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生产退料补料报废流程

生产退料补料报废流程
生产退料补料报废流程

七.流程图

车间领退料管理规定

车间领/退料管理规定(修订后) 1.目的 为了规范和明确车间领/退料行为,建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程,并使之规范化、程序化,减少因退料造成的损失和浪费,保证物料流转的有序性。特制订此管理规定 2.适用范围 本规定适用于车间领/退料全过程控制。 3.责任 3.1生产负责在规定的时间内领/退料 3.2仓库负责在规定的时间内收/发料 3.3品质部IPQC负责退料部分的质量确认,并以首件检验方式确认上线物料的质量状况,并以此判定是 否批量生产。 4.内容 4.1.领料 4.1.1车间领料人员根据生产计划单及BOM填写第二天上线装配的“领料申请单”交仓库备货。 4.1.2仓管员根据车间“领料申请”备料。放在指定的物料架上; 4.1.3车间领料人员拉走前必须核对仓管员发放的物料,确认数量、质量、品名、规格型号及标识标志等。 4.1.4核对无误后将物料转移至车间物料暂放区,按品种、规格、批号分别堆放,脱去外包装后的物料,领料人员需换贴上物料标签,存放区保持清洁、干燥、不受污染。 4.1.5以上领料时间拟定于PM15:00-15:30完成,退/补料时间拟定于AM10:00-10:30,特殊情况特殊处理。 4.1.6使用:产线作业时必须自检,确认无误后才能投入生产。如因为没有进行自检而导致错用物料,产线负50%的责任。仓库负50%的责任(发错料),如其它必须借助仪器设备确认的,产线不负责任。4.1.7结料:车间每个产品的每个批次生产结束后,都必须进行物料平衡。 4.2退库 4.2.1不良品退库 4.2.2装配车间生产批装配完成后或更换品种前,由车间领料人员和线长对装配线上的不良物料进行清理,以免发生混料现象。清理时应分批次、分类别进行归类和标识,并存放在指定区域,标识上应注明物料名称、规格、数量、日期、批次号等内容。 4.2.3车间领料人员或线长视存放区不良品的数量多少,每月至少一次将收集的不良品进行退库处理。退库前,领料员应填写【退料单】,退料必须注明不良项目及原因,通知品质部IPQC对退库的不良进行确认,并粘贴不良红色标签,注明不良原因,签名以示负责。 4.2.4仓管员凭确认有效的【退料单】办理入库手续,具体按《仓库管理规定》执行。

仓库退料管理规定

仓库退料管理规定 第1条目的。 为规范退料工作,保证生产部门顺利运行,降低不必要的损失,根据工厂的相关规章制度,特制定本规定。 第2条适用范围。 本规定适用于工厂各物料的退料工作。 第3条责任。 退料工作由生产部门协同仓储部负责。 第4条退料处理方式。 1. 余料退回。 生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时,退料部门须填写《退料单》,经部门主管审批后到仓储部办理退料。 2. 坏料退回。 换料是指损坏不能使用的物料,退回时,须开具《坏料报告单》,经部门主管审批后到仓储部办理退料。 3. 废料退回。 废料是在生产过程中留下来的残料,本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集,并开立《废料报告单》,经部门主管审批后到仓储部办理退料。 第5条退料流程。 1. 对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时,生产使用部门应将经部门主管签字后的《退料单》连同物料交回仓库。 2. 物料质量异常欲退料时,应先将退料品及《退料单》送质量管理部检验,并将检验结果注记于《退料单》内,再连同料品交回仓库。 3. 对于生产使用部门单退回的物料,仓储人员依照检验退回的原因,制定处理对策;如原因系由供应商所造成,应立即与采购人员协调供应商处理。 4. 处理意见交由仓储主管与工厂副总审批,按其结果进行处理。 5. 仓储部每天及时登记物料的退回,并注明原因,填写仓库账簿。 第6条退料存放。 1. 余料。仓储部单设退料区,并根据退料的分类堆放,在余料卡上填写入库的日期及数量,按先进先出的原则送生产部门使用。

2. 坏料与废料经质检人员验证后应分区存放,仓储人员提出处理意见并得到批准后方可处理。 第7条退料资料汇总。 仓储部将退料过程中资料进行汇总,作为日后盘点与查处的依据。 第8条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。 第9条本规定自颁布之日起执行。

领 料 退 料 规 定

关于产线领料及退料流程 《领料》:补欠料:产线在生产过程中发生的物料不良根据实际情况进行一定的不良领料申请,需要一对一退换物料,以走单形式一领一退,由生产 主管/仓库主管签名即可补发。 补套料:在BOM工单有欠料情况下,需要补发产线作为工单结清。 由生产主管/仓库主管签名签名即可补发 《超领》:产线在生产过程中造成的损耗或丢失而进行的补料,需副总经理/厂长、生产主管、仓库主管、PMC四方签名方可补超发。 并且补套料,超领,补不良领料必须分开领料开单,注明领料原因。并 且不能开一张单上面。同一个机型不能开在一张领料单上面。此类动作 是为便于帐务处理和核对帐务。 《退料》:分产线物料退仓和客户/售后退料两大类。 产线物料退仓,退料必须分清状态 分为退: 1.良品 2.作业不良 3.来料不良三大类状态;并且必须 1.所有物料必经品质IQC判定(三大件需工程确认签名)后开出《退料单》退仓,仓管严格按收料原则进行点收、入库。

