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现场物料管理程序

现场物料管理程序
现场物料管理程序

1.目的

对生产部的所有物料﹑制品进行有效的控制与管理,以确保物料的流通顺畅。

2.适用范围

适用于生产部所使用的生产物料、制品、半成品、成品的现场管理。

3.职责

生产部组长及物料员负责生产部所有的物料﹑在制品标识齐全,并放入规定的放置区中,及时办理物料的领料、退料、补料手续等。

4.管理内容

4.1 原材料的管理

4.1.1生产部物料员根据《批次生产作业单》填写所需物料对应的《生产出

库单》,由部门经理审批后到仓库领取套料,领料时需清点好数量(包

括物料损耗数量),确认无误后方可在《生产出库单》上签名确认。如

有缺料,需及时反馈部门经理,以便跟催物料或调整生产计划。

4.1.2物料员领取物料后,根据生产部现场管理定置的标识区域,将不同物料

分类摆放在对应区域内。

4.1.3生产部所有的员工在生产过程需将原材料或生产套料分类整齐摆放。

4.1.4组长结合计划部要求将生产部需报检的产品收集好,并开具报检单送至

IQC处进行报检,IQC根据检验要求对报检的产品进行判定,不良品需

判定来料不良、加工不良、设计不良、技术更改等原因,以便生产部

及时处理不良品,生产部各班组处理不良品需如实填写《维修记录表》。

4.1.5作业过程中,操作工位地上摆放的物料不超出地标为准,且摆放整齐。

操作工位台面上摆放的物料摆放高度不超出工作台红色警戒线。

4.1.6紧固件等物料放在元件盒里,元件盒必须整齐的摆放在作业台上规定的

位置,每个元件盒上须有相应的物料标识,且物料与标识相符;

4.2 制品的管理

4.2.1作业员工在生产过程中需详细填写《工艺流程卡》,填写完毕后再转交

给下个工位的作业员,直至包装入库完毕,OQC签完字后班组长及时填

写《生产入库单》。

4.2.2生产部所有员工在生产过程需将在制品、半成品等均需分类放入周转

箱中或隔离纸板上,并做好标识且整齐的放入规定的放置区中。

4.2.3作业时,在制品在操作台上,不允许堆积太多,不超出工作台红色警

戒线,且摆放整齐,多余的在制品应整齐放入周转箱内,周转箱摆放

压叠层数以不高出操作台为限,且周转箱应整齐的摆放在地标内。

4.2.4 PCB板在制过程中,各工位应及时摆放在防静电的PCB板支架上。

4.2.5存放制品的周转箱的底层必须铺有干净的纸板;存放在周转箱内的PCB

板,层次之间必须泡沫垫进行隔离防护。

4.3 成品的管理

4.3.1在推车上搬运箱体时,推车上需垫上纸板,且层与层之间用纸板作为

隔层,最高层数为三层;

4.3.2箱体在包装过程中,应确保台面干净无杂物,且应轻拿轻放;

4.3.3存放防雷器成品的周转箱在底层必须铺有干净的纸板,层与层之间用

纸板作为隔层,高度以不超出周转箱的上沿,最上层需盖防护盖,无

防护盖时,用纸板作为替代。

4.3.4包装好的防雷箱应按外包装箱朝向指示箭头把防雷箱整齐的放在踏板

上,最高摆放层数为三层。

5.标识的管理

5.1生产部应建立原材料、在制品、报检品、半成品、成品合格品、不良品等

放置区域,区域标识齐全、清晰,各区域相对应的负责人标识齐全、清晰。

5.2 存放各区域的原材料、半成品必须贴有物料标识《随箱现品票》。

5.3报检品必须填写《生产报检单》。

5.4不良品贴有红色箭头标签,不良品及时进行返修,并做好相关的记录。

5.5已检验合格的成品由物料员填写《生产入库单》及时办理入库,将入库产

品放置在仓库指定位置,如仓库存放位置堆满,成品临时存放在生产区域,

并在最高层成品包装箱上放置“成品临时暂放牌”。

6.相关文件

《5S点检表》

《批次生产作业单》

《生产出库单》

《工艺流程卡》

《生产入库单》

《维修记录表》

现场物资管理

现场物资管理 一、现场物资管理的概念及地位 1、概念:是指基层项目物资部门对工程需用各种物资所进行的计划、采购、保管、储存、使用、核算等一系列管理活动的总称。 2、地位:现场物资管理是基层整个项目管理的重要组成部分,处于举足轻重的地位,由于物资成本约占工程总成本的50-60%,有的甚至更高,因此现场物资管理是整个项目管理的第一重点,是大头。大家作为基层物资主管和骨干要深知肩上的责任和使命。 二、现场物资管理的作用。 1、降低采购成本,通过实行物资计划管理和招标(比价)采购,可有效降低采购成本。 2、减少物资保管损失,维护物资质量,通过加强仓储管理和保管保养措施可有效维护物资质量,减少保管损失。 3、降低物资消耗量:通过开展物资核算实行先算后用及限额发料,可促进物资节约,降低物资消耗使用量。 4、有利于树立企业良好形象:有效、规范的物资现场管理有助于树立企业良好形象,扩大企业知名度。 从1-3个方面作用看,都是降低物资成本,有利于提高企业经济效益,从第4个作用看是树立企业形象,扩大企业知名度,

