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技术文件和图纸管理规

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TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

技术文件和图纸管理制度

1.目的和适用范围

1.1目的:明确技术文件和图纸的转化/编制、审定、批准,以及移交、发放、更改、回收、销毁等工作,确保技术文件和图纸处于受控状态。

1.2适用范围:适用关于产品转化/编制、检验、生产和售后服务各阶段技术文件和图纸。

2.术语和缩略语:

2.1图纸:

包括从业主单位提供图纸、本公司转化后放样图纸、工装摸具图纸;2.2技术文件:

本公司为实现产品而编制的工程加工技术书、明细表、产品零部件图纸、技术协议、技术标准、生产工艺规程、技术文件更改、作业指导书、工艺评定报告等。

3.职责。

3.1技术部

负责产品技术文件和图纸的转化/编制、审定、批准以及产品加工明细表、产品零部件图纸、工程加工技术书、工装摸具图、转化后放样图纸、工艺评定报告和相关技术文件的管理、发放、更新、回收及销毁等工作。3.2安质部

负责技术标准、生产工艺规程、技术文件更改、作业指导书等文件的编制、审核、批准,以及技术标准、生产工艺规程、技术文件更改、作业指导书等文件的管理、发放、更改、回收、销毁等工作。

4.技术文件和图的签署

4.1图纸的签署

4.1.1 转化图纸的签署栏目分为放样、校核、审定、试装、终审。

4.1.2 生产工艺规程、作业指导书、工艺评定报告等技术文件签署栏分别为编制、审核、批准,必要时可增设其它栏目。

4.1.3 签署人资格与责任

不同的签署栏应由不同人员签署,签署格式为签署人姓名及签署日期。

图纸各栏目签署人资格与责任表

技术文件各栏目签署人资格与责任表

4.2 栏目的签署顺序

4.2.1图纸:放样→校核→审定→试组→终审。

4.2.2技术文件:编制→校对→审核→批准。

4.2.3无前一级签署人的签名,后一级签署人可不予受理,并责成前一级完成签署手续。因此而产生的后果,由前一级签署人承担。

5. 技术文件和图纸的保管

5.1.1图纸移交:图纸转化完成后,经校核、审定后通过试装修改后,通过终审后签署后的纸质版图纸移交给资料员。

资料员收到图纸后根据塔型名称、电压等级对图纸进行编号存档,在图纸上盖“SK”章,并更新ERP中资料存档进行更新。

图纸转化完成后,经校核、审定后暂未生产试组)资料对其按塔型名称进行临时编号存档,以备查用。

5.3 技术文件和图纸的借阅

因生产需要,公司员工或部门需要借阅已存档技术文件和图纸时,应填写《文件(记录)借阅登记表》。借阅期间不得转借,借阅期满需在资料员处重新登记。资料员在该过程中做好监督工作。

5.4 技术文件和图纸的发放

的发放

图纸根据生产的需求,分别下发板件车间、生产办,同时将生产所需明细表下发至角钢车间、板件车间、包装车间,产品零件图(角钢)下发角钢车间及安质部、产品零件图(样板)下发板件车间。

针对不同产品加工类型需在明细表抬头标示“试组”“样批”“批量”等字样。

的发放

对经批准有效的技术文件,工艺资料员填写《文件发放/回收登记表》,审批后进行下发。下发技术部、板件车间、角钢车间、镀锌车间、包装车间等生产部门,工艺规程、作业指导书必须加盖受控文件“SK”章,下发时做好记录工作。

5.4.3工装模具图纸的发放

公司内部自制的工装模具图由工艺人员通过技术部向制作部门发放;对于外协采购或加工的工装模具,由采购部门提出用图需求由工艺人员提供。

5.4.4临时技术文件和图纸的发放:

针对在生产过程中因各种原因需对图纸或加工明细表、产品零件图进行更改的由更改人员以专项通知方式发放至生产办,由生产办根据要求发放到更改车间及安质部。

因工程有特殊要求的工艺人员出具的工程加工技术要求发放至生产办,由生产办下发至各生产车间及安质部,若特殊要求涉及原材料板块还需发放至采购部。

其它技术文件和图纸

因工程生产需要的其它技术文件和图纸由各部门与技术文件和图纸形成部门根据需求情况协商后再进行下发。

5.5 技术文件和图纸的更改

5.5.1 图纸更改的原则

5.5.1.1 对原存档塔型原而上不进行更改,因新工程来图塔型名称与存档塔型名称相同的情况,一般考虑在新工程塔型增加字母的方式进行区别,以保证存档塔型图纸唯一性,不存在冲突的情况。

5.6 技术文件和图纸更改的实施

对确需进行图纸更改的情况,由技术部提出图纸销毁通知,经总工师批准后交资料员将存档图纸找出作销毁标记,并通知相关部门将涉及此塔型的资料进行销毁,包括电子版资料。标记销毁后需存放2年左右,确认以往使用此图纸的工程已验收投运方可进行实际销毁工作。

技术文件条款更改的实施由工艺技术及相关人员出具技术文件更改通知,如《钻孔工艺更改通知》,下发至实施车间后,实施车间按此通知要求进行执行。

对技持文件进行换版的情况,由工艺资料员在收到经批准的新版技术文件后,新版需注明版本号,由工艺资料员根据技术文件下发部门进行下发并回收旧版技术文件,除留档一套待查外,其余做销毁处理。

5.6.2.3 下发加工明细表、产品零件图的更改

对已下发的加工明细表、产品零件图需进行更改的情况,由相应技术员出具更改通知,通知内容需包括原因、更改内容、更改方案等,由生产办下发至各车间后按通知内容进行相应更改;技术部对更改内容的原始存档文件进行修改。

下发加工明细表、产品零件图的更改,因已对相应原始存档进行修改,仅需按新资料进行一次执行即可,不需对已下发加工明细表、产品零件图进行回收处理。

6.附则

6.1本制度发放范围:安质部、生产计划部、技术部、采购部、生产办、角钢车间、板件车间、镀锌车间、包装车间。

6.2本制度由生产技术中心制定,持续改进。经总工程师批准执行。

编制:审核:批准:

文件、档案资料管理制度(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 文件、档案资料管理制度(新编版)

