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生产型工厂各部门流程和表单

生产型工厂各部门流程和表单
生产型工厂各部门流程和表单

工厂表单目录

1、生产计划变更通知单

2、交货期变更通知单

3、提前或延后生产通知单

4、生产指令单

5、生产物料检验流程

6、生产物料检验说明

7、生产物料特采作业流程

8、生产物料特采作业流程说明

9、生产物料领用流程

10、生产物料领用流程说明

11、申购审核单

12、采购跟踪表

13、进料检验记录表

14、进料检验报告

15、特别领料单

16、领料单(一)

17、领用单(二)

18、物料超领单

19、补料申请单

20、生产进度变更通知单

21、QA检查记录表

22、原材料入库流程

23、原材料入库流程说明

24、成品入库流程

25、成品入库流程说明

26、物料出库管理流程

27、原材料出库流程说明

28、成品出库流程

29、成品出库流程说明

30、物资仓储管理流程

31、物资仓储管理流程说明

32、库存控制管理流程

33、库存控制管理流程说明

34、物料入库日报表

35、仓库材料日报表

36、库存控制表

37、计件工资控制表

38、计件工资计算表

39、计件工资每日报表

40、生产奖金核定表

通知单位:

年 月 日

主管:

经办:

交货期变更通知单

制造号码:年月日

生产指令单

是否

生产物料检验流程

开始

填写申检单签批指派取样、检验

签发

合格

入库程序

通知

是否

合格

不合格品处

理程序

退货程序

结束

生产物料检验说明

7入库库管员执行入库程序

生产物料特采作业流程

IQC退货报告特采申请确认

否退货

无条件特采是特采?

条件特采

不合格全检偏差接受返工

工时统计IQC重检

费用计算合格

收货、入库

扣款

生产物料特采作业流程说明

生产物料领用流程说明

费用

同规定进行扣款处理

生产物料领用流程

申购审核单

日期:年月日

采购跟踪表

.进料检验记录表

进料检验报告

特别领料单

编号:日期:

领料单(一)

编号:日期:

领用单(二)

编号:

领用部门:

日期:

仓管员:

领料员:

生产批量:

补料申请部门:

日期: 仓管员:

品管员:

补料员:

物料超领单

补料申请单

生产单号:

产品名称:

.生产进度变更通知单

检查日期:

品管主管:

检验者:

QA 检查记录表

原材料入库流程

原材料入库流程说明

生产车间开始

生产过程组织送检

品质部

待检

仓储部

是否合格填入库单

入成品库

入废品库

结束

原材料出库流程说明

2.物料出库管理流程

(1)原材料出库流程

销售部仓库专员仓库主管业务单位开始

提货手续

出货申请审核

知会货品准备

出库手续

产品出库

资料存挡

结束

确认

货物出厂

办理出库

物资仓储管理流程说明

物资仓储管理流程

产成品 开始

原材料

办理入库

物资台账

原材料明细账

存储管理

领料单

出库单

物资盘存 原材料明细账

审核 废品处理方案

废品处理

仓储费用核算

结束

库存控制管理流程说明

生产总监

审核

采购部

仓储部

开始

现有库存

库存计划

执行计划

仓库记录

生产部

生产计划

生产用料

审批

物资差异分析

是否 采购

执行采购流程

合理安排使用

年度库存报告

结束

7.物料入库日报表

编号:入库日期:年月日

审核:

车间生产工艺流程图

车间生产工艺流程图 实木车间 1.文件柜类: 素板→大平砂→开毛料→贴面→精截→封边→钻孔→ 试装→半成品 2.茶几或沙发架: 锯材→干燥→截断→纵剖→压刨→划线→铣型→ 开榫头、榫槽→钻孔→手工组装→打磨→半成品 3.班台或会议桌: 素板(锯材)→大平砂(干燥)→开毛料(截断)→加 厚(纵剖)→精截(压刨)→加宽(胶贴)→贴面(热压) →铣型(精截)→手工组装(包括打磨、打腻子、封 边、钻孔)→试装→半成品 油漆车间 白坯→机磨(大平面)→手磨(小面、曲边)→擦色(打水灰、打底得宝、打腻子)→机磨(大平面)→手磨(小面、曲面)→PU(第1道底漆) → 机磨(打平面)→手磨(小面、曲面)→PE(第2道底漆)→打磨(机 磨、 手磨)→修补→修色→手磨→面漆→干燥→试装→包装 板式车间 1.开料→手工→封边→钻孔→镂铣、开槽→清洗→试装→包装 2.开料→力刨→涂胶→贴面→冷压→精截→手工→封边→钻孔 →镂铣、开槽→清洗、修边→试装→包装

沙发车间 裁皮、开棉→打底(电车)→粘棉→扪皮(组装)→检验→包装 转椅车间 裁布(皮)、开棉→车位、粘绵→扪皮→组装→检验→包装 屏风车间 开料(铝材)→喷胶→贴绵→扪布(打钉)→组装→试装→包装 五金车间 1.椅架类: 开料→弯管→钻孔、攻牙→焊接→打磨→抛光→喷涂 2.钢板类: 开料→冲板(圆孔、圆凸、方孔、方凸、小梅花、大梅花、 网孔、菱凸)→折弯→焊接→打磨→喷涂 3.台架类: 开料→冲弯→钻孔、攻牙→焊接→打磨→抛光→喷涂 4.电镀类: 开料→开皮→冲弯→焊接→打磨→精抛→电镀 总:开料(裁剪、剪板)→制造(冲床、弯管、钻孔、攻牙)→成型(焊接、打磨、抛光)→喷涂、电镀 喷涂车间 清洗→凉干→打磨→喷漆(喷粉)→电烤→包装