有利于提高企业无形效益。 三、现场物资管理的内容及要求:从内容上看包括六个方面的内容。 第一,现场规划布臵及材料堆码标识。 具体要求:1、工地因地制宜对料场、料棚、料库及大堆材料存放场地进行合理布臵,其中大堆材料堆放位臵靠近工程地点,水泥靠近搅拌机(站),油库、火工品库要单独存放,距施工现场及居民区有一定安全距离。火工品库位臵选择及贮存数量要符合当地公安部门规定,要先批后用。存料现场要注意防火、防潮、防洪、防腐、防锈、防盗并采取相应措施。 2、现场运输道路畅通,方便施工,无二次搬运,减少保管和搬运损耗。 3、现场物资正确堆码和标识。 物资堆码推广“五五化堆码”即以五为基本计算单位,根据物资特点堆码或各种垛型,每垛总数为“五”或“十”的倍数,便于查点,过目成数,提高工作效率。 ①堆码时应符合以下原则要求:A.合理:按物资的性能和形状特点选择合理垛型、垛距。B.即保持堆垛的最大稳定性,保证不下陷、不倒塌。C.定量:即每垛物资保持数量一致,层次分明,零头向上。D.整齐:即每垛物资应堆码整齐,成行成列,标志向外。E.节约:即要节约占地面积,节约使用垫苫材料和劳力。F.方便:即堆垛要便于装卸搬运和收发保管作业。

21施工现场物料堆放管理制度

施工现场物料堆放管理制度 1.目的 为了规范施工现场物料堆放,确保物料堆放安全,推进施工现场规范化、标准化管理,不断提升安全文明施工水平,特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司所属各项目施工现场物料(含生产物资、建筑材料、构配件、周转料具等,下同)堆放管理。 3.引用文件 3.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.2《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013) 4.管理职责 4.1公司设备运输物资部是本制度制定、修订和实施指导、监督、检查的主责部门。 4.2项目物资管理部门负责施工现场物料堆放(存放)安全管理,项目安全生产管理部门负责物料堆放(存放)安全监督管理。 5.管理内容与要求 5.1总体要求 ,应当分期分批进场。物料发放、取用时遵循“先入先出”原则,以防物料囤积、变质,尽量减少堆放、储存量及场地占用。 ,按施工现场总平面布置图堆放(存放)。不同物料必须按照物理、化学属性和用途、使用部位的不同分类堆放(存放),并悬挂标牌。标牌应统一制作,标明名称、品种、规格数量以及检验状态等。 ,不得超高,且应便于盘点和取用。 ,并建立管理台账。 5.2常用物料堆放安全要求 ,堆料不超过隔墙高度,并挂牌标识。现场临时堆放砂石料时,应归堆整齐、无厚大底脚,并采取防雨水、防扬尘措施。 ,不得歪斜,堆放高度不超过2.5m。 ,分规格、品种堆放整齐,挂牌标识,分层堆放(一般不超过三层)。现场使用后

多余钢筋应及时清理归堆,主体结束后应及时清理场地。钢筋原材、半成品、成品应分开整齐堆放,挂牌标识。钢筋焊接场地不得存放易燃易爆物品,并配置灭火器材。 ,分规格堆放整齐,设专人管理,木工房应配置灭火器材,周边10m范围内不得有明火。 ,不得相互交错、埋压,防止变形、损坏。 ,挂牌标识,库房应及时清理,并采取措施保持库房内干燥。 ,置于偏僻地点,有专人管理,不得露天暴晒,远离明火。各种气瓶应有明显色标和防震圈,进行金属切割作业时,乙炔气瓶与氧气瓶之间距离必须大于5m,操作人员持证上岗。 ,有专人保管,有明显标志;材料使用、移放有专人管理;需要通风的有毒材料库房必须设在生活办公区的下风口地带。 ,或采取覆盖等措施。 5.3物料仓储 ,并设置有防火、防盗、防潮、防雷击等安全设施,经检查验收合格后方可投入使用。 ,各类材料应台账齐全。仓库、工具间材料应堆放整齐。小型构配件应装袋入库存放。 ,并指派专人看守,负责库房安全管理。 5.4现场管理 ,并设置必要的防火防潮措施。 ,落实到人,做到工完料尽、场地清。散落的包装袋应及时清理。建筑垃圾应定点存放,及时清运。 ,避开消防、应急通道,同时应选择便于装卸和管理、二次搬运较少的地点。 5.5监督检查 ,有无缺失,班后应检查现场物料是否堆码整齐、覆盖良好或入退库,现场是否整洁,有无废料。 ,每天对物料堆放(存放)安全状况进行检查,发现问题,及时处理。 ,应同时对现场物料堆放(存放)安全情况进行检查,并做好记录,发现问题,及时督促整改。具体执行公司《安全生产检查管理制度》。

