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出口退税系统无纸化功能操作说明

出口退税系统无纸化功能操作说明
出口退税系统无纸化功能操作说明

第1章.操作说明

1.1数字签名设备说明

1.无纸化试点企业申报数据时,需要电子签名设备,金税盘或者税控盘。

2.使用不同设备,需要安装相应设备驱动程序。

3.无纸化试点企业生成申报数据时,必须连接数字签名设备。

1.2启用数字签名并设置密码

一、启用数据签名:

1.在税务机关取得任意反馈数据,读入税务机关反馈数据,在“企业扩展信息”中存在扩展类型代码为“WZHQY”数据时,根据起始日期、截止日期及标志,判断企业在当前时间是否被认定为无纸化企业,当被认定为无纸化试点企业时,默认启用数字签名。

2.如未能及时取得反馈数据,需启用数字签名生成申报数据时,可手动启用数字签名。启用方法:“系统维护”→“系统配置”→“系统参数设置与修改”→“功能配置”→“数字签名”中,勾选“启用数字签名”。

二、设置签名设备密码:如已启用数字签名,则需在“系统维护”-“系统配置”-“系统参数设置与修改”-“功能配置II”-“数字签名”-“设备密码”中填写签名设备密码,并点击确认,完成设置。

图表1:菜单

图表2:生产企业出口退税申报系统配置界面

图表3:外贸企业出口退税申报系统配置界面

1.3生成申报数据

启用数字签名后,在生成申报数据时,连接数字签名设备,生成申报数据即可,生成的申报数据即为已通过税控数字证书签名后的正式电子数据。

注:如在生成数据过程中有错误提示,则需根据错误提示调整后,重新生成申报数据。

第2章.常见错误

图表4:错误提示样例

1.错误提示:没有安装USBKEY驱动,找不到USBKEY的驱动程序。

原因及解决办法:未安装设备驱动,或驱动不匹配,重新安装与签名设备相匹配的驱动程序。

2.错误提示:COM组件异常,请确认签名设备驱动程序是否已经安装。

原因及解决办法:驱动安装不正确,需重新安装“证书应用安全客户端控件”。

3.错误提示:检测KEY状态——未插USBKEY(0xA7)。

原因及解决办法:未插USBKEY,或者未完全插好。重新连接签名设备,并确保驱动程序已识别该设备。

4.错误提示:打开设备时验证用户口令——未知错误(0x30000578)。

原因及解决办法:签名设备密码配置不正确,需在“系统维护”-“系统配置”-“系统参数设置与修改”-“功能配置II”-“数字签名”-“设备密码”中填写正确的签名设备密码。

5.错误提示:打开加密设备时验证用户口令——您还有x次重试机会(0x381063Cx),请在《系统参数设置与修改》中设置正确的电子数据签名设备密码。

原因及解决办法:签名设备密码设置不正确,需在“系统维护”-“系统配置”-

“系统参数设置与修改”-“功能配置II”-“数字签名”-“设备密码”中填写正确的签名设备密码。

注:提示信息中的“x”为剩余重试次数,当“x”值为零时,签名设备将被锁死。

6.错误提示:USBKEY已锁死,PIN验证错误次数达到最大值。

原因及解决办法:以错误的密码访问签名设备达到最大次数,导致签名设备锁死。需到设备发放部门解锁设备。

注:不同数字签名设备,提示信息可能会有区别。

第3章.申报平台操作

生产企业无纸化操作

`用户在生成申报数据时,在申报系统中选择“远程申报”,路径会自动默认企业在系统参数中配置的远程申报地址。如图所示:

图1-1

点击“确定”后,出口退税申报系统会将预申报数据自动生成申报数据压缩包,并保存到出口退税申报系统目录下的out_port文件夹中,数据生成后,用户可根据弹出的对话框来查看生成结果。如图所示:

图1-2

图1-3

数据生成后,出口退税申报系统会自动打开远程申报系统的登录界面,如页面没有自动打开,用户也可以通过浏览器手工打开出口退税的综合服务平台主页。进入登录界面后输入企业代码和密码登录远程综合服务平台。如图所示:

图1-4

登录后可以看到系统主界面的左侧操作中心。如图所示:

图1-5

免抵退业务预申报

点击左侧“办税区→生产企业退税预申报→免抵退预申报→上传申报数据”,点击“选择文件”按钮,将申报数据压缩包上传,选择时可根据申报数据生成的结果来查找文件存放的路径。如图所示:

图2-1

图2-2

图2-3

文件选择后,点击“上传”按钮,系统状态会显示下列其中一种:

1.状态显示“数据待上传”,排位显示数字。说明数据等待上传。如图所示:

图2-4

2.状态显示“已上传待审核”,排位显示“已完成”。说明数据已经上传但还没有审

核,此时也不会有反馈信息。如图所示:

图2-5

3.状态显示“审核失败”,排位显示“已完成”。说明数据不可读入远程预审系统,可在反馈信息下载中查看错误原因;审核失败是错误原因情况查看举例,如图所示:

图2-6

图2-7

4.状态显示“审核完成”,排位显示“已完成”。说明数据已经成功审核完成,可在反馈信息下载中查询反馈信息。如图所示:

图2-7

图2-8

免抵退业务正式申报

办税区不同于之前的操作模式,是将预申报确认无误的数据,直接在远程综合服务平台中转入正式申报。具体操作如下:当点击“查看”按钮时,可以在当前页面中显示数据疑点。如图所示:

图2-9

图2-10

当预申报数据存在的疑点明细中“是否挑过”对应的内容显示“否”时,说明该条数据存在预审不可通过的疑点,用户必须在申报系统中撤销数据修改之后重新申报。同时,用户可以通过界面的下载按钮将反馈下载到本地,读入出口退税申报系统。

若预申报数据查看疑点时,信息列表内不含有不可挑过疑点或者列表内容为空,用户可以点击“反馈信息下载”界面中的“转正式申报”,此时系统将会申报数据自动转换到正式申报环节。如图所示:

图2-11

免抵退业务正式申报查询

数据转入正式申报之后可在系统中查询正式申报状态,点击“办税区→生产企业退税正式申报→退税正式申报→免抵退正式申报”,审核状态和流程状态会显示当前数据的审核情况。

1.当审核状态显示“待读入”,流程状态显示“未启动”时,说明该数据已上传,待审核系统审核。如图所示:

图2-12

2.当审核状态显示“已读入”,流程状态显示“已启动”时,说明数据在审核系统处于正在审核的状态。如图所示:

图2-13

3.当审核状态显示“已发放”,流程状态显示“已结束”时,说明数据已经审核完成,如图所示:

