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建筑工程质量安全手册2018版 (2)

建筑工程质量安全手册2018版 (2)
建筑工程质量安全手册2018版 (2)

住房城乡建设部关于印发工程质量安全手册(试行)的通知

建质﹝2018﹞95号

自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规划国土委),新疆生产建设兵团住房城乡建设局:

为深入开展工程质量安全提升行动,保证工程质量安全,提高人民群众满意度,推动建筑业高质量发展,我部制定了《工程质量安全手册(试行)》,现印发你们,请遵照执行。

各地住房城乡建设主管部门可在工程质量安全手册的基础上,结合本地实际,细化有关要求,制定简洁明了、要求明确的实施细则。要督促工程建设各方主体认真执行工程质量安全手册,将工程质量安全要求落实到每个项目、每个员工,落实到工程建设全过程。要以执行工程质量安全手册为切入点,开展质量安全“双随机、一公开”检查,对执行情况良好的企业和项目给予评优评先等政策支持,对不执行或执行不力的企业和个人依法依规严肃查处并曝光。我部将适时组织开展对工程质量安全手册执行情况的督查。

各地在执行中遇到的问题,请及时反馈我部工程质量安全监管司。住房城乡建设部2018年9月21日

工程质量安全手册

(试行)

住房城乡建设部2018年9月

目录

1 总则

目的

完善企业质量安全管理体系,规范企业质量安全行为,落实企业主体责任,提高质量安全管理水平,保证工程质量安全,提高人民群众满意度,推动建筑业高质量发展。

编制依据

法律法规。

(1)《中华人民共和国建筑法》;

(2)《中华人民共和国安全生产法》;

(3)《中华人民共和国特种设备安全法》;

(4)《建设工程质量管理条例》;

(5)《建设工程勘察设计管理条例》;

(6)《建设工程安全生产管理条例》;

(7)《特种设备安全监察条例》;

(8)《安全生产许可证条例》;

(9)《生产安全事故报告和调查处理条例》等。

部门规章。

(1)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房城乡建设部令第13号);

(2)《建筑工程施工许可管理办法》(住房城乡建设部令第18号);

(3)《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号);

(4)《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房城乡建设部令第5号);

(5)《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(住房城乡建设部令第2号);

(6)《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号);

(7)《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(建设部令第128号);

(8)《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号);

(9)《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(住房城乡建设部令第17号);

(10)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建

设部令第37号)等。

有关规范性文件,有关工程建设标准、规范。

适用范围

房屋建筑和市政基础设施工程。

2 行为准则

基本要求

建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位依法对工程质量安全负责。

勘察、设计、施工、监理、检测等单位应当依法取得资质证书,并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。施工单位应当取得安全生产许可证。

建设、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表人应当签署授权委托书,明确各自工程项目负责人。

项目负责人应当签署工程质量终身责任承诺书。

法定代表人和项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。

从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业,对签署技术文件的真实性和准确性负责,依法承担质量安全责任。

施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员(以下简称“安管人员”)应当取得安全生产考核合格证书。

工程一线作业人员应当按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格,特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书。工程建设有关单位应当建立健全一线作业人员的职业教育、培训制度,定期开展职业技能培训。

建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位应当建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制,落实安全管理责任,严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。

建设、勘察、设计、施工、监理等单位法定代表人和项目负责人应当加强工程项目安全生产管理,依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。

工程完工后,建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。工程竣工验收合格,方可交付使用。

质量行为要求

建设单位。

(1)按规定办理工程质量监督手续。

(2)不得肢解发包工程。

(3)不得任意压缩合理工期。

(4)按规定委托具有相应资质的检测单位进行检测工作。

(5)对施工图设计文件报审图机构审查,审查合格方可使用。

(6)对有重大修改、变动的施工图设计文件应当重新进行报审,审查合格方可使用。

(7)提供给监理单位、施工单位经审查合格的施工图纸。

(8)组织图纸会审、设计交底工作。

(9)按合同约定由建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备的质量应符合要求。

(10)不得指定应由承包单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备,或者指定生产厂、供应商。

(11)按合同约定及时支付工程款。

勘察、设计单位。

(1)在工程施工前,就审查合格的施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细说明。

(2)及时解决施工中发现的勘察、设计问题,参与工程质量事故调查分析,并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

(3)按规定参与施工验槽。

施工单位。

(1)不得违法分包、转包工程。

(2)项目经理资格符合要求,并到岗履职。

(3)设置项目质量管理机构,配备质量管理人员。

(4)编制并实施施工组织设计。

(5)编制并实施施工方案。

(6)按规定进行技术交底。

(7)配备齐全该项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准。

(8)由建设单位委托见证取样检测的建筑材料、建筑构配件和设备等,未经监理单位见证取样并经检验合格的,不得擅自使用。

(9)按规定由施工单位负责进行进场检验的建筑材料、建筑构

配件和设备,应报监理单位审查,未经监理单位审查合格的不得擅自使用。

(10)严格按审查合格的施工图设计文件进行施工,不得擅自修改设计文件。

(11)严格按施工技术标准进行施工。

(12)做好各类施工记录,实时记录施工过程质量管理的内容。

(13)按规定做好隐蔽工程质量检查和记录。

(14)按规定做好检验批、分项工程、分部工程的质量报验工作。

(15)按规定及时处理质量问题和质量事故,做好记录。

(16)实施样板引路制度,设置实体样板和工序样板。

(17)按规定处置不合格试验报告。

监理单位。

(1)总监理工程师资格应符合要求,并到岗履职。

(2)配备足够的具备资格的监理人员,并到岗履职。

(3)编制并实施监理规划。

(4)编制并实施监理实施细则。

(5)对施工组织设计、施工方案进行审查。

(6)对建筑材料、建筑构配件和设备投入使用或安装前进行审查。

(7)对分包单位的资质进行审核。

(8)对重点部位、关键工序实施旁站监理,做好旁站记录。

(9)对施工质量进行巡查,做好巡查记录。

(10)对施工质量进行平行检验,做好平行检验记录。

(11)对隐蔽工程进行验收。

(12)对检验批工程进行验收。

(13)对分项、分部(子分部)工程按规定进行质量验收。

(14)签发质量问题通知单,复查质量问题整改结果。

检测单位。

(1)不得转包检测业务。

(2)不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。

(3)不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。

(4)不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

(5)应当按照国家有关工程建设强制性标准进行检测。

(6)应当对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

(7)应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况,以及涉及结构安全检测结果的不合格情况,及时报告工程所在地住房城乡建设主管部门。