物料管理控制程序

****** 有限公司 程序文件 文件编号:版本:C0 文件名称: 物料管理控制程序 文件运行关联部门:

制(修)订记录

1、目的 使仓储作业能够得到有效管理,从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料

客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》

(物料管理)物料接收控制程序

物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给VENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点,库存与成本控制/多料/呆料处理原则。

本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序(流程图见附录1) 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况,VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况; 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商; 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期; 3.3.3 如遇生产变更情况,及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货; 3.3.4 严格控制来料库存,LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货,IMPORT 料按DUE DATE交货; 3.4 物料接收/储存/发放/盘点

3.4.1 物料由供应商送到厂之后,由货仓签收,并有入AS/400系统计账,3.4.2 仓务员按送货单入仓卡,并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存,整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料,按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR,用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转 换料等,由领用部门申请,部门负责人签批,PMC主管或以上确认(来料坏需由TQC和PE确认)后,领用部门方可去货仓领料(坏料需同时退货仓),PMC特别控制DMTR 物料领用,以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出,轻拿轻放的原则发放,避免过时效及损坏。 3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制,接收订单时 PMC进行G/P分析,将不符合利润中心要求之 订单提交利润中心讨论解决。 3.5.2PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规 定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料 的方式,控制多料的产生。 3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料,从料/量上做到准确无误,每周检查

委外仓库物料管理程序

外发加工物料管理作业程序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化,杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅,提高公司生产和营运效率。 二、适用范围: 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络; 3.2物控负责产品及物料的计划和调控; 3.3品管部负责产品质量的控制; 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发; 3.5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时,应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的品名、 型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时,应第一时间与我司采购员进行核对,查明原因并确认OK后方可收货,如有误则将对来料予以拒收,确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验; 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后,则依据检验标准严格实施检验,并将 检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库,并在《入库验收单》上签字, 当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准,并将实际收料的数 量填写在《入库验收单》上,公司生产管理物控要将相关单据回存档备查,并要及时 按单入帐并分发相关部门; 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收,要将信息及时反馈给采购、生管,以便 于采购部及时与供应商进行沟通,生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步 接收的,按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使 用,对未贴合格物料标签的物料,仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料,由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由 仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处 理; 5.1.7 进料验收入库流程图

{物料管理}物料接收控制程序

{物料管理}物料接收控制 程序

物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给V ENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点,库存与成本控制/多料/呆料处理原则。

本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序(流程图见附录1) 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO 情况,VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况; 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商; 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期; 3.3.3 如遇生产变更情况,及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货; 3.3.4 严格控制来料库存,LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货,

IMPORT料按DUE DATE交货; 3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后,由货仓签收,并有入AS /400系统计账, 3.4.2 仓务员按送货单入仓卡,并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存,整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料,按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR,用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少 /遗失/转换料等,由领用部门申请,部门负责人签批,P MC 主管或以上确认(来料坏需由TQC和PE确认)后,领用部门方可去货仓领料(坏料需同时退货仓),PMC特别控制DMTR 物料领用,以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出,轻拿轻放的原则发放,避免过时效及损坏。 3.4 .7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1P MC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制,接

呆滞样机物料处理管理程序(doc 5页)

呆滞样机物料处理管理程序(doc 5页)

德信诚呆滞样机物料处理管理程序 1.目的 充分发挥废弃或呆滞样机、零部件的作用,变废为宝或及时清除废品,避免占用库存,同时可冲减部分开发费用,为公司创造更多价值。 2.适用范围 适用于TCL空调器(中山)有限公司家用空调设计开发部样机室、品管部IQC课,废弃、呆滞样机、零部件、封样零部件的处理。 3.职责 3.1开发部样机室负责定期清理废弃、呆滞的样机、半成品机、零部件; 3.2品管部IQC课负责定期清理呆滞的测试后零部件及过期封样件; 3.3品管部IQC课负责检测评估关键零部件是否满足使用要求; 3.4开发部样机室负责将可用的零部件组装成样机; 3.5品管部测试课负责将可以配套的内外机进行联机测试及判定样机等级; 3.6财务部负责核算样机内部处理价、估算废弃零部件处理价,收取购机款及卖废品所得; 3.7开发部负责办理样机处理手续; 3.8售后服务部负责接收可作售后配件用的零部件; 3.9制造部负责接收可用的两器相关零部件; 3.10计划物流部负责处理废品。 4.内容 4.1 样机处理流程