车间工作流程

车间管理制度 为了保障生产有序、高效进行,制定本制度: 一、生产工作的主要任务:以生产作业的施工单为依据,合理组织车间的日常生产活动,经常检查维修作业过程情况,及时、有效地调整和处理生产过程中的异常情况,保证全面完成车间生产任务。 二、每日开班前,应检查生产准备情况,包括班组人员到位情况,设备工具准备情况,配件供应或修复待装情况,督促和协调有关部门、班组按时做好生产准备工作。 三、根据当日应安排的施工作业,及时、均衡地安排班组进行作业。车间主管指令必须绝对服从,班组或员工个人对此有意见,必须先执行指令下班后再提意见,必要时可向服务经理报告。 四、对车间进行周期性巡视检查,不断地到各个作业工位检查工作情况,发现异常,及时处理和协调。 五、根据生产需要,合理组织,调剂作业安排,以确保各工位之间的有效配合。当班组作业完成时,及时通知检验员到工位进行检验。 六、经常与配件部联系,了解配件情况,督促配件部及时把配件供应到车间班组。 七、出现维修增加项目情况时,应立即通知服务顾问,以便与客户取得联系。在接到服务顾问增项处理意见时,应及时通知班组进行增项作业。

八、检查督促车间合理使用和维护设备。一是检查、督促操作者接章操作;二是检查、督促设备工具的日常维护保养,禁止设备带病运行;三是督促和检查有关单位和班组严格执行设备维修规定。 九、做好车间生产作业安排的记录,统计和分析,及时总结生产过程中的问题与经验,并负责完成该工作报告。 十、督促车间文明环境建设、每日检查生产现场,经常引导教育员工文明施工,爱护环境、爱护设备、爱护车辆,遵守安全生产规定,保持车间整洁的卫生环境。 十一、组织好生产调度会,对全车间的典型问题或情况,要及时告诉员工,以吸取教训;对工作中的优良表现,要予以表扬,以鼓励员工积极向上。

药厂生产计划表格格式

药厂生产主管工作总结及工作计划 药厂生产主管>工作总结及>工作计划 尊敬的公司领导,同事们: 大家晚上好!我是生产部的副部长xxx,很高兴能在此与大家分享我在过去一年里的工作情况和明年的管理工作计划,请各位领导、同事指正。 (一)2014年工作总结 2014年是公司全面发展的一年,生产管理快速提升的关键一年,生产管理又跨上了一个新的台阶,下面向大家简要总结一下2014年我的工作情况: (1)、生产管理方面: 重点是做好春节加班生产安排、强化车间班组管理、现场基础管理,生产目标的组织落实等,现就具体工作完成情况总结如下: 1、春节假期生产的安排 春节前协调车间生产各项原辅料的到货和做好人员加班安排,在整个春节期间,我也留守公司在岗值守,在公司里度过了一个很有意义的春节,期间重点是做好了车间生产、设备运行、厂区安全巡查和协调,整个春节假期车间生产安全、稳定、可控,保障了产品的销售供应。 2、车间6s现场管理 3月底制定6s现场管理实施方案,重点是开展整理和整顿两个s,并制作下发宣传手册。后续按计划开展;其中4月组织>培训和现场诊断,列出整改清单和组织整改,分阶段进行整理,5月份起结合卫生区域划分和清洁管理清单实施,并制订了相应的管理考核办法,强化车间对现场卫生清洁的管理;6月份继续组织车间主任方面的6s管理的培训,此外,4月份组织生产体系人员前往qc学习交流6s现场管理,较好地促进体系人员(尤其是主任)对6s的认识和工作开展。 3、车间班组建设和管理 3月份起xxx和生产部坚持每周参与化工车间的班组例会,通过参与,逐渐强化班组人员管理意识和责任心,加强与车间班组管理联动与交流;另外,通过建立车间6s、班组管理看板,以看板的形式来带动班组和6s的管理,促进管理交流;8月份以来,通过一系列的班组长培训,进一步强化班组长的管理技能和管理意识,今年我们开始做了,明年我们还会做得更好。 4、生产目标的组织实施 今年主要抓好增产和能耗管理工作。xxx线和xxx线的增产实现,使车间产能大幅度提升,更好地与销售匹配;能耗管理上重点是加强能耗的使用监控和跟进,通过建立能耗看板和月度对比分析小结,让车间更直观地了解生产状况与能耗使用控制情况,及时纠偏来促进管理;3月份又会同财务部制定车间能耗考核标准,并组织车间落实,降低生产成本; 5、建立车间医药应急管理办法和筹备药箱、药品 10月份各车间均筹备了药箱和一些应急药品物资,并制订相应的管理办法,应对车间人员出现伤害时的应急初步处理。 (2)部门工作管理方面: 我以强化人员责任心,细化工作和职责为目标,围绕生产体系2014年管理工作计划安排,协助部门领导开展了如下几项工作: 1、加强体系内部建设 建立生产体系人员信息电子档案和人员管理月报,为员工考核提供参考依据,较好地强化体系内部的管理。另外,7月份组织生产、安全体系的管理交流分享会,通过管理经验分享、>工作体会的交流,和对当下管理集中的问题进行讨论,明确下一步体系管理思路和

工厂项目管理作业指导书(含流程图)[详细]