(8)应当单独建立检测结果不合格项目台账。

(9)应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号,编号应当连续,不得随意抽撤、涂改。

安全行为要求

建设单位。

(1)按规定办理施工安全监督手续。

(2)与参建各方签订的合同中应当明确安全责任,并加强履约管理。

(3)按规定将委托的监理单位、监理的内容及监理权限书面通知被监理的建筑施工企业。

(4)在组织编制工程概算时,按规定单独列支安全生产措施费用,并按规定及时向施工单位支付。

(5)在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料,并保证资料的真实、准确、完整。

勘察、设计单位。

(1)勘察单位按规定进行勘察,提供的勘察文件应当真实、准确。

(2)勘察单位按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。

(3)设计单位应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

(4)设计单位应当按规定在设计文件中注明施工安全的重点部位和环节,并对防范生产安全事故提出指导意见。

(5)设计单位应当按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

施工单位。

(1)设立安全生产管理机构,按规定配备专职安全生产管理人员。

(2)项目负责人、专职安全生产管理人员与办理施工安全监督手续资料一致。

(3)建立健全安全生产责任制度,并按要求进行考核。

(4)按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。

(5)实施施工总承包的,总承包单位应当与分包单位签订安全生产协议书,明确各自的安全生产职责并加强履约管理。

(6)按规定为作业人员提供劳动防护用品。

(7)在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。

(8)按规定提取和使用安全生产费用。

(9)按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。

(10)按规定执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度。

(11)按规定制定生产安全事故应急救援预案,并定期组织演练。

(12)按规定及时、如实报告生产安全事故。

监理单位。

(1)按规定编制监理规划和监理实施细则。

(2)按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案。

(3)按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录。

(4)按规定对现场实施安全监理。发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的,应及时向政府主管部门报告。