图2-14

4.当审核状态显示“已作废”,流程状态显示“已结束”时,说明数据存在问题,

审核系统并未审核通过。如图所示:

图2-15

已经转正式申报的文件,若在正式审核流程中存在不可挑过的疑点,数据是无法审核通过的,此时审核状态将显示“已作废”,流程状态将显示“已结束”,用户可点击“查看”操作,查看系统提示的不可挑过疑点。如图所示:

图2-16

当查询正式申报状态存在不可挑过疑点,意味着本次申报数据无法完成正式申报,用户需要查看错误原因。如图所示:

图2-17

注:出现不可挑过疑点,用户需查明错误原因后,撤销申报数据进行修改,然后再次进行正式申报。

免抵退依职权反馈下载

已经审核完成的数据可以通过远程综合服务平台下载依职权反馈。下载全年反馈,只需在申报年月处输入年份,如“2016”,按月下载反馈,在申报年月处输入年月,如“201602”,之后点击“查询”→“下载”进行反馈的下载,将下载的反馈信息保存到本地后读到出口退税申报系统中。如图所示:

图2-18

单证业务操作指引

单证预申报

点击左侧“办税区→生产企业退税预申报→单证类预审核→上传申报数据”,点击“选择文件”按钮,将申报数据压缩包上传,选择时可根据申报数据生成的结果来查找文件存放的路径,系统会显示数据上传状态。如图所示:

图3-1

1.状态显示“数据待上传”,排位显示数字。说明数据等待上传。

2.状态显示“已上传待审核”,排位显示“已完成”。说明数据已经上传但还没有审核,此时也不会有反馈信息。

3.状态显示“审核失败”,排位显示“已完成”。说明数据不可读入远程预审系统,可在反馈信息下载中查看错误原因。

点击“反馈信息下载”按钮,可以将预审的反馈文件下载到本地之后读入到出口退税申报系统中。如图所示:

3-2

单证类正式申报

当单证数据查询没有疑点时,可以直接界面中的“转正式申报”,数据转入正式申报之后可在系统中查询正式申报状态,点击“办税区→生产企业退税正式申报→单证正式申报→单证类正式申报”,审核状态和流程状态会显示当前数据的审核情况。

单证类数据状态同样分为四种,状态所表示的数据审核情况和退税正式申报所代表的审核情况意义是相同的。如图所示:

3-3

图3-4

1.当审核状态显示“待读入”,流程状态显示“未启动”时,说明该数据虽已上传,但是审核系统审核此信息。

2.当审核状态显示“已读入”,流程状态显示“已启动”时,说明数据在审核系统处于正在审核的状态。

3.当审核状态显示“已发放”,流程状态显示“已结束”时,说明数据已经审核完成。

出口退(免)税无纸化管理操作说明

附件3 出口退(免)税无纸化管理操作说明 根据《国家税务总局关于推进出口退(免)税无纸化管理试点工作的通知》要求,无纸化试点企业在进行出口退(免)税正式申报以及申请办理出口退(免)税相关证明时,不再报送纸质申报表和纸质凭证,仅报送通过数字签名证书签名后的正式申报电子数据,税务机关则需要对无纸化企业进行备案。下面以外贸企业免退税申报为例,介绍无纸化试点企业备案及申报流程。 一、无纸化管理试点企业备案流程 1.进入出口退税审核系统 2.0,点击页面左侧的出口退(免)税管理工作规范——出口退(免)税备案——无纸化管理试点企业备案

2.进入无纸化管理试点企业备案界面后,点击筛选按钮 3.对需要进行无纸化管理试点备案的企业进行筛选,按企业代码进行添加 4.对无纸化管理试点企业备案相关信息进行设置,选中需要备案的企业,点击备案按钮

5.对无纸化备案起止日期进行设置,需要注意的是,起始日期和结束 日期不能重复,点击单条确认。 6.特别注意的是:进行无纸化企业备案时,录入了起始日期和结束日期,一旦超过结束日期,该企业不再属于无纸化管理的范围。若需再次把 企业纳入无纸化管理时,在“无纸化管理试点企业备案”模块下会查询不

到该企业信息,需通过“出口退(免)税备案变更(依职权)”模块对企业无纸化备案的起始日期和结束日期进行调整。具体操作如下:(1)点击“出口退(免)税备案变更(依职权)”,录入企业代码 (2)进入“扩展信息”界面,点击“新增”按钮,选择“扩展类型代码”—“WZHQY:无纸化企业”;

(3)设定“开始时间”和“结束时间”,并点击“保存”。 7.需要特别注意的是:在审核系统设置好无纸化备案后,相关备案信息同步至出口退税综合服务平台需要一定时间(同步时间为次日零时),一般情况下,当日在审核系统中进行设置后,次日综合服务平台中无纸化设置生效。 二、企业申报软件参数配置及生成申报数据

社保网上申报操作说明

大连市社会保险基金管理中心 网上申报系统操作说明 二○一六年四月

大连市社会保险基金管理中心 目录 1、首次参保职工如何办理新建个人档案? (1) 2、已参保职工如何办理转入接收? (3) 3、参保关系在临时户人员如何转入? (4) 4、单位职工解除劳动关系后如何办理转出? (4) 5、单位职工缴费基数如何申报? (6) 6、单位每月如何办理正常缴费? (8) 7、单位职工如何办理补缴? (9) 8、本单位在职参保职工如何新增采暖费? (11) 9、单位在网上可以实现的查询有哪些? (12) 10、单位如何打印本单位参保职工的《社会保险缴费证明》? (15) 11、单位如何办理《社会保险登记证》年检? (15) 12、单位如何进行网上申报基本养老金核准? (16) 13、单位的企业网上申报系统密码如何修改和重置? (18) 14、单位如何维护单位基本信息异常数据? (18) 15、表格无法打印应如何处理? (19)

一、首次参保职工如何办理新建个人档案? 新招用员工如果在“金保”系统中无微机档案(即无个人编号),需要通过网上申报系统建立个人微机档案。 操作方法: (一)点击“个人档案申报”菜单下的“个人建档”,进入个人建档页面。 (二)点击“个人建档申请新增”。选择户籍类别、证件类型、输入身份证件号码,点击“校验”,系统通过身份证件号码进行合法性和未参保验证。校验通过的,据实输入个人档案的有关项目后,点击“保存”。 注意事项: 1.“户籍类别”填写规则:若职工户口为大连地区的则选择“本地”,非大连地区户口选择“外地”;身份证号码最后一位若是“X”,必须输入大写“X”。 2.个人新建信息页面中,单位填写时需注意带红色*为必填项,其它“人员基本信息”和“人员参保信息”也应准确填写(直接关系到用工备案的相关基本信息)。 3.用人单位录用的农村户籍职工可由单位与职工协商确定缴纳五险或两险。如果参保职工需要参加农民工工伤、农民工医疗保险(两险),建档时在“身份临时标识”处应选择“农保农民工”;反之选择“非农保农民工”(五险)。 4.“用工形式”填写规则:若户口为农业户口则选择“农村合同