样机处理流程 清理评估 组装 定级核价 售卖品管部财务部开发部清理呆滞样机、半成品 机、零部件清理呆滞的测试后零部件及过期封样件 评估关键零部件是 否满足使用要求 将可用零部件组装到半 成品机上联机测试判定样机 等级 核算样机售价 发布样机处理消息、办理样机售卖手续 《待处理零部件清单》 Y N 按废品处理流程 Y 待处理样机状态表本步骤执行前先按<零部件处理流程进行>收取购机款/转帐 待处理样机i清单

零部件处理流程 品管部财务部售后服务部 制造部 计划物流部 开发部 清理呆滞零部 件清理呆滞零部 件 待处理零部件 清单 确认是否可作为售 后配件 确认是否可用于制 作两器 检测评估是否 可用 估价/会签 废弃零部件 处理报告 核价\转帐 将废弃零部件移交 废品仓 保管/处理废品Y N Y 收取卖废品所得/转帐领用 暂时存放于样机室以备后用N 4.2 零部件处理流程 4.3组装成品时所需物料尽可能从样机室找现成零部件,且仅允许低价零部件可向仓库领用。

物料管理控制程序

物料管理控制程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

产品的入库、出库和库存管理办法 1.目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理,有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库,优化库存,降低物流成本,减少经营风险、提高经济效益。 2.范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3.工作程序 3.1.仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种:合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。(见示意图绿色区域) 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。(见示意图红色区域) 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。(见示意图绿色区域) 3.2物料的接收入库 3.2.1仓管员在收到供应商送来的货物后,根据其填写的供应商送货单,核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。

3.2.2仓管员对送货通知单核对无误后,要求供应商将物料摆放在仓库指定区域,清点验收物料的数量,在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下,三联交供应商。 3.2.3对于要求提供产品相关资料的物料,仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等,否则仓库可拒绝收货。 3.2.4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置,并做好待检标识。 附一:

3.3物料的报检 3.3.1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检,仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检,报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据,连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员,由其对物料进行检验并将检验结果(合格或不合格)填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3.3.2如采购物料进货检验不合格,应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见: 3.3.2.1可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收”后仓库方可正常发料。 3.3.2.2不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单”,办理相关退货手续。 3.4物料储存和保管 3.4.1存放在仓库的物料需妥善保管,防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区,对大件物料则由检验员将“待检”标识换下,贴“合格”标贴或挂合格证,不合格物料应立即贴上“不合格”标识。 3.4.2库存物料应标识正确、明显,标签写明:物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。 附二:物料标识图

物料管理控制程序96974

产品的入库、出库和库存管理办法 1.目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理,有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库,优 化库存,降低物流成本,减少经营风险、提高经济效益。 2.范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3.工作程序 3.1.仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种:合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。(见示意图绿色区域) 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。(见示意图红色区域) 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。(见示意图绿色区域) 3.2物料的接收入库 3.2.1仓管员在收到供应商送来的货物后,根据其填写的供应商送货单,核对物

料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填 信息不全或不符仓库暂不收货。 3.2.2仓管员对送货通知单核对无误后,要求供应商将物料摆放在仓库指定区域,清点验收物料的数量,在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下,三联交供应商。 3.2.3对于要求提供产品相关资料的物料,仓管员在收货时要求供应商提供产品 材质证明、检验报告或产品合格证等,否则仓库可拒绝收货。 3.2.4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道 的明显位置,并做好待检标识。 附一:仓库收货流程图 拒 收核对 NO 产

YES 第三联 签单 NO YES 3.3物料的报检 3.3.1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检,仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检,报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据,连同供应商 送合 不 合

物料管理控制程序

产品的入库出库和库存管理办法 1.目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理,有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控 制物料出入库,优化库存,降低物流成本,减少经营风险、提高经济效 益。 2.范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3.工作程序3.1.仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种:合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。(见示意图绿色区域) 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。(见示意图红色区域) 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。(见示意图绿色区域) 3.2 物料的接收入库 3.2.1仓管员在收到供应商送来的货物后,根据其填写的供应商送货单,核 对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。 3.2.2 仓管员对送货通知单核对无误后,要求供应商将物料摆放在仓库指定