文件、档案资料管理制度(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、文件管理 1、文书人员在起草文件之前,应首先了解事情的背景、起草该文件的目的及所需注意事项,并收集相关素材,做好前期的准备工作。 2、文书人员在起草文件的过程中,要做到内容详实、准确并根据文件的性质及运用场合的不同而选用不同的书写和表达方式,做到适时、贴切。 3、各种文件在下发之前要经总经理审阅,文件下发时要迅速、及时,并做好下发记录;若是一些需要回收的表格和文件,还要做好事后的回收工作。 4、文件下发后要及时进行整理存档;对于回收的资料也要及时整理存档。 5、有限定发放范围的文件,要注意做好相关的保密工作。 二、档案资料管理 1、档案资料在收发借阅存档销毁各环节中,应严格登记。

2、借阅文件应在借阅指定地点进行并在指定期限内按时归还,借阅文件资料时严格按照文件密级管理为准执行,同时办理档案资料借阅手续。 3、所有档案资料均要定期清查,借出的档案资料要在指定期限内归还,若发现丢失的要及时追查处理,并且及时采取补救措施;对绝密的档案资料要在主管的监督下进行核对,必须做到物单相符。 4、借阅的文档资料未经领导>批准,不得随意扩大阅读范围,否则将进行严肃处理。 5、机密、绝密类文档资料如需复制和摘抄,必须经总经理批示。 6、收发传递和外出携带绝密类文件时,应由指定人员负责,并采取必要的安全措施。 7、对各类文档资料应指定其存档期限,以便及时清理。 8、在部门主管安排、监督下,定期对退档资料进行销毁,并且及时在文档目录上做出更改,确保现有文档资料与目录清单一致。 9、档案柜中的资料应保持干净、整洁、明了。 10、各部门文档负责人对自己所负责保存的文档资料要有详细的目录,对有价值的文档要及时备份并做好保密工作,若因丢失、文件备份不及时或泄露相关机密,从而给公司带来损失的,视情节轻重予

技术文件管理制度

临海伟达汽车部件有限公司 技术文件管理制度WD-JS-12-01 1目的 为使公司的技术文件得到有效的控制,加强公司技术文件的保密性和有效性,确保生产现场所用的技术文件为最新版本,特制订此制度。 2 适用范围 本制度适用于公司的图纸、工艺、技术标准等技术文件的管理工作。 3 职责 3.1 技术部负责全公司技术文件的编制、审核、更改,资料员负责技术文件的复制、发放和 归档管理。 3.2各相关车间(部门)负责本车间(部门)所使用的技术文件和资料的管理。 4 定义 本制度所述的技术文件包括产品图、毛坯图、工装图、检具图,试制流程图、工艺规程、检验卡片、作业指导书、质量记录、文件资料等。 5 管理程序 5.1 试制阶段图纸文件的管理 5.1.1 试制阶段图纸文件底图由技质部项目负责人掌管,以便随时修改和指导试制工作。5.1.2 产品试制结束,且产品合格率达到规定要求,经评审通过后,由技质部项目负责人 将所有文件资料整理完毕后,于7日内移交技术资料室归档。技术文件资料员同时 下发生产用图。各车间(部门)在收到生产用图时,必须将试制用图收齐送交技术文件资料员,由技术文件资料员统一将试制用图销毁。 5.2 生产阶段图纸文件的管理 5.2.1 图面污损,需要更换新图时,由各车间主任填写“文件增发/复制申请单”连同污损 图纸一起到资料室申请换发。经主管领导签字批准后,由技术文件资料员负责复印和发放。如在申请复印图纸时,没有递交污损图纸,技术文件资料员不予复印。 5.2.2 如图纸文件丢失,由车间主任填写“文件增发/复印申请单”,写明原因和责任人,每 丢失一张扣款5元上缴财务,经主管副总签字批准后,由技术文件资料员负责复印和。 5.2.3 如需新增图纸文件时,由车间主任填写“文件增发/复印申请单”,写明新增的原因, 经主管副总签字批准后,由技术文件资料员负责复印和发放。 5.2.4 外协加工需要图纸时,由外协人员填写填写“文件增发/复制申请单”,经采购主管签 字后到技术资料室申请复印。外协加工的图纸,须加盖“外协”章。 5.2.5 “文件增发/复制申请单”由技术文件资料员统一保管,保存期一年后销毁。 5.2.6 技术资料室必须建立图纸文件收发台帐,领用人必须签字后才能发放,以便核对和 文件更改后回收。 5.3 技术文件的更改管理 5.3.1 技术文件更改权限属技术部。其它任何单位和个人都没有更改技术文件权力。 5.3.2 技术文件更改采用划改(不允许用修正液涂改),将需要更改的部分用细实线 划掉(被划掉部分应能清楚地看出更改前的情况),然后标注上新的尺寸/文字等, 在靠近更改部位写上更改标记(用加圈的小写英文字母表示),并在更改栏中填写上 相关的内容。更改时,须用黑色墨水笔更改,不允许用其它笔更改。

技术图纸编号及管理规定

为了更好管理公司的产品及模具图纸在生产过程中更好配合生产及以后图纸更改发挥作用,特制定技术图纸编号及管理的办法。 1、产品图纸编号: 说明:××:表示客户的编号,以客户名称前两个汉语拼音字母表示。××:产品类别用产品名称的两个汉语拼音字母表示。×:图纸的类型: A:为技质部制作产品图纸 B:为外来产品图纸 ×××:图纸的编号,产品的图纸编号:如;001、002、003……;(×)表示图纸的版式本 1、模具图纸编号: 说明:××:表示客户名称,以客户名称前两个汉语拼音字母表示(如:MD表示美的)。××:模具编号(如:2004001表示2004年第1套模具)×:图纸的类型(如:装配图用P,散件图用S)××:图纸的版本号(如:A-00(01、02)) 2、图纸修改状态的规定: 2.1每个产品都只需一个图纸编号。 3、 3、技术图纸管理办法及要求 3.1 图纸按一定比例绘制,图面应保持清晰、整洁、完整,不能无数据或数据不清楚或者图纸在复印时造成图面不详、数据不明时,生产部或外加工方应及时向技质部索取完整的图纸。 3.2 图纸应包括如下的资料: 3.2.1制作的公差大小及零部件表面粗糙度。 3.2.2制作的要求应明确。 3.2.3图纸必须用三视图绘制,特殊符号应清晰、符合标准。 3.2.4标题栏应注明零件的规格,绘制的日期,图纸的名称、用量、比例、材质及表面处理、热处理,图纸编号及页数等一些相关内容。 3.2.5标题栏的左边应有设计人、审核人、批准人的签名处。 4、图纸的发放及生效: 4.1图纸发放之前应由技质部加盖受控章以后方可生效。由技质部分发给各部门; 4.2图纸发到各部门后,当各部门需再一次复印分发给部门的人员使用时,各部门必须向技质部报告复印的数量,再分发下去,并做好相关的记录。当图纸修改后,各部门必须将已更改的图纸交技质部,技质部要核实发放与收回份数一致,统一进行作废和销毁。 5、技术图纸的运作: 5.1生产部门收到相关技术图纸以后,应对图纸作详细的了解,方可投入生产。 5.2生产部门不准使用无受控章,无签名的图纸。 5.3生产部门当发生模具与图纸不符合时,应及时报告技质部。技质部应查明原因,并作出正确的答复。 5.4外加工图纸由采购部以传真、快递等方式给予供应商加工,如有图纸更改时,采购部应及时传递给供方。 5.5如生产部或外加工方发现图纸有问题时,应及时向技质部提出,及时更正。 6、图纸的储存及作废。 6.1电脑中的图纸备份保留,图纸的正版由技质部保存,封面盖正版受控文件章。 6.2对更改图纸的原图和失效图纸由技质部收回,统一销毁,如有参考价值可以保留正版,由技质部在正版各页盖上“作废保留”章。