2.退料良品必须原包装退回仓库。 良品,来料不良,作业不良三种状态退料必须分清供应商,状态类别。所有退料上面一定要有标签状态标示,不良品退料要有标签标示状态,不良描述,小箭头标示何处不良。 3.退良品,不良品不准有半成品退仓,否则不给予接受入仓。 领料单及退料不准出现乱涂乱画,数据不清晰的,否则不给予接受,必须作出改单处理 4.物料员及QC未经仓库主管(仓管员)同意下,不准随意进入物料区域,不准随意乱动所摆放物料,否则以重罚处置 5.所有领退料必须注明所领退料的工单号,物料编码,机型,名称,颜色,数量,拉别,是否补套单,超领。否则将不予以签核发料 6.批量性来料有需要紧急放行的必须出具紧急放行单特采放行,否则有异常所造成后果仓库将不予承担责任 成品入库(成品入库单)首先必须注明订单PO号,入库工单号 机型、名称、料号、拉别、软件、文字、日期、入库人, 成品出库首先必须收到客户或(吴总/PMC)相关出货指令通知的需求出货,提货单位需提供提货人授权书或授权相关物流公司提货,根据授权书相关内容开具《成品出库单》,注明机型、料号、名称、颜色、软件、文字、数量及包装方式。仓库出货时必须核实接货人姓名、身份证及授权书内容,客户或物流相关接货人

退料管理制度

退料管理制度 1主题内容与适用范围 本制度规定了生产过程过程中发现或发生不合格品、生产结余的退料及处置办法。 2引用文件 2.1仓库管理制度 2.2质量一票否决管理制度 3总则 3.1各有关部门、拉线或班组应指定专人负责办理退料业务,确保退料工作及时和规范实施。 3.2退料分为以下几种: a)人为操作不当退料:指操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中,发生的材料、零部件不合格,或因操作不当损坏时,需要退料的; b)生产结余退料:指产品原材料因质量、规格等不符合产品规格要求,退回原料,或生产产品完成后,节余原料退回。 4退料程序 4.1生产过程、公司内部维修服务的退料 4.1.1操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中,发生的材料、零部件不合格,或因操作不当损坏时,操作者应及时挂上标签,按规定地点分类码放,并通知退料人员办理退料手续。 4.1.2退料人员开具《生产退料单》(一式四份),写明退料理由,经部门主管复核后,交品质部QC严格审核,并对确认责任负责。 4.1.3退料人员将《生产退料单》送采购部审签,将退库物资和《生产退料单》送到退货库或废料场,与退货库仓管员办理入库签收手续,并负责将《生产退料单》分发品管和材料会计。 4.1.4退货库仓管员审核《生产退料单》,并登记物料卡片,按规定做好退库物资的保管。 4.1.5退料人员凭《生产退料单》填写《生产领料单》向仓库补料,仓管员应在《生产领料单》的“备注”栏中注明“补退料”。 4.2 生产节余材料的退料 4.2.1生产产品完成后,节余原料需要退回的,由生产部填写《生产退料单》,写明退料理由,经部门主管复核后,品质部QC严格审核。 4.2.2品质部收到生产部报送的《生产退料单》后应及时对需退料的产品进行质量检验,对因BOM资料变更而退料的还需研发部签字确认。

生产线退料流程

生产线退料流程 一、目的: 1.1强化物料管理,控制制程物料损耗及遗失 1.2优化退料流程,方便物料跟进及追溯 二、范围 2.1此文件适用于生产退料流转有关的各个环节. 三、退料时间: 3.1每天上午9:00-11:00,下午14:30-16:30(特殊情况除外) 四、退料规定: 4.1各生产线每天必须清退一次三大件及FPC之不良品。 4.2电阻料、结构料、其它小料结完工单二个工作日内必须把所有物料清退回仓库。 4.3良品退料:三大件及主FPC由IQC对退料作外观栓查,PASS后IQC检料人在退料单上签名,即可退料,无须工程部人员确认;如无IQC检查签名,或良品里面混有不良品,仓管人员不给予退料,退回生产部重新整理. 4.4不良品退料:三大件,由工程指定人员退料确认判定;如判定过程中发现物料状态没有区分开,不予退料签名,退回生产线重新整理. 4.5工程确认PASS后,通知IQC退料检验判定,OK就签名退料,不行退回生产部重新整理. 4.6仓库在接退料时要确认清楚,如发现有来料与作业不良或退良品里面混有不良品,不给予办理退料,退回生产重新整理. 五、责任 5.1 生产部 5.1.1退料:物料员实事求是的严格将良品、不良品、作业不良、来料不良整理区分并标示好;找工程、品质(IQC)退料判定确认及签名,退料判定确认及签名后,物料员如实的退至仓库;如发现有弄虚作假、调包、欺骗行为等,将从严处罚当事人,直属上司没有监督好负连带责任。 5.2 工程部 5.2.1 退料确认判定;负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等,将追究责任从严处罚当事人,直属上司没有监督好负连带责任。 5.3 品质部 5.3.1退料确认判定:负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等,将追究责任从严处罚当事人,直属上司负连带责任。 5.4 仓库 5.4.1退料接收:负责对生产退料不良是否区分、是否标示清楚核实,如无区分开,无标示清楚不给予退料;无按规定的品质部或工程部退料确定签名的不给予退料。 5.4.2不良品仓存管理:对退料数量点正确,不良品入仓要区分开并做好标示,如无做不良品仓存管理,导良品与不良品混在一起,或来料不良与作业不良混在一起,将追究仓管员责任,并从严处罚,直属上司负连带责任.