区域,清点验收物料的数量,在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留 下,三联交供应商。 3. 2. 3对于要求提供产品相关资料的物料,仓管员在收货时要求供应商提供 产品材质证明、检验报告或产品合格证等,否则仓库可拒绝收货。 3. 2. 4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向 通道的明显位置,并做好待检标识。 附一: 单

3.3 物料的报检 3.3.1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检,仓管员签收送货通 知单后应及时向检验员报检,报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据,连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员,由其对物料进行检验并将检验结果(合格或不合格)填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3.3.2 如采购物料进货检验不合格,应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见: 3.3.2.1 可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收” 后仓库方可正常发料。 3.3.2.2 不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单” ,办理相关退货手续。 3.4 物料储存和保管 3.4.1存放在仓库的物料需妥善保管,防止物料未经检验流入生产线。物料 经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区,对大件物料则由检验员将 待检”标识换下,贴“合格”标贴或挂合格证,不合格物料应立即贴上“不 合格”标识。 3.4.2 库存物料应标识正确、明显,标签写明:物料名称、图号规格、工程 名称、数量、入库单号、入库时间。 附二:物料标识图

PMC控制程序

文件名称文件名称PMC控制程序 页数生效日期 1.0 目的 使生产管理规范化,确保生产计划的按时完成. 2.0范围 适用于生产计划的制订、执行过程及交货的管理。 3.0职责 3.1.1负责由业务所下的订单进行合同评审,对生产进行排期;统计各类数据 报表。 3.1.2生产、物料计划的制定及进度控制 3.1.3 生产物料损耗控制,以及控制仓库呆滞料发生以及呆滞料再次的合理利用。 4.0流程图:(见最后一页) 5.0程序内容 5.1 生产计划 5.1.1 业务接到订单后进行《合同评审》。 5.1.2.1针对新机种或有技术要求的订单由业务部召集相关部门(研发、品 质、采购、计划等),对所接收订单的相关资料进行评审,再由各部门回 复业务部交期。 5.1.2.2 PMC根据在制订单排期时间及所下订单数量实际生产需求时间,对 业务进行回复交货期。 5.1.3 制定《物料需求申请表》 5.1.3.1 根据业务部下达的生产指令单,依BOM单及客户要求展开《物料需求申请表》。 5.1.3.2 《物料需求申请表》由部门主管确认后,发放给仓库,生产,品质等部门。 5.1.3.3 PMC所下发的《物料需求申请表》是依据BOM单及客户要求制定的. 各部门在作业时需核对BOM单,如有异常需开异常单,找相关部门确认。

文件名称文件名称PMC控制程序 页数生效日期 5.1.3.4 针对于生产部开出异常单需求增加的物料。相关责任部门需及时 下发工程变更单或修改BOM。以利第二次生产时在出现同样问题。 5.1.4 制定《生产计划排程表》 5.1.4.1,仓库在收到《订单所需物料表》后3.5小时将<欠料明细表>提报 给PM,根据欠料来追踪采购到货日期. 5.1.4.2 根根物料到货日期,业务订单交货期及各机种标准产能,制定《生产计划排程表》. 5.1.5 订单进度追踪 5.1.5.1 《生产排程表》制定好后,以电子形式发放给相关部门,生产部门 在一个订单完工后需提报《订单追踪表》给PMC部. 5.1.5.2 生产部需在第二天九点之前将头天的《生产日报表》(报表需由部 门主管审核后)提交给PMC,PMC根据生产数量核对生产排程数量,生产是否按计划生产。如未按时完成订单,PMC根据生产所提交的《订单追踪表》或《品质异常单》汇总成《订单异常反馈表》转交业务部。 5.1.5.3 PMC部对因各生产部门人员问题,材料不良、机器故障,品质问 题等影响交期完成的信息应及时反馈给业务部相关人员。 5.2 生产统计 5.2.1 成品统计 所有成品入库及出货需由PMC签字后才可生效。PMC根据各部门进入单据,统计库存数量。在接收订单时,以库存产品出货为先。 5.2.2 报表统计