出口退税系统的操作流程

出口退税操作流程 新版的系统12.0首先是系统升级, 升级步骤:1、首先在旧系统进行系统的完整备份 2、旧系统先卸载,打开先选择 打开安装,安装完成后,在安装 里面的 ,64位的就可以不安装,安装完了之后,在“系统维护”就要对系统进行设置----系统配置-----系统配置与修改,修改为如下图所示:

完成之后,点“保存”。 3、在系统维护----系统配置---系统参数设置与修改 ------业务方式(如下图所示) 里面的采用[18位报关单+0+2位项号]规则进行申报的日期更改为“2011-07-01”,取消报送纸质核销单执行日期更改为:“2012-01-01”,点击“确认”,重新进新系统。(自2012年8月1日之后起,设置时间未曾更改过,要是有新的更改内容,专管员应该会通知) 4、打开新的系统,会出现

这种界面,密码为空,没变化,当前所属期,选上一期数,比如要做2013年12月份单证收齐市,要先进入所属期2013年11月(如下图 所示)确认进去之后选择 “系统维护”----系统备份数据导入(是导入之前说过的旧系统的完整备份数据),数据导入,选择正确的备份数据路径,选择“导入前清空数据库”,且选择“同时更新企业配置信息”,再选择“导入”,如下图所示

5、选择“反馈信息处理”(如下图所示) ------税务机关反馈信息读入-----确定-----税务机关反馈信息处理,更新完毕。退出系统,重新进入系统,选择进入当前所属 期:201312,进入之后,选择-----出口货物劳务明细录入----生成出口货物冲减明细

选择冲减出口-----“当前记 录”---- 单证收齐标志一栏填“B”(如上图所示),“确定”保存 3、基础数据采集---出口货物劳务明细录入----出口货物明细申报录入----点击修改序号为:“0001”

出口退税无纸化操作流程及 要求

出口退税无纸化管理操作流程 一、事前准备 1、在出口退税申报系统所在的电脑上安装驱动程序 使用金税盘的企业安装“金税盘税务数字证书驱动2.0(航天安装).exe”。 使用税控盘的企业安装“税控盘税务数字证书驱动v1.0.8.7(百旺安装).exe”。 同时所有企业同时安装“证书应用安全客户端控件v2.13(航天、百旺都需要安装).exe”。安装插件时需要连接金税盘或税控盘。 2、做好出口企业申报系统设置,启用申报系统数字签名功能 企业或事务所在出口退税申报系统进行设置,启用数字签名,具体方法:出口退税申报系统\系统维护\系统配置\系统参数设置与修改\功能配置Ⅱ\数字签名\“启用数字签名”打钩,录入设备密码(注:设备密码为金税盘密码,8位,初始密码为:12345678,根据实际录入)。 确认,退出(见下图)。

二.日常申报 无纸化企业在进行数据申报时,务必在插入金税盘或税控盘的状态才能正常生成数据,如金税盘或税控盘未插入,或插入后无反映即电脑未识别的状态,在生成数据时,申报系统会有下图提示,将无法生成数据文件。除此之外企业日常申报与以往无变化。

其他常见错误: 处理建议:关闭退税系统和开票系统,重新安装证书应用安全客户端控件 处理建议:金税盘密码错误 —代理开票的一般为12345678或123456或8个0

处理建议:跳出以上两个错误均为数字证书冲突,需删除其他数字证书控件(一般为银行数字证书、汇信、航信金税盘数字证书控件)出现其它错误信息,建议关闭退税系统和开票系统,重新安装对应的金税盘驱动和证书应用安全客户端控件,(看到企业证书信息才算成功) 三.申报资料 实行无纸化管理的出口企业在申报出口退(免)税时,报送的申报资料为: 1、只需通过网上办税平台向主管国税机关报送经税控数字证书签名的电子信息; 2、申报汇总表、疑点表,签章后放入档案袋报送主管国税机关。 在没有新的规定出台之前,原规定应向主管国税机关报送的其他纸质凭证资料、纸质申报表及备案单证按申报年月及申报的电子信息顺序装订成册留存企业备查。 四、出口企业无纸化管理试点实施的后续管理要求 1、要求出口企业进一步加强内部管理,完善出口退税风险防控机制。 2、出口企业要进一步加强申报单证的审核。如出口报关单(打印件或电子信息)中的境内货源地、成交方式、数量、金额等的核对。 五、应注意的问题 (一)出口企业进行数字签名并进行出口退税申报,插入电脑用于数字签名的金税盘(或税控盘)必须为本企业的金税盘(或税控盘)。

《社会保险网上申报操作手册》

《无变动结算操作指南》 【业务介绍】 此功能适用于当月无任何变动的参保单位 无变动结算后不需要分中心审核即可生效 1.进入社会保险企业网厅申报界面,点击【无变动结算】按钮 2.务必确认单位信息(包括单位名称等信息)无误后,再点击【确定】按钮 3.点击【是】按钮 4.点击【确定】按钮,单位无变动核定成功! 5.本月社会保险申报结算完毕,可直接查询本月结算金额。

《新增职工增加操作指南》 【业务介绍】 本功能适用于单位新增职工(包括首次参保和统筹转入人员)的申报操作新增职工申报之前请参保单位务必到所属地区县人社局办理用工登记手续外省户籍且首次在津参保人员需携带身份证原件至分中心进行信息预录入 1.进入社会保险企业网厅申报界面,点击【单位职工增加】按钮 2.分别输入【证件】(如末尾为字母,请输入大写X)【申报工资】信息 如果是三险户,请注意选择新增职工的【用工围】(农籍工) 确认信息无误后点击【确定】按钮 3.消息提示,点击【确定】按钮 4.返回首页,点击【申报业务提交】按钮

5.进入待提交申报管理界面 请确认新增职工的申报信息 包括姓名、身份证、申报工资等信息 如果新增职工的信息有误 勾选相应的人员信息 点击【删除】按钮即可 如果确认申报的信息无误 勾选该人员信息,点击【提交】按钮 6.消息提示,点击【确定】按钮,提交成功! 7.【特别提示】 如果本月所申报业务都已申报完毕且审核通过,千万别忘了点击【有变动结算】

