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加油站月度经营分析模板

加油站月度经营分析模板
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加油站月度经营分析报告

一、销售分析

1.指标完成情况

本月零售成品油585吨,计划完成率为106%,其中汽油完成283吨,柴油302吨,柴汽比为1.1:1,售卡497张,卡销比33%;年度累计完成汽柴油为1198吨,累计完成年计划进度12%,发生费用元,实现利润为XX元。

2.销售品种分析

各品种销售变化的因素分析。提示:分有利因素和不利因素,分析要点有:市场供求(资源宽松、短缺等)、政策因素(如交通管制、油改气等)、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况(竞争及控销)、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动,实际营运情况(加油站停业改造)等。

节后,我站周边大多工程还在停产阶段,用油需求不大,尤其柴油销量较小,仅为旺季的40%~65%之间,日均销量在11吨左右,汽油比较上月减少55吨,主要减少原因是:

1、二月份少2个工作日

2、过节前外出和探亲较多,增加了一月汽油销售

二月份我站的日均加油量为20吨左右,但与去年同期相比较,油品销售较同期增长46%,其中柴油涨幅较大,较同期增长41.2%,汽油增长了4.8%,完成当月任务的106%,实现开门红。

3.促销分析

本月开展了以加油卡为主题的促销活动,促销期间的促销油品及销售情况见下表:

XXXX促销活动销售情况

二、市场及竞争对手分析

本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况,加油站所在主干道车辆通行量,进站率、加满率情况。

本站的主要竞争对手有……,并逐一分析如下:竞争对手分析提示:竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段

(免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段)、控销手段,以及与本站竞争优劣势对比分析。

距离我站50M处的蓝星加油站,油品价格与我站相同,日均销售油品大约在8吨左右,黄河西路距离我站2公里处社会加油站油品价格比我公司优惠0.1元,日均销售油品9吨左右,其主要客户群体为本单位及周边工程车辆,无小额油品配送。在促销方面,主要以加油办累计卡奖励油品、发放手套、毛巾赠品等活动。

三、客户及服务分析

1.大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明,对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。(如本季度着重对XX客户进行了开发工作,XX客户已成为固定客户,固定客户比例达到XX%,其中卡客户比例为XX%,与上月对比提高XX%。未成功开发XX客户的主要原因是:……)335 280 277 305

我站对现有客户进行了梳理,今年1-2月份在我站定点加油大客户有13家,其中协议定点客户2家(如供电局、宁夏石油运输公司),小额配送客户4家(如四维金盾,鸣翠湖工地,兰花花工程公司等)其中鸣翠湖工地,兰花花工程公司为2月份新开发客户,两家客户工程开工较早,前期用油量比较集中,日均约为7吨左右,占我站日均柴油销量的60%,其他固定加油卡大客户7家(如军晧兰、燕宝市场等),加油卡客户比例为88%,比上月提高了6%。

2.客户支付方式结构分析

本月,本站客户支付方式主要变化是以卡业务占主要业务量60%以上,占有最高比例的是加油卡,IC卡比例为39.6%。我站积极引导改善客户支付结构,对持银行卡和现金客户积极宣传加油卡优惠活动,带动了一批原持有中油牡丹卡的忠实顾客办理了加油卡,而且在开发小额配送油品客户是时,积极为客户争取实惠,网罗了一批用油量大而且忠诚用油的大客户,为企业沉淀了资金。

3、服务分析。本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……,通过服务活动,使顾客满意率提高××%,对促进品牌知名度和美誉度有……作用加油站开展“优质服务月”的活动,我站紧紧围绕活动主题,高度重视,精心部署,圆满完成了活动任务。我站一线员工因地制宜,开展了形式多样、丰富多彩的活动,以热情周到、便捷细致的服务,满足了客户需求,展示了加油站的风采。本次“优质服务月”活动,赢得了社会公众的广泛好评,推动加油站整体服务水平上了一个新台阶。客户满意率达到了98%。

四、效益效率分析

1、费用分析

根据加油站模拟核算表,本月油品销售收入:XXXX元,当期费用XXX元,吨油收入XXXX元,吨油费用XXX元,模拟核算实现当月利润XXXX元,本月可控因素与上季对比情况如下:

单位:元

从上表可以看出,本月加油站费用总额比上月度增大(或降低)XXXX元,需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXX。其中,维修费主要是用于XXXX设备(房屋)的维修或整改,从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX 元。

2、利润分析

销量:XXXX吨,当月费用XXX元,可比利润:XXXX元,利润贡献主要由汽油产生,本月达到盈亏平衡点:销量要达到**吨,其中汽油需完成**吨,月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见:……

3、人均劳效分析

上级核定本站用工编制16人,人均零售量550吨/人年;

本月实际使用15人(其中:合同化员工11人,市场化用工4人),节约用工编制1人;11年实际人均零售量650吨/人年,超人均劳效目标值100吨/人年。

现有用工中,加油站管理人员6人(其中:站经理1人,副经理1人,核算员1人);加油现场操作员工9人,实行3班2运转倒班模式;副经理及加油班长兼便利店工作人员4人;实行3班2倒,内勤机动人员3人。

五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法

1、市场销售面临的问题及措施:

从1-2月份销量来看,预计我站下月销售比较乐观,现有的13家客户在2月份用油量在其实际用油量的60%~75%之间,其中有包括内向银新能源股份有限公司、宁夏通达煤业集团、宁夏荣盛铁合金有限公司等3家客户在3月将初陆续开工生产,油品销售预计在2月份的基础上有一定增加,随着周边各工程、物流企业开工,预计0#柴油销量能够增幅10%左右,汽油销售方面,供电局在3月份要进行各点的电力维护和检修,93#汽油在原有销售的基础上会略有增幅,而97#汽油从去年及前月销售对比来看,能基本保持稳定。

2、客户服务及现场管理的不足:

我站在1月神秘客户得分上全区排名第19,得分是83.4分,主要失分在现场和便利店服务方面,存在服务不细致,因此:

我站还要继续要求全站员工按照“提供全员、全面、全过程和全心全意的服务”的服务承诺,强化三基工作。在日常工作中,严格按照公司规

定的服务标准,做到常态化,自然化,赢得客户的信任和认可,以展示中国石油良好的企业形象。我站还承诺:1、从强化形象,精神面貌和举止仪态入手,做到微笑服务、仪态端庄、举止得体大方。2、强化服务态度,把友善、礼貌、热情的服务态度作为自身工作的一项硬指标。3.强化服务语言,做到与客户交流时亲切、清晰、应答如流。

我站通过进一步延伸服务方式、拓展服务功能,积极为顾客排忧解难,在便利店免费供应热水、配备方便油桶、提供简易维修工具等相关服务,另外,为不识路的司机朋友提供道路咨询,让每位进站加油的客户都感觉到家的温暖,感受到我们的爱心。为了随时接受顾客监督,我站还设置了服务满意率调查表,服务监督岗,向顾客公布服务电话、投诉电话,定期对由专人对顾客的意见进行梳理分析,每月开展神秘客户自查,并利用站务会、班前会等机会,对顾客反映的情况进行通报,极大程度上强化了员工接受监督的自觉性,使加油站服务工作水平得到了进一步提高。客户满意率达到了98%。