物料管理程序

物料管理程序 1.目的 为了对物料采购、检查、抽检、验收、入库、贮存、发放和使用及物料供方进行评审等活动进行有效控制和规范管理,确保所购物料符合规范要求,防止不合格物料被误用,保证物料的连续供应,减少物料的过期报废,使每袋血液均可追溯到所使用的关键物料。根据《质量手册》第6.4条款要求,制定本程序。 2.范围 2.1 适用于血站关键物料的管理,包括原辅材料、检测试剂等。 2.2 非业务用品及宣传纪念品的管理参照本办法。 3.定义 3.1 物料:符合国家相关标准,不得对人体健康和产品质量产生不良影响的用于生产及服务的原料或检测的试剂。 3.2 业务物料:用于采供血过程的原料或检测的试剂。 3.2.1关键物料:为原辅材料和免疫检测试剂。如:血袋、酶免试剂等直接影响血液和血液制品质量特性,特别是安全性能,并可能导致献血者和用血医院的质量投诉的物料; 3.2.2 一般物料:一般不影响最终产品质量。或即使有影响,但可以采取措施予以纠正的物料; 3.2.3 原辅物料:非直接用于血液和血液成分制品的采集、筛选检验和制备的过程,只是起辅助作用的物料,如一般外包装材料等。 3.3.3 办公物料:不用于采供血过程的办公材料,如办公文具等。 4.职责 4.1站长 4.1.1审批物料供方的评审结果。 4.1.2审批大宗采购的临时申请。 4.2业务副站长负责批准《业务物料月采购计划》。 4.3 后勤副站长负责批准《办公物料月采购计划》。 4.4 总务科根据各科每月所需物料及库房库存量编制《业务物料月采购计划》及《办公物料月采购计划》并报相关采购科室。 4.5质管科负责按本站要求组织对物料供应方进行评价,编制《物料供应商能力评定表》,并对供方的供货业绩进行评价,建立《合格物料供应商名单》,保证采供血所用物料的采购过程的受到控制,根据《业务物料月采购计划》,执行采购工作。 4.6办公室根据《办公物料月采购计划》,并执行采购。 5.要求 5.1 物料采购原则:符合国家标准、资质齐全,通过供方评审,满足工作使用需求,实施定点采购。 5.2 对供应商的评价

非生产性物资设施设备管理制度

非生产性物品管理制度 第一条目的 为使公司非生产性物资、设施、设备的管理规范化,减少浪费,有效地控制开支,特制定本制度。 第二条范围 适用于公司各部门的非生产性物资、设施、设备的计划采购、发放、修理等各项工作。 第三条责任 非生产性物资、设施、设备的归口管理部门为公司行政部,各部门和使用人负有计划、集中领发和妥善保管及合理使用的责任。 第四条定义 (一)非生产物资指下列物资 1、办公用品:员工处理公务时需要使用的办公文具,单价价格50元以下或单价虽超过50元,但属于消耗性办公器具。 2、办公印刷品 3、公共清洁卫生用品,包括公司使用的单价价格在200元以下的,或单价价格虽超过200元,但属消耗性的公共设施。 4、劳动防护用品 (二)非生产性设施是指下列物资 1、办公家具 2、办公器具:员工及部门在处理公务时需要使用单价价格50元以上,可使用年限一年以上。 (三)非生产性设备指下列物资 单价价格超过2000元,或使用年限一年以上,列入公司固定资产管理的设备或设施。 注:非生产性物资、设施、设备,以下统称非生产性物品。 第五条内容 (一)管理的总体格局和要求: 各部门根据工作范围和工作性质,在11月底前编制下一年度的各项计划报

送行政部。 公司非生产性物品全部确定使用和保管人,凡由个人使用的设备和设施,使用人即为保管人,凡部门公共使用的设备设施,部门负责人即为保管人(或指定人员为保管人),保管人负责设施和设备的妥善保管和合理使用,保管人岗位发生变化,必须对所保管的设施和设备进行清点和办理移交。 (二)公司的非生产性设施和设备全部录入计算机,并建立台账分类编号,进行登记,在实物上张贴《固定资产管理单》(见附件一),进行管理。 (三)公司各部门均应指定(或兼任)一名非生产性物品管理员,管理员经部门领导授权后,负责申报采购计划,集中领发等工作,管理员岗位发生变化,部门应重新授权确定管理员。 第六条非生产性物品的采购 (一)各部门根据实际工作需要,在每月20—25日前由管理员向总经办仓管员提出采购申请(见附件二),采购申请按办公、保洁、劳保三大职能块填写,并精确说明用途、物品预算资金,必要时可提交样品。审批流程:申请人部门主管审核(部门负责人)行政部经理。流程完成后提报行政备案。除突发或紧急采购外,行政部对零星采购原则上不予受理。 (二)部门需要采购家具和非生产性设备,应提交专项报告,行政部经理、总经理审批,递交采购部门购买。 (三)所有《非生产性物资申购单》一式二份,一份采购留底,作为采购依据,一份送达仓库,作为清点、验收依据,与采购计划单不相符的物品,仓库拒绝接收。 (四)采购人员应严格落实采购计划任务单,在申购单递交采购十日内采购完成,如遇特殊情况不能按时完成采购,需提前知会申请人。 (五)行政部对办公用品进行采购,应选择适合供应商,在确保质量的前提下,货比三家,尽最大可能降低采购成本。 (六)非生产性物品的采购应根据计划及实际需要定级、定时、定量采购,具体供应量见《非生产性物资供应限额》(见附件三)。采购不易消耗或消耗量大的物品,可酌量库存,一般物品,应杜绝库存。 第七条入库

