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装饰装修工程检查评分表

装饰装修工程检查评分表
装饰装修工程检查评分表

楼地面分项工程检查评分表

抹灰工程检查评分表

注:本表用于公司对在施项目检查,执行人为公司工程部工程师,由工程部经理审核后作为项目岗位工作考核依据

注:本表用于公司对在施项目检查,执行人为公司工程部工程师,由工程部经理审核后作为项目岗位工作考核依据

注:本表用于公司对在施项目检查,执行人为公司工程部工程师,由工程部经理审核后作为项目岗位工作考核依据

注:本表用于公司对在施项目检查,执行人为公司工程部工程师,由工程部经理审核后作为项目岗位工作考核依据

注:本表用于公司对在施项目检查,执行人为公司工程部工程师,由工程部经理审核后作为项目岗位工作考核依据

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工程资料检查评分表

工程资料检查评分表工程名称施工单位 部位进度结构类型、面 积 序 号 检查项目扣分标准应得分实得分 1 管理资料1、开工报告手续不全扣2分; 2、有工程质量事故无事故调查处理资料扣2分; 3、未对与甲方或者管理公司的来往函件进行整理归档的,扣2-5分; 4、未对甲方或管理公司下发应回复函件进行回复的,每项扣2分; 5、未对监理公司下发的整改通知进行及时整改回复的,每项扣2分。 6、技术核定单未及时完成签批手续的,或未及时办理相关经济签证 的,每项扣5-10分; 7、未对监理例会会议纪要进行收集整理的,扣2-5分; 8、项目部会议未进行记录的,每次扣2分; 9、工程质量检验评定资料未分类归档的,扣2-5分; 10、施工日志记录不详细、不认真一处扣2~5分; 11、施工日志漏填一次扣3分,日期不交圈扣2分; 15 2 施工物资 资料 1、无产品出厂合格证、检测报告、厂家资质、无销售单位红章扣2~ 5分; 2、工程材料质量证明资料等未及时收集、记录、归档的,每项扣2-5 分; 3、监理签认见证不完善扣2分 15 3 施工试验1、无原材料进场检验记录扣2~5分; 2、试验报告数量不够扣2~5分; 3、试验报告手续不全及结论不清扣2~5分; 4、砼和砂浆抗压强度和统计评定记录不符合要求扣2~5分; 5、未建立试件取样试验登记台帐的,扣2-5分; 6、未落实现场试验取样人员或者负责人职责不清的,扣2-5分; 7、未及时送样试验或领取报告的,每项扣2分; 8、屋面防水渗漏、地下防水效果、地面蓄水试验检查记录漏一项扣 2分; 9、施工试验记录不齐全的一项扣5分; 15 4 施工记录1、施工记录漏一项扣3分; 2、施工记录签章不全一处扣2分; 3、隐蔽工程验收记录中,对隐蔽内容阐述不清的,每项扣1-5分; 15 5 施工测量 记录 1、无示意图扣5分; 2、沉降观测次数少扣2分; 3、沉降观测记录无汇总结果扣2分; 4、水准点和观测点的数量及位置不符扣2~10分; 3、工程测量放线记录少一次扣2分; 4、无建筑物垂直度标高、全高测量记录扣3分; 10 6 过程验收 资料 1、工程质量检验资料未满足施工进度的,每一检验批扣2分; 2、签注意见和签章不完善扣1分; 3、资料内容填写不真实、不规范或有明显错误,每项扣2—5分; 15 7 工施工技 术资料 1、图纸会审记录有一单位无公章扣5分; 2、变更手续有一处不完善扣2分; 3、技术交底缺一项扣5分; 4、技术交底内容不全且无针对性扣2~5分扣2分; 5、技术交底签字手续不完善扣1分; 6、施工组织设计(专项方案)无审批、审核、编制及盖章扣5分; 15合计100检查人: 年月日