《单位职工减少申报指南》 【业务介绍】 此功能适用于参保单位职工减少(包括离职、死亡、……)申报操作减少职工申报之前请参保单位务必到所属地区县人社局办理退工手续如果所要减少的职工存在欠缴等特殊情况则无法在网厅办理减少操作1. 进入社会保险企业网厅申报界面,点击【单位职工减少】按钮 2.输入职工【证件】(如末尾为字母,请输入大写X) 点击回车,系统会自动弹出该职工的信息 【变更原因】选择“停缴费” 确认信息无误后点击【确定】按钮 3.消息提示,点击【确定】按钮

出口退税系统实务操作流程电子版

出口退税系统实务操作流程电子版

出口退税系统实务操作流程 编撰:河北省邯郸市临漳县商务局论光林根据国家税务总局公告第12号关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告、国家税务总局公告第24号关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告、国家税务总局公告第30号《关于出口企业申报出口货物退(免)税提供收汇资料有关问题》的公告、国家税务总局公告第47号关于发布《适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法(暂行)》的公告、国家税务总局公告第61号《关于调整出口退(免)税申报办法》的公告和国家税务总局公告第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告,及相应业务需求,税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。新系统为.12.15_SC-SB12.0,下面以生产企业为例,外贸企业能够参考此操作。 一、系统升级。由于出口退税系统不断升级,大家有必要了解升级方法。 升级步骤:1、首先在旧系统进行系统的完整备份 2、旧系统先卸载,打开先选择 打开安装,安装完成后,在安装

里面的 ,64位的就能够不安装,安装完了之后,在“系统维护”就要对系统进行设置----系统配置-----系统配置与修改,修改为如下图所示: 完成之后,点“保存”。 3、在系统维护----系统配置---系统参数设置与修改 ------业务方式(如下图所示)

里面的采用[18位报关单+0+2位项号]规则进行申报的日期更改为“ -07-01”,取消报送纸质核销单执行日期更改为:“ -01-01”,点击“确认”,重新进新系统。(自 8月1日之后起,设置时间未曾更改过,要是有新的更改内容,专管员应该会通知)4、打开新的系统,会出现

外管局网上服务平台企业端操作流程

预收货款登记管理系统企业端操作指南 1 系统整体介绍 1.1 登录系统与退出系统 登录系统 整个系统通过Web进行登录验证,功能界面通过链接进入对应的功能窗口。 登录方法: 首先输入网址https://www.sodocs.net/doc/641048730.html,,进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面: 登录界面-1 输入“企业代码”和“密码”,点击“登录”按钮,则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。

正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树,如下图所示: 如果不能正常显示功能菜单树,则需要进行相关的配置,配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。退出系统 点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时,系统会提示: 点击“确定”按钮后,系统出现是否关闭页面的提示,如下图所示: 退出系统界面-2 如果选择“确定”就退出系统,选择“取消”就回到操作界面。 1.2 用户口令修改 点击系统右上角的“修改密码”按钮时,系统会出现密码修改界面:

修改密码界面 录入项目说明 旧密码,目前登录系统的密码。 新密码,要修改的密码。 确认密码,保证和新密码一致。 功能按钮说明 点击“确定”按钮确认修改密码。 操作说明: 操作员输入旧密码和新密码,确认点击“确定”按钮,系统返回成功或失败信息。 1.3 主界面布局及常用操作功能介绍 系统的主界面主要由操作区(红色标记区域)与显示区(绿色标记区域)构成,如下图所示:

主界面-1 左边为树形菜单栏,右边为操作区,如图所示: 功能菜单树界面-1 点击菜单栏中任意一个菜单项,在操作区都能出现相应的页面。 另外,若暂时想隐藏菜单栏,将操作区内容全屏显示的话,可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标,若想还原,点击屏幕左边的“系统功能”标签即可,如图所示:

出口退税申报系统操作指导

出口退税申报系统操作指导 出口前先在电子口岸进行报关委托确认---具体操作注意问题请懂的人补充 一、软件安装: 我们首先进入出口退税咨询网下载17.0版本,下载安装,然后接着下载补丁,下载商品编码升级包(若需要打补丁、升级商品编码的话) 然后安装好退税系统,填写公司基本信息,点确定,必须正确,否则又要重新安装 然后退出系统,点击补丁,安装补丁成功 进入系统,升级商品编码 点击系统维护-代码维护-海关商品编码-点代码读入,读入成功-点击自用商品码,点当前筛选条件下所有记录,确定,成功或者:系统维护-代码维护-点击一键升级(具体见商品代码升级时的网上安装提示) 其他的信息按默认。 二、收齐单证 1增值税专用发票,出口发票,报关单, 注意的是货物名称,计量单位,数量保持一致。 三、录入数据 用户名:sa 密码:无需输入日期:选择填报月份 点左上角申报系统操作向导-退税申报向导: (二)免退税明细数据采集 1.出口明细申报数据录入 关联号:应该是你本次申报退税的关单的最大出口日期为申报年月。如我有2016年1月,2月,3月出口,我的关联号就应该为201603关联号一般是一种货物使用一个关联号。第一张关联号为2016030001,申报年月201603 批次可以写01或者不写,也可以是3月的多次申报 注:我一般喜欢用:1603010001其中03后的01是3月份的批次。 申报年份:为填报预审的当月,如201603,意为2016年3月输入预审信息。 申报批次:指的是当月第几次申报,需注意的是,上海税局要求每月只有一次申报批次(如需申报多次,需专管员批准)。 序号:可按顺序填列,紫项在最后进行“序号重排”时,可自动排列。 出口发票号:出口普通发票号,不开票的就用形式发票号或合同协议号。

离线申报系统操作手册

离线申报系统操作手册 目录 1. 登录 ................................................ 错误!未定义书签。 2. 申报 (4) 2.1. 下载报表 (4) 2.1.1. 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载 4 2.1.1.1. 企业所得税月季度申报表下载 (5) 2.1.1.2. 矿区使用费预缴申报表下载 (5) 2.1.2. 财务报表下载 (7) 2.1.3. 居民企业企业所得税年度申报表下载 (9) 2.1.4. 关联业务往来申报表下载 (13) 2.2. 填写报表 (15) 2.3. 数字证书签名提交表单 (19) 2.4. 输入用户密码提交表单 (24) 2.5. 提交表单 (24) 3. 查询申报处理结果 (27)