非生产性物料管理程序

非生产性物料管理程序 NON-PRODUCTIVE PARTS MANAGEMENT PROCEDURE xxxx-xx-xx发布Issued xxxx-xx-xx实施Effective

1. 目的 本管理规定是为加强非生产性物料管理,包括常用与非常用工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申请、采购、领用、收发管理等。 以便于生产运营部门及时配备必要生产工具及设备维修等需要物料,同时加强生产核算,降低成本,提高经济效益。 2. 范围 本规定适用于所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申购、领用、收发。 3. 职责 采购部负责采购所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品的采购。 仓库或使用部门负责申购所需物料;采购物流部经理负责审核申请需求。 仓库负责所有物料的收发管理。 4. 定义 无 5. 参考文件 无 6. 程序和方法 6.1. 申请: 申请人需填写采购申请单,列明具体的品名、型号和规格(难以描述的产品,最好有样品 和图片),审核者需要予以确认。 6.1.1. 直接用于加工生产零件的常用易耗品由仓库管理员根据库存情况提出申请,由仓库 主管签字后库管员提交采购员,获采购物流部经理审核批准后采购。 6.1.2. 其它生产辅助材料、包装材料、不常用及专用性强的工具由使用者咨询库存后,库 存没有或不足的提出申请,经申请部门领导审核后交仓库库管员提交采购员,获采 购物流部经理批准后采购。

6.1.3. 维修电器类由设备主管向仓库咨询库存后,库存没有或不足的提出申请,经生产部 经理审核后交仓管员提交采购员,获采购物流部经理批准后采购。 6.1.4. 常用化学品(油漆、机械油、汽油、柴油、皂化油等)和劳防用品,由仓库管理员 据库存情况提出申请,经仓库主管签字后由库管员提交采购员,获采购物流部经理 审核批准后采购。 6.1.5. 量具由质检部门咨询库存后提出申请,经部门领导审核,获采购物流部经理批准后 采购。 6.2. 采购 6.2.1. 负责采购的部门无论是直接采购,还是委托采购,都必须确保采购物料的质量,不 得购进劣质物料,以次充好。 6.2.2. 凡新添门类,在试用中发现质量不符合要求,立即退换;凡长期使用的品种,应指 定生产厂家,采购质优价宜的工具。 6.2.3. 建立采购周期给相关部门共享,方便其他部门提出申请的确切日期。 6.3. 收发管理 6.3.1. 物料到货后,按照供应商送货单清点确认后登帐。如是维修电器类需通知申请人员 加以确认,随后登帐妥善保管。 6.3.2. 仓库须对每个班组建立一本台账,包括内部,外包和外包内做班组,认真登记所有 领取记录,不得漏记或记错。每月需要针对所有班组出具一份易耗品消耗报表,邮 件发送给生产部经理,财务经理和采购物流部经理。 6.3.3. 凡是进出仓库物料必须登记在册,保证帐物一致。 6.3.4. 记录每月收发记录并汇总电子表单交财务核对。 6.4 领用 领用时领用人先填写领料单,班组长签字确认后来仓库领用或借用所需工具及物料。 6.4.1. 所有常用刀具领用时根据岗位需求,每次领用不能超过2件(包含2件);如前次 已领用,经组长批准后,以旧换新。若无法提供旧工具,以遗失处理。 6.4.2. 其它不常用、专用性强的工具以借用方式领用,使用完毕后交组长确认工具是否完

现场物料管理

现场物料管理

现场物料管理 (1) 目录 (2) 摘要 (3) Abstract (3) 绪论 (4) 一、现场物料管理对降低材料成本的作用分析 (4) (一)保证物料的有序发放 (4) (二)避免物料出现堆积现象 (4) (三)便于生产的顺利进行 (4) 二、现场物料管理存在的问题与不足 (5) (一)物料管理人员方面 (5) (二)生产现场管理方面 (5) (三)现场生产人员方面 (5) (四)其他方面 (5) 三、现场管理物料策略 (6) (一)转变思想观念,提高成本控制意识 (6) (二)做好物料计算工作,严格控制物料消耗 (6) (三)推行限额供料制度,加强现场物料消耗管理 (6) (四)做好物料保管工作,有效保证物料质量 (7) (五)推行管理责任变形,动员全员管理参与 (7) 结束语 (7) 致谢 (8) 参考文献 (9)