【精品】装饰装修工程评估报告

贵阳铁路枢纽(南明段)农民拆迁安置房赖头冲安置点工程 D区4号楼 装饰装修工程质量评估报告 建设单位:贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司 监理单位:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 施工单位:贵州建工集团有限公司 设计单位:贵州中建建筑科研设计院有限公司 地勘单位:化工部遵义地质工程勘察院 报告编制: 审核(总监理工程师) 批准(单位技术负责人): 年月日

贵阳铁路枢纽(南明段)农民拆迁安置房赖头冲安置点工程 D区4号楼 装饰装修分部工程质量(监理)评估报告 一、工程概况 本工程为贵阳铁路枢纽(南明段)农民拆迁安置房赖头冲安置点工程D 区4号楼,地处贵阳市南明区二戈村赖头冲,由贵阳南明暹达国有资产投资 经营有限公司投资兴建,贵州中建建筑科研设计院有限公司设计,总建筑面 积:32740.47平方米,商业建筑面积:4582.72平方米,D-4#楼住宅部分建筑面积:28157.75平方米,由一层地下室;一层商场及三~二十一层住宅组成; 建筑物总高度61.5米,建筑结构:框支剪力墙结构。 二、监理工作情况 为了有效控制本工程的施工质量,监理项目部根据工程建设程序,本着 对工程质量全面监督、检查与控制,除制定专业工程的项目监理机构文件外, 还进行了以下工作: 1、审查进入施工现场的施工单位的资质证明文件,控制工程施工质量有可靠 的技术保障措施; 2、施工前,组织专业监理工程师对施工方提交的施工方案进行审核,使其符 合设计、施工操作规范要求,切实保证施工质量要求、工期安排; 3、审批承包单位提交的有关工程材料、构配件质量证明文件,确保工程质量 有可靠的物质基础; 经监理项目部对本工程建筑装饰装修施工阶段施工质量进行控制,整个施工 过程施工单位能够按照设计要求和质量验收规范进行施工,较好地执行相关

建筑工程施工安全检查评分表

建筑工程施工安全检查评分表 1

3检查评分表 1、建筑施工安全检查评分汇总表是对十个分项检查结果的汇总,利用汇总表得分,来确定总体系统的安全生产工作情况。各 分项检查表具体的得分分值在中说明。 2、安全管理检查评分表是考核施工中安全管理工作的,在事故类别分析中没有分析安全管理工作,但管理不善是造成伤亡事故的主要原因之一。在我们分析的事故中有89%都不是因技术解决不了造成的,都因违章所致。其中由于没有安全技术措施、缺乏安全技术知识、不作安全技术交底、安全生产责任制不落实、违章指挥、违章作业造成的。因此,把管理工作中的关键部分列为保证项目,保证项目能够做好,整体的安全工作也就有保证了。一般在较大的工地应该设安全人员,主要任务是负责施工现场安全工作的监督检查,施工现场应实行目标管理,制定总的安全目标(如伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工目标)年、月都要制定达标计划,进行目标分解到人,责任落实,考核到人。表中专业性较强的项目要单独编制专项安全技术措施,主要指:脚手架工程、施工用电、基坑 支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其它垂直 2

运输设备。专职安全员应按建设部的规定,每年集中培训40学时,经考试合格才能上岗。施工管理人员按建设部规定每年也要进行安全培训。 3、文明工地检查评分表。按照167号国际劳工公约<施工安全与卫生公约>的要求,施工现场不但应该做到生产安全不发生事故,同时还应做到文明施工,整齐有序,把过去建筑施工以”脏、乱、差”为主要特征的工地,发迹为城市文明的”窗口”。针对我们建筑工地存在的管理问题,请如工地不转挡、现场布局不执行总平面布置、垃圾乱堆乱倒、潮水横流、施工人员住宿在正在施工的建筑物内,既混乱又不安全以及高层建筑施工中的消防问题等,为此文明施工检查评分表中将现场围挡、封闭管理,施工场地,材料堆放、现场住宿、现场防火、列为保证项目作为检查重点。对必要的生活卫生设施如食堂、厕所、饮水、保健急救险和施工现场标牌,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等到五牌一图治安综合治理、社区服务等项也是施工现场做到文明工地的重要工作,列为检查表的一般项目。表中凡是”不符合卫生要求”的条款均以国家及当地卫生部门颁发的有关规定、标准为依据。高层建筑是指30米以上的建筑物,要随层做消防水源管道,用2寸立管,设加压泵,每层留有消防水源接口。 4、脚手架是建筑施工的主要设施,从脚手架上坠落的事故 3

