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用友U8财务月底操作手册(存货核算)

用友U8财务月底操作手册(存货核算)
用友U8财务月底操作手册(存货核算)

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。

存货核算

操作手册

目录

、日常工作 (3)

1.1 采购发票填制与审核,付款单据填制与审核 (3)

1.2 销售发票填制与审核,收款单据填制与审核 (3)

1.3 日常凭证填制 (3)

、期末处理 (4)

2.1 采购管理结帐 (4)

2.2 销售管理结帐 (5)

2.3 库存管理结帐 (5)

2.4 应收款管理结帐 (6)

2.5 应付款管理结帐 (7)

2.6 存货核算业务处理 (7)

2.6.1 结算成本处理 (7)

2.6.2 正常单据记帐 (8)

2.6.3 期末处理.................................................... 1..3 2.6.4 生成凭证.................................................... 1..7 2.6.5 当期业务全部完成,可以进行期开结帐处理...................... 1 9

一、日常工作

1. 1 采购发票填制与审核,付款单据填制与审核

采购发票在采购管理中填制,操作方法见采购管理操作手册,采购

发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理,操作方法见应收款管理操

作手册。付款单据填制与审核,操作方法见应收款管理操作手册。

1. 2 销售发票填制与审核,收款单据填制与审核

销售发票在销售管理中填制,操作方法见销售管理操作手册,销售

发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理,操作方法见应收

款管理操作手册。收款单据填制与审核,操作方法见应收款管理操作手册。1. 3 日常凭证填制

日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及

存货核算系统生成的凭证外,其他凭证在总帐系统中填制

、期末处理

2. 1 采购管理结帐

当期采购业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:2. 2 委外管理结帐

当期委外业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:

双击,使其成为“是”,点击结帐

2. 2 销售管理结帐

2. 3 库存管理结帐

当期库存业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法如下:

当期销售业务全部完成后,期末进行结帐处理,操作方法

如下:

2. 4 应收款管理结帐

当期销售管理结账后,应收管理业务全部完成后,期末进行结帐处理,

,再点击下一步。如下图双击此处,结9月份帐

双击后变成变成Y

2. 5 应付款管理结帐

当期采购管理结账后,应付业务全部完成后,期末进行结帐处理,

结账同应收款管理操作。

2. 6 存货核算业务处理

当期所有出入库业务全部完成后,期末进行处理,操作方法如下:

2.6 .1 结算成本处理

功能路径:

存货核算——记账——结算成本处理

点击此处完成结

全选”,

“确定”。然后如下图:

勾选最上面的选择框“全选” ,然后点菜单栏“结算处理” ,完成

后有系

统提示,然后关闭退出

2.6 .2 正常单据记帐(采购入库及原材料类业务)

功能路径:功能路径: 存货核算——记账——正常单据记帐

然后点查询,如下

单据类型,选择采购入库单,点确定,如下图:

再点确定

勾选最上面的选择框“全选” ,然后点菜单栏“记账”,完成后有系统提示,

然后再点查询,弹出如下对话框,如下:

点仓库,选择原料仓、代管仓、塑料粒子仓、不良品仓、代管不合格品

仓、

退货拆机不合格品仓、车间现场仓(说明:原料类仓库),然后点确定,

勾选最上面的选择框“全选” ,然后点菜单栏“记账”,完成后有系统提示,

点击处理,如下图:

2.6 .3 期末处理(原材料类)

功能路径: 存货核算——记账——期末处理

仓、 不良品仓、代品仓、退货拆机不合注意:此处的处要勾选中。

车间现场仓(说明:原料

原料仓、代管仓、塑料粒子 不合格 品仓、 类

点击上图中的确定,则完成期末处理。

注意:如果平均单价为空或者为负,系统会给出提示,这时需要手工录入价格,找不到单价的情况下可输入0,系统自动生成出库调整单界面,需要手工输入“收发类别”资料,输入完成后确定。

2.6 .4 半成品成本计算与处理

根据已记账成功的原材料库成本数据,手工计算出半成品成本,然后在“产成品成本分配”中,录入半成品成本数据,如下: 功能路径:存货核算——记账——产成品成本分配点“产成品成本分配”,然后点查询,选择半成品仓库,点确定

品入库单中 分配完成后,对半成品库的出入库记账,点“正常单据记

账” ,选择半成品库, 如下:

如下:

在此处录入金额 注意:是单个产品的总 金额,而不是单价。

单价是根据金额 / 数量算 出来的

录入完成后,点菜单栏的分配,系统将根据金额

/数量算出来的单价回写到产成

点确定,如

下:

勾选最上面的选择框“全选” ,然后点菜单栏“记账”,完成后有系统提示,

然后进行期末处理,操作同原材料库,选择仓库时选择“半成

品库”

2.6 .5 产成品成本计算与处理

产成品的操作同半成品,在做业务操作时选择产成品库就可

2.6 .6 生成凭证

功能路径:存货核算——凭证处理——生成凭证

点击“生成凭证”,在跳出的界面中,点击菜单栏的选单,然后在弹出的界面中选择“单据类型”,如下图:

根据实际业务需要选择要生单的单据(一般选择的顺序为01采购入库单(暂估记账)-011 采购入库单(报销记账)-24(红字回冲单)-30蓝字回冲单(暂估)-301 蓝字回冲单(报销)-11 材料出库单-10 产成品入库单-08其他入库单+09其他出库单+21出库调整单-26销售专用发票+27销售普通发票)。每次选择后,点确定,系统弹出如下界面:

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