目录 第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责 ------------------------------------------------------ 5 一、工程管理组织机构---------------------------------------------------------- 5 (一)工程项目组织机构---------------------------------------------------------- 5 (二)项目管理组织机构---------------------------------------------------------- 5 (三)监理组织机构-------------------------------------------------------------- 6二、工程建设项目管理权力------------------------------------------------------ 6 (一)建设单位的权力------------------------------------------------------------ 6 (二)项目管理单位权力---------------------------------------------------------- 7 (三)监理单位权力-------------------------------------------------------------- 7三、工程建设项目管理职责------------------------------------------------------ 8 (一)建设单位的职责------------------------------------------------------------ 8 (二)项目管理单位职责---------------------------------------------------------- 9 (三)监理单位职责-------------------------------------------------------------- 9第二部分工程建设项目流程------------------------------------------------------------------------------ 11 一、工程建设项目前期工作流程------------------------------------------------- 11 (一)基本流程----------------------------------------------------------------- 11 (二)建设项目投资决策(建议书、可行性研究报告)流程----------------------------- 12 (三)建设项目设计阶段工作流程------------------------------------------------- 13 (四)建设项目准备阶段工作流程------------------------------------------------- 14二、工程建设项目管理流程----------------------------------------------------- 15 (一)项目管理基本流程--------------------------------------------------------- 15 (二)招投标基本流程----------------------------------------------------------- 16 (三)合同签订流程------------------------------------------------------------- 17 (四)施工准备流程------------------------------------------------------------- 18 (五)项目风险管理与信息管理流程----------------------------------------------- 19 (六)竣工验收流程------------------------------------------------------------- 21三、工程项目监理工作基本流程------------------------------------------------- 22 (一)工程项目实施监理的总流程------------------------------------------------- 22 (二)施工准备阶段监理工作流程------------------------------------------------- 23 (三)施工阶段工程投资控制流程------------------------------------------------- 24

生产计划作业流程图

生产计划作业流程图 序号作业流程责任人表单作业内容 1 业务员/ 工厂经理 《订单确认书》业务员将经总经理审核后的《模具订单确认书》、《产品订单确认书》转 工厂经理进行确认,确认OK后由工厂经理转工程部。 2 PMC主管/ 工程主管/ 业务员 《订单确认书》工程部根据客户产品要求,确认订单中内容是否与客户要求相符,PMC 部根据现有产能负荷状况,评估产品开发与生产周期是否合理,不合理 时及时反馈给业务员与客户进行协商、沟通处理。 3 PMC主管/ 工程主管 《生产指令单》PMC主管负责接收经工程主管审核后的《生产指令单》,审核产品要求、 交期是否与订单评审时相符。 4 PMC主管/ 车间主管 《订单总计划 表》 PMC主管根据《生产指令单》中订单交期,制作《订单总计划表》,发 放到各部门,并跟进产品开发、模具生产、放产等进度。 5 工程师/ 品质部/注塑 部/PMC 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质部、注塑部召开放产会议,并发放《产品零件表》、 《啤件图》、《功能说明书》、《生产指令单》、啤件样板、零件看板,并要求 做《放产会议记录》。 6 工程师 /PMC/品质 部/工艺部 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质、工艺部召开放产会议,并发放《装饰工艺表》、 《生产注意事项》、《功能说明书》、《产品零件表》、《生产指令单》、颜色 看板,装饰样板,并要求做《放产会议记录》。 7 工程师 PMC/品质部 /包装部 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质部、包装部召开放产会议,并发放《包装物料表》、 《包装注意事项》、《组装作业指导书》、《包装作业指导书》、《生产指令 单》;并要求做《放产会议记录表》。 8 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 PMC于每周六制作下周生产计划并发行,生产计划制作时需精确到生产 机台、生产线;需依订单交期要求产品投产、完工日期;依产品标准工 时及人力配置要求每天完成数量等并分发各部门。 9 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 若客户增加、减少或取消订单生产量时;原物料、工模具无法配 合产品投产日期时;制程及其它异常因素变动导致生产计划无法实施时, PMC应通知各生产单位重新调整、编制生产计划并发行。 10 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 相关部门签收《周生产计划表》,工程部对产品生产需求的模具、治具、 夹具进行准备、试产;仓库依生产计划上线时间提前将物料备好;生产 部依生产计划提前领料,依计划生产秩序安排产品上线生产,随时跟进 各工序生产产量,避免生产欠数。 11 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《入库单》《生 产日报表》、《订 单进度跟踪表》 PMC随时到车间查看各生产线生产是否按生产计划安排实行,了解产品 生产进度、品质是否正常;了解各工段是否按表单交接和制作台账;并 根据每个车间的《入库单》和《生产日报表》,每天将生产产量录入《订 单进度跟踪表》中,以掌控生产进度。 12 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产日报 表》、《产品标准 工时表》 PMC随时到各生产线了解产品每小时生产数量,是否符合计划产量,根 据生产部提交的《生产日报表》和《入库单》,参照《产品标准工时表》 评估生产效率是否达标,不达标时要求及时改善。 13 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《品质异常单》对发现的问题或不良现象,PMC应会同相关单位查找原因,并要求相关 单位整改并落实责任人,PMC应对所有阻碍生产计划执行的问题点,都 要一跟到底,必要时报上一级处理,确保计划实现。 14 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《会议签到 表》、《执行力跟 进表》 PMC主管于每周一、五组织相关部门,对各订单产品生产进度、各生产 线生产状况、物料进度状况(有欠料时,相关单位应提供欠料表)及生 产订单后续安排进行检讨,并形成决议,由会议记录员制作《执行力跟 进表》,并由PMC主管监督决议执行状况。 15 生产部/ 品质部 PMC 《成品检验报 告》、《成品入库 单》 PMC跟进各生产车间是否按计划完成日期完成生产,并进行交接、入库; 品质检验是否合格;若产品未能按时生产完成,应追查问题所在并监督 解决;入仓成品通知业务员按客户要求出货。 16 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产计划达 成率统计表》 PMC每天统计各车间生产计划达成率,每周进行小结,每月进行一次生 产计划达成状况整体分析,总结未达成原因,并制定改善对策,监督并 跟进改善方案落实,以不断提高生产计划达成率。 NG OK 工艺放产 周生产计划制作/ 交接/检验/入库 生产计划执行 生产计划变更 生产进度控制 客户F/C、订单 生产总计划制作 接收生产指令单 订单审核 注塑放产 组、包装放产 生产效率控制 生产异常协调 生产协调会议 生产计划总结