1.登录 (1)通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅: (推荐使用IE浏览器),如下图所示。 (2)登录系统后,在菜单栏点击“网上拓展”进入离线申报系统(注:没有登录的情况下主菜单栏不会出现),

(3)点击网上拓展后进入离线申报电子表单下载页面。 (4)点击主菜单上的“我要申报”链接,则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的项目,如下图。

2.申报 2.1.下载报表 2.1.1.居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载 这里我们以下载“居民企业所得税月季度申报表”和“海洋石油企业—矿区使用费预缴申报表”为例,说明居民企业所得税月季度申报表、非居民企业所得税申报表和海洋石油企业申报表的下载过程: 注: 非居民企业所得税年度申报下载前需进行鉴证报告的上传和确认操作,详情请参考“居民企业所得税年度申报表下载”。 下载申报表时不能使用迅雷、快车、QQ旋风等下载工具,不能使用360浏览器、搜狗浏览器、TT浏览器等,必须使用IE浏览器默认下载工具下载。

“法人一证通”社会保险自助经办平台网上申报操作手册

“法人一证通”社会保险自助经办平台网上申报操作手册 (年度工资申报篇) 根据年度工资申报管理的要求,社保自助经办平台开通了网上职工工资性收入和单位平均工资申报等服务功能,方便单位业务申报。 一、用户登录 1、单位成功登录后,点击“年度工资申报”菜单(参见下图)。 2、单位进入“年度工资申报”模块后,将显示“2014年度职工月平均工资性收入申报承诺书”页面。单位认真阅读条款内容并勾选同意后,方可点击“确定”按钮,进行后续操作。点击“返回”按钮返回上级菜单。 3、单击“确定”按钮后,进入“单位申报的进度情况”页面,若该单位当年度有未录入的人员或尚未完成工伤保险费确认的,系统会提示以下信息框提示: 单击“确定”按钮后,显示本单位年度工资申报进度情况,包括职工月平均工资性收入和单位月平均工资申报情况。参见下图:

一、工资申报 2014年度工资性收入申报共分六部分,分别为“单位月平均工资申报”、“12月底在册人员”、“12月底非在册人员”、“1-3月新进转入人员”、“盘片导出”和“盘片导入”,录入顺序不分先后。 (一)单位月平均工资申报 1、单位点击“单位月平均工资申报”选项,显示单位月平均工资申报页面,参见下图: 2、录入“2014年度单位月平均工资”,方框内仅可录入数字,最多可保留1位小数,计算公式参见申报页面“填写说明”第二条。 3、录入“2014年度全部职工工资总额”,方框内仅可录入数字,保留到元,工资总额统计口径参见申报页面“填写说明”第三条。 4、录入“2014年度全部职工平均人数”,方框内仅可录入数字,最多可保留2位小数,计算公式参见申报页面“填写说明”第四条。 5、上述三项数据录入完成后,点击“提交”,系统出现如下提示:

外贸企业出口退税申报系统版操作指南

外贸企业出口退税申报系统版操作指南 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

外贸企业出口退税申报系统版 操作指南 目录

1免退税申报系统升级背景及安装 1.1外贸企业出口退税申报系统版本升级背景 根据国家税务总局公告2018年第16号关于出口退(免)税申报有关问题的公 告、财税〔2018〕32号关于调整增值税税率的通知,及相应业务需求,税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。 本次升级涉及到的文件: 国家税务总局公告2018年第16号《关于出口退(免)税申报有关问题》的公 告; 财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》。 1.2申报系统安装 如果您的机器上是第一次安装本软件,可按照如下的详细步骤进行安装:进入, 然后进入网站点击右上角下载专区,下载最新版本外贸企业出口退税申报系统。若非 首次安装本软件,请预先在旧版申报系统中系统维护下做好数据备份(数据备份请参 考章节),将旧版系统完全卸载后方可安装运行新版申报系统。 注意事项: 1. 安装路径中不能含有空格,建议先将杀毒软件等防护系统关闭,以免造成系统无法完整安装; 2. 双击运行安装软件,安装路径建议为系统默认路径“C:\出口退税电子化管理系统\”; 3. NET版本申报系统初次安装之前,要求电脑运行环境包含及以上版本; 4. 硬件要求(最低):中央处理器:至少Pentium 1 GHz以上,内存:1GB RAM 以上; 5. 最小可用系统磁盘空间:x86 – 850 MB以上;x64 – 2 GB以上; 6. 必备组件: a. 电脑上必须已安装以下组件后才可安装 b. Windows Installer 或更高版本 c. nternet Explorer 或更高版本 安装流程: 1. 系统自动解压安装,如图:

出口退税系统总体介绍

企业端 企业用户登陆本系统可实现结关信息查询,数据申报,数据查询等功能。对于出口退税企业来说,系统具有以下优点: - 系统提供报关单结关信息查询功能,方便企业及时到海关打印出口退税报关单用以办理出口退回手续; - 系统采用先进的加密措施,保证了企业提交单据的合法性和安全性; - 系统提供强大的分类查询功能,方便用户进行单据管理。 国税端 本系统定时将企业已提交的出口退税报关单数据传输至国税总局,再由国税总局清发至分支国税局,各国税分支局操作人员可通过自身系统查询出口退税报关单数据。国税局通过核对电子数据与纸面单据,完全可以达到防止伪造单据骗税的目的。 系统业务概念

出口退税 出口退税是一个国家或地区对已报关离境的出口货物,由税务机关根据本国税法规定,将其在出口前生产和流通各环节已经缴纳的国内增值税或消费税等间接税税款,退还给出口企业的一项税收制度,其目的是使出口商品以不含税价格进入国际市场,避免对跨国流动物品重复征税,从而促进该国家和地区的对外出口贸易。 结关报关单 出口报关单经海关审单验放通过后,即为已结关报关单,报关单结关后,企业可前往海关打印出口退税报关单。 系统网络结构图

系统业务流程 1、传输出口报关单结关信息 企业报关单审结后,海关系统自动向中国电子口岸数据中心发送报关单已结关信息; 2、查询结关信息 企业操作员登陆本系统查询已结关报关单信息; 3、打印纸制出口退税报关单 企业根据已结关报关单信息,前往海关打印纸制出口退税报关单; 4、传输出口退税报关单数据

海关系统将所有已打印出口退税报关单的报关单数据传输至中国电子口岸数据中心; 5、确认报送 企业登陆本系统查询出口退税报关单数据,并提交报送申请; 6、传输出口退税报关单数据 企业提交报送申请后,系统将企业确认的出口退税报关单电子数据传输至国税局; 7、出口退税操作 企业持相关纸面单据向主管国税局申请出口退税,国税局查询本系统传输的出口退税报关单数据,核对企业的纸面单据,进行出口退税操作。 如何申请使用本系统 企业用户 本系统为中国电子口岸系统的子系统,进出口企业要使用本系统,首先需申请企业IC卡加入中国电子口岸系统,然后进行进