(完整版)工程资料检查评分表

工程资料检查评分表 检查人: 年月日

工程资料检查说明 序号2:原材料、产品出厂合格证重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、砌块、粘接砂浆、抹面砂浆、砌筑砂浆、预应力筋的锚夹具和连接器,钢结构中的钢材、钢构件、焊接材料、连接用紧固件及配件、防火防腐涂料、焊接(螺栓)球、封板、锥头、套筒和金属板,幕墙中的玻璃、石材、金属板、铝合金型材、钢材、粘结剂及密封材料、五金件及配件、连接件和涂料,给排水管、卫生器具、散热器、消火栓,电线、灯具、插座、开关。 序号3:凡原材料进场均需填写检验记录。试验报告重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、试块。 序号4:隐蔽工程验收记录重点检查:钢筋,抹灰超厚≥35的加强措施,门窗预埋件锚固件及防腐和填嵌处理,吊顶内管道设备的安装及水管试压、木龙骨防火、防腐处理,幕墙预埋件及构件连接点,屋面找平层、保温层,给排水埋入地下的各种管道,电气埋入砼结构柱、墙、梁、板内电气导管、套管、接线盒、安装灯具的预埋螺栓、吊钩。施工记录重点检查:地基验槽、钎探、地基处理以及已做隐蔽工程验收记录以外的重要工序。 序号6:检验批指的是10个分部中各个检验批。 序号7:施工组织设计(方案)内容:⒈工程概况;⒉施工准备工作计划;⒊施工主要方法及相应的管理、技术、组织措施;⒋施工进度计划;⒌各项资源需要量计划(如劳动力、材料、机具需用量计划); ⒍施工总平面图;⒎主要质量、安全措施;⒏质量验收计划(包括检验批的划分)、施工试验计划(包括见证取样和送检计划)。 施工技术专项方案清单:1、施工组织设计;2、工程测量专项方案;3、工程质量奖罚制度;4、土方开挖工程方案;5、临时用电、水施工方案;6、安全文明施工方案;7、脚手架及安全防护方案;8、钢筋工程施工方案;9、模板工程施工方案;10、混凝土工程施工方案;11、防水工程施工方案;12、砌体工程施工方案;13、节能工程施工方案;14、屋面施工方案;15、外墙保温施工方案;16、装饰工程施工方案;17、成品保护施工方案;18、工程扬尘控制专项方案,19、施工试验计划;20、质量通病防治措施;21、卸料平台方案;22、冬期施工方案;23、雨期施工方案;24、重大安全事件应急救援预案; 25、结构实体检验检测方案;26、建筑给排水及采暖工程施工方案;27、建筑电气工程施工方案;28、建筑安装工程施工方案;29、基坑专项施工方案:深基坑专家论证意见;

建筑施工安全检查标准实施指南/模板工程安全检查评分表(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑施工安全检查标准实施指南/模板工程安全检查评分表(新

建筑施工安全检查标准实施指南/模板工程安全检查评分表(新版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一"的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 模板工程安全检查评分表表3.0.6 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 保证项目 施工方案 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分 10