生产车间工作流程图

生产车间工作流程图 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

生产车间工作流程 一、生产部接到书面形式的订单后,会同仓库保管对仓库的成品库存进行盘查,根据订单缺少的数量进行物料分析,而后对原料、包材进行盘查,将短缺的原料、包材汇总,填写采购申请单,报采购部,规定期限内采购完毕。发生订单变更时,应及时以书面形式通知生产部。 二、原材料到厂以后,经质检部检验合格后方可入库,生产部将以质检部检验合格的原材料进行生产,如因产品不合格或保管不善造成的物料缺陷,生产部有权拒绝使用,如有特殊原因,须经质检部签字后方可使用。 三、原材料采购期内,生产部要做好充分的生产前准备工作,检查机械设备,生产设施等并做好生产计划单下达至生产车间,根据订单数量,合理安排班次,时间。 四、生产车间负责人接到生产计划单后,应随时跟踪物料到位情况,统筹安排。核实生产所需的条件是否满足,如发现有某项条件未能满足的,应立即进行解决,或向上级反映。 五、生产开始时,由车间负责人根据订单需求上报领料单,(包括原料、包材、耗材等),经生产部核实签字之后报仓库保管领用,每班下班之后要及时清点正常消耗,损耗及剩余物品,将领用剩余原料等上交回仓库,填写生产日报表。

六、生产过程中,各车间负责人为车间质量内检员,要对工人的洗手、消毒、更换工作衣以及机械设备的杀菌消毒进行监督,发现违规操作者应及时制止或批评教育。在生产过程中还应对首件产品进行送样检验,并监督员工进行自检。确保产品质量合格之后进行批量生产,生产结束后要及时通知质监部门进行检验,对检验合格的产品由质检部签字之后,连同仓库保管对本批次合格产品进行标示,入指定仓位。

生产型工厂各部门流程和表单

工厂表单目录 1、生产计划变更通知单 2、交货期变更通知单 3、提前或延后生产通知单 4、生产指令单 5、生产物料检验流程 6、生产物料检验说明 7、生产物料特采作业流程 8、生产物料特采作业流程说明 9、生产物料领用流程 10、生产物料领用流程说明 11、申购审核单 12、采购跟踪表 13、进料检验记录表 14、进料检验报告 15、特别领料单 16、领料单(一) 17、领用单(二) 18、物料超领单 19、补料申请单 20、生产进度变更通知单 21、QA检查记录表 22、原材料入库流程 23、原材料入库流程说明 24、成品入库流程 25、成品入库流程说明 26、物料出库管理流程 27、原材料出库流程说明 28、成品出库流程 29、成品出库流程说明 30、物资仓储管理流程 31、物资仓储管理流程说明 32、库存控制管理流程 33、库存控制管理流程说明 34、物料入库日报表 35、仓库材料日报表 36、库存控制表 37、计件工资控制表 38、计件工资计算表 39、计件工资每日报表 40、生产奖金核定表

通知单位: 年 月 日 主管: 经办: 交货期变更通知单

制造号码:年月日 生产指令单

是否 生产物料检验流程 开始 填写申检单签批指派取样、检验 签发 合格 入库程序 通知 是否 合格 否 不合格品处 理程序 退货程序 结束 生产物料检验说明

7入库库管员执行入库程序 生产物料特采作业流程 IQC退货报告特采申请确认 否退货 无条件特采是特采? 是 条件特采 不合格全检偏差接受返工 工时统计IQC重检 费用计算合格 收货、入库 扣款 生产物料特采作业流程说明

生产任务与车间作业主要流程

流程概述 企业的生产任务管理通常是由生产计划部门制订生产计划,向生产部门下达生产计划,生产部门按照生产计划部门的生产计划安排车间生产。在生产任务管理过程中需要处理各种来源的生产任务,有效掌握生产进度,及时了解物料和能力的可用情况,管理生产过程的物料流动,控制生产过程中的各种变化,按时按量生产合格的产品。

K/3生产任务管理提供从生产计划、投料管理、生产变更、物料控制、生产汇报、到产品检验入库等全过程业务的处理与控制。生产任务管理以物料、物料清单、工艺路线为管理控制的依据,以生产任务单为核心控制物料耗用和人工成本,有效管理车间物料。 生产任务安排 生产计划人员根据MPS/MRP计划订单投放生成生产任务单,生产任务单是生产任务管理系统唯一的需求来源,K/3系统提供多种生产任务单生成方式。 生产过程中如果有临时生产任务需要插单,生产计划人员可以在系统中手工建立生产任务单,然后下达任务单; 如果原来安排一个单位执行的任务需要安排给多个生产单位,生产计划人员可以通过任务单的拆分,将一个任务单拆分成不同数量、不同加工单位的任务单; 某些产品的配套性要求较高,需要配套下达生产安排,则生产计划人员可以先下达上级物料的任务单,再根据指定的任务单生成下级任务单,以满足配套生产的需求; 对于严格按照客户订单生产的企业,生产计划人员可以直接根据销售订单生成任务单,以保证满足客户的需求; 生产计划人员下达生产任务单后,通过系统提供的模拟发料功能,检查物料配套情况,及时发现物料的短缺,反馈缺料信息并尽早调整生产计划。 生产投料管理 投料单是生产任务单的领料计划表,它不仅限额控制物料的领用数量,而且提供相关生产任务单的历史BOM的记录。 生产管理人员在生产任务单下达后,进入任务单对应的生产投料单,根据需要决定发料数量、发料日期以及发料仓库与仓位、选择是否使用替代物料、增加或删除投入物料,对单位用量、损耗率等进行调整。 如果下达的生产任务是返工生产任务或产品拆卸任务,生产管理人员可以为返工或拆卸的产品指定临时的BOM,灵活处理返工、产品拆卸等业务。 生产过程中因为物料短缺或技术因素,可能需求物料替代,生产管理人员需要先定义替代物料及替代比例,根据BOM或产品指定替代的范围,也可指定适用于所有物料。替代物料定义后,投料单维护人员在投料单中选择替代物料,同时还可以通过系统提供的功能查询替代物料和被替代物料的库存数量。 生产投料单可以通过手工建立、也可以通过参数设置选择下达生产任务时自动生成。如果企业生产数据准确完整,还可以通过系统参数选择下达生产任务单时自动审核投料单。

