搜档网
当前位置:搜档网 › 2018版22000体系内部审核部门检查表

2018版22000体系内部审核部门检查表

2018版22000体系内部审核部门检查表
2018版22000体系内部审核部门检查表

******食品有限公司

销售部内审检查表

审核员刘中新、刘锋

标准要求条款号审核内容

8.3追溯系统标识和可追溯性管理是否保持有效?

8.9.5撤回/召回如何参与产品撤回的工作?

编 号:Ⅳ-QP-035版本号:A/0审核时间

2020/7/27检查记录及相应客观证据评价公司执行《标识和可追溯性控制程序》,对生产各环节的产品标识、产品状态进行了规定。

符合销售部负责提供撤回产品的生产记录,根据评审结果,对撤回产品讲行处置。符合限公司

查表

相关主题