生产部工作流程

生产部工作流程 1.目的 通过生产过程的管理,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门:生产部 配合部门:业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明: 对生产全程进行管控,实行有序管理; 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息,制定合理的生产计划并实施;4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求,组织调度生产资源落实领料、生产、 入库过程管理; 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2采购部 4.2.1在生产通知发布后,及时制定对应的到料计划并实施,确保生产物料的供 应; 4.3工程部。 4.3.1发行各类产品的标准作业规范(SOP),工艺流程图(PDF)并监督生产落 实执行; 4.3.2协助生产技术支持,确保生产顺利进行。 4.4技术部 4.4.1发行各类产品的产品物料清单(BOM)及各类技术图纸、文件; 4.5品管部 4.5.1依据生产自检后的物料退换要求,进行责任方判定以确认不合格物料的处 理决定; 4.5.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测,对入库前的制成品执行入库检 测。 4.6仓库 4.6.1根据生产通知单和产品物料清单(BOM)及时出具领料单; 4.6.2依据出货计划单即时按单备料,根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。 5.生产作业流程图

6.生产作业流程说明 6.1生产根据业务部的《生产通知单》、研发部的《新产品试产单》或工程部的《小批量试产单》结合业务部的《出货计划单》和采购部的《到料计划单》制订《生产部生产计划单》。 6.2生产部根据《生产部生产计划单》和研发部的技术指导文件(《技术图纸》等)及工程部的工序工艺文件(《标准作业规范SOP》《工艺流程图PDF》等)作成《生产指令单》并下发至各车间(或班组)。 6.3各车间(或班组)物料员根据《生产指令单》、业务部的《生产通知单》、研发部的《产品物料清单BOM》、仓库出具的《领料单》到原材料仓库按单领取各类生产物料,对于特许采够的物料需持有品管部出具的《特采单》方可领料。6.4《生产车间根据生产指令单》和领料情况进行生产资源调度。 6.5各班组按照工程部对各产品的工序工艺要求进行有序上生产,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 6.5.1生产过程中各班组或工序段在半成品流转过程中,应使用生产部统一的《现品票》或《标识卡》来对半成品的周转进行跟踪管理; 6.5.2生产过程中各班组或工序段应收集好各种有关制程过程的数据记录,并作成相应报表,如《制程不良品记录表》等; 6.5.3各生产车间统计根据各生产车间当日生产情况作成《生产日报表》; 6.5.4生产过程中品管部制程IPQC应根据各产品对应检验标准来进行制程品质 管控和数据记录,并完成《首检记录表》、《巡检记录表》和《产品终检表》; 6.5.5对于生产过程中发现的物料短缺的,各生产车间遵循生产物料溢领程序 进行生产物料领取; 6.6.6对于生产过程中发现有原材料来料不良的,各生产车间遵循退料程序进行物料退仓处理,并按生产物料领料程序进行同等数量正常补料(按常规生产物料领料流程操作); 6.6.7对于生产过程中的各种报废物料,各生产车间遵循生产用物料报废流程进行报废处理,报废物料原则上退回对应仓库,然后遵循生产物料溢领程序进行生产物料领取; 6.6.8生产过程中各班组或工序段的制程不良品原则上由各班组或工序段自主维修,对于实在无法修复的送维修组进行维修; 6.6.9维修组依据工程部提供的各对应产品的《维修作业指导书SOP》进行不良品维修,并做好数据收集,完成《维修记录表》,对于自身技术无法返修的,可向工程部提请技术援助。 6.6.10产品包装完成后,包装组经过认真确认无误后,包装组组长通知物料员 对成品进行入库。 6.7物料员生成《成品入库单》并遵循成品入库流程进行入库。 6.8生产车间统计完成各类数据报表,进行生产工单结案。