国际收支网上申报系统(企业版)基本操作说明

国际收支网上申报系统(企业版)基本操作说明 国际收支网上申报系统(企业版)是指办理涉外收入款及境内收汇业务的企业可通过登陆网站(https://www.sodocs.net/doc/641048730.html,/asone/)来进行涉外收入及境内收汇的国际收支信息和核销信息的申报。 目录 1.初始登陆操作说明 (1) 2.申报单的基本操作 (6) 3.出口收汇核销单号码录入及修改操作 (8) 企业用户的构成及使用权限: 管理员:银行为企业提供,此账号只能创建操作员,无法进行涉外收入申报工作。 操作员:必须由管理员创建而成,只能进行涉外收入申报工作。 ▲注意! 管理员用户代码:ba 操作员用户代码:自行设置,不能为ba。 1.初始登陆操作说明 ★第一次进入系统必须使用银行提供的管理员用户信息进行登录,步骤如下: 1.1 管理员登录(见图1-1) “机构代码”填入企业组织机构代码(共9位,第8位后的“—”无需填写)。 “用户代码”为ba。

“用户密码”为银行提供的8位数字初始密码。 (图1-1) 1.2 修改密码(见图1-2) 登陆成功后,因为是管理员第一次登录,系统会自动要求修改密码,密码由数字+大小写英文字母组成,不能少于8位。 (图1-2) 1.3 操作员设置 修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面(见图1-3)。

(图1-3) ●进入创建操作员界面(见图1-4) 点击最上排菜单的“业务操作员维护”(见图1-4中的图1)。 点击“增加”(见图1-4中的图2)进入。 (图1-4) ●增加操作员操作(见图1-5)

1)点击“增加”进入增加操作员界面。 2)填写“用户代码”、“用户名称”、“初始密码”等基本信息。 ?“用户代码”自行设置,不能重复。例:不能为ba,ba为管理员的用户代码。 ?“初始密码”自行设置,密码由数字+大小写英文字母组成,不能少于8位。 ?“用户代码”及“初始密码”为操作员登陆信息,请务必记牢! 3)在“未分配的角色列表”栏里点中“企业业务操作员”。 4)点”>”把“企业业务操作员”移至“已分配的角色列表”中。 5)点击保存按钮。 (图1-5) 1.4 操作员首次登陆(见图1-6) “机构代码”填入企业组织机构代码(共9位,第8位后的“—”无需填写)。 “用户代码”为企业设置操作员时填写的用户代码。 “用户密码”为企业设置操作员时填写的初始密码。

无纸化报关委托操作流程及无纸化报关(总4页)

无纸化报关委托操作流程及无纸化报关(总4 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

从2012年12月15日开始,海关对于所有B类,A类外地及本地企业,全部 实行无纸化通关。需要广大进出口企业积极配合。企业需要登录中国电子口岸 网站进行网上签约,网址: 点击 注意:报关的发票,箱单,合同必须为 PDF格式(要带章的),大小总 合不能超过20M,单页文件不能超过200KB(发票,箱单,合同保证文件 信息的正确,需要全部上传给海关无纸化系统) 为能顺利通关,以免海关退单延误船期,希望广大客户给予配合!谢 谢! 无纸化委托操作流程 无纸化代理报关委托可由经营单位向申报单位发起申请,也可由申报单位向经营单位发起申请。使用无纸化委托, 需先在企业所在地报关协会充值后方可使用,充值时只需提供企业十位数编码即可,充值完毕后可立即使用, 经营单位及申报单位均可充值。(例如,青岛的企业需前往新疆路海关旁报关协会充值,告知工作人员本企业海 关十位数编码,无纸化委托0.4元一份,每次最少充值20元) (1)登陆系统:经营单位使用本单位操作员卡,申报单位使用本单位报关员卡,登陆中国电子口岸首页( (2)需使用IE浏览器) 选择红方框内第三项“通关无纸化代理

托” (2)登陆系统:输入经营单位操作员卡,或申报单位报关员卡密码

(3)经营单位发起委托申请: 1;选择报关企业 2;输入申报单位企业海关编码,或申报单位企业名称,后点击查询 3;确认企业无误后,点击“发起委托书申请” (4)经营单位发起委托申请: 如首次发委托申请,选择第一项“建立委托书”,如之前发起过申请,则选择第二项“追加委托协议” (5)经营单位发起委托申请:点击“同意” (6)经营单位发起委托申请 1;选择“委托关系书有效期”,(未使用的委托书长期有效,建立的新委托书,需在有效期内通关放行使用完毕。否则过期托书) 2;新增协议 (7)建立新委托书: 1;将红色方框内标示部分填写完整(参考纸质报关委托填写方法) 2;选择付款方,点击确定,发起申请,之后,网页提示“操作成功”即为成功建立委托书,之后的步骤由申报单位负责确认(8)如由申报单位向经营单位发起委托申请,需经营单位使用操作员卡进行确认。按照以下图例操作 经营单位用户用操作员卡进入系统后,选择“确认委托书申请” (9)查询结果,即为申报单位发送的委托书申请,选择查看明细,或者拒绝 (10)确认无误后,点击“接受”,即为成功建立委托书,也可选择拒绝