技术图纸管理办法

机械设计图纸管理办法 1 目的 为了规范机械设计图纸在公司生产活动中各个环节的使用,明确设计图纸的发送、使用、更改、作废及借阅等管理程序,防止设计图纸的错用和误用,使外协加工单位和其他使用部门能及时得到设计图纸的有效版本,特制定本管理办法。 2 范围 本管理办法中涉及的机械设计图纸包括公司设计开发的所有机械设计类图纸。 3 职责 3.1 技术部资料室是机械设计图纸的存档管理部门。 3.2 设计部是机械设计图纸的主要使用部门,负责及时向各单位提供最新发放的图纸及设计更改的图纸。 3.3 相关部门负责本管理办法在本部门的执行,并对所有机械设计图纸具有保密的义务。 4 工作程序 4.1 总则 未经样机评审、验证和确认,设计不定型的机械设计图纸,资料室不得归档、保管、发送和使用等。 4.2 机械设计图纸发送管理 4.2.1设计部是使用机械设计图纸的主要部门,要严格按照本管理办法执行领用机械设计图纸。

4.2.2 根据项目立项会决议的生产计划,设计部拟订所需投产产品的目录清单,明确所需的机械图纸的图号、名称、份数及时间,提前4~5天书面通知资料室,以便提前准备。 4.2.3例外采购或特需的机械设计图纸,必须由申领人书面申请并经分管领导批准后,方可向资料室领取。 4.2.4资料室资料员负责将所需的机械图纸原件备齐,按照申领人提供的需求图纸目录清单及所需的机械图纸份数进行复印。 4.2.5复印的机械图纸由资料室资料员负责将其整理好,认真核对,并按照图号从小到大的顺序在《设计图纸使用记录单》上登记,记录的内容包括图号、名称、图幅、份数、张数、发送部门、发送日期、发送人等。 4.2.6复印整理好的图纸由资料室资料员负责在其每页的右下角盖上资料室的红色印章,蓝色日期章及资料员本人签章。每次发放的图纸盖当日的发送日期。 4.2.7由申领人向资料室按规定时间索取图纸,并在索取图纸前,由领用人按照资料目录清单认真核对所需的图纸图号、份数等。核对无误后在《设计图纸使用记录单》上签属领用人姓名及领用日期后领出。 4.2.8设计部负责及时向外协加工单位投放资料室最新发放的机械图纸,作为外协加工的依据。零件加工完,由设计部负责将加工单位投放的图纸在加工单位集中销毁。如下批再投产加工,则由采购部向资料室重新申请领取图纸向外协加工单位投放加工。 4.3 机械设计图纸更改管理 4.3.1设计定型的机械图纸经采购部加工成产品后,在装配过程中如发现装配问题时,可以书面形式向相关技术部门提出更改申请,由相关设计人员到现场核查。如确需更改,则在申请单上注明更改方法交至主管设计人员审核,并经分管副总批

文件、档案资料管理制度示范文本

文件、档案资料管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

文件、档案资料管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、文件管理 1、文书人员在起草文件之前,应首先了解事情的背 景、起草该文件的目的及所需注意事项,并收集相关素 材,做好前期的准备工作。 2、文书人员在起草文件的过程中,要做到内容详实、 准确并根据文件的性质及运用场合的不同而选用不同的书 写和表达方式,做到适时、贴切。 3、各种文件在下发之前要经总经理审阅,文件下发时 要迅速、及时,并做好下发记录;若是一些需要回收的表 格和文件,还要做好事后的回收工作。 4、文件下发后要及时进行整理存档;对于回收的资料 也要及时整理存档。

5、有限定发放范围的文件,要注意做好相关的保密工作。 二、档案资料管理 1、档案资料在收发借阅存档销毁各环节中,应严格登记。 2、借阅文件应在借阅指定地点进行并在指定期限内按时归还,借阅文件资料时严格按照文件密级管理为准执行,同时办理档案资料借阅手续。 3、所有档案资料均要定期清查,借出的档案资料要在指定期限内归还,若发现丢失的要及时追查处理,并且及时采取补救措施;对绝密的档案资料要在主管的监督下进行核对,必须做到物单相符。 4、借阅的文档资料未经领导>批准,不得随意扩大阅读范围,否则将进行严肃处理。 5、机密、绝密类文档资料如需复制和摘抄,必须经总