2 支撑系统 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分支撑系统不符合设计要求的扣10分 10 3 立柱稳定 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分 不按规定设置纵横向支撑的扣4分 立柱间距不符合规定的扣5分 10 4 施工荷载 模板上施工荷载超过规定的扣10分 模板上堆料不均匀的扣5分 10 5

质量检查评分表

在建工程施工质量检查说明 建筑工程实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 检查内容包括质保体系、工程实体、材料抽检、监理行为四大部分。其中建筑工程实体检查项目包括①基础、主体技术资料,②混凝土和砌体工程,③钢筋、模板工程,④屋面、装饰技术资料,⑤屋面、装饰工程,⑥节能工程等六大项。每大项中包含若干子项。 检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低为零分。根据每个子项实得分统计每大项的实得分。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其他缺陷的权重予以扣分。 建筑工程实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

在建工程施工质量检查评分表 表一、施工现场质量保证体系检查表(50分)序 号检查项目扣分标准 应 得 分 实 得 分 扣分说明 1 资质条件a.有无超越资质等级承揽工程,有无签订书 面承包合同,违反1项扣5分; b.分包单位资质与总包对分包单位的分包 合同,缺少1项扣3分。 5 2 项目管理人 员履职情况a.项目经理、项目技术负责人、施工员、质 检员、材料员、资料员到位情况,缺少1 人扣5分; b.未持证上岗、无相应技术职称的,每人每 种情况扣1分; c.发现虚假证件,扣20分。 (注:项目经理、项目技术负责人应有职 称证书且不允许兼职。) 20 3 施工组织设 计、施工方案 及审批 a.无,扣10分; b.有,但无审批单位签字、盖章,扣5分, 无监理单位审查,扣5分; c.有,手续齐全,但不够详细、可操作性不 10

2019年工程管理检查评分表

安全管理检查评分表 表 3.0.2 序号 检查项目 扣分标准 应得分 扣减分 实得分 数 数 数 10
1
未建立安全责任制的,扣 10 分 各级各部门未执行责任制的,扣 4~6 分 安全生产责 经济承包中无安全生产指标的,扣 10 分 任制 未制定各工种安全技术操作规程的,扣 10 分 未按规定配备专(兼)职安全员的,扣 10 分 管理人员责任制考核不合格的,扣 5 分
2
目标管理
未制定安全管理目标 (伤亡控制指标和安全达标、 10 文明施工目标)的,扣 10 分 未进行安全责任目标分解的,扣 10 分 无责任目标考核规定的,扣 8 分 考核办法未落实或落实不好的,扣 5 分 施工组织设计中无安全措施,扣 10 分 施工组织设计未经审批,扣 10 分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组 织设计,扣 8 分 安全措施不全面,扣 2~4 分 安全措施无针对性,扣 6~8 分 安全措施未落实,扣 8 分 10
3 保 证 项 4
施工组 织设计
无书面安全技术交底,扣 10 分 分部 (分项) 交底针对性不强,扣 4~6 分 工程安全技 目 交底不全面,扣 4 分 术交底 交底未履行签字手续,扣 2~4 分 无定期安全检查制度,扣 5 分 安全检查无记录,扣 5 分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措 施,扣 2~6 分 对重大事故隐患改通知书所列项目未如期完成, 扣5分 无安全教育制度,扣 10 分 新入厂工人未进行三级安全教育,扣 10 分 无具体安全教育内容,扣 6~8 分 变换工种时未进行安全教育,扣 10 分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣 2 分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣 5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不 合格的,扣 5 分
10
10
5
安全检查
10
6
安全教育
小计
60
1 / 22