3. 商品管理存在的问题:

1-2月我站油品未出现短少及数质量等问题,并且油品购、销、存将继续按照公司的各项规章制度要求,严把安全接卸,进行动态监测,促销保障有力,严把油品损益,保持在合理范围内。

4.费用控制(及时发现费用控制方面的问题);

员工的坏习惯造成加油站水、电、办公费用浪费,我站建立了费用对比分析档案,每月对加油站的各项费用进行了对比分

析,并将节约纳入了日常考核之中,杜绝了长明灯、长流水等浪费现象,将节能降费落到了实处。

5、提高利润(要开展以提高汽油销量为长期主题的活动,找准量费利之间的关系,查找制约提高效益的主要问题);

我站汽油销售比较稳定,2月份卡业务量基超额完成300%,油品的卡销比达到了33%,公司下达的各项汽油促销活动我站都能积极落实,并且组织全站员工开展各项宣传活动。

从客户调查分析来看,大多顾客对优惠活动比较支持,但在卡自助操作中业存在部分问题。银川市内多数加油站加油设备都存在自助操作流程不一致(比如我站就与中心、唐徕等站的自助加油的操作和加油机上存在差异)顾客在使用过程中容易因操作不当而造成无法加油的情况,当顾客遇到问题时,除了员工帮助外并没有其他更快捷的解决方式,不仅增加了加油员工作量,还低了服务效率,更加容易引发了矛盾。并且在自助加油机缺乏温馨提示内容(如:加油完毕后,枪卡键没回位,高峰期时顾客在加油时就可能冒油,而引发投诉)

六、下一步工作目标

1.下月销售计划达到650吨,其中汽油300吨,柴油350吨;努力将可控费用控制在2500元内;力争将热电厂客户发展为固定客户,其中卡客户要达到90%,达到利润XXXX元。

1)汽油上量

大力宣传卡机连接自助加油机每升0.02元优惠活动,鼓励顾客自助加油,依靠硬件优势、优化人员排班、在现有的自助操作流程中加入温馨提示、自助加油操作中的常见问题牌等,实实在在的为顾客提供方便快捷的服务,规范员工操作,提高加油效率。突出绩效引导,提高汽油指标在劳动竞赛项目中的权重,将汽、柴油纯枪量分别考核,在每月站务会上通报各班组汽油纯枪量增幅排名。同时,依托昆仑加油卡促销优势,深入宣传“加油有惊喜、积分送好礼”活动。在加油站醒目位置张贴海报,发放宣传手册等一系列手段,提高发卡量,从而带动汽油销售。

2)提高利润

(1)加强对零售工作的协调,提供政策支持将“凸显零售业务”真正由喊口号转变到切实行动上来,本着“一切服务于零售,一切从零售工作实际需要出发”的原则,加强对零售工作的协调,提供各方面最有力的支持。业务、财务、劳资等部门不断加强对零售在资源、政策、价格等方面的指导、协调和服务,处理好零售、配送和批发与销量、利润、费用和分配之间的关系,以优先考虑零售增量和创利为前提,真正确立零售在经营工作中的首要地位,从上到下迅速形成支持零售、服务零售、配合零售的喜人局面。

(2)建立适应市场竞争的定价机制,量价互动,张弛有节,进退有度,促销工作游刃有余。

[1].强化对零售经营全过程的监控。重点是对每座加油站进行经常性的量价平衡关系的分析,根据其地理环境位置、周边网点布局、区域内油品需求量等情况,确定其正常的经营量,当周边情况变动时,加油量会上升或下降在一个合理幅度区间,当销量超过此幅度范围,就要研究分析是价格还是其他可能的因素导致销售量变化,不断总结经验,建立完善量价预警体系。

[2].贴近和细分目标市场,实施差别化定价营销策略。选择不同区域市场内对我们影响较大的系统外加油

站,作为价格信息采集点,每天把握价格和营销动向,及时发现本系统零售经营的薄弱环节和区域内市场营销动向,为制定有针对性的销售价格提供第一手资料。

[3].在采集系统外价格的基础上,对竞争激烈的区域,根据分析的量价预警结果,有针对性地实施“区域定价、梯度定价、重点加油站统一定价”等办法,细分到每个站、每条路价格不一样,城区、郊区、干道不一样,竞争对手点对点的站不一样。重点是城市中心区域稳价保效益,城乡结合部、公路干道点对点顺价抢市场。还可采取“时点价”定价的办法,根据早上与晚上、白天与夜间、平时与节假日等加油量的不同,在加油高峰期稳定价格,在加油低峰期适当降低价格,吸引用户。

[4].结合实际情况,因地制宜地开展零售营销攻势。根据零售用户多样化、流动性大的特点,零售单位成立客户服务中心,设立专职客户服务人员,从记账加油用户入手,逐步向相对稳定的流动性用户延伸,尽可能多地建立不同类型的流动性用户档案,并深入用户中间,真实了解用户的消费心理、消费习惯、购买力、购买决策的主要因素等,有针对性地进行多种类型、丰富多彩的推介、推销公关活动,不断壮大自身的顾客群。以批发调控手段,协助零售业务参与市场竞争。对用油量大的系统外加油站,严格控制其批发量。从上到下调动各方面促销积极性为达到促销增量的目的,本着“效益和销量优先,兼顾费用”的考核原则,在深化分配制度改革上下功夫,完善激励机制,从根本上调动促销积极性。

1.改变零售分配的“惟量”标准,将加油站的考核由“联量计酬”变为“联量、联利、联费计酬”方式。具体操作办法:一方面,加油站工资分别与销量、利润挂钩,销量、利润所占比例分别为60%、40%。根据测算出的吨油销量工资和吨油利润系数,每月按完成的实际销量和利润,拨付单站工资总额,由加油站内部根据每个岗位的贡献大小和日常规范化服务方面的表现自主分配,站长、核算员、加油班长、加油员可参考按1.8:1.5:1.3:1的比例发放。此举使加油站在促销中主动正确处理好量价互动的关系,找准价格最佳的切入点和结合点,既考虑到销量,不遗余力地争取用户,又兼顾到效益,在扩大市场份额的情况下,最大限度地争取效益,提高销售的含金量和盈利能力。另一方面,每月从拨付的工资总额中拿出20%的工资与本站可控费用挂钩,费用超出了,同比例扣减工资总额;费用降低了,降低部分由本站自由支配,用于促销的各项开支和对职工的奖

励,同时发放全部工资。这样,加油站既养成了在费用开支上精打细算的好习惯,又节约出来促销资金,一举两得。

2.企业的整体分配政策向零售业务倾斜。在工资总额基数和零售计划难以改变的情况下,应充分认识到“效益就在油站”的重要性,在工资分配上由其他岗位向加油站倾斜,尽最大努力、想方设法提高加油员的待遇,使之同等于或高于社会同等劳动力的收入,使加油员看到石化企业的希望所在,充满自豪感,身心愉快、情绪稳定地投入工作,发挥自己的最大潜能和智慧,最终不仅留住精通加油业务的员工,而且吸引更多的高素质人才。二是在按销量定编加油站人员的基础上,活化定编政策,根据加油站实际工作量的大小,按20%的比例相互调整定编岗位,既使大站和小站工作量相对均衡,又使大站人员满足业务量大的需要,不影响工作。同时提高大站的吨油、利润工资系数,真正体现“按劳分配”的原则。三是在加油早、晚两个高峰期,可雇用“钟点工”进行