监测单位。

(1)按规定编制监测方案并进行审核。

(2)按照监测方案开展监测。

3 工程实体质量控制

地基基础工程

按照设计和规范要求进行基槽验收。

按照设计和规范要求进行轻型动力触探。

地基强度或承载力检验结果符合设计要求。

复合地基的承载力检验结果符合设计要求。

桩基础承载力检验结果符合设计要求。

对于不满足设计要求的地基,应有经设计单位确认的地基处理方案,并有处理记录。

填方工程的施工应满足设计和规范要求。

钢筋工程

确定细部做法并在技术交底中明确。

清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆。

对预留钢筋进行纠偏。

钢筋加工符合设计和规范要求。

钢筋的牌号、规格和数量符合设计和规范要求。

钢筋的安装位置符合设计和规范要求。

保证钢筋位置的措施到位。

钢筋连接符合设计和规范要求。

钢筋锚固符合设计和规范要求。

箍筋、拉筋弯钩符合设计和规范要求。

悬挑梁、板的钢筋绑扎符合设计和规范要求。

后浇带预留钢筋的绑扎符合设计和规范要求。

钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。

混凝土工程

模板板面应清理干净并涂刷脱模剂。

模板板面的平整度符合要求。

模板的各连接部位应连接紧密。

竹木模板面不得翘曲、变形、破损。

框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎。

楼板支撑体系的设计应考虑各种工况的受力情况。

楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置。

严禁在混凝土中加水。

严禁将洒落的砼浇筑到混凝土结构中。

各部位混凝土强度符合设计和规范要求。

墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度符合设计和规范要求。

混凝土构件的外观质量符合设计和规范要求。

混凝土构件的尺寸符合设计和规范要求。

后浇带、施工缝的接茬处应处理到位。

后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑。

按规定设置施工现场试验室。

混凝土试块应及时进行标识。

同条件试块应按规定在施工现场养护。

楼板上的堆载不得超过楼板结构设计承载能力。

钢结构工程

焊工应当持证上岗,在其合格证规定的范围内施焊。

一、二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验。

高强度螺栓连接副的安装符合设计和规范要求。

钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造应符合设计要求。

钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求。

钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合设计和规范要求。

薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层厚度符合设计要求。

钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均符合设计要求。

多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差符合设计和规范要求。

钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后,所测挠度值符合设计和规范要求。

装配式混凝土工程

预制构件的质量、标识符合设计和规范要求。

预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置符合设计和规范要求。

夹芯外墙板内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能符合设计要求。

预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能符合设计和规范要求。

后浇混凝土中钢筋安装、钢筋连接、预埋件安装符合设计和规范要求。

预制构件的粗糙面或键槽符合设计要求。

预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接符合设计要求。

后浇筑混凝土强度符合设计要求。

钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头符合设计和规范要求。

钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆应饱满。

预制构件连接接缝处防水做法符合设计要求。

预制构件的安装尺寸偏差符合设计和规范要求。

后浇混凝土的外观质量和尺寸偏差符合设计和规范要求。

砌体工程

砌块质量符合设计和规范要求。

砌筑砂浆的强度符合设计和规范要求。

严格按规定留置砂浆试块,做好标识。

墙体转角处、交接处必须同时砌筑,临时间断处留槎符合规范要求。

灰缝厚度及砂浆饱满度符合规范要求。

构造柱、圈梁符合设计和规范要求。

防水工程

严禁在防水混凝土拌合物中加水。

防水混凝土的节点构造符合设计和规范要求。

中埋式止水带埋设位置符合设计和规范要求。

水泥砂浆防水层各层之间应结合牢固。

地下室卷材防水层的细部做法符合设计要求。

地下室涂料防水层的厚度和细部做法符合设计要求。

地面防水隔离层的厚度符合设计要求。

地面防水隔离层的排水坡度、坡向符合设计要求。

地面防水隔离层的细部做法符合设计和规范要求。

有淋浴设施的墙面的防水高度符合设计要求。

屋面防水层的厚度符合设计要求。

屋面防水层的排水坡度、坡向符合设计要求。

屋面细部的防水构造符合设计和规范要求。

外墙节点构造防水符合设计和规范要求。

外窗与外墙的连接处做法符合设计和规范要求。

装饰装修工程

外墙外保温与墙体基层的粘结强度符合设计和规范要求。

抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固。

外门窗安装牢固。

推拉门窗扇安装牢固,并安装防脱落装置。

幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接符合设计和规范要求。

幕墙所采用的结构粘结材料符合设计和规范要求。

应按设计和规范要求使用安全玻璃。

重型灯具等重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

饰面砖粘贴牢固。

饰面板安装符合设计和规范要求。

护栏安装符合设计和规范要求。

给排水及采暖工程

管道安装符合设计和规范要求。

地漏水封深度符合设计和规范要求。

PVC管道的阻火圈、伸缩节等附件安装符合设计和规范要求。

管道穿越楼板、墙体时的处理符合设计和规范要求。

室内、外消火栓安装符合设计和规范要求。

水泵安装牢固,平整度、垂直度等符合设计和规范要求。

仪表安装符合设计和规范要求。阀门安装应方便操作。

生活水箱安装符合设计和规范要求。

气压给水或稳压系统应设置安全阀。

通风与空调工程

风管加工的强度和严密性符合设计和规范要求。

防火风管和排烟风管使用的材料应为不燃材料。

风机盘管和管道的绝热材料进场时,应取样复试合格。

风管系统的支架、吊架、抗震支架的安装符合设计和规范要求。

风管穿过墙体或楼板时,应按要求设置套管并封堵密实。

水泵、冷却塔的技术参数和产品性能符合设计和规范要求。

空调水管道系统应进行强度和严密性试验。

空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试符合设计和规范要求。

防排烟系统联合试运行与调试后的结果符合设计和规范要求。

建筑电气工程

除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材。

接地(PE)或接零(PEN)支线应单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接。

电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接。

母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接。

金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计要求。

交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。

灯具的安装符合设计要求。

智能建筑工程

紧急广播系统应按规定检查防火保护措施。

火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。

火灾探测器不得被其他物体遮挡或掩盖。

消防系统的线槽、导管的防火涂料应涂刷均匀。

当与电气工程共用线槽时,应与电气工程的导线、电缆有隔离措施。

市政工程

道路路基填料强度满足规范要求。???????

道路各结构层压实度满足设计和规范要求。

道路基层结构强度满足设计要求。

道路不同种类面层结构满足设计和规范要求。

预应力钢筋安装时,其品种、规格、级别和数量符合设计要求。

垃圾填埋场站防渗材料类型、厚度、外观、铺设及焊接质量符合设计和规范要求。

垃圾填埋场站导气石笼位置、尺寸符合设计和规范要求。

垃圾填埋场站导排层厚度、导排渠位置、导排管规格符合设计和规范要求。

按规定进行水池满水试验,并形成试验记录。

4 安全生产现场控制

基坑工程

基坑支护及开挖符合规范、设计及专项施工方案的要求。

基坑施工时对主要影响区范围内的建(构)筑物和地下管线保护措施符合规范及专项施工方案的要求。

基坑周围地面排水措施符合规范及专项施工方案的要求。

基坑地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求。

基坑周边荷载符合规范及专项施工方案的要求。

基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查符合规范、设计及专项施工方案的要求。

基坑内作业人员上下专用梯道符合规范及专项施工方案的要求。

基坑坡顶地面无明显裂缝,基坑周边建筑物无明显变形。

脚手架工程

一般规定。

(1)作业脚手架底部立杆上设置的纵向、横向扫地杆符合规范及专项施工方案要求。

(2)连墙件的设置符合规范及专项施工方案要求。

(3)步距、跨距搭设符合规范及专项施工方案要求。

(4)剪刀撑的设置符合规范及专项施工方案要求。

(5)架体基础符合规范及专项施工方案要求。

(6)架体材料和构配件符合规范及专项施工方案要求,扣件按规定进行抽样复试。

(7)脚手架上严禁集中荷载。

(8)架体的封闭符合规范及专项施工方案要求。

(9)脚手架上脚手板的设置符合规范及专项施工方案要求。

附着式升降脚手架。

(1)附着支座设置符合规范及专项施工方案要求。

(2)防坠落、防倾覆安全装置符合规范及专项施工方案要求。

(3)同步升降控制装置符合规范及专项施工方案要求。

(4)构造尺寸符合规范及专项施工方案要求。

悬挑式脚手架。

(1)型钢锚固段长度及锚固型钢的主体结构混凝土强度符合规范及专项施工方案要求。

(2)悬挑钢梁卸荷钢丝绳设置方式符合规范及专项施工方案要求。

(3)悬挑钢梁的固定方式符合规范及专项施工方案要求。

(4)底层封闭符合规范及专项施工方案要求。

(5)悬挑钢梁端立杆定位点符合规范及专项施工方案要求。

高处作业吊篮。

(1)各限位装置齐全有效。

(2)安全锁必须在有效的标定期限内。

(3)吊篮内作业人员不应超过2人。

(4)安全绳的设置和使用符合规范及专项施工方案要求。

(5)吊篮悬挂机构前支架设置符合规范及专项施工方案要求。

(6)吊篮配重件重量和数量符合说明书及专项施工方案要求。

操作平台。

(1)移动式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求。

(2)落地式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求。

(3)悬挑式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求。

起重机械

一般规定。

(1)起重机械的备案、租赁符合要求。

(2)起重机械安装、拆卸符合要求。

(3)起重机械验收符合要求。

(4)按规定办理使用登记。

(5)起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求。

(6)起重机械的安全装置灵敏、可靠;主要承载结构件完好;结构件的连接螺栓、销轴有效;机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求。