生产计划员工作内容

生产计划员工作内容 一、每日工作内容: 1、8:05上交昨日工作情况: ①、《车间产量日报表》 ②、《工单拆分情况日报表》 ③、《异常工单日报表》 2、8:10快速查看各车间昨天生产进度报表: ①、快速各车间生产进度异常情况 ②、根据实际情况及时变更与调整生产计划 3、8:30后进入ERP系统数据库: ①、根据新增订单的要求,将“203销售计划表”内的销售单在ERP系统内把销售单转化成 生产部内部各车间《工序生产工单》 ②、同步需要负责检查系统数据中关于当日业务部新增订单的物料需求相关数据 ③、根据新增订单的要求,将“204B生控计划分析表”内的数据下达生产一部各车间工序 生产工单,并做好《工单拆分情况日报表》 ④、需要同步考虑检视ERP系统中与新增订单的物料需求有相同或者库存、半成品与改制品 等相关数据 ⑤、拆分后的工单制成相应的表格且需要打印出来以备查验,根据原有生产计划做好新工单 的生产计划安排 ⑥、对《工单拆分情况日报表》内的数据“生产工单”的准确性负责,与相关部门及时的进 行沟通,维护《车间工序工单》在《周生产计划》的承诺日期 ⑦、车间提报的返修工单的计划性安排,并做好汇总与记录,每周末上交《返修工单统计周 报表》 注:打印出来作为核查依据,因为系统数据是动态更新的,方便作为生产计划跟踪工作的参考依据 4、13:30根据ERP系统与现场的相关资料: ①、进入系统数据库,对常规配件注1进行专项整理和汇总,对接近或者低于安全库存的型号 要及时预警和整理成报表《常规配件备货日报表》,并将常规配件以月库存备货数量做好备货生产计划,并下发各相应工序车间进行生产 释义:常规配件是指已经定型且成熟,热销量大可以做备货的款式型号 ②、对非标类、外协类的工序零件进行一日一清的整理工作,包含系统数据与现场实物 ③、对返修件、补料异常及时进行跟踪处理 5、车间跟踪工作的例行检查(每日多次进行) ①、发现异常情况及时上报,且积极与生产部各工序车间进行协调、沟通,确保生产进度按 照周计划的日程准确执行到位 ②、负责对自己跟踪的车间进行巡视与监督,了解对应车间人员、生产状况、产能 ③、参照周生产计划,结合系统数据,发现车间生产异常情况,及时上报并记录,作为对车间进行绩效考核之一

生产车间工作流程

生产车间工作流程 一、目的 1)更好的使生产车间员工及新员工了解工作,熟悉工作内容。 2)确保产品符合规定要求的同时能准时完成各项工程。 3)规范生产车间工作及人员配置。 二、适用范围 适用于本公司生产车间 三、定义 1)加工流程:生产车间接到生产任务后,从领料加工到加工完成入库的一个加工过程。 2)检验流程:生产车间接到供应到货报验单(外协件/外购件)后,从领料试验到试验完成入库的一个检验过程。 四、流程明细 1、加工流程 ①生产计划接到供应部门下达的业务订单及研发联系单,根据订单要求、生产能力、设备状况下达的生产加工任务单及加工图纸到各个班组。订单中特殊产品安排外协加工。 ②班组接到生产加工任务单后结合图纸到半成品/产成品领料并签字确认。 ③各班组长根据生产能力、设备状况、物料状况安排生产加工,操作工根据作业指导书、图纸、进行加工,加工首检需检验检查各个后进行批量加工。(加工记录、试验记录,首检各个确认记录)

④批量加工过程检验巡检,加工完成操作工自检。(巡检记录、自检记录) ⑤加工完成检验进行终检,终检合格凭生产加工单移交半成品/产成品并签字确认。(终检记录、试验记录) ⑥生产过程检验首检、巡检、终检、操作工自检出现的不合格品先隔离,等待检验处理(报废、待定、翻修) 2、外协件/外购件检验流程 ①检验班组接到供应部开具的到货报验单后(外协件/外购件),检验组组长根据到货数量、检验能力、设备状况下达检验加工单。 ②检验人员依据加工单、作业指导书、进行产品检验。(检验记录) ③检验合格后凭生产加工单移交半成品/产成品并签字确认。 ④检验、试验过程中出现的不合格品先进行标记,再隔离放置;然后进行不合格品的台账登记,最后出不合格品质量报告给外协外购的厂家,把不合格品退还给厂家。

