决问题。 通过本次自查工作,我们认识到了自身存在的问题,并形成了改进的措施。我们将积极推动这些措施的实施,加强公司的执行制度建设,确保制度的科学性、合理性和可操作性。希望全体员工共同努力,积极配合改进工作的开展,进一步提升公司的执行效率和规范性。

制度执行情况自查报告

制度执行情况自查报告 制度执行情况自查报告群众路线教育已进入尾声,之前学习教育、听取意见是根底,查摆问题、开展批评教育是关键,而现在整改落实、建章立制是目的。在整改落实,建章立制阶段,公司党支部认为,建章立制阶段工作是从制度、机制层面解决“庸、懒、散〞方面的突出问题,进而把专项活动引向常态化。我们共梳理制度14个,新制定8个,修改完善6个。 整顿建强党支部。坚持和完善“三会一课〞、党组织“统一活动日〞、党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度,不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力。 在端正学风方面。通过完善学习制度,强化纪律约束,树立务实学风,更加注重学习的针对性和时效性,营造终身学习、全员学习良好气氛。建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度。 在密切联系群众方面。坚持深入基层、深入群众,了解群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难。建立和修订完善《四必访制度: 结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于完善领导干部联系群众制度的意见》、《加强效劳型党组织实施意见》等工作制度。 在厉行勤俭节约方面,坚持廉洁从业,细化接待标准,抵抗铺张浪费,营造勤俭节约良好风气。建立和修订完善《公务用车管理方法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理方法》等制度。 在标准选人用人方面,公司将尽其所能的为各类人才提供施展才能、发挥专长的用武之进,让他们在施展才干中实现自身价值,享有成就感。建立和修订完善《公司中层领导人员管理方法》、《竞争性选拔中层干部方法》等制度。 在制定内部管理制度过程中,我们广泛听取群众意见,每项管理制度制定都是全体人员会议讨论通过,并公告宣传栏。制度一经实行,将严格执行。同时我们将严格管理制度考核,违章违纪人员考核处理,均应对照管理制度的具体内容和条款,有事实有依据进行处理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我们还将加强制度宣传和学习,充分发挥职工QQ群的优势,把一些制度学习材料放到群共享中,让职工利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。 通过整改落实、建章立制阶段工作,我公司各项制度进一步建立健全,“庸、懒、散〞的问题得到了根本解决,群众关心的实际问题得到了逐步解决,全体干部员工精神状态有了新的提高,工作秩序更加科学高效,公司开展保持了良好的态势。在取得一定成绩的同时,我们也清醒地看到,对交待的工作,个别人员还有危难情绪多、执行力差的现象。因此,我们肯定成绩又不过高地估计

制度落实情况自查报告多篇

制度落实情况自查报告多篇 以下是关于 制度落实情况自查报告多篇1 的多篇精编范文,供大家学习参考! 一、加强领导,明确分工 为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排,指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性,切实加强领导,采取有效措施,确保按时完成清理、上报和落实工作。 二、认真自查,制度汇编。 认真对照文件要求,全面彻底清查,大队编印了《制度汇编》共43项制度,汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。 (一)、结合本单位实际,按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求,重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度,使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范,执法人员共同遵守的行为准则,做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序,促进文化市场健康繁荣提供制度保证。

(二)文化市场管理规范性制度14项,从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制,从源头上预防和治理腐-败入手,以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制,健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度,重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一,规范执法文书、执法程序和执法言行,树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查,提升查办案件的能力,提高案件办理的质量与效率。加强检查监督,严格执法考核,落实责任追究。 (三)、加强对内部管理制度为重点,共梳理了12项,以加强对领导班子和领导干部的监督为重点,使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度,从而使干部自律与制度监管相结合,内部监督与外部监督相结合,学习教育与查处惩戒相结合,确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度,坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究,严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。结合中央“八项规定”,修订公务接待、公车使用管理方面的制度,严格落实接待标准,采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。

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