(7)起重机械与架空线路安全距离符合规范要求。

(8)按规定在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关作业人员进行安全技术交底。

(9)定期检查和维护保养符合相关要求。

塔式起重机。

(1)作业环境符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求。

(2)塔式起重机的起重力矩限制器、起重量限制器、行程限位装置等安全装置符合规范要求。

(3)吊索具的使用及吊装方法符合规范要求。

(4)按规定在顶升(降节)作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。

施工升降机。

(1)防坠安全装置在标定期限内,安装符合规范要求。

(2)按规定制定各种载荷情况下齿条和驱动齿轮、安全齿轮的正确啮合保证措施。

(3)附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案要求。

(4)层门的设置符合规范要求。

物料提升机。

(1)安全停层装置齐全、有效。

(2)钢丝绳的规格、使用符合规范要求。

(3)附墙符合要求。缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求。

模板支撑体系

按规定对搭设模板支撑体系的材料、构配件进行现场检验,扣件抽样复试。

模板支撑体系的搭设和使用符合规范及专项施工方案要求。

混凝土浇筑时,必须按照专项施工方案规定的顺序进行,并指定专人对模板支撑体系进行监测。

模板支撑体系的拆除符合规范及专项施工方案要求。

临时用电

按规定编制临时用电施工组织设计,并履行审核、验收手续。

施工现场临时用电管理符合相关要求。

施工现场配电系统符合规范要求。

配电设备、线路防护设施设置符合规范要求。

漏电保护器参数符合规范要求。

安全防护

洞口防护符合规范要求。

临边防护符合规范要求。

有限空间防护符合规范要求。

大模板作业防护符合规范要求。

人工挖孔桩作业防护符合规范要求。

其他

建筑幕墙安装作业符合规范及专项施工方案的要求。

钢结构、网架和索膜结构安装作业符合规范及专项施工方案的要求。

装配式建筑预制混凝土构件安装作业符合规范及专项施工方案的要求。

5 质量管理资料

建筑材料进场检验资料

水泥。

钢筋。

钢筋焊接、机械连接材料。

砖、砌块。

预拌混凝土、预拌砂浆。

钢结构用钢材、焊接材料、连接紧固材料。

预制构件、夹芯外墙板。

灌浆套筒、灌浆料、座浆料。

预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具。

防水材料。

门窗。

外墙外保温系统的组成材料。

装饰装修工程材料。

幕墙工程的组成材料。

低压配电系统使用的电缆、电线。

空调与采暖系统冷热源及管网节能工程采用的绝热管道、绝热材料。

采暖通风空调系统节能工程采用的散热器、保温材料、风机盘管。

防烟、排烟系统柔性短管。

施工试验检测资料

复合地基承载力检验报告及桩身完整性检验报告。

工程桩承载力及桩身完整性检验报告。

混凝土、砂浆抗压强度试验报告及统计评定。

钢筋焊接、机械连接工艺试验报告。

2018新版质量手册

GGGGG有限公司 质量手册 依据IS09001-2016 标准编制 审核:GGG 审批:GGG 分发号: 手册编号:GGGG / SC-2016 版本A/0 20仃年1月8日发布 2017年1月8日实施 0.1手册说明 1、管理者代表负责组织有关人员按£09001:2015 标准的要求,结合本公司的实际情 况编制《质量手册》,本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。 2、《质量手册》由管理者代表负责审核,总经理批准颁布确定实施日期。 3、管理者代表根据《文件控制程序》对《质量手册》进行控制,《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类,所有发放到公司内各部门及提交认证机构的手册,均为受控手册,应标有“受控”标识,所有提供给用户或其它单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受控手册。 4、持有受控《质量手册》的人员应受善保管,保持手册的完好、清洁,如出现破损、丢失或持有人调离本公司及不在具备持有人的资格时,应到综合部办理有关手续。 5、管理者代表应负责《质量手册》的修订,修订后的《质量手册》应由总经理批准后实 施,并作好管理和解释工作。

6、管理文件的保存,以文件类集中、分类、有序的存放并标识清楚,保持文件的清晰,易于识别,并方便检索。 7、所有作废文件应及时销毁或加盖“作废留用”印章予以保存。 8、根据本公司产品和服务特点,未对标准进行删减。适用于£09001:2015全部条款。 9、对于本公司的外包过程也进行了充分识别,就公司目前生产运营情况,本公司外包过程为:壳体及机箱的加工。此过程依据本手册 8.4章节内容进行控制。 0.2质量手册颁布令 为建立、实施、保持和改进我公司的质量管理体系,满足相关的法律、法规的要求,提高产品质量,增强满足顾客的要求的能力,根据GB/T19001 — 2015标准编制了《质量手 册》 《质量手册》阐明了本公司的质量方针、目标;描述了本公司的质量管理体系,是指导本公司质量管理体系有效运行的法规性、纲领性文件。也是本公司对顾客或其它相关方提供质量保证的依据性文件。全体员工要认真学习《质量手册》,理解其内容,并坚持贯彻执行,使我公司的管理水平和产品质量不断提高。 现批准发布,自2016年1月1日起实施。 总经理:GGGG 2016年1月1日 0.3公司简介

TS16949-2018新版全套质量手册程序文件记录表单

文件控制流程图

1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字, 质量部审定,管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定, 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括: a.质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。 b.管理文件:如制度等。 c.技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。 c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