领料流程制度

领退料流程制度 为了加强对公司物料的管理,现对日常领料做如下规范: 一、生产领料 ①一般性生产领料,是由公司计划根据BOM下达生产任务单,由库房的 账务处理人员根据所下达的生产任务单进行领料单的确认和打印,账务人员将说打印出的领料单交与库房进行发料,在库房与产线交接物料时双方必须在领料单上签字确认。 ②生产过程中临时需用领料,如在生产过程中需要除一般工单领料外额外 临时需要用料的,生产首先填制借料单,借料单必须注明所需借料的料号、工单号、用途,由当值生产主管签字确认,然后到库房账务处理人员处打印领料单,库房发料人员根据领料单发料。 ③生产退料,由于临时借用领料出库的,在产品入库后,多余料件要由生 产人员清点完毕后退料到库房,库房账务处理人员根据所退料件,做生产领料红冲单据,同时将当初的借料单退回产线人员。 二、销售领料 ①销售领料,销售部门人员由于业务需要向仓库领料时(包括成品),应 先到库房账务人员处填写借料单,账务处理人员根据销售人员所填写信息,打印领料单,销售人员拿领料单据到库房进行领料。 ②销售退料,销售所退料件在退回库房时必须经过品管检验,确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认, 三、研发领退料 研发领料类似于销售领退料 ①研发领料,研发部门人员由于业务需要向仓库领料时(包括成品),应 先到库房账务人员处填写借料单,账务处理人员根据研发人员所填写信息,打印领料单,研发人员拿领料单据到库房进行领料。 ②研发退料,研发所退料件在退回库房时必须经过品管检验,确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认, 关于领退料K3 操作 一、生产一般领料,与目前领料的K3 操作一致,在此不做特别说明。 二、生产需要补料/报废时,按如下操作流程 生产管理----生产任务管理----生产物料报废/补料---新增---在选单类型里选填(生产领料)----在根据所领物料的所在工单中填写相应的工单号--回车,系统会自动跳出工单所用物料,挑选说需补料/报废的料件,其余料件删除,填制完毕后保存。后到供应链--仓存管理---领料发货---生产领料新增---选取要领料的单据回车,系统会自动跳出要发料的料件,然后直接打印即可。 三、生产退料 生产不需用料件,退库操作。点击生产领料单红字---原单类型选生产领料---选单号(填写所需退料的工单)--回车,系统会自动跳出工单所有料件,保留其中需退料件,其他删除。 四、销售研发领用料件

生产部生产作业流程修订稿

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佛山市大品集成房屋有限公司 生产部生产作业流程 文件名称:生产部生产作业流程 文件编号:DP/COP082011-2017 制订日期:2017年8月20日 版本版次:17第一版 总共页数:2页 1.目的 通过生产过程的管理,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门:生产部 配合部门:业务部、采购部、工程部、技术部、品管部、仓库部 3.流程说明 对生产全程进行管控,实行有序管理;管理目标追踪落实。 4.职责定义 生产部 跟进收集各部门对各类产品的需求信息,制定合理的生产计划并实施; 按照产品作业指导书的工艺工序要求,组织调度生产资源落实领料、生产、入库过程管理; 对生产自检的不合格物料跟进退换。 业务部 依据已签订的供货合同,转化为生产通知单(销售订单)并及时有效下发; 依据业务员提报产品交期需求,整理发布出货计划单; 采购部 在生产通知发布后,根据采购计划及时制定对应的到料计划并实施,确保生产物料的供应;

工程部 根据生产计划合理安排安装人员调度,实时跟进安装进度,确保按期交单; 收集工地反馈意见,及时处理现场安装管理; 负责欠料,补料,维护等补料计划,及时提交跟进。 技术部 发行各类产品的产品物料清单(BOM)及各类技术图纸、文件; 发行各类产品的标准作业规范(SOP),工艺流程图(PDF)并监督生产落实执行; 协助生产技术支持,确保生产顺利进行。 品管部 依据生产自检后的物料退换要求,进行责任方判定以确认不合格物料的处理决定; 对制程中的原物料与半成品加强制程检测,对入库出库前的原料及制成品执行检测。仓库部 根据生产通知单和产品物料清单(BOM)及时反馈库存不足; 依据出货单即时按单备料,根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。 5.生产作业流程图

生产车间工作流程

生产部生产作业流程 文件名称:生产车间生产管理规范文件编号:XXXX 制订日期:20XX年X月XX日 版本版次:A/1 制定:XXX 核准:XXXX 总共页数:6页

生产部生产作业流程 1.目的 通过生产过程的管理,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门:生产部 配合部门:业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明: 对生产全程进行管控,实行有序管理; 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息,制定合理的生产计划并实施; 4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求,组织调度生产资源落实领料、生 产、入库过程管理; 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2业务部 4.2.1依据已签订的供货合同,转化为生产通知单并及时有效下发; 4.2.2依据业务员提报产品交期需求,整理发布出货计划单; 4.3采购部 4.3.1在生产通知发布后,及时制定对应的到料计划并实施,确保生产物料的 供应; 4.4工程部。 生产部生产作业流程

4.4.1发行各类产品的标准作业规范(SOP),工艺流程图(PDF)并监督生产落 实执行; 4.4.2协助生产技术支持,确保生产顺利进行。 4.5研发部 4.5.1发行各类产品的产品物料清单(BOM)及各类技术图纸、文件; 4.6品管部 4.6.1依据生产自检后的物料退换要求,进行责任方判定以确认不合格物料的 处理决定; 4.6.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测,对入库前的制成品执行入库 检测。 4.7仓库 4.7.1根据生产通知单和产品物料清单(BOM)及时出具领料单; 4.7.2依据出货计划单即时按单备料,根据生产部需求履行发料、退料、报废、 入库等作业流程。 5.生产作业流程图