图纸技术文件管理方案

无论电脑还是手工绘制的图纸,必须详细标明技术参数、材质等技术、加工要求,并标明绘制人和绘制日期。技术文件标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全,签署不全的技术文件不得投放到生产车间。 2. 绘制的图纸必须经审核人审核和加盖审核章并标明审核日期方能为有效图纸。 3. 生产内部派工,必须用文件套套好图纸,随派工单派工,操作员工交工时必须将图纸和派工单一并上交。 4. 生产部外协加工,由外协负责人将有效图纸交给外协单位,待外协完工交检验时一并交回。下批生产时重新发图,以避免因图纸改动而造成零件不合格。 5. 生产部和品管办有权拒绝使用无效图纸。 6. 收回作废的图纸要由开发部标明作废日期,加盖作废章,保管12个月再行销毁。 7. 新试制产品图纸的管理对试制中的不定型产品的零部件,生产试制人员可会同技术人员共同商讨、绘制,暂不做严格规定。但须在图纸上注明“试制”。定型后由技术人员绘图存档,执行审核管理。 8. 未经整理的图纸,参照试制产品图纸的管理办法实行。 9. 技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计(编制)、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。 10. 技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行;技术文件修改前,负责修改部门要提出修改理由及具体内容,交有关领导审批。 11. 修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续,填发更改通知书。 12. 技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据,必须加强管理,各部门应指定一名专职或者兼职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作,保证技术文件的完整,准确清晰、统一等。若暂时未指定资料员,则由部门经理暂行代理。部门经理和资料员负责本部门技术文件的保密、发放与归档。 13. 每一项目完工后,该项目的项目负责人应在半月内完成技术资料整理,并交资料员刻制光盘,备份、存档。 14. 施工图可在网络终端随时提供利用(全图);A3及以下图纸可下载到本机上处理打印。由施工管理部门负责,档案部门提供指导,并协助做好图纸更改通知单的管理,并及时将更改通知单和被修改图在系统中建立标识关系,以备编制竣工图时进行参考。这一阶段的工作,确保了图纸的完整性。 15. 竣工图阶段。由档案部门会同工程管理等部门进行竣工图会审,只有通过会审合格的图纸才能提供竣工验收。 16. 办法的关键是由档案部门实行审核归档,控制图纸的更改,同时辅之以系统的管理,完全实现了纸质图纸与电子图纸以及与实物管理的高度统一,这一成果为企业解决了图纸管理最大的难题——图实不一致,为技术

技术部图纸管理办法

技术部图纸管理办法 为了进一步加强对公司技术图纸的管理,最大限度的发挥图纸在生产经营工作中的作用,提高图纸利用率,方便相关人员的使用,规范图纸使用、分发、传递、分类、归档流程,并确保公司对技术图纸的所有权,使技术图纸管理规范化、程序化,特制定本制度。 一、技术图纸分类。 1、客户图纸,含通过传真、业务员携带、电子版传送过来的图纸。 2、由公司技术部拆解转化过来的用于生产制作、安装施工的图纸。 二、职责。 1、技术部是图纸、技术资料归档管理部门,负责拆图、标识、编码、变更、交底、存档和修改、发放,回收报废及销毁等方面的管理和监督工作。 2、生产部负责图纸、技术资料在生产过程中的领发、使用、周转、移交、回收等管理工作。 3、质安部负责图纸、技术资料在原材料、辅料、半成品、首件检验、出厂检验等检验方面工作。 三、客户图纸。 无论是谁接图纸,必须要拿回完整的整套图纸,图纸拿回后,技术部首先要进行图纸会审,保存技术变更;并组织召开技术交底会议,形成专题会议纪要。 四、图纸的审核。 1、准备拆图和拆图完成后,按照图纸会审、技术变更、技术交底等

流程要求,对图纸进行再次确认,图纸变更必须形成会议纪要;再次确认的图纸要一式七份。即:拆图员、技术部、生产车间、总经办(存档)、质安部、采购部、仓库等各执一份;图纸交接时要填写《图纸交接登记台账》并签字确认。 2、拆图员在拆图前要对图纸进行严格的审查确认,在确保无误时提交技术部负责人复核,技术部负责人复核确认后提交总经办审核并批准;图纸批准后,由生产部按图纸内容以班组形式组织落实,安排生产。 五、拆图解图。 1、拆图时,拆图员必须标清和注明构件规格、构件编号、单件重量、总重量;在标注过程中,杜绝使用复制、粘贴等软件工具,以免造成图纸标注中的“张冠李戴”,导致技术指导错误。 2、详图拆解、绘制必须做到:图形准确,布局合理,标注清晰,材料数据准确,安装方位清楚。 六、图纸下发。 1、技术部拆解、绘制的详图转发生产部门时,必须经由总经办审核签字;经总经办审核签字的详图须包括详图目录、总说明、布置图、构件图、零件图和必须注明的构件规格、构件编号、单件重量、总重量、并作好技术交底说明和记录。 2、生产部主管安排生产前,组织拆图员、质检员、班组长等相关人员进行技术交底,形成技术交底记录;所有相关人员必须识图、懂图。 七、图纸变更。

公司图纸绘制及基础图纸管理规定]

公司图纸绘制及基础图纸管理规定] 平煤股份公司图纸绘制及基础图纸管理规定 第一条矿井各类图纸是煤矿安全生产及技术管理的重要基础技术资料,是管理部门指挥生产的依据。为切实加强矿井技术基础管理工作,统一矿井各类图纸的绘制标准,进一步规范各类图纸管理工作,特制定本规定。 第二条各单位技术负责人对各类图纸的绘制、管理及上报负直接领导责任,各单位相关科室对分管业务范围内的图纸直接负责。单位技术负责人应对相关图纸认真审核、签字把关,并督促本单位技术管理部门和地测部门按规定及时绘制、上报相关图纸。 第三条各生产矿井必须按照《煤矿安全规程》要求及时填绘反映实际情况的下列图纸,并备用待查: (一)矿井地质和水文地质图。 (二)井上、下对照图。 (三)巷道布置图。 (四)采掘工程平面图。 (五)通风系统图。 (六)井下运输系统图。 (七)安全监测装备布置图。

(八)排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图。 (九)井下通信系统图。 ()井上、下配电系统图和井下电气设备布置图。 (一)井下避灾路线图。 第四条上述一种图纸均应采用计算机绘制,图幅、符号、巷道颜色必须符合相关管理规定,图纸名称要准确、简洁。 第五条矿井地质和水文地质图的绘制必须符合《关于印发煤矿地质测量图技术管理规定和煤矿地质测量图例实施补充管理规定的通知》(中煤总生字〔1992〕第15号)规定。 第六条井上下对照图、采掘工程平面图必须明确标出矿井合法边界,如实填绘井巷位置及采掘进度,煤层底板等高线及巷道标高标注要准确可靠,交换图的绘制、交换周期必须按《关于印发平煤股份公司交换图管理规定的通知》(平煤股份〔xx〕12号)执行。 第七条通风系统图、安全监测装备布置图及防尘、防火、压风、瓦斯抽放等管路布置图的制图标准由通风处牵头组织制订后,以公司文件形式下发执行。 第八条井上下配电系统图、井下电气设备布置图、井下运输系统图的绘制必须符合《关于印发平煤股份公司机电技术文本及图纸编(绘)制规定的通知》(平煤股份〔xx〕154号)规定。