企业财务报表网上申报操作指引

企业财务报表网上申报操作指南 (版本v20110713) 一、财务报表报送要求: (一)一般纳税人完成增值税申报后,通过网上办税平台报送当期的财务报表,包括《2007版利润表》和《2007版资产负债表》。 (二)使用数字证书国税应用的纳税人,成功提交电子数据后,无需再提交纸质申报资料(含财务报表、增值税和所得税资料);未开通数字证书的,需要在次年的1月底,连同增值税网上(电话)申报纸质资料上交财务报表。 “财务报表报送要求”以主管税务机关具体要求(通知)为准。 二、软件版本升级(GDCA数字证书客户端升级和Adobe Reader升级): 为了保证企业财务报表网上申报的顺利进行请进行有关软件版本的升级检查 (一)安装GDCA数字证书客户端V3.9.5的驱动程序,升级说明《CA数字证书V3.9.5驱动安装教程》(见附件)。下载网址: 数字证书安装存在问题请咨询电话:40068-21621; 中山数字证书服务商-普金科(一)一般纳税人完成增值税申报后,通过网上申报报送当期的财务报表,包括《2007版利润表》和《2007版资产负债表》。 (二)使用数字证书国税应用的纳税人,成功提交电子数据后,无需再提交纸质申报资料(含财务报表、增值税和所得税资料);未开通数字证书的,需要在次年的1月底,连同增值税网上(电话)申报纸质资料上交财务报表。话:2。 (二)在计算机上安装Adobe Reader 9.3.0以上版本,建议安装Adobe Reader 10.1.0。Adobe Reader可登录Adobe官方网站免费下载。下载网址: 三、操作指引: (一)登陆系统: 在地址栏键入,进入广东国税网上办税大厅,通过CA数字证书或输入用户名(纳税人识别号)和密码登录网上办税大厅。也可直接登录中山市国税局网站. https://www.sodocs.net/doc/641048730.html,,通过CA数字证书或输入用户名(纳税人识别号)和密码登录网上办税大厅。 (二)进入“财务会计报表申报”页面 1、登录成功“网上办税大厅”后,点击“网上拓展”界面。 2、点击主菜单上的“申报区”从下拉菜单中选择“财务会计报表申报”即可以进入财务报表网上申报页面,如下图所示。

外贸企业出口退税申报系统操作流程

外贸企业出口退税申报系统操作流程 一、安装、启动 二、系统维护 (1)、系统配置设置与修改 执行“系统维护\系统配置\系统配置设置与修改”进入编辑画面,点击“修改”对系统配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作): 企业代码 纳税人识别号:即本企业的纳税识别号15位号码; 企业名称:本企业的工商登记全称; 计税计算方法:输入数字“2”,单票对应法; 开户银行名称:如“中国银行安徽省分行营业部” 银行帐号:与上述开户行对应的退税专用帐号; 换汇成本检查:选“T”; 进货足额检查:选“2”,同时检查增值税、消费税; 是否预申报:选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。 是否分部门核算:不分部门核算,选“F”;分部门核算,选“T”;如果企业要分部门核算,则选“T”,并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”,点击“增加”或“修改”,进行部门代码维护;并且要与退税登记表的部门代码一致。 是否分部门申报:选“F”,不分部门申报; 外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核,用“分部申报”属性解决分部门申报。建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。 是否财务挂钩:选“F”; 退税机关代码:输入退税机关所在地行政编码,如合肥市国税局“3401”; 退税机关名称:输入退税机关名称,如合肥市局“合肥市国税局”。 以上输入完毕后,确认正确的,点击“保存”并在提示信息中点击“是”,完成系统配置设置,按提示进行系统重入。发现错误的,继续修改。 (2)、系统参数设置与修改 多用户操作问题:网络数据路径的使用。 换汇成本上下限:上限,下限。超过系统设置的上下限,会出现错误提示,但不影响退税申报。企业应对有异常的数据进行检查,确认后再申报。 (3)、系统口令设置与修改 考虑系统的安全性,建议作如下操作: 在“系统维护”之系统配置----“系统口令设置与修改”点击“增加”或“修改”,作如下操作: 用户名:输入数字或字母均可; 操作人姓名:录入操作人汉字名称; 三、出口退税申报前准备事项 (一)、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续;在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退(免)税申报手续。 (二)、外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统,核查并准确地确认和提交出口货物报关单“证明联”电子数据和核销单数据。 (三)、外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计量单位保持一致。 1、折算原币离岸价。

网上报税系统企业操作流程图

网上报税系统企业操作流程图 说明:网报系统分为俩部分组成(防伪开票远程抄报系统;网上远程申报系统) 防伪开票远程抄报系统操作步骤如下: 第一步:与航天信息联系拷取本单位的远程抄报的注册文件. 第二步:点击防伪开票系统图标双击打开. 第三步:点击防伪开票系统的系统管理按钮. 第四步:点击系统注册按钮.在点击注册信息,再点击安装注册文件.

第五步:选择从航天信息拷取的注册文件,点击打开 第六步:安装成功后,返回到防伪开票界面,点击进入系统. 第七步:操作员选择管理员进入系统. 第八步:点击防伪系统里的系统设置模块,再点击参数设置,在左边的框里点击远程抄报,在右边的框里点击服务器IP地址:输入10.100.1.2在端口框里输入:9002 第九步:点击防伪系统里的远程抄报模块,即可进行远程报税.(注意:抄税和以前的步骤一样,远程抄报只是用来进行报税的) 网上远程申报系统操作步骤如下: 第一步:在桌面点击Ie浏览器图标双击打开. 第二步:在地址栏里输入国税局网址:https://www.sodocs.net/doc/641048730.html,/nmgsj/ 第三步:在国税局主页右侧点击网上办税厅.

第四步:出现网上办税厅界面点击VPDN设置.按下图所示填写.填完后点击设置. 第五步:点击连接VPDN,当连接状态显示已连接说明连接正常. 第六步:用户名填写本企业税号,密码填写税号后6位.点击登录.第七步:点击右侧的纳税申报,第一次用的企业会提示升级,点击升级后,重新点击纳税申报.

第八步:出现纳税申报登录窗口,密码输入:123456点击登录.第九步:设置企业名称必须是英文字母. 第十步:点击确定即可进入申报窗口,填写申报表即可.

退税申报系统无纸化安装设置操作指引(企业图文版)

出口退税申报系统无纸化容操作说明 税务机关通知认定为无纸化试点的企业,申报数据时,需要通过电子签名设备(金税盘或税控盘)加盖电子签名后,将数据进行申报。 第1章.安装电子签名设备驱动 出口企业被税务机关认定为无纸化试点后,在申报系统应安装无纸化申报所需要的电子签名设备的(税控盘或金税盘)驱动。 1、判断使用的电子签名设备种类后,安装相应的驱动程序。目前企业操作的电子签名设备大致分为金税盘或者税控盘等,如图所示: 2、根据持有的电子签名设备,安装相应的驱动程序。如图所示:

3、安装驱动后,驱动程序会识别出插入电脑的数字签名设备。如图所示: 4、税控盘驱动正常安装后电脑插入税盘,系统会提示“税盘已插入”,配置好申报系统中数字签名项,便可实现出口退税无纸化的操作。

第2章.单机版(生产/外贸)企业出口退税申报系统2.0版2.1申报系统设置 通过反馈文件查询是无纸化企业的系统配置 1、当企业端获取反馈文件后,读入到申报系统中,通过“系统维护—系统配置—企业扩展信息”查询信息。若存在扩展类型代码为“WZHQY”数据时,根据起始日期、截止日期及标志,判断企业在当前时间是否被认定为无纸化企业。如图所示: 2、当被认定为无纸化试点企业时,打开“系统维护”->“系统