建筑工程质量检查评分表

建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 检查人:年月日

建筑工程质量检查评分表

兰华建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 工程名称: 序号检查项目扣分标准应得分实得分 1 现场质量管理制度a. 一般,扣2分;(扣) b. 差,扣5分。(扣) 5 2 主要专业工种操作上岗 证书 a. 过期或不齐全,扣3分;(扣) b. 无,扣5分。(扣) 5 3 分包方资质与对分包单 位的管理制度 a.管理制度不落实,扣3分;(扣) b.分包合同不备案,扣3分;(扣) 5 4 施工组织设计、施工方案 及审批 a.有方案,审批手续不全,扣2分; (扣) b.方案针对性差,扣2分;(扣) c.无方案,扣5分。(扣) 5 5 施工现场技术规范a.无,扣5分;(扣) b.每缺一项,扣1分。(扣) 5 6 工程质量检验制度a.有制度,落实差,扣3分;(扣) b.无制度,扣5分;(扣) 5 7 项目经理履职情况a.参加工程例会不足50%,扣5分; (扣) b.需签证的工程控制资料未及时签证或 有作假嫌疑,每份扣1分;(扣) c.未及时组织分部验收,扣5分。(扣) 10 8 技术负责人履职情况a.未及时组织分项验收,扣3分;(扣) b.分项验收资料不全,扣2分;(扣) C.未组织安全技术交底, 扣3分; (扣) 5 9 质检员、施工员持证及履 职情况 a.履职好,5分; b.一般,3分; c.差,0分。 5 合计50 存在主要问题: 检查人:年月日

结构工程质量检查评分表(砌体)

中建四局第五建筑工程有限公司 ZHONGJIANSIJUDIWUJIANZHUGONGCHENGYOUXIANGONGSI 砌体工程质量检查评分表 工程名称施工阶段层数检查日期 施工单位检查部位建筑面积检查单位 序号检查项目应得分实得分 1 资料 材料合格 证及进场 验收记录 有完善的材料、半成品进场检验签收制度(对水泥、砂、砌块等主 材应包括验收内容) 10 每批进场的材料、半成品应严格按进场检验签收制度进行验收,材 料、半成品进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、出厂检验报 告等各项质量保证资料,复试或复检报告完整,并有验收记录。 15 施工记录 技术交底15 周质量检查记录20 隐蔽工程验收记录 5 检验批工程质量验收记录10 施工试验 砂浆配合比通知单 5 砂浆试件强度(评定)试验报告10 灰缝砂浆饱满度检测记录10 合计100 2 实测 实量 墙体垂直度±5mm 30 墙体平整度±8mm 30 水平灰缝平直度7mm 20 门窗洞口高、宽(后塞口)±5mm 20 合计100 3 观感 很好好较好中一般差应得分实得分砌体表面平整光洁,工完场清20 15 12 10 5 0 20 灰缝横平竖直,且已勾缝15 12 9 6 2 0 15 门窗洞口方正15 12 9 6 2 0 15 砼构造柱无爆模,且砼对墙面无污染20 15 12 10 5 0 20 组砌方法正确 每发现一处不 正确扣三分 3 3 3 3 3 15 马牙槎形状清晰,留槎正确 每发现一处不 正确扣三分 3 3 3 3 3 15 合计100 检查结果资料: 评分= ×30= 100 实测实量: 评分= ×30= 100 观感: 评分= ×40= 100 评定结果: 评定人:检查组负责人:项目经理:

施工现场检查综合评分表

施工现场检查综合评分表 单位名称:时间:考核项目考核内容及要求满分得分备注 工程质量按“施工施工现场检查质量评分表 的考评得分×40%。 30 施工安全20分 安全组织 机构和保证 体系 组织机构和保证体系满足标书承诺及现场需要,机构健全,体 系完善,运转正常得3分;否则扣1—3分。 3 安全 专职人员 专职人员齐备,工作到位得3分;专职人员不齐备,工作不到 位扣2—3分。 3 安全预案 制定了有效的预防突发事件安全预案,安全措施、安全预案真 正落到实处得4分;有预案,但落实不到位、执行不及时扣1 —3分;无预案或预案不真实扣4分。 4 安全管理制 度和台帐 安全管理制度和台帐真实齐全得5分,每缺一项扣0.1分(安 全管理制度和台帐见本表附注)。 5 安全制度执 行和落实 认真执行落实各种安全管理制度和上级各种文电要求得5分, 执行落实不到位不及时每次扣0.2分,不执行的扣5分。 5 兑现投标承诺履约10分主要负责人、 主要技术人 员 按招标书要求资质和数量配齐项目主要负责人(经理、副经理、 总工)、各专业工程师并坚守岗位,得2分;主要负责人未经指 挥部同意,擅自离岗每次扣0.5—1分,不常在岗、不到位或兼 职其他项目扣2分,当年发生更换每人次扣0.5分;各专业工 程师不常在岗、擅自调整扣0.5—1分。 2 主要 机械设备 按标书承诺和工程实际需要,上足主要机械设备,满足施工能 力得2分;投标设备兑现率低于80%,按主要设备到位每减少 5%扣0.5分;主要设备未完成任务擅自转场每台套扣0.5—1分, 直至扣2分。 2 施工工艺及 施工量测 严格按标书、设计文件、规范、标准和指挥部要求的施工工艺 及设备组织施工,施工量测(洞内、洞外)符合规范要求得3 分;未按设计文件、规范、标准和指挥部要求做到位,量测不认 真扣1—2分;未施作工艺标准示范段而大面积施工或擅自更改 施工工艺、必测项目未达到规范要求扣1—3分。 2 工程难题 预案 制定了有效的应对工程难题预案,对预案真正落到实处、及时 进行预演并能有效实施、执行迅速得3分;有预案未预演扣0.5 分,落实不到位、执行不迅速扣0.5—2分;无预案或预案不真 实者扣至0分。 2 统采物资合 同执行情况 对甲方招标采购的物资及甲方供应的材料、设备提交计划准确, 无私自采购统采物资行为,得2分;物资计划不准确,扣0.5 —1.5分;有擅自私采行为者,扣2分。 2 进度控制25分 工期进度 控制计划 有按照工程建设指挥部指导性施组编制的总工期、年度、重点 工程、控制工程的进度控制网络计划得2分;网络计划不全、 不细扣1-2分。 8 工期目标 兑现 本标段的控制、重点工程和总体进度满足施工组织安排,重、 难点工程监控得力得4分;未达到施工组织确定的工期,扣1 —4分。 7 投资计划 兑现 完成指挥部下达的投资计划得2分;完成计划80%以上,未100% 完成计划,扣0.5—2分。 8 调度统计及 信息传递 调度统计工作及信息传递及时准确得1分;统计数据准确性、 及时性差,信息传递渠道不畅通,反馈不及时扣1—2分。 2

工程质量检查记录(评分表)

质量情况检査表(项目部)

53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 评价 备注 检査内容 符合 基本 符合 不符 合 4> ?门窗的严密性.牢固性等,及与周圉界面的细部处 理: 5).卫生间等涉水房间门下防潮处理。 细部 1) ?墙而与地而交界处、管道穿墙、穿楼板处、变形缝 处、卷帘门等不同颜色、不同材料.不同专业的分 界-分格、分色处埋: 2) ?各种设备末端、线盒、插座-开关.灯具、卫生器 具、地漏、检查口等布置的协调性。 楼梯 间 1> ?楼梯栏杆高度、间距、牢固性(含超宽楼梯栏杆的设 置): 2).踏步高度、宽度、防滑、滴水、挡水、踢脚: 3).楼梯净宽、净高; 4).玻璃栏板的构造及安全措施。 管井 及设 备房 1).有排水要求地面押匚水坡度及防水效果: 2> ?墙、顶.地而、设备基础及管根精细程度及防火封 堵. 有防 水要 求的 房间 1).块材扌鼻布,末端设施与装饰而层的协调性: 2).扌IF水坡度、洗手盆、地漏、支架等处细部控制: 3).通风及防水、防滑效果。 无障 碍设 施 1).出入口、卫生间等部位无障碍设施。 二.质量管理资料 检査 项目 67 68 69 70 71 72 73 74 75 1).工程地质勘察报告 2) ?验槽记录:地基处埋记录,单桩承载力.桩1/完整性.复合 地基检测记录 3).沉降观测记录,最后100天沉降速率 4).回填土密实度的检测报告 5).混凝土、砂浆、防水混凝土检测报告及统计评定 6).地下室防水效果检査记录 7) ?水泥及外加剂.掺合料、钢筋、砖、砌块.预拌混凝土. 预 拌砂浆等材料出厂质量合搭证书和进场的复验报告 8).图纸会审、隐蔽工程记录 1).结构实体检验报吿 主体 地基 基础