领退料流程

领退料作业流程 1目的 本作业程序以提供仓储管理及相关需求单位在领料、退料作业上有依据及制度化执行而制订。 2范围 因技术、维修或其他需求之领、退料作业,依本标准执行;唯销售出库不在本文规范。 3名词定义 3.1 领料:依原因别分为: 1.工单超领; 2.部门领用 3.2 退料: 依原因别分为: 1.工单超领退料(退报废仓) ; 2.工单退料(退仓); 3.部门领用退回 4组织与权责 申请单位:填写领料单及退料单,退料作业需将实物一并退回。 采购单位:对于领退料之料品及数量予以管控、避免影响正常生产。 仓管单位:负责出入库之料品及账务处理。 品保单位:负责退库料品之品质认定。

5作业流程 5.1领料作业流程图 5.2退料作业流程图

5.3调拨单流程图 6作业程序: 6.1领料作业程序: 1)申请单位依照需求填写领料单,经部门主管同意及采购会签 后进行备料发料(领料单需提前4H提供给仓库备料)。 2) 申请单在以下情况时可使用领料单(注:领用原因及部门) ①部门需用料又无实物归还。(成品和半成品除外) ②盘点需部门费用除账。 ③报废仓—14仓除账(当实物报废出厂再以部门领用方式除 账) 3). 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 ①部门开单领料需经主管核准方可有效。(成品领用需总经理 核准方可有效). ②领料单填写不完整或有涂改(不可用五颜六色笔)请重新申 请完成后再进行领料程序。 4)仓管人员每日将作业完成的领料出库单,及时做账并做存档。 6.2退料作业程序:

1) 申请单位在以下情况时可使用退料单(注:备注原因选部门领用 退回) ①部门领用后退还,仓别:退报废仓。(一领一退需同时进行) 2) 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 3)退料方式: ①工单退料用于:工单换料、生产变更、退料时需注意,退料仓和 发料仓必须相等。 ②重工工单退回及换料,不可退回成本仓(注:成本仓=良品仓) ---经确认为良品的可用调拨单的方式将良品料调回到良品仓。 ③工单超领退料(退报废仓)用于生产时损坏换料退回. 注:依照需求填写退料单,经部门主管同意及采购会签才能申请 退料。 ④退料单仓别为(01,06)的材料及成品,必须要将实物送品保单位做 品质判定。并填写单据核准。 注:材料经过品保检验后,良品与不良品数量分开填写退料单上,若重要材料判定不良需附分析报告。(不良分析报告功能部分: 技术部;外观部分:品保提供) 4)退料单填写不完整或有涂改,请重新申请退料完成后再进行退料程序。 5)材料、成品和半成品領用必需要退报废仓,C类材料領用不需退料. 6.3 调拨作业程序: 1)调拨单依照需求填写,经部门主管及采购签核后才可调拨物料. 2)各部门调料需在半个月或一个月内归还,逾期不归还(物料在哪个仓就在哪个仓盘点) 3)料品归还之(01,06,03)仓,必须经过品何检验后,连同单据交与仓库做账、存档。 4)调拨单填写不完整或有涂改,请重新填写完成后再进行调拨程序; 5)仓管每日将作业完成的调拨单,及时进行做账存档。 6)成品半成品因客戶要求领走,需走正常出货流程,否則不可出厂. 7)所有申请单位必须要由一联存档,便于以后查账。 7附件: 7.1领料單

鞋厂车间补料流程办法

鞋厂车间补料流程办法 鞋厂关于车间补料流程及办法 为加强对物料进行有效管理,提高广大员工及干部的成本意识,保证各单位尾数能及时完成,现拟出车间补料流程及管制办法。 一、基本流程 二、各车间补料规定 1、裁断车间补料 A、因裁机手排刀原因导致用量不够,由相关责任裁机手负责补料。 B、因材料短码/接头太多/材料不良导致的补料,经裁断车间负责人及物料核算人查实后,由仓库员向采购呈报,由材料商补足。 C、因裁断自身原因造成批量报废需重新购料由裁断承担补料责任。 D、因工艺操作说明书错误,造成批量报废,由技术部相关责任人负责补料赔偿,视情节处50—1000元罚款。 E、因管理人员教工错误,造成补料由管理人员负责,按材料原价赔偿。 F、因员工操作错误/刀模变形/刀模生锈导致批量性报废,由相关责任人员负责,按原价赔偿。 G、削边人员报废头排、大头排按2元/片赔偿,其余面料按1元/片赔偿。 2、预备组的补料 A、因预备组员工操作造成报废,由相关员工负责,大头排、筒排主料按2元/片,其余主料以1元/片赔偿,辅料、里布类、按0.5元/片赔偿。 B、预备组因裁断材料短装,造成补料,原则上每张订单由裁断负责给预备组拼包2次,超过2次以上者,由预备组负责拼包。 C、预备组因管理人员教工错误,补料由管理人员负责,按材料原价赔偿。 3、针车车间补料 A、针车车间与预备组和原料仓之间需做好交接工作,如针车在预备组领料时须先抽点10%,再点捆数,如少片数由预备组负责拼包,如少捆数,由针车自行负责,在辅料仓领料时,如点数使用工具为电子秤,须当面对点清楚,并记下重量,如造成补料有争议时,仍有参考证据,用证据来判断补料责任单位。 B、针车车间如因员工操作报废,造成补料,大头排、筒排材料以2元/片赔偿,其余面料以1元/片赔偿,副料、里布类按0.5元/片赔偿。 C、因样板或工艺操作说明书错误造成补料,由技术部相关责任人负责赔偿,除按原价赔偿外,视情节给予50—1000元的处罚。 D、因管理人员把关错误造成批量材料报废,由管理人员负责,按原价赔偿。 4、成型补料 A、针车车间下放至成型的鞋包如品质不良比例超过1‰造成补料或鞋面品质批量性不良,成型将追究针车超过1‰部分的补料赔款或批量性退回针车处理,责任由针车品检和针车线长及员工共同承担。 B、因成型员工操作不当或少数造成补料,由相关责任员工负责补料,头排、筒排等主料以2元/片赔偿,其余主面料以1元/片赔偿,副料、里布以0.5元/片赔偿。 C、因成型操作的报废鞋面,或少数造成补料,如材质为一般革面材料,凉鞋、单鞋为10元/双,二棉以15元/双,中靴、大棉以20元/双,高棉以25元/双赔偿。 D、成品鞋报废或少数造成补料,如材质为一般革面材料,凉鞋单鞋以35元/双赔偿,二棉以50元/双赔偿,中靴、大棉以60元/双赔偿,高靴以70元/双赔偿。