配置”->“系统参数设置与修改”->功能配置II,“启用数字签名”项默认开启。如图所示: 在此时,需要将数据签名设备的密码输入在“设备密码”中,点击“确认”进行保存。 注意事项:设备密即开票软件中的证书口令密码,一般情况下是默认8个1,若企业修改过,按修改后密码录入。设备密码要确保输入正确,如多次密码错误将导致企业的税控盘无法使用。 关闭地方专用版功能 由于网上申报分为两种形式,即普通申报(申报文件问PDF)及无纸化申报(申报文件为ZIP包)。地区企业,申报系统默认会将地方专用版的功能打开,但是如果要进行无纸化申报,必须要先将这项

出口退税系统操作说明

<出口退税操作的步骤> 出口退税系统是增值税申报系统的一个重要的辅助系统,它解决的是企业出口业务应当享受的退税问题,就是计算当期的应退税额.撇开增值税不说,只要有出口业务,税务局就要求企业使用出口退税系统.出口退税系统通过企业、税务局和海关使用的不同版本,将三者的数据进行对比和计算,形成了一个有机的整体.但是对于没有出口业务的企业来说,不会运用到这个 系统. 企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务0申报),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作: 一、进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空. 二、当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609. (该日期为退税所属期的日期) 三、基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增. 1 所属期自动生成. 2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成. 3 所属期标志自动生成. 4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则 为空. 5 出口报关单号视情况而定 (1)如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00x(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. (报关单和核销单为出口退税核销联原件,不能为复印件) (2)如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00a+00x,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002. (因公司使用信用证结算,当月的业务一般都难以在当月收齐单证,但可以取得报关信息,是指报关单复印件,可填列报关单号) 6 出口日期为报关日期. 7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单, 则为空. 8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空. 9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为bh.(b代表无报关单,h代表无核销单。无核销单也就无法取得银行水单) 10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率. 11 出口商品名称自动生成. 12 单位自动生成. 13 出口数量为实际的出口数量. (以报关单为准)

企业网上综合服务系统用户操作手册

深圳市社会保险管理信息系统 企业网上综合服务系统 用户操作手册 目录 1操作员登录 1.1 非CA认证登录 1)在IE地址栏中,键入:,将会出现操作员登录界面: 2)请输入正确的单位编号和密码,按下登录按钮或回车 键,将进入系统并显示该单位所有正常参保的在册人员名单。 同时提示出当月本单位中“未确认打单”的申报数据。 1.2 CA认证登录 1)在IE地址栏中,键入:,将会出现操作员登录界面: 2)输入密码,校验正确后,进入系统。 注意:如果在CA认证登录界面中,选中“关闭非CA认证登录” 的复选框,则在登录成功后,非CA认证登录自动被禁止。

2个人档案管理 2.1 个人档案管理(在册人员) 2.1.1所有在册人员查询 (1)进入所有缴费状态正常的在册人员管理界面。 (2)点击任一员工的姓名(该系统中所有颜色为该颜色的 表示可点击进入<<个人详细资料界面>>),则可进入该 员工的全部档案。 (3)在上面界面中,可以查看员工的详细信息,也可以点 击“个人工资修改”、“个人停交处理”、“个人档 案修改”,可以对人员直接进行操作。在下面的菜单 操作会详细介绍,这里不细述。 (4)保存所有在册人员名册 在所有在册人员管理界面,点击下面的“保存”按钮,弹出如下界面,在“点击右键下载”的链接上,点击鼠标右 键,在弹出的菜单中选择“目标另存为(A)…”,将生成的人 员名册的Excel文件保存在本地磁盘。 2.1.2停交人员管理界面 1)在所有在册人员管理界面,点击停交人员名册,则进入停交人员管理界面。 2)其他操作同上叙述。 2.1.3主职人员名册 在正常人员名册界面上,点击“主职人员名册”链接,可查询、保存主职人员名册。

出口退税系统操作流程

一、生产企业免抵退税业务流程 1、向主管征税的税务机关申请取得一般纳税人资格; 2、到主管商务部门办理备案登记; 3、向主管退税部门办理出口货物退(免)税认定手续; 4、向海关报关出口货物; 5、向税务机关办理出口货物预申报; 6、从海关取得出口报关单; 7、收汇核销; 8、从外汇管理局取得收汇核销单; 9、凭有关单证向主管税务机关申报免抵退税; 10、主管出口退税的税务机关向国家金库开具收入退还书; 11、出口企业从银行取得出口退税款。 二、出口退税系统的基本操作流程: 1. 安装退税系统(生产型和外贸型)--------sa, 无密码,点确定-----当前所属期(在每月15日之前办理退税操作,如200901申报,则是200812为当月申报所属期,依次类推) 2. 进入系统后,点击基础数据采集:出口货物基本明细录入--增加,录入当月所要申报的基本数据(信息是根据报关单,核销单,商业发票,以及财务部提供的当月本币对外币汇率,每月申报的汇率需一致等填写后,仔细核对无误(汇率分两种情况:一是,若当月申报时只有一单,汇率则按当时收汇时数据为准;二是若当月申报有两单以上,汇率则按最高的汇率来计,前提是收汇时间))。 其中需要注意几点如下: 1.)序号:每月申报的出口单数如有5单,则是0001,000 2....0005; 2.)所属期标识:是以年为单位来计,如2008申报,则为2008,如是2009,则为2009,该栏与所属期,或是作账记账凭证等不冲突。 3.)出口报关单号:即报关单编号的后9位数,再加三位自由号,从001起,共计12位。单证齐全则按此办理;若单证不齐时,应该按当月申报时间来计(方便记忆查找),当然也可自编,如:200901000001等处理。若在一单报关单上有几笔出口记录,即同一报关单项下,出口货物品名不同,商品代码一同,此时则应为200901000001,200901000002......同时序号仍按0001,0002....0008... ; 4.)单证不齐,则标明BH不齐标志, 此时需注意单证齐全后应怎样操作:基础数据采集----生成出口货物冲减明细-----查询到上次申报单证不齐的信息记录,点击上方红色字样冲减出口,核对所属期对否,把“是否先收齐单证再做冲减”的“√”去掉后,再点确定OK,再在出口货物明细申报录入中录入正数一次就OK。 3. 基本数据录入后,需读入由税务机关处理的上月反馈信息并处理(反馈信息处理-----税务机关反馈信息读入------税务机关反馈信息处理,点“是”,不会影响系统数据更新) 4. 生成明细(免抵退税申报-----生成明细生报数据)-------发给税务机关预审。

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