ISO9001-2015新版质量手册全套文件

XXXXXXX有限公司 质量手册 (依据ISO9001:2015版) 文件编号:QM/WF 01—2018 编制: 审核: 批准: 2018—03—15发布2018—04—01实施

章节号标题章节 号 标题 0.1目录8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 0.2质量手册发布令8.2.4 产品和服务要求的更改 0.3 质量手册管理8.3.1 产品和服务的设计和开发总则 0.4 质量职能分配表8.3.2 设计和开发策划 1.0 前言8.3.3 设计和开发输入 2.0 组织机构图8. 3.4 设计和开发控制 3.0 管理层职责和权限8.3.5 设计和开发输出 4.1 理解组织及其环境8.3.6 设计和开发更改 4.2 理解相关方的需求和期望8.4.1 外部提供过程、产品和服务的控制总则4.3 确定质量管理体系的范围8.4.2 控制类型和程度 4.4 质量管理体系及其过程8.4.3 外部供方的信息 5.1.1 领导作用和承诺总则8.5.1 生产和服务提供的控制 5.1.2 以顾客为关注焦点8.5.2 标识和可追溯性 5.2.1 制定质量方针8.5.3 顾客或外部供方的财产 5.2.2 沟通质量方针8.5.4 防护 5.3 组织的岗位、职责和权限8.5.5 交付后的活动 6.1 应对风险和机遇的措施8.5.6 更改控制 6.2 质量目标及其实现的策划8.6 产品和服务的放行 6.3 变更策划8.7 不合格输出的控制 7.1.1 资源总则9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 7.1.2 人员9.1.2 顾客满意 7.1.3 基础设施9.1.3 分析与评价 7.1.4 过程运行环境9.2 内部审核 7.1.5 监视和测量资源9.3.1 管理评审总则 7.1.6 组织的知识9.3.2 管理评审输入 7.2 能力9.3.3 管理评审输出 7.3 意识10.1 持续改进总则 7.4 沟通10.2 不合格和纠正措施 7.5.1 形成文件的信息总则10.3 持续改进 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 8.1 运行策划和控制附件1程序文件目录 8.2.1 产品和服务的要求顾客沟通 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定

机动车检测公司专用2018新版质量手册

XXXXXXXX 机动车检测中心 文件编号:LTJ/SC -2018 质量手册 第 2 版 编制: 审核: 批准: 受控状态:受控□ 非受控□ 发放编号: 2018年08月01日发布2018年09月01日实施 XXXXXXXX机动车检测中心

第 2 版第 1 次修订说明 2015年7月29日《国认实〔2015〕50号》发布《检验检测机构资质认定评审准则(2015)》以来,经过近一年的试运行,对该评审准则进行了部分修订,并于2018年6月2日发布了新的《检验检测机构资质认定评审准则(2018)》和新的《检验检测机构资质认定评审准则(2018)及释义》(国认实〔2018〕53号)。《质量手册》的本次修订是按照新《评审准则(2018)》和《评审准则(2018)及释义》的条款编写的。

发布令 我作为XXXXXXXX机动车检测中心的最高管理者,向全体员工郑重批准发布本中心用于开展检验检测服务的《质量手册》。依据《检验检测机构资质认定管理办法(2015)》和《检验检测机构资质认定评审准则(2018)》、《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》以及检验检测机构相关工作程序和技术要求,结合本中心的实际编制了本质量手册。质量手册规范了本中心公正、独立、诚信的良好职业行为和为实现中心质量方针、质量目标所规定的内部组织结构、岗位职责,展示了本中心的检验检测服务能力,描述了管理体系要素和要求。它是本中心全面、准确、有效地贯彻法律、法规和资质认定管理要求、保证公正、独立开展检验检测、服务客户、风险防范的依据,是本中心对客户质量承诺和保证的内部强制性管理文件。质量手册阐明了本中心的质量方针、目标和服务承诺,规定了质量活动的要求,是本中心质量管理和质量活动,以及确保本中心持续符合检验检测机构资质认定条件和要求、遵守检验检测机构从业规范、开展检验检测活动并给出准确可靠测量结果和检验检测结果必须遵守的文件。本中心全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行,确保检验检测活动的公正、诚信和有效,向客户提供高效的检验检测服务。LTJ/SC--2018《质量手册》已经审定,现予以批准颁布和生效,自2018年09月01日起实施。本手册在贯彻执行中如遇矛盾和遗漏之处,应及时向中心站长或质量负责人反映,并尽快予以修改和完善。 XXXXXXXX机动车检测中心 中心站长: 年月日

质量手册2018最新版(DOC83页)

质量手册 文件类别:□受控本□非受控本文件持有部门: 文件发放编号:

0.0 目录 0.0 质量手册目录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1 0.1 修改页┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5 0.2 批准页┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6 0.3 公司简介┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 0.4 管理者代表任命书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8 0.5 质量方针、质量目标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9 0.6 各部门质量目标分解┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 0.7 公司组织机构图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11 0.8 质量体系组织结构图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12 0.9 质量管理职能分配表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13 1 X围┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16 2 引用标准┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 3 术语和定义

2018新版计量认证质量手册

颁布令 依据国家质量技术监督局《检验检测机构资质认定评审准则》,结合G333 检测有限公司实际状况,检测公司编制了《质量手册》(20PP第1版)随着公司的组织不断扩大和业务的不断扩展,于2015年的12月对该手册进行了改版(2016年第4版)。该手册阐述了我检测公司的质量方针和质量目标,规定了我检测公司的组织机构和岗位职责,对客户作出了郑重的承诺,是全面、有效地执行国家有关质量和技术活动法律、法规和规章的纲领性文件。同时,对检测公司所从事的各项质量和技术活动的管理体系提出了明确、具体的要求,是服务活动的行为准则。 检测公司全体员工必须遵照执行。 编写人: 审核人: 批准人: GC33G检测有限公司 经理: 2016年04月01日 公正性声明 为了确保G3GG检测有限公司法律地位和检测工作的法律效力,声明如下: 1严格遵守国家的法律、法规,执行检测相关标准、合同约定的标准,检测工作按