生产车间工作流程图完整版

生产车间工作流程图 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

生产车间工作流程 一、生产部接到书面形式的订单后,会同仓库保管对仓库的成品库存进行盘查,根据订单缺少的数量进行物料分析,而后对原料、包材进行盘查,将短缺的原料、包材汇总,填写采购申请单,报采购部,规定期限内采购完毕。发生订单变更时,应及时以书面形式通知生产部。 二、原材料到厂以后,经质检部检验合格后方可入库,生产部将以质检部检验合格的原材料进行生产,如因产品不合格或保管不善造成的物料缺陷,生产部有权拒绝使用,如有特殊原因,须经质检部签字后方可使用。 三、原材料采购期内,生产部要做好充分的生产前准备工作,检查机械设备,生产设施等并做好生产计划单下达至生产车间,根据订单数量,合理安排班次,时间。 四、生产车间负责人接到生产计划单后,应随时跟踪物料到位情况,统筹安排。核实生产所需的条件是否满足,如发现有某项条件未能满足的,应立即进行解决,或向上级反映。 五、生产开始时,由车间负责人根据订单需求上报领料单,(包括原料、包材、耗材等),经生产部核实签字之后报仓库保管领用,每班下班之后要及时清点正常消耗,损耗及剩余物品,将领用剩余原料等上交回仓库,填写生产日报表。 六、生产过程中,各车间负责人为车间质量内检员,要对工人的洗手、消毒、更换工作衣以及机械设备的杀菌消毒进行监督,发

现违规操作者应及时制止或批评教育。在生产过程中还应对首件产品进行送样检验,并监督员工进行自检。确保产品质量合格之后进行批量生产,生产结束后要及时通知质监部门进行检验,对检验合格的产品由质检部签字之后,连同仓库保管对本批次合格产品进行标示,入指定仓位。

车间生产计划表单

车间生产计划表单车间: 计划时间: 年月, 年月 产 品 当前 库存 单 价 库存 量 估计日 销量 可销售 日数 经济 产量 每日 产量 需生产 日数 预定生产日程 自至日数

产 量 合 计 ———————— 产品名称 产品A 产品B 产品C 计划产量实际产量计划产量实际产量计划产量实际产量工作日期 1 2 3 …… 31 全月任务合计 生产线号: 生产配备人数: 编制日期: 年月日 生产 单号 产品 型号 批量 周 计划

产量 交货 日期 日生产计划产量( 年月, 年月) 相关 说明周一周二周三周四周五周六周日审核: 复核: 编制人: 生产线号: 生产日期: 年月日 产 品 名 称 产 品 型 号 交 货 期 批 号 生

产 单 号 生 产 工 序 共 用 人 数 计 划 产 量 累 计 数 量 进度控制数据 上午下午 9 点 10 点 11 点 12 点 2 点 3 点 4 点 5 点复核: 审核: 编制:

编号: 记录人: 生产日期: 年月日 生产班次产品名称 上班结存 产量 本班产量 本班结存 产量 移交时间移交人点收人备注 早班 中班 晚班 收文单位: 填写日期: 年月日 工令号码生产线别 原计划变更 备注 品名数量完成日期品名数量完成日期生产单位: 指令对象: 指令日期: 年月日 制单编号指令编号 客户名称订单编号 产品名称产品编号 产品规格数量

发工日期年月日完成日期年月日 投产日期年月日实际完成日期年月日 材料使用情况 材料名称领用日期 领用量实际用量 领用人出库检验员 制造方法 移交情况说明 移交单位移交日期 厂长生产管理科 编号: 日期: 年月日 产品名称产品数量 产品规格包装形式 开工时间完工时间 任务完成 情况 数量 质量 任务下达人任务完成人 备注 厂长:

鞋厂生产计划表

工厂生产计划表格 一、工厂生产计划综合报表 二、工厂生产计划安排表 月份: 总经理:厂长:审核:拟定: 三、工厂各部门生产计划安排表 月份: 300 第三十章 四、工厂生产规划明细表 五、工厂周生产计划表 301 续表 说明:1.依据月生产计划的执行状况修订。 2.依据产品的要求标准时间制订时程。3.计划时程栏内注明计划产量。 六、工厂月生产计划表 302 第三十章 续表 审核:计划: 七、工厂长远生产计划表 月日 审核:填表: 303篇二:生产计划书 工厂生产计划书 工厂生产工作近期计划分为:投产前、正式投产。 投产前工作计划以设备安装、整改为主要内容,解决影响工厂投产的各项问题。 投产前工作安排:设备改进、人员培训 设备改进: 一、4月20号——4月30号依靠全厂55名职工的经验和智力解决工厂内我们可以自行决解的问题。 二、5月1号——5月15号依靠陆教授技术指导,对影响工厂生产的问题进行改进 三、5月16号——5月31号以我们现在的技术和能力无法解决,要借鉴他人技术和经验结合我厂实际情况对影响工厂生产的问题进行改进。 四、6月1号——6月15号对工厂设备进行全方位满负荷72小时不间断调试。 人员培训: 一、5月1号——5月20号对工厂职工进行安全知识、生产操作、工艺技术、产品质量、特殊工种等培训。 二、5月21号——5月31号对职工进行培训考核。正式投产工作安排:人员定岗 对考核合格人员定岗,不合格人员重新培训,再不合格更换岗位。 原料采购、原料基地集体讨论决定。篇三:工厂生产计划 工厂 生产计划 的 摘要 本文以工厂所获得的总收益为研究对象,采用了线性规划的分析方法,通过求解不同产品的生产计划以及按计划生产所获得的利润,解决了工厂为达到最大总收益的产品生产计划问题。