加油,避免人员不够而客户流失。四是每月根据加油量的大小,按比例给一定的促销费用,站长有使用权,像拉批发用户那样拉零售用户和大的车辆用油单位,取得“投资少、见效快”的效果。

3)客户服务

点滴入手、从着装、站容、站貌、服务用语着手,要求每个员工牢记“引、问、开、加、盖、擦、唱、送”八个字,并能分细每步操作程序,按章严格操作。规范员工的行体动作,同时要求员工做到三个“一点”,对用户热情一点,服务周到一点和耐心一点,给客户一个好的环境,好的心情,让他们感受到一种回家的温馨,让他们真正体会到在中石油加油站花钱不仅是买到了油品,而且还买到了上呈的服务。让司机们走了想回来,来了不想走,确保司机回头率100%、油箱加满率100% 4)市场分析

5)促销策略

采取合适的激励措施。调动班组之间的竞争,激发加油站的活力。通过班组之间的竞争和挑战,形成加油站抓业绩、促销售的气氛、渲染和带动全员促销上量的热情,定期开展各项竞赛,薪酬拉开距离,激励员工团结,争优创先,达到促销上量的目的。依托硬件优势开展加油站多元化服务。以特色服务,亲情服务为基础,在公司给予的权限内,最大限度的为顾客提供优质服务,以非油扩销作为突破口,在洗车,汽车保养,便利店销售这三方面,带动油品销售。依托市场调研、电话联系、登门拜访等方式,联系客户做大团购销售;对原有客户的信息及时更新,客户的需求及时回应,客户的抱怨及时处理,形成紧密、牢固、友好、和谐的客户关系。走访大客户,特别是西夏建材市场周边的中小企、及物流公司等可发展客户,应尽快把这部分用户聚拢起来,力保市场不失,做大销量。

6)现场管理

强化油站管理,抓好现场管理,从加油站形象和员工精神面貌着手,扩大优势面,继续强化精品加油站建设。明确划分卫生责任区、完善责任制,抓好交接班,强化执行力。培养员工班结班清,当班工作当班完成的好习惯,确保加油站什么时候都干干净净,班班责任分明。效仿高速服务区推行的“四步工作法”。从细节细节管理入手,一周用四天,每天重点干一项。周二擦加油机内部、卸油口、操作井、主机设备,叫“设备日”。周三擦货

架、整理商品、清理过期商品,叫“货架日”。周五擦雨棚、沙桶、防撞柱、加油岛底座、营业室玻璃叫“立柱日”。周六全面清洗床单、被罩,整理衣柜、抽屉,叫“内务日”。

强化销售公司开展的“强三基、促发展、抓执行、提水品”活动。继续深入开展全员安全培训,学习安全知识;练加油十三步曲、应急预案、卸油八步曲,查安全隐患、岗位风险;考加油站学、练成果。每月分别开展一次以安全、服务、细节管理为重点的主题月活动。踏踏实实提高员工的业务技能和服务技巧。

通过三级安全检查,确保加油站消防器材、设备、设施的完好使用。班组进行一级日常维护和日检查,严格巡检卡的使用;站经理进行二级日检查和周检查;站务组以考核形式进行三级月检查,所有查出的未整改隐患及管理纰漏作为考核依据对包括经理在内的各岗位进行绩效考评。在加油站牢固树立“安全第一、环保优先、以人为本”的理念,着重强化接卸油品、加油程序和收银、投币等程序的执行。

表1:()月份销售分析汇总表

表2:()月份加油站模拟核算表

编制单位:单位:元、升

注:本表结合加油站销量、可控费用、可比利润三者进行经营分析,各单位据此格式并结合实际合理确定项目和计算公式。

表3:()月份加油站大客户分类汇总表

单位:吨、个

注:现有客户包括新增客户,潜在客户包括流失客户。

图1:()月份日销趋势图

图2:()月份销量、费用和利润关系图

月度经营分析报告

月度经营分析报告 月度经营分析报告(一) 上半年,我行认真贯彻省、市行行长会议精神,坚持以科学的发展观指导经营工作,不断开拓市场,提早动手,抢抓机遇,坚持以公司业务为依托,发展个人金融业务,不断调整客户结构,强化中高端客户的维护和营销,加快构建县支行“大个金”的经营格局,积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一,各项经营指标完成情况 1、至六月末,储蓄存款净增3699万元,完成年度计划任务的%,较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元,完成年度计划任务的-%,较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元,完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元,完成年度任务1900万元的2129%,其中,代理保险251万元,代理发行各类基金100万元,销售“稳得利”理财产品35万元,代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张),完成年度计划任务的%,超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张,完成年度任务6000张的36%。

5、新增企业网上银行证书客户3户,企业网上银行普通客户14户,个人网银证书客户26户,个人网银普通客户749户,个人电话银行350户,手机银行30户。 6、实现利息收入162万元,较上年同期增加32万元,完成年度任务的%。 7、实现中间此文来源于是:业务收入141万元,较上年同期增加80万元,完成全年中间此文来源于是:业务收入任务的%。(若计算今年第二、三期国债手续费,中间此文来源于是:业务收入实际完成337万元,已超额完成全年208万元任务)。 8、实现账面利润530万元(去年481万元),实现拨备前利润522万元。 二,上半年主要工作总结: 年初,我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重,为此,支行积极根据县域经济的发展,整合内部机构,进一步加大考核,制定符合我行实际的业务营销方案,实施以项目产品带动业务发展。 1,整合内部机构,进一步实施“大个金”经营战略,支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求,结合我行实际,对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合,成立个人金融业务中心,分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提

加油站经营分析

*****加油站2012年**月经营情况分析 暨**月份工作安排 一、总体经营情况 *****份*****加油站轻油累计销售433.088吨(其中汽油151.459吨,柴油281.629吨,柴汽比为7.34:1);燃油宝销售:汽油燃油宝17瓶。 二、11月份经营情况分析 (一)、*****加油站11月份轻油销售分析表 (二)、轻油销售环比对比表(吨) (三)、轻油销售同比对比表(吨)

(四)、加油机提枪次数 通过上表可以看出,****加油站除了环比柴油销售略有上升外,其他指标均负增长,主要原因是: 1、环比汽油下降了41.62%,主要原因是10月份恰逢国庆黄金周,过境车辆大幅度增加,尤其在10月1日---5日,汽油累计销售97.43吨,大大超出了日均销量。同时,10月份天气雨天为8天,而在11月份,雨天天气达到了15天,且集中发生在中下旬,影响了车辆出行,从而影响了销售; 2、进入11月份,高速周边其他省市加油站受国际油价下跌影响,纷纷降价销售或变相促销,导致部分客户流失;11月15日高速加油