设计档案资料管理制度

设计档案资料管理制度 第一条适用范围:开发部设计档案资料管理 第二条工作指引 本指引将技术资料分为前期资料、方案文本、地勘报告、施工图纸、设计变更、往来文件、合同文件、设计资料等八大类,具体内容如下:(一)前期资料 前期资料包括项目红线图(附电子文件)、项目地形图(附电子文件)、国有土地使用证(扫描件)、集团批复(扫描件)、立项(扫描件)、建设用地规划许可证(扫描件)、建筑工程规划证可证等。前期资料管理 (二)方案本册 方案文本是指通过规划审批的最终方案文本、电子文件(光盘)等,方案文本管理程序: (三)地勘报告 地勘报告管理程序如下:

(四)施工图纸 施工图管理的基本目标是保证把最新的图纸及时有序的分发到相关部门,做好分发记录,整理归档(包括电子档,电子光盘中应明确图纸用途及时效性),并对作废的图纸及时处理或销毁。施工图分发和管理程序: 注:成本部自留1份,转二级公司1份;工程部自留1份,转监理1份,转施工单位4份;开发部自留1份。

2.景观、装饰类(无需报审图中心类) 3.专业变更类(无需报审图中心类) (五)竣工图纸 注:成本部自留1份,存档用;开发部自留2份,竣工备案用;工程部转施工单位2份,其中1份城建档案馆存档用,另1份交我公司档案室存档。 (六)往来文件 往来文件是指由工作需要而发生的,与公司内部各部门或外部设计单位之间发生的往来书面文件(技术核定单、工作联系单等)。 (1)收文:

注:收文应在签批回复后按文件类别、项目存档,如有附件或图纸的应一并存档。 (2)发文: 注:发文规则与收文规则相同; (七)合同文件 注:合同应有合同会签过程文件一同归档,并应按项目建立单独合同管理档案。 第三条以上内容如遇公司相关文件标准有冲突,则以公司相关标准为准。

技术文件和图纸管理制度

技术文件和图纸管理制度 1.目的和适用范围 1.1目的:明确技术文件和图纸的转化/编制、审定、批准,以及移交、发放、更改、回收、销毁等工作,确保技术文件和图纸处于受控状态。 1.2适用范围:适用关于产品转化/编制、检验、生产和售后服务各阶段技术文件和图纸。 2.术语和缩略语: 2.1图纸: 包括从业主单位提供图纸、本公司转化后放样图纸、工装摸具图纸; 2.2技术文件: 本公司为实现产品而编制的工程加工技术书、明细表、产品零部件图纸、技术协议、技术标准、生产工艺规程、技术文件更改、作业指导书、工艺评定报告等。 3.职责。 3.1技术部 负责产品技术文件和图纸的转化/编制、审定、批准以及产品加工明细表、产品零部件图纸、工程加工技术书、工装摸具图、转化后放样图纸、工艺评定报告和相关技术文件的管理、发放、更新、回收及销毁等工作。 3.2安质部 负责技术标准、生产工艺规程、技术文件更改、作业指导书等文件的编制、审核、批准,以及技术标准、生产工艺规程、技术文件更改、作业指导书等文件的管理、发放、更改、回收、销毁等工作。 4.技术文件和图的签署 4.1图纸的签署4.1.1转化图纸的签署栏目分为放样、校核、审定、试装、终审。

4.1.2生产工艺规程、作业指导书、工艺评定报告等技术文件签署栏分别为编制、审核、批准,必要时可增设其它栏目。 4.1.3 签署人资格与责任 不同的签署栏应由不同人员签署,签署格式为签署人姓名及签署日期。 图纸各栏目签署人资格与责任表

技术文件各栏目签署人资格与责任表 4.2 栏目的签署顺序 421图纸:放样-校核-审定-试组-终审。 422技术文件:编制-校对-审核-批准。 423无前一级签署人的签名,后一级签署人可不予受理,并责成前一级完成签署手续。因此而产生的后果,由前一级签署人承担。 5.技术文件和图纸的保管 5.1.1图纸移交:图纸转化完成后,经校核、审定后通过试装修改后,通过终审后签署后的纸质版图纸移交给资料员。 5.1.2图纸存档:资料员收到图纸后根据塔型名称、电压等级对图纸进行编号存档,在图纸上盖“ SK‘章,并更新ERP中资料存档进行更新。 5.1.3临时图纸:针对临时图纸(图纸转化完成后,经校核、审定后暂未生产试组)资

技术图纸管理规定(1)

洛阳光大实业有限公司 技术文件、工艺文件管理规定 1.目的: 规定本公司图纸及工艺文件的设计、编号、发放、回收、更改的方法和程序 明确图纸的有关管理规定,对技术图纸、工艺文件等技术文件进行有效的控制. 2.范围: 使用于本公司产品和工模具技术图纸、外来技术图纸以及工艺文件等技术文件的管理. 3.职责 3.1.负责公司技术图纸的设计、编号、签署、发放、更改、回收等工作. 3.2.负责外来技术图纸审批、编号、签署、发放、更改、回收等工作. 3.3.负责工艺文件编制、审核、更改等工作. 3.4.负责所有技术图纸及工艺文件等技术文件的归档、管理工作. 3.5.负责编制公司产品的技术标准. 4.工作程序 4.1.技术图纸的发放与回收 4.1.1.技术图纸统一由技术部经确认、审核后负责发放和管理,并由部门填写《收发文记录表》,标明图号、零件名称、发放日期等,具体见表一. 4.1.2.图纸、工艺文件等技术文件发放流程 1)外来图纸、工艺文件发放流程 销售部技术部生产部生产车间

2)设计图纸、工艺文件发放流程 技术部生产部生产车间 4.1.3.所有技术图纸经技术部确认后,由技术部负责盖“受控”印章后发放,外来图纸、工艺文件还须盖“外来技术图纸资料审批专用章”. 4.1.4.发放用于投产的图纸必须用塑料皮进行统一封装,避免在使用过程中的损坏,弄脏等情况. 4.1. 5.产品加工完毕后将图纸和相关的工艺文件由专人回收,月底交至生产部,生产部再转交技术部,回收时,应填写《回收记录表》见表二,对于批量循环加工的产品,生产车间应由专人保存图纸,以便于下次加工. 4.1.7.技术图纸、工艺文件回收流程 生产车间生产部技术部 4.2技术图纸、工艺文件编号方法 4.2.1.工模具、量具、夹具图纸编号方法 ×××× 图纸顺序号 合同号 文件类别代号 1)文件类别代号:GJ-工模具,GY-工艺文件. 2)合同号:按照来图合同号.