照质量体系规定的程序运行,对委托方的检测样品的质量作出客观、科学、公正的评价,对出具的检测报告负责。 2检测公司的检测工作不受任何行政、商业、经济利益和其它方面的干预和影响, 不参加影响自身公正性地位的活动,独立开展检测工作。 3检测公司始终不渝地维护其诚信的工作态度,杜绝损害委托方利益的事情发生。向委托方承诺承担相应的法律责任和履行法律义务。 4检测公司全体员工严格遵守与委托人签定的合同和契约,对委托人提供的技 术资料、样品和检测结果负有保密责任,不得用于技术开发和技术服务。 5全体员工严守纪律,积极进取,欢迎社会各界对检测公司工作给予监督和指正。 6保证公正性措施:按照质量体系文件的相关要求进行考核 G33G检测有限公司 经理: 日期:2016年04月01日 反商业贿赂声明 为确保检测工作的独立性不受任何行政干预,不受任何关系和部门领导的影响, 不因任何经济利益而影响判断的公正性,独立开展检测工作,特声明如下: 1认真贯彻执行国家关于治理商业贿赂的有关法律法规,加强对本公司人员的 宣传教育,自觉抵制各种形式的商业贿赂行为。 2对于直接对外接触或较易接触的岗位,如抽样人员、样品管理员、现场检测 人员等,实施部门领导负责制,由部门负责人实施监督。 3公司严格执行国家收费标准,严禁谋取非法经济利益。 4本公司工作人员在从事检测和其他服务工作中,玩忽职守,滥用职权、索贿

ISO9001-2015全套质量管理体系文件2018最新最完整版

XXXXXX科技开发有限公司质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本: A 修改码:0 编制: 审核: 批准: 2017年09月05日发布2017年09月05日实施

使用说明: 1、该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂,包括SQP,沃尔玛FCCA,家乐福,KMART,TARGET,利丰,COSTCO,TESCO, 家得宝等客户的质量验厂。 2、前24个程序ISO9001:2015专用。 3、后26个程序为客户质量验厂的补充,不列入 a)ISO9001:2015的程序。 4、主要方便ISO9001:2015改版用,能省点辅导费; a)以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。

0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公 司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文 件换版,发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作 为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布! 总经理: 2017年XX月XX日

2018年最新最完整ISO9001全套质量管理体系文件

XXX LTD 质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本: A 修改码:0 编制: 审核: 批准: 2017年09月05日发布 2017年09月05日实施

说明: 1.该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂,包括SQP,沃尔玛FCCA,家乐福,KMART,TARGET,利丰,COSTCO,TESCO,家得宝等客户的质量验厂。 2.前24个程序ISO9001:2015专用。 3.后26个程序为客户质量验厂的补充,不列入 ISO9001:2015的程序。 4.主要方便ISO9001:2015改版用,能省点辅导费; 以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。

0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公 司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和 质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的 需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作 为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布! 总经理: 2017年XX月XX日

2018年新版质量管理体系文件

2018年新版质量管理体系文件

1.目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 2.范围 本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册。 3.2 管理者代表负责审核质量手册。 3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。 3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 过程展开与控制 4.1 文件的分类、保存及编号 本公司文件由质量管理体系文件(包括所有过程控制的文件)、技术文件及公司级管理性文件组成。 4.1.1 质量管理体系文件 4.1.1.1质量管理体系文件包括 a. 质量手册(含质量方针、质量目标) b. 程序文件 c. 确保过程有效控制所需的其他质量文件:包括针对特定产品、项目或合同编制 的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、 作业指导书、检验实验规程等。 d.质量记录 文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.1.1.2质量管理体系文件的保存 a.质量手册、程序文件由技术部备案保存; b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。 4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别 本公司质量管理体系文件的编号形式为: 审核批准日期 -1-编制部门: 技术部文件名称编号:

**/XX/YY-AB **—本公司代码 XX—部门代号 YY—文件类别 AB—顺序号 4.1.1.4 具体参照本公司《文件编码规则》进行编号和识别。 4.1.2.技术文件 技术文件的分类、保存及编号等具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。 4.1.3.公司级管理性文件 公司级管理性文件,如各种行政管理制度、文件的编号为:年号+月份+顺序号, 如:2010-04-01。 4.1.4 外来文件 专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件,包括 政策、法规文件等。 4.2 文件的编写 4.2.1 《质量手册》管理者代表负责组织编写,其它职能部门配合,主要包括以下内容: a. 本公司质量方针、质量目标; b. 本公司质量管理体系的范围、包括删减的细节与合理性; c.质量管理体系编制的形成文件程序或对其引用; d.质量管理体系过程之间相互作用的表述。 4.2.2 程序文件由管理者代表组织,由本公司质量管理体系文件编写小组编写, 其内容 根据有关部门工作内容确定,但必须充分体现IATF 16949:2016中有关质量要求。 4.2.3 其他质量文件由各主管部门先提出编制申请,经管理者代表批准后,进行编写, 其内容须完全符合质量手册和程序文件中指出的相关文件或表式(包括技术文件) 规定。 4.2.4 公司级其他管理性文件的编写可根据文件的具体要求由公司办决定。 4.3 文件的批准 . 质量管理体系及其相关文件发布前,由管理者代表组织相关部门对文件的充分性与适宜性进行评审后由授权人审批。 审核批准日期 -2- 编制部门: 技术部文件名称编号:

IATF16949:2018新版全套质量手册

IATF16949:2018新版全套质量手册

前言 IATF16949:2018质量手册依据IATF16949:2016编制,本手册发布日期即为生效日期,按生效日期开始执行。 本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。 本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。 本手册的管理按《文件管理控制程序》实施 本手册的附件是手册的附录 本手册由品质体系归口管理。

颁布令 XXXXXXXXX科技有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949:2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制,并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。 本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定,确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任: ①积极参与质量管理体系的各项活动,在自己的工作中贯彻质量方针,为实现 公司的质量目标,持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力; ②以顾客为关注点,满足顾客要求,提高顾客满意,超越顾客期望; ③严格执行体系文件,防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生; ④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改 进机会和其它问题,应及时通过规定的渠道向公司提出; 为了确保按照IATF16949:2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系,各部门负责人必须按照IATF16949:2016和本手册的要求进行工作,担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。 本《质量手册》从201X年XX月XX日起正式实施。

2018年新版质量手册(检验检测机构资质认定评审准则2018年新版)【新整理】

质量手册 文件控制编号:NW/QMA-01 (第一版) 依据 《检验检测机构资质认定评审准则》 编写 文件控制状态:受控 非受控□ 发放编号: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2017年11月20日实施日期:201X年1月1日某某市场监督检验所发布

授权书和不干预说明 (03) 发布令 (04) 1、概述 (05) 2、质量手册说明 (06) 3、质量手册管理 (08) 4、评审要求 (10) 4.1组织 (10) 4.2人员 (12) 4.3设施和环境条件 (14) 4.4设备 (16) 4.5管理体系 (19) 4.5.1管理体系 (19) 4.5.2质量方针和目标 (21) 4.5.3公正性声明 (23) 4.5.4文件控制 (24) 4.5.5合同评审 (26) 4.5.6检测分包 (27) 4.5.7服务与供应品采购 (28) 4.5.8服务客户 (29) 4.5.9投诉 (30) 4.5.10不符合工作 (31) 4.5.11纠正措施 (32) 4.5.12预防措施 (33) 4.5.13改进 (34) 4.5.14记录 (35) 4.5.15内部审核 (36) 4.5.16管理评审 (37) 4.5.17检测方法 (38) 4.5.18测定不确定度 (41) 4.5.19采样 (42) 4.5.20样品处置 (43)

4.5.21质量控制 (44) 4.5.22结果报告 (46) 5、附录 (49) 5.1《员工行为规范》 (49) 5.2《组织机构图》 (50) 5.3《管理体系要素岗位分配》 (52) 5.4《各部门职责》 (54) 5.5《各岗位职责》 (55) 5.6《各岗位任职资格条件》 (59) 5.7《权利的委派》 (62) 5.8《授权签字人识别一览表》 (63) 5.9《程序文件目录》 (64) 5.10《管理体系框图》 (66) 5.11《检测能力表》 (67) 5.12《公司平面图》 (68) 5.13《量值溯源图》 (69) 6、修订页 (70)

2018最新版质量手册及程序文件

***********有限公司 质量手册及程序文件 Q/*************-2018 版号:A0版 受控状态: 持有者:********************公司 发布日期:2018年 **月 ** 日 实施日期:2018年 **月 **日

目录 第一章质量手册及程序文件 第二章岗位责任制 第一节生产操作人员责任制 第二节设备维护人员责任制 第三节综合办岗位责任制 第四节财务部岗位责任制 第五节出纳员岗位责任制 第六节试验检测中心岗位责任制 第七节检测人员岗位责任制 第八节质量负责人岗位责任制 第九节技术负责人岗位职责 第十节保管员岗位责任制 第十一节罐车司机岗位责任制 第十二节门卫岗位责任制 第十三节搅拌站操机员岗位职责 第十四节搅拌站装载机司机岗位职责 第十五节车辆管理制度 第十六节车队负责人岗位职责 第十七节调度岗位职责 第十八节调度执行规章制度 第十九节材料负责人岗位职责 第三章制度及操作规程 第一节公司质量目标及部门分目标 第二节设备管理制度 第三节安全管理制度 第四节搅拌站作业指导书 第五节搅拌站安全操作规程 第六节生产现场管理制度 第七节预拌商品混凝土冬施生产措施 第八节混凝土质量控制技术措施 第九节商品混凝土试块制作管理规定 第十节预拌混凝土试验工作流程 第十一节预拌混凝土使用说明 第十二节预拌混凝土质量回访制度

第一章 质量手册及程序文件 目录 01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标 04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1总责 4.2.2 文件控制-《文件控制程序》 4.2.3 记录控制-《记录控制程序》 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点

配送中心-2018新版质量手册ISO9001(1)

质量手册 (依据ISO9001:2015版)稿 文件编号/QM01—2018 编制: 审核: 批准: 2018—07—15发布 2018—07—15实施 章号标题章节号标题 0.1 目录8.2.3 与培训和服务有关的要求的评审0.2 质量手册发布令8.2.4 培训和服务要求的更改

0.3 质量手册管理8.3.1 培训和服务的设计和开发总则 0.4 质量职能分配表8.3.2 设计和开发策划 1.0 前言8.3.3 设计和开发输入 2.0 组织机构图8. 3.4 设计和开发控制 3.0 管理层职责和权限8.3.5 设计和开发输出 4.1 理解组织及其环境8.3.6 设计和开发更改 4.2 理解相关方的需求和期望8.4.1 外部提供过程、培训和服务的控制总则4.3 确定质量管理体系的围8.4.2 控制类型和程度 4.4 质量管理体系及其过程8.4.3 外部供方的信息 5.1.1 领导作用和承诺总则8.5.1 培训和服务提供的控制 5.1.2 以顾客为关注焦点8.5.2 标识和可追溯性 5.2.1 制定质量方针8.5.3 顾客或外部供方的财产 5.2.2 沟通质量方针8.5.4 防护 5.3 组织的岗位、职责和权限8.5.5 交付后的活动 6.1 应对风险和机遇的措施8.5.6 更改控制 6.2 质量目标及其实现的策划8.6 培训和服务的放行 6.3 变更策划8.7 不合格输出的控制 7.1.1 资源总则9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 7.1.2 人员9.1.2 顾客满意 7.1.3 基础设施9.1.3 分析与评价 7.1.4 过程运行环境9.2 部审核 7.1.5 监视和测量资源9.3.1 管理评审总则 7.1.6 组织的知识9.3.2 管理评审输入 7.2 能力9.3.3 管理评审输出 7.3 意识10.1 持续改进总则 7.4 沟通10.2 不合格和纠正措施 7.5.1 形成文件的信息总则10.3 持续改进 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 8.1 运行策划和控制附件1 作业指导书目录 8.2.1 培训和服务的要求顾客沟通 8.2.2 与培训和服务有关的要求的确定