站统一降价后,销售量略有所上升;而在11月20日以后,邻省**大桥维修,大量大型货车避开了高速***段,绕道从****方向行驶通过,直接影响了***段加油站的销售量。(据现场观察,11月29日下午1:00—2:00,一小时内经过***南北站的大型货车仅为12辆,进站加油车辆无。) 3、***加油站位于***高速中段,尤其是北站,前后相隔不到20公里就有服务区加油站3座,无地理优势,且目前高速收费站为计重收费,一些运输车辆为了减少过路费,一般在***站少量加油,过收费站后再加满,以减少过路费,因此,进站加油的车辆谈不上加满率。 4、****南、北加油站设备设施老化,加油站4台双枪加油机目前只有9杆加油枪能够正常工作,其他7杆枪均不能工作;加上南北站出站口场地狭窄,大型车辆加油后出站时时常发生加油机被车撞坏事故;另外加油站罩棚照明损坏严重,夜间两边均只有一盏灯能够工作,存在较大安全隐患,影响加油站夜间正常工作。(罩棚灯于26日修好); 5、主观方面,一是顾客通过信息或自己的亲身感受,不再盲目“进站加油,有油加就满足”的消费行为,顾客选择的机率加大,伴随挑剔的难度加大,追求油品外的服务欲望增加,对加油站合理及不合理的要求偏高。一旦加油站服务水平低,销售技巧水平滞后,甚至停留在过去资源紧张“油老大”时期,对待顾客不能真心服务,即使提供服务也是停留在表面,而没有用心,缺乏真诚感,怠慢顾客(尤其在晚间不加油),销售水平低下,更加谈不上技巧,简单地重复“油老大”

月度经营分析报告模板

******************************** 月度经营分析报告 2014年8月 编制部门:********** 编制人:****** 审核:****** 审批:****** 发放范围:■公司领导□各部门□其它()发放形式:□邮件□信息化□文件■其它(打印)

目录 第一部分:公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分:各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分:本月存在的主要问题 第五部分:下月重点工作计划 第六部分:亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分:三季度部门重点工作未完成情况汇总

第一部分:公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是: 对本月生产任务产生影响的主要因素是: 对本月采购计划产生影响的主要因素是:

第二部分:各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表

第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 1.1、销售指标对比 销售收入对比表(万元) 图1销售收入对比图

回款额环比表(万元) 图2 回款额对比图 应收账款余额环比表(万元) 图3应收账款余额对比图 原因分析:****** 1.2、公司收益结构分析表 1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析:

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加油站月度经营分析报告 一、销售分析 1. 指标完成情况 本月零售成品油585 吨,计划完成率为106% ,其中汽油完成283 吨,柴油302 吨,柴汽比为 1.1 :1,售卡497 张,卡销比33% ;年度累计完成汽柴油为1198 吨,累计完成年计划进度12% ,发生费用元,实现利润为XX 元。 2. 销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示:分有利因素和不利因素,分析要点有:市场供求(资源宽松、短缺等)、政策因素(如交通管制、油改气等)、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况(竞争及控销)、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动,实际营运情况(加油站停业改造)等。 节后,我站周边大多工程还在停产阶段,用油需求不大,尤其柴油销量较小,仅为旺季的40%~65% 之间,日均销量在11 吨左右,汽油比较上月减少55 吨,主要减少原因是: 1、二月份少 2 个工作日 2、过节前外出和探亲较多,增加了一月汽油销售 二月份我站的日均加油量为20 吨左右,但与去年同期相比较,油品销售较同期增长46% ,其中柴油涨幅较大,较同期增长41.2% ,汽油增长了4.8% ,完成当月任务的106% ,实现开门红。

备注:3. 促销分析 本月开展了以加油卡为主题的促销活动,促销期间的促销油 品及销售情况见下表: XXXX 促销活动销售情况 项目 品种 促销 幅度% 促销期间 销售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期 销售情况促销效果评价 不记名充值2-101 7 131 131 此类促销法卡主要吸引大卡万以上,按型个体客户进行单次小额充值额返配送充值,因为不挂失补办 0.2%-1.5% 客户储值量较小 不记名卡 个人卡充值2000 元98 67 67 个人记名卡在客户中认知送10 元礼度较高,主要客户群体以私 品,汽油单家车和个体用户为主, 笔加油超过 260-300 以 1-1.5% 的折扣吸引较大。 上有1-1.5% 的优惠 车队卡充值 2 万送392 165 165 多数企业需要增值税票,并100 元商品且车队卡便于企业管理,通 过我站大力开发,客户激增 二、市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况,加油站所在主干道车辆通行量,进站率、加满率情况。 本站的主要竞争对手有,并逐一分析如下:竞争对手分析提示:竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段

加油站经营分析报告

加油站经营分析报告 加油站经营分析报告 这是资料站为您提供的加油站经营分析报告,是一篇针对加油站调差分析的报告,剖析加油站存在的问题,分析并提出有效的合理化意见,希望对你有所帮助! 加油站的核心是礼待客户,比如说加油员在与司机聊天的过程中,会很自然地随手把车内的烟灰缸倒掉;遇到问路不加油的司机,也会热情地认真对待。加油站还专门设立了客户意见箱,建立了与顾客沟通的渠道。每天我都会定时阅读反馈意见,对客户提出的意见、问题等在晨会上进行讨论,及时整改,并在第一时间将改进的措施告知客户,感谢他们为加油站提出的意见。 一、加油站管理动态: 1.安排对各加油站消防设施、监控设施、加油机进行统一摸底,逐步完善设施设备,确保正常使用。 2.在企管部的配合下推进拟购两台加油车的采购事宜,目前已完成合同签订。

3.根据企管部标罐要求,安排各加油站对各站待标罐的具体情况进行统计,已报企管部呈国际实业审批。 4.协调达坂城工商局关于达坂城宏大站超市违法经营处罚事宜,目前已结案,对该站进行6390元罚款,并限期整改。 5.与乌市国土资源执法大队协调关于苏州路加气站建设用地超面积处罚及整改工作,最终由30元/m2降至10元/m2,支付9600元罚款。 6.协调乌鲁木齐路政局免除对公司出租给中石化5个加油站开道口罚款,并联系公路设计院到各加油站进行现场勘查后,洽谈设计费事宜。 7.起草加油站客户关系管理办法并制定相应的表格。8.起草下发各加油站《文件保密工作要求》。 9.根据集团公司要求,要求各加油站于每周五14:00前上报本周周报及下周工作计划。 10.转发集团公司《关于开展厉行节约、开源节流活动的通知》,要求各站于XX年5月14日上报开源节流计划,加油站运营中心根据跟踪落实工作计划,5月31日将结果报公司 二、存在及待解决的问题: 1.达坂城宏大站监控设施自XX年12月接站时已坏8个摄像头。公安、消防、安监职能部门多次下达

加油站便利店季度工作总结范文

加油站便利店季度工作总结范文 篇一:加油站月度经营分析模板 加油站月度经营分析报告 一、销售分析1 .指标完成情况 本月零售成品油585吨,计划完成率为106%其中汽油完成283吨,柴油302吨,柴汽比为:1,售卡497张,卡销比33%;年度累计完成汽柴油为1198吨,累计完成年计划进度12%发生费用元,实现利润为XX元。 2.销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示:分有利因素和不利因素,分析要 点有:市场供求(资源宽松、短缺等)、政策因素(如交通管制、油改气等)、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况(竞争及控销)、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动,实际营运情况(加油站停业改造)等。 节后,我站周边大多工程还在停产阶段,用油需求不大,尤其柴油销量较小,仅为旺季的40%~65(之间,日均销量在11吨左右,汽油比较上月减少55吨,主要减少原因是: 1、二月份少2个工作日 2、过节前外出和探亲较多,增加了一月汽油销售 二月份我站的日均加油量为20吨左右,但与去年同期