生产车间工作流程图

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 生产车间工作流程 一、生产部接到书面形式的订单后,会同仓库保管对仓库的成品库存进行盘查,根据订单缺少的数量进行物料分析,而后对原料、包材进行盘查,将短缺的原料、包材汇总,填写采购申请单,报采购部,规定期限内采购完毕。发生订单变更时,应及时以书面形式通知生产部。 二、原材料到厂以后,经质检部检验合格后方可入库,生产部将以质检部检验合格的原材料进行生产,如因产品不合格或保管不善造成的物料缺陷,生产部有权拒绝使用,如有特殊原因,须经质检部签字后方可使用。 三、原材料采购期内,生产部要做好充分的生产前准备工作,检查机械设备,生产设施等并做好生产计划单下达至生产车间,根据订单数量,合理安排班次,时间。 四、生产车间负责人接到生产计划单后,应随时跟踪物料到位情况,统筹安排。核实生产所需的条件是否满足,如发现有某项条件未能满足的,应立即进行解决,或向上级反

映。 五、生产开始时,由车间负责人根据订单需求上报领料单,(包括原料、包材、耗材等),经生产部核实签字之后报仓库保管领用,每班下班之后要及时清点正常消耗,损耗及剩余物品,将领用剩余原料等上交回仓库,填写生产日报表。 六、生产过程中,各车间负责人为车间质量内检员,要对工人的洗手、消毒、更换工作衣以及机械设备的杀菌消毒进行监督,发现违规操作者应及时制止或批评教育。在生产过程中还应对首件产品进行送样检验,并监督员工进行自检。确保产品质量合格之后进行批量生产,生产结束后要及时通知质监部门进行检验,对检验合格的产品由质检部签字之后,连同仓库保管对本批次合格产品进行标示,入指定仓位。 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王*

仓库制度流程及表格

采购入库流程 1、仓库根据供应部提供的采购单对照实物,确保实物与单据一致 后签字确认; 2、仓库确认实物与单据数量一致后,生产质检部门相关人员进行 质量检验,并在采购单上签字确认,不符合采购要求的物品不予入库; 3、供应部提供的采购单据上需要有详细的供应商抬头、物品名称、 规格数量、单价、总价、采购日期等信息以及供应部经办人签字确认,信息不全者仓库拒绝办理入库; 4、仓库根据供应部提供的采购单据两个工作日内办理原材料入 库手续,入库单供应部一份、财务部一份(由供应部报账时提交)、仓库自留一份; 5、采购单据和采购汇总表仓库每月汇总,留档保存。 6、采购单据格式由于供应商层次的不同,不做统一要求,但上述 必要属性及签字必须完整。 仓库盘点制度 1、根据公司财务部财产清查规定,每年度内双月份25-30号对仓 库进行库存检查,仓库应给予积极配合,对检查中出现的问题找出原因及时纠正并杜绝类似情况发生;

2、仓库每年度内单月份25-30号进行自盘,做好盘点记录,及时 发现问题查找原因; 3、仓库每周对易耗品及易损件进行局部统计,参考合同业务量当 库存量较低时提出采购需求; 4、每月的月度盘点记录仓库留档保存。 先进先出控制流程 1、仓库在配置清单和装箱单出具之后,根据库存备货,无库存的 及时报料,达到发货条件的库存优先使用; 2、同配置清单型号不一致,但不影响正常使用的元件,在技术部 或生产工程部确认能使用后,在配置清单上注明,仓库不再另行报料,优先使用仓库存货; 3、同一批次的配件货物,原则上要求新旧程度一致,如果仓库库 存数量不能满足一次需求的情况下,经工程部确认可新旧混搭的情况下,先使用仓库库存,缺件重新采购; 生产领料规范 1、凡生产领料,均需填写生产领料单,内容含领料物品、规格、

生产计划部日常工作交接表

合肥德通电驱动系统有限公司 生产计划部日常工作交接表 一、生产部下辖3个分支机构,具体如下: 1、辅件车间,主要生产加速器、大手柄、电控仪表、电缆、微动开关、 保险丝盒、DC转换器、开关等产品的生产与加工,产品种类较多, 较杂。其中加速器与大手柄是主流产品。辅件车间的产品加工周期 较短,一般单个产品的加工总时间约~1小时。目前车间主管为张婷 婷,该员工在职超过4年,从事管理岗位18个月,对产品较为熟悉。 目前辅件车间的员工工资是计件的. 2、线束车间,主要负责线束类产品的生产与加工,目前主要客户有 TCMC、合叉、江淮、玛西尔、TEU、电控仪表用的控制线束与仪表 线束。其中TCMC线束是主流产品,约占60%。线束车间的产品加 工周期较长,一般单个产品的加工总时间约3~10小时。目前车间组 长为熊凤珍,该员工在职超过2年,从事管理岗位4个月,对产品 熟悉度一般。目前辅件车间的员工工资是计件的. 3、生产管理部,主要负责生产运营相关的管理维护工作,目前下辖5名 员工。各员工的主要管理事项如下: 3.1 生产助理,主要负责生产任务单下发,BOM打印与下发,生 产异常跟进与处理,生产看板管理、参加中午产销会。目前生产助 理是郭婷婷,在职时间1年,对工作的开展无太大问题 3.2 设备维修员,主要负责标签的打印、生产设备与工具的维修保 养、样品的加工。目前设备维修员是程正,在职时间3月,标签打