公司图纸管理规定

公司图纸管理规定 为了妥善保存技术图纸,方便相关人员的使用,并确保公司对技术图纸的所有权,使技术图纸管理规范化、程序化,特制定本制度。 一.技术图纸分类 1.客户图纸,含通过传真、外协员携带、电子版传送过来的图纸。 2.由公司技术部转化过来的用于生产的图纸。 二、职责 1.技术部是图纸、技术资料归档管理部门,负责标识,编码,存档和设计变动,修改及发放,回收报销及销毁等方面的管理和监督工作; 2.生产部负责图纸,技术资料在生产过程中的领发,使用,周转,移交,回收等管理工作。 三.技术图纸的存档 1.客户图纸,由技术部审核,交由资料员管理存档,并按单位名称对图纸进行分类编号存档,设检索目录; 2.公司自行转化的图纸,由技术部整理,并加盖“受控图纸”红色章,由资料员管理存档,并按单位对图纸进行分类编号存档,设检索目录。 四.技术图纸的复印、发放 1客户图纸,可由技术部负责复印,发放给生产部,质检部,并由接收人在图纸发放登记表上签字。技术部保存分析审核后的图纸(分发号为1)及原图纸,生产部门领用加工的图纸(分发号为2),质检部在生产过程中及产品最后质检时使用的图纸(分发号为3),产品需要外协加工的图纸(分发号为4)。 2.公司受控图纸由技术部复印、发放给生产部,质检部,由接收人在图纸发放登记表上签字。图纸分发号同客户图纸的下发相同。 五、技术图纸变更、回收、作废 1.接到客户图纸变更时,由技术部审核,在图纸变更登记表中登记,把变更后的新图纸加盖“客户图纸”红色章,并发放给生产部,质检部 2.生产部接到变更图之后,把变更的旧图纸及其图纸变更涉及到的其他图纸回收,加盖“变更图纸”章,在图纸回收登记表中登记,并发放变更后的新图纸; 3.变更后的旧图纸,存档保留三个月以后作废,并对其进行销毁处理。

图纸档案管理制度1.doc

图纸档案管理制度1 图纸档案管理制度 为了做好档案的管理工作,制订本档案管理制度。 一、归档范围 主要为工程档案资料: 1. 工程档案是指各类报批文件(对政府各行政部门的各类报批文件、回复的批示文件、对外发文、对外接收的文件)、各类合同(所有合作合同、供给合同、工程合同以及各合同的附件、补充合同,供应商(服务)单位的报价资质资料、报价商务资料及报价汇总表说明文件,比价的考察调研报告,考察调研的影像、照片资料)、设计资料及图纸、设计变更与工程洽商资料、监理文件、施工日志、会议纪要、审计结论及各种验收证件、检测报告、材料设备的合格证及说明书、施工图、财产移交手续及其他需要存档的文件等。 二、档案管理制度 1. 不得擅自查阅档案柜里的案卷,确因工作需要,须经本公司主管领导批准同意后方可查阅。 2. 档案柜内的档案要进行系统排列存放,不准堆放与档案无关的东西, 做到完整安全,存放有序,查找方便 3. 做好档案柜内“六防”(防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防鼠虫蛀)工作,平时要勤检查、勤打扫、保持档案柜卫生

整洁、安全。 4. 对档案柜所藏档案要进行经常检查,发现问题及时采取有效措施。 三、档案安全制度 1. 严格执行定期检查和进出档案清点制度,档案柜实行专人负责,钥匙应妥善保管,如有丢失应及时汇报并采取措施。 2.同时做好纸质档案与电子版的安全保管工作,在硬盘备份电子版档案,以防丢失。 四、档案资料查阅利用制度 1. 本单位人员需借出档案、资料须登记,未履行登记手续的,不予提供档案、资料。 2. 档案、资料的原件一般不外借给其他单位人员,特殊情况需要外借时,须经分管领导批准,办理外借手续并限期归还。借出的档案材料的原件,借用人要妥善保管,不得毁坏和遗失,按期归还,如有损坏、遗失,由借用人负责。 3. 档案柜里有档案、资料需交给其他单位时应填交接单方可交付。 4. 查阅档案时,严禁吸烟,严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等,严禁涂改和拆撕档案。 五、档案的收集

技术文件及图纸资料下发管理制度

技术文件及图纸资料下发管理制度 1、目的: 明确技术图纸与文件的签署、下发、更改及标准化等内容,对技术图纸与文件进行有效的控制。 2、范围: 适用于产品图纸、工艺图纸、设计文件和工艺文件的签署、下发、更改、归档及保密管理。 3、职责: 3.1技术中心负责产品图纸、料单及设计文件、检验标准的设计 和下发; 3. 2其他相关部门负责图纸的接收、分发、保存和归档。 4、相关要求: 4.1技术文件的设计与发放 4.1.1技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计(编 制)、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。 4.1.2技术文件标题栏中的项目名称、编号、图纸名称、日期, 设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全,签署不全的技术文件不得投放到相关部门,更不得使用。 4.1.3图纸投入使用,即投放到各使用单位(部门)之前,必须 加盖“受控文件”章,由技术中心发放到各使用单位并进行登记,技术中心负责图纸的发放。