相比较,油品销售较同期增长46%其中柴油涨幅较大,较同期增长%汽油增长了%完成当月任务的106%实现开门红。 3.促销分析 本月开展了以加油卡为主题的促销活动,促销期间的促销油品及销售情况见下表: XXXX促销活动销售情况 二、市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况,加油站所在主干道车辆通行量,进站率、加满率情况。 的主要竞争对手有??,并逐一分析如下:竞争对手分析提示:竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段 (免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段)、控销手段,以及与竞争优劣势对比分析。 距离我站50M处的蓝星加油站,油品价格与我站相同,日均销售油品大约在8吨左右,黄河西路距离我站2公里处社会加油站油品价格比我公司优惠兀,日均销售油品9吨左右,其主要客户群体为本单位及周边工程车辆,无小额油品配送。在促销方面,主要以加油办累计卡奖励油品、发放手套、毛巾赠品等活动。 三、客户及服务分析 1 .大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明,对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。

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加油站月度经营分析模板 (二月) 呼和浩特销售分公司和林零售片区第十加油站 二○一二年二月二十九日 加油站月度经营分析报告

一、销售分析 1.指标完成情况 本月零售成品油45吨,计划完成率为22%,其中汽油完成9吨,柴油36吨,柴汽比为4.0,售卡0张,卡销比%;年度累计完成汽柴油为45吨,累计完成年计划进度%,发生费用76852.71 元,实现利润为-57354.23元。 2.销售品种分析 各品种销售变化都有所下降,主要原因是二月份正值春节前后,进站加油的车辆有所减少。 3.促销分析 本月开展了XXX为主题的促销活动,促销期间的促销油品及销售情况见下表: XXX促销活动销售情况 项目品种促销 幅度% 促销期间 销售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期 销售情况 促销效果评价 …… 备注: 二、市场及竞争对手分析 我站位于呼凉公路102省道,周边沙场较多,车流量较大,大约为300辆/日,进站率为50%,加满率为40%。 本站的主要竞争对手有一座,位于呼凉公路102省道10公里

处。以下是对竞争对手的分析: 加油站各情况都与我站相同,但该站是货车经过省道的必经之路,所以货车首选该站,二月份该站的销量约为143吨/日,与本站相比处于优势。 三、客户及服务分析 1.大客户分析。对本月客户流失和主要变化情况进行分析说明,对本月客户开发和维护工作进行简要概述。(如本月着重对客户进行了开发工作,客户已成为固定客户,固定客户比例达到1.25%,其中卡客户比例为0.46%,与上月对比条0.27%。未成功开发XX客户的主要原因是:主要是有些客户是外地车,不好予以开发。 2.客户支付方式结构分析 数量支付类型本月消费 金额 (元) 所占 比例 % 与去年同比与上月对比 增减 ±元 增减 ±% 增减 ±元 增减 ±% 枪加油 现金 IC卡 银联卡 城市一卡通 折扣兑现 小额配送 合计-- 本月,本站客户支付方式主要变化是….,占有最高比例的是… 3.服务分析。本月正值春节期间,员工主要开展的是佩戴绶带为主题的服务活动,营造节日气氛。让顾客感受到浓浓的节日

每月经营分析报告范文 经营分析报告怎么写

每月经营分析报告范文经营分析报告怎么 写 经营分析报告怎么写?业务经营分析报告的写作方法业务经营分析报告,是对业务经营活动进行科学分析的书面报告。通过对某一时期、某项业务经营活动进行研究分析,肯定成绩,查找不足,揭露矛盾,提出建议,为领导提供决策依据。 通常情况下,业务经营分析报告可划分为两大类:一类是综合分析报告。这是对某一时期某一单位的业务经营活动进行较为全面系统的分析研究而形成的书面报告。另一类是专项分析报告。它是对业务经营活动中的某一突出问题,进行专题分析研究而形成的书面报告。 金融部门常用的业务经营分析报告,有本部门的,如财务分析报告、资金效益分析报告、信贷计划执行情况分析报告、储蓄存款分析报告、信贷资产风险状况分析报告,以及全行的年度、季度、月度分析报告等; 有企业的,如企业库存商品分析报告、企业成本分析报告、产生销售前景预测报告等。 无论撰写何种类型的分析报告,都离不开选择课题、收集材料、计算分析和布局结构几个阶段。 第一节选好分析课题选好分析课题,就是确立好业务经营分析的基本范围和内容。选题成功,不仅能够增强分析报告的价值,而

且有利于作者选定有效的分析方法。 那么,怎样才能选好分析报告的课题呢?一般情况下应当按照三点要求来进行,即实用、超常和新颖。 一、实用所谓实用,就是撰写的业务经营分析报告对领导决策有参考价值,能够起到影响领导决策的作用。如果撰写的分析报告对领导决策没有任何参考价值,进不了决策层,从某种意义上讲我们的劳动就属于无效劳动。 分析人员所选择的分析课题要想适应领导的决策需求,需要准确了解领导的工作思路以及对有关资料的需求情况,应当紧扣本行业、本部门的工作中心,围绕工作中心选择课题。比如,针对全行的有关工作分析研究,总结经验教训,明确努力方向; 查找工作中的薄弱环节,提出解决问题的对策等等。 二、超常所谓超常,就是社会业务经营中出现的不同于一般的大起大落现象。在现实当中,一些经营指标未必能够按照正常轨迹增减变化,往往出现一些超常差异。若差异超常,就属于非正常现象。如果我们抓住了超常差异,就意味抓住了关键,找到了有价值的选题。 三、新颖所谓新颖,就是确定的分析课题,是一些情况、新问题、新动向、新思路,对领导决策奶新的参考价值。要想抓住有新鲜色彩的选题,需要把握矛盾现象。一些政策措施在实施过程中,常常不是一帆风顺的,会出现一些这样或那样的问题。这些问题就属于矛盾现象,从这些矛盾现象中选题,能够揭露矛盾,分析矛盾,提出解决矛盾的办法措施。

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加油站月度经营分析模板 (×月) XX销售XX分公司XX加油站 二○一X年XX月XX日

加油站月度经营分析报告 一、销售分析 1.指标完成情况 本月零售成品油XX吨,计划完成率为XX%,其中汽油完成XX吨,柴油XX吨,柴汽比为XX,售卡XX张,卡销比XX%;年度累计完成汽柴油为XX吨,累计完成年计划进度XX%,发生费用XX元,实现利润为XX元。 2.销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示:分有利因素和不利因素,分析要点有:市场供求(资源宽松、短缺等)、政策因素(如交通管制、油改气等)、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况(竞争及控销)、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动,实际营运情况(加油站停业改造)等。 3.促销分析 本月开展了以XXXX为主题的促销活动,促销期间的促销油品及销售情况见下表:

二、市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况,加油站所在主干道车辆通行量,进站率、加满率情况。 本站的主要竞争对手有……,并逐一分析如下:竞争对手分析提示:竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段(免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段)、控销手段,以及与本站竞争优劣势对比分析。 三、客户及服务分析 1.大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明,对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。(如本季度着重对XX客户进行了开发工作,XX客户已成为固定客户,固定客户比例达到XX%,其中卡客户比例为XX%,与上月对比提高XX%。未成功开发XX客户的主要原因是:……) 本月,本站客户支付方式主要变化是……,占有最高比例的是……,IC卡比例为……。在引导客户支付结构改善上做了……

2020年月度经营分析报告

月度经营分析报告 分析报告的标题一般有两种形式:一是公文式,另一种是新闻 报道式。它又分单标题和双标题两种。双标题是指既有正标题,又有副标题。下面是收集的月度经营分析报告,希望对您有所帮助! 上半年,我行认真贯彻省、市行行长会议精神,坚持以科学的 发展观指导经营工作,不断开拓市场,提早动手,抢抓机遇,坚持以公司业务为依托,发展个人金融业务,不断调整客户结构,强化中高端客户的维护和营销,加快构建县支行“大个金”的经营格局,积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一,各项经营指标完成情况 1、至六月末,储蓄存款净增3699万元,完成年度计划任务的80.4%,较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元,完成 年度计划任务的-956.3%,较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元,完成年度任务的32%。个 人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元,完成年度任务1900万元的2129%,其中,代理保险251万元,代理发行各类基金100万元,销售“稳得利”理财产品35万元,代理国债40060万元。新增个人中高端优质 客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张),完成年度计划任务的134.3%,超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张,完成年度任务6000张的36%。

5、新增企业网上银行证书客户3户,企业网上银行普通客户14户,个人网银证书客户26户,个人网银普通客户749户,个人电话银行350户,手机银行30户。 6、实现利息收入162万元,较上年同期增加32万元,完成年度任务的48.8%。 7、实现中间此文是:业务收入141万元,较上年同期增加80万元,完成全年中间此文是:业务收入任务的67.8%。(若计算今年第二、三期国债手续费,中间此文是:业务收入实际完成337万元,已超额完成全年208万元任务)。 8、实现账面利润530万元(去年481万元),实现拨备前利润522万元。 二,上半年主要工作总结: 年初,我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重,为此,支行积极根据县域经济的发展,整合内部机构,进一步加大考核,制定符合我行实际的业务营销方案,实施以项目产品带动业务发展。 1,整合内部机构,进一步实施“大个金”经营战略,支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求,结合我行实际,对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合,成立个人金融业务中心,分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。 2,密切银企关系,狠抓各项存款工作

月度经营分析报告

月度经营分析报告 导读:本文月度经营分析报告,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 月度经营分析报告(一) 上半年,我行认真贯彻省、市行行长会议精神,坚持以科学的发展观指导经营工作,不断开拓市场,提早动手,抢抓机遇,坚持以公司业务为依托,发展个人金融业务,不断调整客户结构,强化中高端客户的维护和营销,加快构建县支行“大个金”的经营格局,积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一,各项经营指标完成情况 1、至六月末,储蓄存款净增3699万元,完成年度计划任务的80.4%,较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元,完成年度计划任务的-956.3%,较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元,完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元,完成年度任务1900万元的2129%,其中,代理保险251万元,代理发行各类基金100万元,销售“稳得利”理财产品35万元,代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张),完成年度计划任务的134.3%,超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160

张,完成年度任务6000张的36%。 5、新增企业网上银行证书客户3户,企业网上银行普通客户14户,个人网银证书客户26户,个人网银普通客户749户,个人电话银行350户,手机银行30户。 6、实现利息收入162万元,较上年同期增加32万元,完成年度任务的48.8%。 7、实现中间此文来源于是:业务收入141万元,较上年同期增加80万元,完成全年中间此文来源于是:业务收入任务的67.8%。(若计算今年第二、三期国债手续费,中间此文来源于是:业务收入实际完成337万元,已超额完成全年208万元任务)。 8、实现账面利润530万元(去年481万元),实现拨备前利润522万元。 二,上半年主要工作总结: 年初,我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重,为此,支行积极根据县域经济的发展,整合内部机构,进一步加大考核,制定符合我行实际的业务营销方案,实施以项目产品带动业务发展。 1,整合内部机构,进一步实施“大个金”经营战略,支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求,结合我行实际,对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合,成立个人金融业务中心,分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。

银行季度经营分析报告

一季度经营业绩分析 我支行作为XX分行第二家全功能县域支行,开设前就受到总分行、县政府和社会各界的高度重视。作为XX银行XX分行的前沿哨所,担负着切实履行县域银行营销、服务等诸多重要职责。作为金融服务机构只有以营销为工作重心,以产品推广和客户服务为杠杆,才能撬动市场,带动业绩。为此,我从以下三个方面对我行2015年1季度的工作业绩和存在的问题做以汇报。 一、各项经营指标完成情况: 1、自XX月XX日开业至三月末,储蓄存款净增XX45万元,完成年度计划任务XX00万元的52.72%;对公存款XX.17万元,完成年度计划任务XX000万元的0.2%; 2、新增小微企业贷款XX0万元,完成年度计划任务XX00万元的9.72%;新增个人综合消费贷款XX万元,完成年度计划任务XX0万元的3%; 3、理财产品销售额XX76万元。新增各类XX卡XX59张,其中白金卡XX张,余额XX3万元;金卡XX7张,余额XX2万元;普卡XX4张,余额XX4万元; 4、新增企业网上银行客户XX户,其中有效户2户;个人网银客户XX1户,其中有效户XX5户;新增代发工资XX2户,完成年度计划任务4户的50%;新增对公基本账户XX户,完成年度计划任务XX户的20%;新增对公其他类账户XX户,

完成年度计划任务XX户的40%; 5、新增POS机收单业务XX户,联动开办长长卡XX余张; 二、现有的传统银行业务竞争日趋激烈,我行收益空间正被逐步压缩,尽管个别业务指标发展前景较好,但是根据上述数据的情况反映,现阶段我行的业务发展短板和员工思想浮动等问题日益突显,具体表现在: 其一、县域金融机构存款业务进入淡季,受春节探亲人员陆续回归、我行服务半径短、抵押率偏低、贷款利率较高等客观因素,我行储蓄和对公存款业务增长较为乏力,特别是3月份下滑过快,虽然增设了礼品的价值和加强大厅、柜面引导,客户经理上门营销等手段但还是收效甚微。 其二、个别业务指标有量无质。例如白金卡和金卡合计开卡XX5张但平均余额为2.16万元远低于开卡基本金额。个人网银开设XX1户而实际有效户仅为XX户。POS机XX户实际回款量并不突显等。 其三、柜面人员①学习主动性较差,我行年轻员工都有较高学历,但据调查每晚坚持在宿舍学习1小时以上的员工不到20%,致使不能学以致用,做到理论和实际操作的有机结合,日常办理业务质量和效率偏低。转正考试,分行总共参考人数为XX人,我行参与XX人,占比22%,总不合格人数为6人,仅我一家支行占3名,不及格率达50%。②员工