退料管理流程

批准 页码: 1 / 4退补料管理程序 审核内容更改历史记录表 版次更改日期更改内容的描述编制人/更改人签名A/02011.07.01新版发行 请选择需下发此文件的部门 □总经办□人事部□财务部□开发部□技术部□计划部 □销售部□外贸部□品质部□仓库□采购部□电子车间 □灯具部□其他 需下发的数量: 补充说明:

目的:对物料进行管控,及时的对不良品和不合格品做出处理。 范围:生产、品质、仓库人员 职责:做好物料管理工作,正确查找退料原因,对退取物料做出正确判断并及时处理相应物料 一、供应商退料 1、IQC判定为不合格的物料,外包装由IQC标注不合格标识,仓管将其物料存放在退料区。告知采购,由采购人员通知退料日期,仓库人员给予办理退料手续。 2、IQC判定为不合格的物料,仓库不需填写“原材料入库单”。 3、供应商取不良物料时,仓库开“退料单”退货。“退料单”有仓库主管签名审核,必要是由副总签字审批。再由供应商签名确认。未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。 4、供应商所送物料为误送,超送或其他原因,经仓库、采购、副总协商签名后,办理退货手续。此类退料不计入财务核算范围。 二、生产部退料 1、生产部将不良品或良品汇总包装完好后,填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退料单”有生产主管签名审核。必要是由副总签字审批。 2、IQC对生产部所退之物料品名规格,退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权拒检,直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因(如生产损坏、来料不良等)。物料外箱有IQC检验标识。 3、IQC签名确认后,物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后,仓管签名验收。再交与仓库主管审核,然后才能办理入库手续。 4、对物料混装,或者退料原因不清,责任不明的仓管有权拒收,由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。 5、“退料单”须备注明物料编码和详细名称,所有损耗补料要求以一换一。 6、因退料需换料的,由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。 7、生产单位因各种原因需补料的,补料单必须有生产部主管、仓库主管、经理审核。并注明补料原因,对责任人进行一定的处罚教育。同时计划协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。 8、仓管需及时将各种单据入帐,将物料归类摆放,并标识明确。 9、仓管每周将仓库各种不良物料进行清理,列出清单再次交与IQC检验,经IQC检验确定无再利用价值的物料,由工程部、仓库主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。

ERP中的生产补料流程

ERP中的生产补料流程 生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个重要补充,其重要性跟生产领料是一样的。但是,在实务中,补料操作要比生产领料操作要困难,遇到的问题也比较多。补料作业一般分为两种,一是原来料没有领足的,现在缺多少,领多少。这个作业没有多大的难度,跟一般的生产领料没有多大的区别,这里就不再浪费口舌了。第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了,但是,因为车间有不良品的出现等情况,导致需要超额领取原材料。这有的人也叫做超领作业。不管叫什么,都是指同一个内容。而补料作业的难点也在于这个作业。这个作业若做的不好的话,后遗症是很大的。 一是可能导致成本的不准确。超领的材料成本应该如何归集呢?是在当月生产的成品上平均分摊呢,还是仍然要计算入对应的生产定单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。在实务中,不同的企业有不同的做法。有的材料价值比较大的话,那就需要归集到具体的生产定单;而有些价值不大材料,如一些辅助材料,则在当月进行分摊也不会产生很大的影响。 二是材料用量难以控制。若是正常领料的话,可以通过领料不能超过标准领料功能来控制生产定单的领料。但是,在有超领的情况下,就很难控制生产定单的领料状况。只能通过一些报表,做一些事后的跟踪。所以,事前控制做的不好的话,对于ERP系统来说,就有点失败了。但是,这也是实务的要求,也是没有办法的事情。 三是容易引起生产定单的挪料情况的发生。在实务管理中,有些用户比较懒。看到其他定单也需要用到这种材料,就不开补料单了。直接从这张生产单中多领取一些材料,当作补料来处理。这表面上看起来也是行的通的。但是的话,这后续材料成本的统计、材料的追踪等等就会乱套了。所以,有时候ERP系统要能够取得预计的效果的话,还是需要用户在实务管理中,能够规范员工的作业,按照企业预先制定的标准作业来行事。 下面,结合一个客户的补料流程,谈谈在补料过程中需要注意的地方。 第一步:生产补料需求。 生产人员由于生产不良的原因,提出了补料的需求。此时,生产领料人员就要根据企业的实际作业流程,开始补料走补料作业。在实务管理中,这里要注意一点,不良的材料该如何处理? 现在一般有两种处理方式。一个是先退再领。这也是我们建议的方法。先把不良的材料通过退料作业退到不良品仓库中去。如此的话,在生产定单的已领数量中,就会扣除这个不良材料的数量。用户就可以按补料之正常补料的流程来走。但是,这个在实务管理中,往往运做