现场物料管理对降低生产成本有着重要的作用,它能够保证材料的有序发放、避免现场材料出现堆积、有利于生产的顺利进行。现阶段,由于受到多方面的因素制约,公司现场物料管理存在着一些问题与不足。为了应对此类问题与不足,转变思想观念,做好材料计算工作,定期进行材料消耗分析等是加强现场物料管理必须所采取的策略。 关键词:现场物料管理生产成本 Abstract .On-site materials management plays an important role in reducing costs of production. It can ensure the materials distributed orderly,the accumulation of materials and the production running smoothly.At this stage, due to many factors, there are some problems in on-site materials management. To deal with those problems,we should change ideas, do material calculations and analysis the consumption of materials regularly. . Keywords:On-site materials management Costs of production

车间物料管理程序

车间物料管理程序 1、目的: 1.1规范生产过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证财产安全,特制定本管理程序。 1.2车间物料管理应坚持账目健全、定额管理、定期盘点、账物相符的原则。 2、职责: 2.1.车间主任对车间的物料管理负责。每月对物料消耗、利用与控制情况进行分析、评价。 2.2.车间班组长、车间统计员员协助车间主任开展物料管理与控制。 2.3.车间统计员负责编制生产报表,监督、控制物料流转,主持在制品、半成品盘点,按照财务部要求编制物料报表。 2.4.财务部指导分公司健全相关账目,并督促分公司执行有关财务制度。 3、车间物料领用程序: 3.1.车间班组长根据“当日生产计划”开具“物料领料单”。物料领料单内容应包括产品名称、规格、批号、生产量、生产开始日期、各原辅料的名称、代号、规格批号、用量、检验单号、厂名等。 3.2生产班组长将领料单填写好后经车间主任审批后给仓库管理员,仓库管理员如实的填上物料的代号、厂名、批号、检验单号后,按照领料单如实发放物料到车间。 3.3车间班组长按照原辅料领料单逐项清点物料,核对品种、数量及合格单等,称量不足可以告知车间班组长,开具补领手续,称量有余的物料应包扎严实,清洁外包装后退回仓库。 3.4.物料交接完毕后双方应在原辅料领料单上签字,仓库管理员应在有关台帐及货位卡上进行登记,使帐物卡标示一致。 3.5.车间领用物料后,进入车间必须分类并摆放整齐,统一放置于固定区域,并做好标示标牌。 3.6领料单(车间联)每天必须统一交到车间统计员,便于车间应建立投产发料报表,记录每批领料情况。 4、车间物料管理: 4.1原料物资。 ,其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标,但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的物资。一般物资要存放于专门的区域,做到既不影响生产,也能

物料管理控制程序文件

.专业整理. ****** 有限公司 程序文件 文件编号:版本: C0 文件名称: 物料管理控制程序 文件运行关联部门:

制(修)订记录

1、目的 使仓储作业能够得到有效管理,从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 3.1、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 3.2、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 3.3、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 3.4、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 3.5、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 3.6、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 3.7、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 4.1、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 4.2、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 4.3、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 4.4、呆滞料 客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 4.5、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图

物料、产品储存和运输管理控制程序

物料、产品储存和运输管理控制程序 1.目的 规范仓储管理过程,明确仓储产品储存和工作流程。加强产品运输管理确保成品在交付前完好、准确、无损。 2.范围 适用于成品的收、发、存、搬运管理。 3.职责 3.1 成品组:负责保证成品的完好和及时发货,负责当月成品盘点报表。 3.2 生产部:负责验数和入库搬运。 3.3 质管部:负责成品检验、对物品贮存环境的监控、检查。 3.4 仓储部:负责仓储物料的日常管理。用车运输成品入库、出库及装车。 3.5财务部:负责每月成品库的盘点,负责成品发货单的审核及记帐。 负责审核包装库、成品库入库出库帐目。 4. 工作程序 4.1包装间成品货运入库和验货: 4.1.1线组长负责清点货物品种及数量,全品员负责检查货物质量及标识; 4.1.2入库前,应验证产品质量检验手续的完备及质量证明文件的齐全有效。质管 部对出货产品进行抽检,合格产品方可出厂; 4.1.3填写《产品发货记录表》,即送货单,由成品统计员和送货员核对数量和品种; 4.1.4由送货员负责早晚两次将货物集中,并负责监管,车间内应明确专人负责管理, 防止破箱、丢失和三不管状态; 4.1.5仓储部用叉车将成品运至成品库验货区内放置,等待验收,产品在搬运的途 中,必须轻装轻卸,按箱子箭头标志堆放,避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋; 4.1.6成品仓仓储应规划出:顾客退货产品存放区,不合格品区,待出货(预备) 成品暂存区、成品分类存放区。 4.2成品库入库 4.2.1 对仓库进行区域划分,并进行区域标识; 4.2.2入库产品堆放:成品堆放与地面、墙壁要有一定距离,按品种编码所规定的地 点堆放,不能乱堆乱放,更不能把不同品种货物摆放在一起;

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