2018质量管理ISO9000IATF16949最新版解读之质量手册

XXXX股份有限公司 质量手册 文件编号: 编制: 审核: 批准: 2018年5月22日发布2018年5月22日实施

文件修订履历表

目录 02发布实施令 (4) 03任命书 (5) 04 质量方针和目标 (7) 05 公司简介 (8) 1 范围 (9) 2 引用条款 (9) 3 术语、定义和缩写 (10) 4.0 过程说明 (10) 5.0 组织环境 (13) 6.0 领导作用 (14) 7.0 策划 (17) 8 支持 (18) 9 绩效评价 (27) 10 改进 (30) 附录1:程序文件清单 (33) 附录2:质量管理体系职能分配表 (34)

0.2发布实施令 为了确保组织的质量方针和质量目标得到贯彻和实现以及确保组织提供的产品、过程以及服务持续满足顾客要求以及相适应的法律法规要求,现根据《ISO/DIS 9001:2015 质量体系要求》以及《IATF 16949:2016 汽车质量管理体系标准》中的相关条款内容并结合公司实际经营目标以及公司实际规模特编制此《质量手册(2018年版)》。 《质量手册》阐述了公司的质量方针和质量目标、各部门的职责和权限、相关过程的作业内容和过程绩效,是实施、保持和持续改进公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的准则,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。 本手册至发布之日起实施。 总经理: 日期:2018年05月22日

0.3任命书 现根据《IATF 16949:2016 汽车质量管理体系标准》中5.3.2条款的要求,确保公司在出现质量问题时产品质量符合顾客要求,特任命XXXXX 为本组织的质量代表。 质量代表的职责是: a)在产品发生质量问题时有权停止生产; b)问题发生后采取相关的纠正措施,避免不合格品非预期交付; c)通过制定预防措施确保所有潜在不合格品得到识别和控制; d)确保质量体系稳定运行以及持续更新,确保质量体系的有效性和适宜性。 总经理: 日期:2018年05月22日

最新ISO45001:2018职业健康安全质量手册

有限公司 HSM01-2018 职业健康安全管理手册 occupational health and safety management manual 依据 ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》编制: 审核: 批准: 版本编号: A 2018- -30发布2018- -01实施 有限公司发布

目录0.1 发布令 0.2 任命书-管理者代表、员工代表 0.3 职业健康安全管理方针与目标 0.4 公司简介 l 目的和使用范围 2 引用标准、定义、术语、名称及缩写 3 手册的管理 4 公司环境 4.1 理解公司及其所处环境 4.2 理解员工及相关方的需求和期望 4.3 确定职业健康安全体系范围 4.4 职业健康安全管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 职业健康安全方针 5.3 公司角色职责和权限 5.4 员工参与和协商 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2危险源辨识与风险评价 6.1.3适用法律法规和其它要求确定 6.1.4措施的策划 6.2 职业健康安全目标及实现的策划. 6.2.1职业健康安全目标 6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4沟通 7.5 文件化信息

7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件化信息控制 8.1 运行策划和控制 8.1.1总则 8.1.2消除危害降低OHS风险 8.1.3变更管理 8.1.4采购 8.2 应急准备和响应 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3 管理评审 10.1总则 10.2事件不符合和纠正措施 10.3 持续改进 附录 附录一公司职业健康安全职责分配表 附录二、体系各过程风险机遇及应对措施表 附录三重大危险源清单 附录四、重大危险源合规义务风险机遇措施评价表附录五公司职业健康安全公司结构图 附录六公司职业健康安全管理体系主要文件清单附录七手册更改记录

2018年新版质量手册

*******有限公司 质量手册 ****-QM- -2018 (第一版) 编制:体系编写小组 审核: 批准人: 持有人: 2018年1月1日发布 2018年1月2 日实施

关于质量手册的换版说明 为了确保*******有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的实验室管理体系运行的有效性、适宜性;出具报告的公正性、科学性和权威性;使各项活动均处于受控状态,减少和预防管理体系和管理活动缺陷;并满足最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,特编制换版质量手册。 本质量手册是为规范*******有限公司检验检测机构资质认定质量管理体系活动的内部文件,所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《浙江省检验机构管理条例》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》的要求。它阐述了本公司的质量方针和目标,并对其管理要求和技术要求应达到什么水平、要做什么、应有什么做了进一步的规范及描述,是*******有限公司全体人员在检验检测机构资质认定质量管理体系活动中必须严格遵循的基本准则,是保证体系活动有效开展的依据,是其管理体系中的纲领性文件。 为了方便使用和管理,本手册以活页形式装订。 特批准发布! *******有限公司 发布人: 时间:

*******有限公司修订状态:1/0 文件编号:****-QM- 0.1-2018 质量手册修订页文件页码:共1 页,第1 页颁布日期:2018年1月1日修订日期:/年/月/日实施日期:2018年1月2日 序号章节号修订 次序 修订 内容 修订人审核人批准人批准日期

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