《绿色建筑室内装饰装修评价标准》

1 总则 1.0.1 为了贯彻国家技术经济政策、节约资源、保护环境、规范绿色室内装饰装修的评价,推进建筑装饰行业可持续发展,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于民用建筑工程室内装饰装修项目的评价。 1.0.3 绿色室内装饰装修项目的设计、采购、施工、验收和运营管理,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1

2 术语 2.0.1 绿色室内装饰装修green interior decoration 在室内装饰装修项目全寿命期内,最大限度地节约资源(节能、节水、节材、室内空间高效利用)、保护环境、减少室内环境污染和排放,为人们提供安全、健康、适用和高效的使用空间的过程和活动。 2.0.2 显色指数color rendering index 光源显色性的度量。以被测光源下物体颜色和参考标准光源下物体颜色的相符合程度来表示。 2.0.3特殊显示指数special color rendering index 光源对国际照明委员会(CIE)选定的第9~15种标准颜色样品的显色指数,符号是R i。 2.0.4一般照明general lighting 为照亮整个场所而设置的均匀照明。 2.0.5总挥发性有机化合物total volatile organic compounds (TVOC) 利用Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物的总和。 2

2.0.6可再生能源renewable energy 风能、太阳能、水能、生物质能、空气热能、地热能和海洋能等非石化能源的统称。 2.0.7非传统水源nontraditional water source 不同于传统地表水供水和地下水供水的水源,包括再生水、雨水、海水等。 2.0.8可再利用材料reusable material 不改变物质形态可直接再利用的,或经过组合、修复后可直接再利用的回收材料。 2.0.9可再循环材料recyclable material 通过改变物质形态可实现循环利用的回收材料。 2.0.10统一眩光值unified glare rating(UGR) 通过改变物质形态可实现循环利用的回收材料。 2.0.11绿色室内装饰装修施工the construction of green interior decoration 在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源,减少对环境的负面影响,实现节能、节材、节水、节地和环境保护(“四节一环保”)的室内装饰装修工程施工活动。 2.0.12建筑装饰垃圾construction decoration trash 3

装饰装修工程评估报告

装饰装修工程评估报告

贵阳铁路枢纽(南明段)农民拆迁安置房赖头冲安置点工程 D区4号楼 装饰装修工程质量评估报告 建设单位:贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司 监理单位:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 施工单位:贵州建工集团有限公司 设计单位:贵州中建建筑科研设计院有限公司 地勘单位:化工部遵义地质工程勘察院 报告编制: 审核(总监理工程师) 批准(单位技术负责人):