4.1.4技术文件下发和复印转发,均需填写《技术文件、图纸资 料发放记录表》,并要求接收人签字接收; 4.1.5纸质技术文件或电子档技术文件等由技术中心收存并负责 保管。员工借阅技术文件应凭部门经理批准的借阅申请单向技质部借阅,用完后及时归还,并保证资料的完整性。 4.2技术文件的变更 4.2.1由于客户要求或者设计失误导致的临时性变更,责任部门 需按照《联络函下发管理制度》填写工作联络函进行更改。如需在技术文件上进行直接更改,需注明责任人和修改日期,并要保证技术资料的整体整洁。 4.2.2对于与设计有关的重大变更,如操作工艺、技术标准等, 责任部门需提出修改理由及具体内容,并召集相关部门进行评审,并交于相关领导审批。 4.3技术文件的管理与存档 4.3.1技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依 据,必须加强管理,各部门应指定一名专职或者兼职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作,保证技术文件的完整,准确清晰、统一等。 4.4技术文件的保密 4.4.1技术文件除非因为工作需要,任何部门、个人不得擅自打 印、复制,不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。

企业图纸管理办法

企业图纸管理办法 为提高生产质量和生产效率,避免因图纸管理不当造成的损失,特制定本办法以遵守。 一.图纸的绘制与审核 一)无论电脑还是手工绘制图纸,必须详细表明技术参数,材质等技术,加工要求,并表明绘制人和绘制日期. 二)绘制的图纸必须经审核人审核和加盖审核章并表明审核日期方能为有效图纸. 三)根据公司现状,由开发部牵头,生产部和品质部提供需修正的图纸和资料,开发部负责绘制,审核,修正和发放.作废图纸必修由产品开发部收回并盖作废章,归类保存12个月. 二.图纸的发放,使用和保管 一)收发 1.审核后的图纸一式三份(套),一份(套)发放生产部,一份(套)发放品检部,一份(套)留存. 2.产品开发部发放的图纸,接受部门必须填写接收清单。 二)使用 1.无论是生产内部使用,还是采购,外协,只润许使用复印件。 2.生产内部派工,必须用文件套套好图纸,随派工单派工,操作员工交工时必须将图纸和派工单一并上交。 3.生产部外协加工,由外协负责人将有效图纸交给外协单位,待外协完工交检验时一并交回。下批生产时重新发图,以避免因图纸改动而造成零件不合格。 4.生产部和品管部有权拒绝使用无效图纸。 三)保管 1、三份(套)图纸的原件由只管负责妥善保管。 2.内部使用的图纸复印件要保持整洁。 3.收回作废的图纸要由开发部表明作废日期,保管12个月再行销毁。 三.图纸的更改与作废 一)更改 1.更改图纸,绘图人员必修先将原图纸收回,并签“作废”章,标明作废日期,重新绘制图纸并经审核为有效图纸后方可发放。 2.只须在原图纸上修改的,必须标明更改日期和更改人。 3.在产品生产过程中,凡设计到图纸问题,负责人员要快速反馈到开发部,由开发部决定是否更改图纸。 4.在采购过程中,若现在市场无法满足设计要求,采购人员及时反馈到开发部,由开发部决定是否更改图纸及技术要求。 二)作废 凡需要更改的图纸必须收回作废,若作废后仍发现原图纸在流通使用,则在考核中予以扣分或其他相应处罚。 四.新试制产品图纸的管理对试制中的不定型产品的零部件,生产试制人员可会同技术人员共同商讨,绘制,暂不做严格规定。但须在图纸上 注明“试制”。定型后由技术人员绘图存档,执行审核管理。 五.未经整理图纸管理

模具图纸档案管理规范

模具图纸档案管理规范 (IATF16949-2016/ISO9001-2015) 1.0目的: 规范模具图纸档案的保存编码操作步骤、方法及注意事项。 2.0范围: 适用范围:模具课所有图纸档案(包含塑模图纸,冲模图纸,临时图面)。 3.0定义: 无 4.0职责: 4.1课长:对图纸资料的审核。 4.2塑模工程师:对模具图纸的准确提供。 4.3冲模工程师:对冲模图纸的准确提供。 4.4文员:对各工程师提供的图纸及其他资料的妥善保管。 5.0内容及要求: 5.1图纸的编码: 工程师接到《模治具工作执行单》后须向部门文员申请模具编号;文员接到申请后根据《模具编号管理办法》进行编码后提供给申请工程师;工程师把申请到的编号和产品名称填入《模具开发进度表》进行设计过程管控。 5.2图纸的内部管理: 5.2.1工程师完成设计取得模具编码及完成设计后,须将模具的2D/3D/表单资料整理归档(电子档)传给文员进行部门内部存档。 5.2.2文员须妥善保管各工程师整理好的模具图纸资料,详细参见《模具设计

管理办法》。 5.3图纸的审核: 5.3.1工程师完成设计通过设计审查后须出具2D图纸和表单资料的书面文件;文件类型为A4版面。 5.3.22D图纸和表单资料须交由课长签字审核,审核通过后交由文员存档;不通过则退回进行修改。 5.4图纸的发行: 5.4.1完成审核的2D图纸和表单资料交由文员经行分类管理。 5.4.22D图纸和表单资料原件交文控中心发行受控。 5.4.3发加工图纸必须为受控后的复印件,零时图面除外。 5.5图纸的变更和替换: 5.5.1模具进行设计变更后须及时替换更新部门内部存档,并在图纸的设计变更栏详细的说明变更的部位及其时间和版次。 5.5.2打印出变更的2D图纸和表单资料经部门主管审核后交由文员去文控中心调换被变更的文件。 6.0相关文件: 6.1《模具设计管理办法》 7.0相关记录表格: 7.1《模具开发进度表》

技术图纸管理规定定稿版

技术图纸管理规定 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

技术部图纸管理办法 1、目的 为了进一步加强对公司技术图纸的管理,最大限度的发挥图纸在生产经营工作中的作用,提高图纸利用率,减少图纸差错率,方便相关人员的使用,规范图纸使用、分发、传递、分类、归档流程,并确保公司对技术图纸的所有权,使技术图纸管理规范化、程序化,特制定办法。 2、适用范围 公司技术部所出全部产品图纸。 3、图纸设计流程 3.1 项目确定后,技术主管召集相关人员商讨设计方案,并指定项目设计负责人; 3.2项目设计负责人根据设计方案及客户技术要求进行三维总装设计,设计完成后向技术主管申请会审; 3.3 由技术主管召集商讨设计方案的有关人员对三维总装设计进行审核,填写项目设计会审记录表(见附表一); 3.4 设计人员按照会审记录表对三维图纸予以修改完善后,转为CAD零件图,要求图档格式一致。 4、图纸设计基本要求 4.1总装图的设计:需要提供设备3D总装设计图、安装平面布置图、气动原理图,并标识设备需要整理处理的颜色、接地标识和电气源接口位置。 4.2 部装图的设计:要求能够体现出单个零件之间的装配关系、各个连接件之间的紧固与配合关系以及需要特别注意的问题。