加油站风险分析

加油站风险分析 This manuscript was revised on November 28, 2020

加油站风险分析: 加油站属于成品油终端零售市场主体,其经营对象主要为成品油,包括车用汽油、柴油、煤油、润滑油。以其他行业相比,加油站的风险具有如下特点: 一.火灾、爆炸的危险发生程度高。油品具有较强的发挥性和扩散性,易燃易爆特性强,并且易累计静电和热膨胀、火灾危险性比较高。由于加油站的占地面积通常不很大,风险密集程度比较高。 二.公众责任发生的隐患较大、加油站一般建在人口数目大、车辆保有量多的地区或主要集散地、交通汇合点,一旦发生火灾、爆炸事故,很容易造成高额的人身伤亡或财产损失。 三.产品责任风险较大。在当今日以市场化的油品市场上,油品供货渠道多元化,检验手段透明度低,油品质量不可控因素较多,成品油销售市场上质次油品损毁车辆的事件时有发生。 四.雇主责任风险大。油品对人体的危害比较大,其强挥发性和易燃性也常常引发各种事故。加油站的工作人员长期暴露在油品的危害下,患职业病或遭受人身伤害的可能性要高于一般行业。 五.现金被盗窃或被抢劫的可能性高。加油站日常要发生较多的现金流入或油票周转,尤其部分地处偏僻的加油站,日常现金被盗窃或被抢劫的风险较一般单位要高。 六.油品运输过程中的风险较大。多数加油站都要通过油罐车运输油品,运输过程中油品和车辆都存在遭受碰撞、倾覆等意外事故和自然灾害的风险。 七.加油站拥有的其他机动车辆可能遭受损失或引起第三者责任。 八、加油站的雇员面临各种人身意外风险。 加油站产品推介: 一.综合保险类产品:加油站综合保险。 二.财产保险类产品。 主险:财产保险基本险或财产保险综合险。 附加险:1.附加输油管道损坏保险条款;2.附加抢劫、盗窃特约保险条款;3.附加自燃保险条款。 三.货物运输保险类产品: 主险:1.公路货物运输保险;2.公路货物运输定额保险。 附加险:公路货物运输保险附加盗窃、抢劫保险。 四.意外伤害保险类产品。 (一)主险:团体人身意外伤害保险。 附加险:附加意外伤害医疗保险。 (二)主险:机动车驾驶人员意外伤害保险。

2019年月度经营分析报告模板

月度经营分析报告模板 分析报告是一种比较常用的文体。有市场分析报告、行业分析报告、经济形势分析报告、社会问题分析报告等等。整理的月度分析报告,欢迎大家一起来看看! 月度运营分析报告(本文主要指内部管理报告)是对企业当月各项经营状况进行陈述、分析、挖掘深度情报的商务公文,是集团运营管控的重要组成部分。尤其对于大中型集团企业来讲,一份内涵丰富的运营分析报告,就是企业运营的方向盘和指南针。 写一份好的运营分析报告,应关注以下几点。 一、较高的针对性 企业在经营过程中,在不同的时期会有不同的战略目标,对此,运营分析的撰写要有较高的针对性。比如今年工作目标是经营质量为主,那么内容上就要多侧重基础管理的表述,明年是扩展为主,那么项目投资分析、市场动态分析就要占较高比例。否则,就会出现南辕北辙、出来不落好的结果。 月度运营分析报告一般是呈送集团董事会、执行总裁、运营总监、总经理等负责运营管理的高层领导来阅读的。这些领导一般具备较高的企业进销存理解分析能力、一定的财务数据阅读能力、较深的企业管理判断能力,这样,报告内容就不需啰嗦,言简意赅即可。 二、系统的框架结构 从文章的架构来讲,应该是:报告目录—管理驾驶舱部分—具体情况与分析—问题重点综述及相应的改进措施。

报告目录指明具体章节内容及所在页码。 管理驾驶舱的概念是起源于ERP,这里是指通过各类简洁明快的彩色图形、画面、表格等直观性的视觉感触,来反应公司的运营状况。试想,作为一个大型企业的负责人,每天面对的信息和数据成千上万,面对厚重的运营报告,肯定没有兴趣看到底,只能是快速抓取驾驶舱部分选择性阅读。 具体情况与分析,应根据企业的行业性质和工作重点来确定分析内容,如工业型企业,可以按照内部进销存流程,分为采购、仓储、生产、质量、安全环保、销售、回款等几个方面,而这几个环节,每个又可以细化出3-5个关注点,如采购,可以分出比价采购的执行情况、采购计划的完成情况、采购区域种类的分析、采购安全库存的掌握等,这样整个业务流程就会有20-30个关键指标去分析,整篇内容就趋于饱满。 问题重点综述及相应的改进措施,是指对当月重点工作的完成进度分析,及出现问题的对策分析等内容。 三、确保分析的深度 没有深度的报告就是一摞废纸。 报告数据既要有最基本的罗列,还要根据各类企业自建的分析模型,看到深层次的东西,切实揭示运营过程中存在的问题。 如20XX年,笔者在一家太阳能行业企业供职,从运营分析中发现,该企业作为太阳能行业的领军企业,销售高峰并非原来料想的太阳光资源最充足的6-7月份,而是每年的4-5月份,分析结果让人惊

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大庆鼎尚商业管理有限公司2017年11月份经营分析报告 编制、汇总人:赵立春 审核人:王双龙 审批人:吴月梅 材料数据提供:各部门经理 大庆鼎尚商业管理有限公司二0一七年十一月二十四日编制

目录: 一、经营计划、重点工作事项分析 (1)经营考核指标完成情况分析 1、招商情况分析 2、解决办法及方案 (2)经营计划执行情况分析 1、工作计划执行情况 2、绩效考核情况 (3)体系建设推行情况 二、市场竞争对手分析 (1)优劣势分析 (2)竞争对手分析 (3)采取相应办法及实施方案三、主营业务情况(商业公司)(一)招商管理筹划情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案(二)运营管理筹备情况

1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案(三)企划管理筹备情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案(四)物业管理筹备情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案(五)人力资源状况分析 1、在职人员类别 2、学历构成 3、年龄构成 4、人员招聘情况 5、核心人才管理情况 6、劳动合同签订情况 7、薪酬管理情况 8、培训管理情况 (六)行政管理情况

(1)车辆使用情况分析(每月必填项) (2)资产使用情况 (3)安全情况分析(每月必填项) (4)信息化管理 (5)印章使用管理 (6)档案管理情况 (7)企业文化管理 四、财务管理情况分析 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案 五、商场主力店意向签约情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案 六、总经理考核情况分析 七、下期重点工作 八、需平台各部及平台总经理支持、配合事项 注:此目录依据原有经营分析报告模版进行增加主营业务部分,原有表单格式不变,人事部分改为季度分析一次;行政部分当月有则体现,无则不体现,季度需全部进行分析。