年月日 贵阳铁路枢纽(南明段)农民拆迁安置房赖头冲安置点工程 D区4号楼 装饰装修分部工程质量(监理)评估报告 一、工程概况 本工程为贵阳铁路枢纽(南明段)农民拆迁安置房赖头冲安置点工程D 区4号楼,地处贵阳市南明区二戈村赖头冲,由贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司投资兴建,贵州中建建筑科研设计院有限公司设计,总建筑面积:32740.47平方米,商业建筑面积:4582.72平方米,D-4#楼住宅部分建筑面积:28157.75平方米,由一层地下室;一层商场及三~二十一层住宅组成;建筑物总高度61.5米,建筑结构:框支剪力墙结构。 二、监理工作情况 为了有效控制本工程的施工质量,监理项目部根据工程建设程序,本着对工程质量全面监督、检查与控制,除制定专业工程的项目监理机构文件外,还进行了以下工作: 1、审查进入施工现场的施工单位的资质证明文件,控制工程施工质量有可靠的技术保障措施; 2、施工前,组织专业监理工程师对施工方提交的施工方案进行审核,使其符合设计、施工操作规范要求,切实保证施工质量要求、工期安排; 3、审批承包单位提交的有关工程材料、构配件质量证明文件,确保工程质量有可靠的物质基础; 经监理项目部对本工程建筑装饰装修施工阶段施工质量进行控制,整个施工

工程资料检查评分表

工程资料检查评分表 表5 工程名称施工单位 自建( ) 部位进度施工性质联建( ) 实得序应得检查项目扣分标准号分分 开工报告手续不全扣2分~工程测量放 线记录少一次扣2分~屋面防水渗漏、 地下防水效果、地面蓄水试验检查记录管理和工程质量10 1 漏一项扣2分~无建筑物垂直度标高、资料全高测量记录扣3分~无基础、主体工程验收记录扣3分~有工程质量事故无 事故调查处理资料扣2分。 无产品出厂合格证、无销售单位红章扣原材料产品出厂合格证及进场检10 2 2,5分~批量及使用部位注明不清扣验报告 2,5分~监理签认见证不完善扣2分无原材料进场检验记录扣2,5分~试验原材料进场检验报告数量不够扣2,5分~试验报告手续3 记录及施工试验10 不全及结论不清扣2,5分~砼和砂浆强报告度评定不符合要求扣2,5分 隐蔽工程验收记漏一项扣3分~签章不全一处扣2分~ 10 4 录及施工记录 内容不详细扣5分 无示意图扣5分~观测次数少扣2分~沉降观测记录 10 5 无汇总结果扣2分~水准点和观测点的 数量及位置不符扣2,10分 检验批、分项、与工程不同步扣5分~漏一项扣2分~10 6 分部质量验收记签注意见和签章不完善扣1分录

图纸会审、设计图纸会审记录有一单位无公章扣5分~ 10 7 变更、洽商记录变更手续有一处不完善扣2分 缺一次扣5分~内容不详扣2分~签字 10 8 技术交底记录手续不完善扣1 分 施工组织设计,专项方案,无审批、审施工组织设计 10 9 核、编制及盖章扣5分~内容不全且无 针对性扣2,5分 记录不详细、不认真一处扣2,5分~漏施工日志 10 10 填一次扣3分~日期不交圈扣2分 合计 100 评分得分=合计实得分×10% 检查人: 年月日 工程资料检查说明 序号2:原材料、产品出厂合格证重点检查:钢筋、焊条、水泥、外加剂、防水材料、砌块、预应力筋的锚夹具和连接器~钢结构中的钢材、钢构件、焊接材料、连接用紧固件及配件、防火防腐涂料、焊接,螺栓,球、封板、锥头、套筒和金属板~幕墙中的玻璃、石材、金属板、铝合金型材、钢材、粘结剂及密封材料、五金件及配件、连接件和涂料~给排水管、卫生器具、散热器、消火栓~电线、灯具、插座、开关。 序号3:凡原材料进场均需填写检验记录。试验报告重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、试块。 序号4:隐蔽工程验收记录重点检查:钢筋~抹灰超厚?35的加强措施~门窗预埋件锚固件及防腐和填嵌处理~吊顶内管道设备的安装及水管试压、木龙骨防火、防腐处理~幕墙预埋件及构件连接点~屋面找平层、保温层~给排水埋入地下的各种管道~电气埋入砼结构柱、墙、梁、板内电气导管、套管、接线盒、安装灯具的

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