4.3 CAD图纸必须按照机械设计及制图标准标注尺寸、公差、光洁度,重要位置要标注形位公差,技术要求需详细注明材质、数量、热处理工艺及硬度要求,其它公差等级、倒角、表面处理等要求; 4.4 对于图纸的绘制要求严格按照图样比例制作,严禁不改图样就修改标注尺寸(有遮断线的除外),以备修改与查询。 4.5 图号编写,按照产品类别、名称、型号和更新版本编写图号,方便生产加工使用和存档,参照公司《产品图纸编号办法》执行; 4.6 同类产品优先借用通用件; 4.7 设计人员在设计时,应充分考虑加工工艺、加工成本和安装维护方便。 5、图纸存档、发放和使用规定 5.1 设计人员在完成本项目图纸设计和制图工作后,应全面校对CAD图纸尺寸、零件数量是否有误; 5.2 列出图纸清单,注明项目产品名称、型号、零件图号、数量、加工方式(机加、钣金)、修改记录,清单后面需设计人员、主管审核及领用人的签字和日期(见附表二),清单一式两份,领用人一份,存档一份; 5.3 领用时,拷用电子版本,领用人在清单上签字; 5.4 根据产品类别建档,统一存档,专人保管; 5.5 存档时间,项目加工组装完成后由设计人员将修改完善后的电子版本图纸及纸质清单交付管理员存档; 6、图纸修改变更 6.1第一台或第一批产品在加工和组装过程中由车间现场技术主管记录图纸设计错误,通知相关该项目设计人员现场落实修改方案,并迅速更改相关图纸,交给生产单位返

图纸管理制度(1)

图文档管理制度 总则 1.为规范公司内部图纸的管理,保证图纸的规范性、一致性、特制定本制度。 管理范围 1.图纸包括外来图纸和公司内部图纸。图纸类型:包括工程图、总装图、效果图、 装配图。 2.技术文档类:说明书、指导书、BOM表、产品成本核算表、材料汇总表、产品 截图表等等。 图纸的发放范围及对应的印章 1.公司内部各部门负责人 2.客户及外协加工商 研发部研发部生产部生产部组装车间 采购部研发部研发部研发部

图纸的设计标准 1.图文档命名规则 1 目的 确保公司研发部重要文件具有唯一编号。便于文件的识别、追溯和控制,保证公司文件体系有效运转。 2 使用范围:适用于公司研发部文件的命名管理和控制 1)图纸类文件:产品的3D模型及产品的2D图纸。 2)技术文档类文件:产品说明书,产品效果图、产品BOM表、产品成本核算表。产品 材料汇总表 3)其它类:样品申请表、 3 编号办法 1) 全称简称 广州人来康复设备制造有限公司RL 研发部YF 产品说明书SMS 产品BOM表BOM 产品效果图XGT 产品截图清单表JTB 产品成本核算表HSB 产品材料汇总表HZB 产品加工工艺卡GYK 检验作业指导书JYWI 检验作业报告JYBG 组装作业指导书ZZWI 组装作业报告ZYBG 产品变更申请通知单DCN 产品意见反馈表FKB 培训计划PX 2)日期表示 格式:yymmdd yy:用两位数字表示公元年份如05表示公元2005年。 mm:用两位数字表示月份,不足两位时,第一位用零补齐,如03表示3月。 dd:用两位数字表示日期,不足两位时,第一位用零补齐,如15表示15号。 例如:031027 表示2003年10月27日 3)文件版本编号 文件版本进行编号要遵守的标准: 起草版本的编号为 A01, A02, A03, ..., A010。

技术文件、图纸资料下发管理制度

卓达新材集团 技术文件、图纸资料下发管理制度(试行) 文件编号:ZDXC- 版本:A 编制:日期:_ 审核:_日期:_ 审批:_______日期:_______主导部门:卓达新材集团/生产运营系统/计划调度中心 发布日期:2014年月日实施日期:2014年月日

1、目的: 明确技术图纸与文件的签署、下发、更改及标准化等内容,对技术图纸与文件进行有效的控制。 2、范围: 适用于产品图纸、工艺图纸、设计文件和工艺文件的签署、下发、更改、归档及保密管理。 3、职责: 3.1技术中心负责产品图纸、料单及设计文件、检验标准的设计 和下发; 3.2技术工艺管理中心负责工艺图纸、工艺文件的设计与下发; 3.3其他相关部门负责图纸的接收、分发、保存和归档。 4、相关要求: 4.1技术文件的设计与发放 4.1.1技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计(编 制)、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。 4.1.2技术文件标题栏中的项目名称、编号、图纸名称、日期, 设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全,签署不全的技术文件不得投放到相关部门,更不得使用。 4.1.3图纸投入使用,即投放到各使用单位(部门)之前,必须 加盖“受控文件”章,由技术中心发放到各使用单位并进行登记,技术中心负责图纸的发放。

4.1.4技术文件下发和复印转发,均需填写《技术文件、图纸资 料发放记录表》,并要求接收人签字接收; 4.1.5纸质技术文件或电子档技术文件等由技术中心收存并负责 保管。员工借阅技术文件应凭部门经理批准的借阅申请单向技质部借阅,用完后及时归还,并保证资料的完整性。 4.2技术文件的变更 4.2.1由于客户要求或者设计失误导致的临时性变更,责任部门 需按照《联络函下发管理制度》填写工作联络函进行更改。如需在技术文件上进行直接更改,需注明责任人和修改日期,并要保证技术资料的整体整洁。 4.2.2对于与设计有关的重大变更,如操作工艺、技术标准、配 方等,责任部门需提出修改理由及具体内容,并召集相关部门进行评审,并交于相关领导审批。 4.3技术文件的管理与存档 4.3.1技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依 据,必须加强管理,各部门应指定一名专职或者兼职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作,保证技术文件的完整,准确清晰、统一等。 4.4技术文件的保密 4.4.1技术文件除非因为工作需要,任何部门、个人不得擅自打 印、复制,不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。

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