生产退料检验流程

生产退料检验流程 1.目的 规范生产线退料检验工作,确保退料检验质量。 2.适用范围 适用于各生产科送检的良品及不良品物料的退仓检验。 3.职责 3.1.生产科负责将需要退仓的物料填写《退料单》,送品质科待检区;并对送检物料的状态进行标识; 3.2.品质科检验人员负责对送检的物料进行确认。 3.3.品质负责人对检验人员的检验结果进行审核。 4.流程框图 无 5.管理办法 5.1.抽检方式: 5.1.1.良品退仓 按MIL-STD-105E标准一般检验水平为Ⅱ进行检验。 合格质量水平(AQL):严重AQL为0.65,轻微AQL为2.5。 5.1.2.不良品退仓:全数检验。 5.2.内容 5.2.1.生产科将需要退仓的物料送品质科待检区,并填写《退料单》,在备注栏上注明是良品退仓,或是不良品退仓。 5.2.2品质科检验人员根据《退料单》上的型号及数量核对无误后签收。 5.2.3.不良品退料检验 A.对不良品按不良标贴上的不良内容进行确认,需要用工装的从生产科或研发工程等借用,并将确认的结果记录在《退料检验记录表》上。 B.若确认的结果与原来的标识相符,仍保留原有的标识贴;若确认的结果与原来的标识不相符,则撕掉原来的标识贴,贴上新标识贴(记录确认的现象),并标注“QA”字样,良品退回生产科使用。

5.2.4.良品退料检验 5.2.4.1.按规定的抽样方式对送检的良品进行抽样,对抽取的物料按相关作业指导书进行确认,判断该批送检的物料是否为良品。 5.2.4.2.若确认的良品中有不良品,但没有超出允收标准时,则判此批合格,并对不良品进行标识(标注“QA”字样)退生产部;良品中有超出允收标准的不良品时,则判此批不合格,退生产部返工处理。 5.2.5.待处理品退仓,检验员与QE工程师共同确认可否使用,并将检验结果标识到物品上同时做好检验记录。 5.2. 6.检验完毕,检验员将所借工装退还生产部,将检验的内容详细记录在《退料检验记录表》上,交相应品质负责人审核。 5.2.7.品质负责人对检验人员的检验结果进行审核,若发现有不符的情况,须进行修改,在修改处签名;同时在《退料单》上签字确认。 5.2.8.生产物料员根据检验结果执行退料流程。 6.相关文件和表单 6.1.相关文件 无 6.2.相关表单 《退料检验记录表》

关于组装车间退料的流程规范

关于组装车间退料的流程规范 一、目的: 1、明确界定物料清退过程中相关人员的工作职责; 2、规范物料清退流程,确保物料安全; 3、清晰物料状态,为物料合理周转提供数据支持; 4、建立预警机制,及时发现异常物料状况。 二、操作流程及规范: 1、物料员每天将整理好的待退物料交工程人员判定,分如下状态: A、良品 B、来料不良 C、生产不良 2、工程对三种状态物料给出最终结论,在退料单上签字确认;针对三大件还需要在故 障标签上签字并标注判定日期,对生产不良的所有物料还应细分为生产不良-可维修及生产不良-报废两种状态。 3、针对生产不良的物料由物料员开具扣款通知单,PMC纪录明细并核算扣款金额, 在月底提交后勤落实到具体责任人执行扣罚; 4、生产不良的处置要求: A、生产不良-可维修:物料员单独开具退料单经工程、PMC签字后退回仓库,仓 库管理员接收后如实录入物料报表,退料时在发货清单上清晰标识,仓库管理 员应适时跟进不良物料的签收、报价、返回情况,如有异常第一时间以电话及 邮件的方式通知车间工程及相关人员,并督促最终处理完毕。 B、生产不良-报废:物料员单独开具报废的退料清单经工程、PMC签字后退回仓 库,仓库管理员接收后如实录入物料报表明确标注“生产报废”,每月底在与 PMC核对完毕后主动提交客户进行扣款销账处理。报废物料由仓库主管安排 单独存放,建立报废物料清单,保证安全随时备财务核查,其它任何人不得私 自挪用。 注:仓库管理员在接收时必须注意核对签字是否齐全,状态是否清晰,如有异常请 拒收。