印与样品加工无问题,设备的管理维护方面能力有所欠缺,没有积 累多少经验,工作中有时需要协助。 3.3 生产技术员,主要负责生产图纸的规范管理、加速器与大手柄 物料的盘点报缺、样品的加工、工艺指导文件的制作、生产员工每 日信息录入。目前生产技术员是徐秋,在职时间3月,工艺指导文 件的制作目前未展开,其他方面的工作开展无太大问题, 3.4 DC专员,主要负责DC半成品的加工与制造。目前DC专员 是夏叶琪,在职时间3年以上,以上工作的开展无太大问题。该岗 位的工作现状较清闲。有时候一下简单的琐事可以让他协助处理下。 质检主管,主要负责电控总成/仪表总成等产品的装机检验、生产 检验表单的打印与下发、辅件扩孔。目前质检主管为吴树钧,在职 时间6年以上,对车间产品甚为熟悉,以上工作的开展无太大问题. 该员工曾就职为生产部长,对车间所有产品都较熟悉,后续一些问 题可直接咨询. 二、生产部长的主要工作有如下: 1、辅件车间与线束车间是执行计件的,目前员工的计件工价是由生产部 长进行制定的,并需获得总经理批准后执行。总经理会不定时安排人 员对计件价进行查核,发现的不合理项,需进行更改。该工作事项, 在离职前我会指导徐秋执行,并规范出产品定价的具体细则. 2、辅件车间与线束车间的工资核算与提交。目前车间主管将每月生产的 产品清单表提交给生产部长,生产部长将其录入电子档后,调出工价, 按照《车间计件工资制度方案》进行工资的核算与分配,核算完成后,

生产计划管控表单

生产计划管控-表单

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1:订单评审表 客户单号: 公司评审日期:年月 客户名称客户下单日期: 年月日 订单数量客户要货日期: 年月 □首次量产(样品承认: □是□否 ) □再次量产(工程变更: □是□否)参评部门评审意见 业务部跟单部(1)订单信息是否完善:(2)客户特殊要求是否明确: (3)客供物料回厂时间: 签名确认: 研发部(1)图纸完成时间: (2)包材尺寸和包装方式提供时间: BOM表提供时间:(3)新产品资料准备时间:(BOM表.图纸、模板、刀具、夹装、首样) 签名确认: 采购部板材回厂时间:配件回厂时间:包材回厂时间:外购件回厂时间:其他 签名确认: 品管部品质要求: 是否有检验标准: 工艺图纸包装方式是否已确定:员工作业操作动作注意事项: 根据以往经验将会有什么品质异常: 生产流程: 生产部板式车间生产时涂装车间生产时饰面车间生产时总装车间生产时木工车间生产时实木车间生产时瓶颈工序: 计划物控 部物料需求计划完成时间: 确认生产上线时间: 确认交期: 型号数量 入库/装柜 型号数量入库/装柜签名确 认: 业务/跟单 审核判定 □接受;□ 不接受;□ 待定(请说明原因):签名确认

主生产计划表 车间进度表 周出货计划 下单日期客户类别单号型号订单数量订单余数计划出货日期出货计划排查表(部分) 物料日排查表 工序滚动日计划 序号下单 日期 客户类别单号型号 订单数 量(套) 部件 名称 计划数量 实际完 成数量 计划 达成 率 备注 6 日 7日8日 标 准(1)此表由计划物控部在每天16:30按时送至各车间,由车间主任下发给各班组 (2)各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量(如所生产的产品不在车间生产工序日计划表内,车间领班必须详细填写计划外生产的产品明细) (3)此表由车间领班在每天8:30分前上交车间主任,车间主任审核签名后在9:00前交计划物控部 (4)此表填写必须工整、规范,字迹清晰,所要填写的内容不得有空白 制约(1)车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划表进行检查(2)计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查 (3)车间主任对计划物控部是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查 责任(1)各责任人未按时填写及上交生产计划报表,乐捐5元/次 (2)各责任人如存在漏填,乐捐2元/每空 下单 日期 客户类别 客户 P/O 生产 批号 型 号 订单 数量 订单? 余数 交 期 重排周出 货计划 面车间(5天) 开工 时间 完成 时间 生产 余数 序号下单 日期 客 户 类 别 单 号 型 号 订单数量 (套) 订单 余数 交 期 部件名 称 单位 封边 合 计 开工 时间 完成 时间 生产 余数下单 日期 客 户 类 别 单号 型 号 订单数 量 剩余数 量 单位 出货日 期 仓库 欠数 总装欠 数 备注

生产车间工作流程

生产车间工作流程 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

生产车间工作流程一、目的 1)更好的使生产车间员工及新员工了解工作,熟悉工作内容。 2)确保产品符合规定要求的同时能准时完成各项工程。 3)规范生产车间工作及人员配置。 二、适用范围 适用于本公司生产车间 三、定义 1)加工流程:生产车间接到生产任务后,从领料加工到加工完成入库的一个加工过程。 2)检验流程:生产车间接到供应到货报验单(外协件/外购件)后,从领料试验到试验完成入库的一个检验过程。 四、流程明细 1、加工流程 ①生产计划接到供应部门下达的业务订单及研发联系单,根据订单要求、生产能力、设备状况下达的生产加工任务单及加工图纸到各个班组。订单中特殊产品安排外协加工。 ②班组接到生产加工任务单后结合图纸到半成品/产成品领料并签字确认。 ③各班组长根据生产能力、设备状况、物料状况安排生产加工,操作工根据作业指导书、图纸、进行加工,加工首检需检验检

查各个后进行批量加工。(加工记录、试验记录,首检各个确认记录) ④批量加工过程检验巡检,加工完成操作工自检。(巡检记录、自检记录) ⑤加工完成检验进行终检,终检合格凭生产加工单移交半成品/产成品并签字确认。(终检记录、试验记录) ⑥生产过程检验首检、巡检、终检、操作工自检出现的不合格品先隔离,等待检验处理(报废、待定、翻修) 2、外协件/外购件检验流程 ①检验班组接到供应部开具的到货报验单后(外协件/外购件),检验组组长根据到货数量、检验能力、设备状况下达检验加工单。 ②检验人员依据加工单、作业指导书、进行产品检验。(检验记录) ③检验合格后凭生产加工单移交半成品/产成品并签字确认。 ④检验、试验过程中出现的不合格品先进行标记,再隔离放置;然后进行不合格品的台账登记,最后出不合格品质量报告给外协外购的厂家,把不合格品退还给厂家。

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