公司月度经营分析报告

公司月度经营分析报告 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

*********有限公司 月度经营分析报告 2011年11月 编制部门:*********** 编制人********* 审核:****** 审批:***** 发放范围:■公司领导□各部门□其它() 发放形式:□邮件■信息化□文件□其它() 目录 第一部分:公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分:各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分:本月存在的主要问题 第五部分:下月重点工作计划 第六部分:亟需相关部门配合和解决的问题

第一部分:公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是: 对本月生产任务产生影响的主要因素是: 对本月采购计划产生影响的主要因素是: 第二部分:各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表

第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 、销售指标对比

销售收入对比表(万元) 回款额环比表(万元) 元) 、公司收益结构分析表

、市场份额变化以及主要竞争者变化分析: 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析:。 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额:主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况: 2、生产运营状况分析: 、生产任务完成情况 生产计划下达情况: 生产作业计划完成情况: 临时计划完成情况: 生产准备计划完成情况: 、主要外协商情况分析:无变化。 、能源消耗方面: 11月份能源消耗降增加的主要原因: 3、采购供应状况分析。 、采购任务完成情况: 、主要供应商状况: 、3-11月份实际采购金额表 *数据来源:采购供应部月度报表

地产项目月度经营情况分析报告

xx公司xx项目 2013年月份计划预算完成情况报告 编报人: 20xx年月日

目录 一、市场(客户)、营销情况及存货分析(月报、营销中心) 二、开发投资工期进度(月报、工程开发) 三、资金情况、资产分析(月报、计财中心) 四、人力资源及管理工作情况分析(季报、人力中心) 五、经营分析(季报、运营管理中心) 六、存在问题及改进工作计划(月报)

一、市场(客户)、营销情况及存货分析市场及竞争者变化分析: 本期项目销售情况综述: 完成销售业绩分析: 栋号分区或产品类 别 1-2月份预算1-2月份实际完成预算完成比 例 面积金额价格收现面积金额价格收现金额%价格123=2/14567=6/589=7/310=7/3 注:车位按照个数填制在面积栏目 期末可售存货分析 栋号分区或产品类别期末可售未来新增合计预计价格可售价值新增可售总计 按揭办理客户及金额 本期办理到位按揭客户XX 位,XX 万元;期末仍有按揭客户XX 位,金额XX万元未办理完成。其中XX银行XX单XX万元;XX银行 XX单XX万元; 二、开发投资工期进度(按月填制)

主要跟踪项目计划进度控制情况 项目内容月末计划进度节点月末实际形象进度节点差异天数 开发投资基础指标完成情况分析(单位:万元,万平米) 本期比较累计比较产品名称全年预算 月度预算本期完成预算差异累计预算累计完成 一、施工面积 二、开工面积 三、竣工面积 四、投资金额 五、投资付现 备注:1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施(这里特指,不含开发间接费及各 项税费) 2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项(含以前各期和预付工程款等) 3、本年各月累计数为2013年1月至当月数的总和。 4、开工面积:当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和;竣工面积为当月建筑单 体竣工的建筑面积之和; 5、施工面积=续建面积+新开工面积;续建面积=上期施工面积-上期竣工面积 三、资金情况、资产分析 期初余销售收其他流投资付其他支期末余累计销累计投 额现入现出额售收现资付现计划预 算 - 实际完成- 差异注:1,销售收现不含代收客户费用,代收及其他流入在“其他 流入”中; 2,投资付现这里为直接投资付现=土地拆迁+前期工程+基础设施工 程+配套设施支出+建安工程;(含以前年度应付 之外列入“其他支出”栏目; 期末应收房款(合同约定到期应收)XX万元、应付款XX万元(实际应付,非财务)。

生产经营分析模板

附件1: ××运输大队生产经营分析材料 (××年××月) 长庆运输公司: 现将××运输大队××月生产经营情况总结分析及下步工作重点、思路和管理措施汇报如下: 一、单位基本概况 (一)组织机构情况。大队下设“五室一站××个中队”,“五室一站”即:综合办公室、生产调度室、安全环保办公室、质量设备办公室、财务核算室及物资供应站;“××个中队”即××中队、××中队、××中队·········;另设××。 (二)人员构成情况。现有员工××人,其中: 按照合同化和市场化用工划分:合同工××人、占总人数××%;大学生××人、占总人数××%;子女工××人、占总人数××%;返聘××人、占总人数××%;社聘××人、占总人数××%。 按照管理岗和操作岗划分:管理人员××人、占总人数××%;驾驶员××人、占总人数××%;押运员××人、占总人数××%;修理工××人、占总人数××%;后勤辅助人员(包

括厨工、门卫、清洁人员)××人、占总人数××%;劳务外派人员××人、占总人数××%;其他××人、占总人数××%。 按照车辆类型划分:共计338台,其中乘用车16台、客车3台、客货车39台、油水罐车13台、普通货车5台、特种作业车152台、工程机械5台、吊车2台、其他车辆99台、生产指挥车4台。 按照车辆资产划分:共计338台,其中自有车辆、机具、吊车共××台(其中自驾车4台)、租赁车辆××台、租赁机具××台、分包车辆××台、分包机具××台。

(四)标准化建设情况。大队目前办公及停车场地共计××平方米(其中办公室××间,计××平方米;停车场地××平方 米)使用性质为自有(或租赁),年租金为××万元。 2 (五)资产情况。大队固定资产原值××万元、净值××万元,其中:生产车辆机具原值××万元,净值××万元;其他资产原值××万元,净值××万元。 二、市场基本情况 (一)服务单位情况。截止目前,大队共服务于××单位,市场占有率为×%,详见下表。 (二)合同办理情况。共需办理运输合同××份,截止目前

xxx公司月度经营分析报告.docx

XXX公司月度经营分析报告 2018年5月

目录 第一部分公司月度运营简要分析小结 1.指标完成情况表 2.对指标完成产生主要影响的因素 第二部分各部门主要工作完成情况汇总 第三部分月度经营情况分析总结 1.产品销售状况分析 1.1.销售指标对比 1.2.公司收益结构分析表 1.3.市场变化及主要竞争者分析 2.生产运营状况分析 2.1.生产任务完成情况 2.2.主要外协厂商生产情况分析 2.3.生产成本分析 3.采购供应状况分析 3.1.采购任务完成情况 3.2.主要供应商状况 3.3.实际采购分布 4.产品质量问题分析 4.1.质量指标完成情况分析 4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果 4.3.主要质量问题描述 5.产品研发状况分析 5.1.临时改制工艺完成情况 5.2.工艺文件执行力检查情况 6.运营管理状况分析 第四部分本月存在的主要问题 第五部分下月重点工作计划 第六部分亟需相关部门配合解决的问题 第七部分季度重点工作未完成情况汇总

第一部分公司月度运营简要分析小结1.指标完成情况表 收入 回款 产值 应收账款 余额 销售额 采购供应 2.对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素: 对本月生产任务产生影响的主要因素: 对本月采购计划产生影响的主要因素:

第二部分各部门主要工作完成情况汇总 销售部 生产部 质量管 理部 技术中 心 车间 采购部 财务部 行政部 综述

第三部分月度经营情况分析总结1.产品销售状况分析 产品销售指标完成情况表 销售偏差原因分析: 回款偏差原因分析: 应收款余额偏差原因分析: 1.1.销售指标对比 销售收入对比表

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