来料接收检验记录表表格编号:No:
供应商:零件名称:零件图号:
PO号:检验员:日期:
总数:检验数:不合格数:
检验项目标准检验结果备注
234
15
1
2
3
4
规格5
6
7
8
9
10
外观
性能
结果判定□合格□不合格
当不合格时处理 (只用于不合格品评审小组)
处理措施 :□放宽使用□返工□报废□分类选用□退回供应商□退回数量
品管部 /日期营销部/日期技术部门生产部门
退货期限:请通知供应商在年月日前到本公司仓库办理退货手续,逾期本公司有权作报废处理
成本核算记录
工时损失物料损失损失总费用
费用承担供应商确认:日期
当出现不合格品时,此表同时用于不合格品报告
一联 :质量部二联:仓库三联:营销部或财务部