三、仓库支持项: 1、为保证物料状态清晰并提高周转效率,仓库管理员应根据实际情况至少每周退回一 次不良物料,并跟踪处理; 2、为便于组装车间了解物料不良比例是否异常,请仓库管理员每天提供不良物料汇总 报表。 其它未尽事宜,另行通知。 组装:谷钊 2011-10-18

鞋厂车间补料流程办法范本

工作行为规范系列 鞋厂车间补料流程办法(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-89790鞋厂车间补料流程办法 Shoe factory workshop feeding process method 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 鞋厂关于车间补料流程及办法 为加强对物料进行有效管理,提高广大员工及干部的成本意识,保证各单位尾数能及时完成,现拟出车间补料流程及管制办法。 一、基本流程 二、各车间补料规定 1、裁断车间补料 A、因裁机手排刀原因导致用量不够,由相关责任裁机手负责补料。 B、因材料短码/接头太多/材料不良导致的补料,经裁断车间负责人及物料核算人查实后,由仓库员向采购呈报,由材料商补足。 C、因裁断自身原因造成批量报废需重新购料由裁断承

担补料责任。 D、因工艺操作说明书错误,造成批量报废,由技术部相关责任人负责补料赔偿,视情节处50―1000元罚款。 E、因管理人员教工错误,造成补料由管理人员负责,按材料原价赔偿。 F、因员工操作错误/刀模变形/刀模生锈导致批量性报废,由相关责任人员负责,按原价赔偿。 G、削边人员报废头排、大头排按2元/片赔偿,其余面料按1元/片赔偿。 2、预备组的补料 A、因预备组员工操作造成报废,由相关员工负责,大头排、筒排主料按2元/片,其余主料以1元/片赔偿,辅料、里布类、按0.5元/片赔偿。 B、预备组因裁断材料短装,造成补料,原则上每张订单由裁断负责给预备组拼包2次,超过2次以上者,由预备组负责拼包。 C、预备组因管理人员教工错误,补料由管理人员负责,按材料原价赔偿。

仓库退料管理流程

1 目的: 对本公司的退料进行控制,确保退料补货能及时满足生产的需要。 2 范围: 适用于公司规格不符和超发以及不良之物料和呆料。 3 职责 3.1生产部:负责物料的退料与补料工作。 3.2物控部:负责退料的清点与入库工作。 3.3技质部:负责退料的品质检验工作。 4 作业程序 4.1车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计,做好标识,开好《物料退仓单》 ,注明退料原因后交生产主管审核,物控主管确认。 4.2生产主管负责审核《物料退仓单》上内容中的退料是否正确属实,补料是否真实必要, 若无误,签名确认,否则退回领料员进行纠正; 4.3车间领料员将生产主管审核后的《物料退仓单》连同退料一起报技质部IQC进行检验; 4.4 IQC负责检验退料,在120分钟内对退料做出品质判定,并将检验判定结果记录在《物 料退仓单》的备注栏,同时对不合格物料要做明确不合格标识(在不合格标识中注明退补原因和处理意见); 4.5检验如不符合退料标准(如退料不符合要求,良品与不良品混在一起等),则要求车 间领料员重新整理后再报检;退料属人为损坏的,需在退补原因栏中注明责任人或部门; 4.6补料重新填写《领料单》经生产主管审核后,领料员开始领料 4.7领料员将经审批有效的《物料退仓单》及须退物料送至仓库,仓管员接收退料并于12 小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓; 4.8需补料的,仓管员按有效的《领料单》进行补料发放;若需补的物料数量不足时,则 仓管员在《领料单》上写明“实补数量”并签名,以及立即将欠料情况作好记录及时上报; 4.9仓管员按实际退、补物料品种、规格、数量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作; 5 处罚规定 5.1未按规定时间完成的计入绩效考核参考。

车间退料运作流程

车间退料运作流程第A0版 目的:使车间退仓的正品物料能及时归位,不良材料能及时退回供应商,令采购能及时跟进不良料补回,财务能及时跟进不良料的结账工作。 工作流程责任人操作责任 车间退料 仓库物控点收材料并跟进交换接收不良料交付品检开报告处理 开退料单 退料 交退料单 车间组长 物控员 仓库文员 IQC 仓库文员 物控组长 异常专员 物控组长 ①将良品与不良品区分好。 ②用合适的纸箱装载,并在外箱上贴上完整的 标签。(批号.料号.材料名称.材料状态.数量) ③车间开“不良材料交换单” ④处理时间周期为2个小时内。 ①将正品材料归回库位 ②若为不良品则按《不良品交换作业流程》 跟进物料补发到车间。 ③将不良料交给仓库文员。 ④处理时间周期为2小时内。 ①核对材料并将不良品交品检,IQC出检验不良 报告,并传交给异常专员。 ②异常专员按《不良品交换作业流程》追回料。 ③处理时间周期为2小时内 ①仓库文员根据报告开出退料单,并将退料单 (黄色联)贴在此材料的外箱上。 ②将其他两联退料单连同实物转交给暂收组组长。 ③处理时间周期为1小时内 ①由异常专员联系供方落实退料的发货方式及 时间。 ②由物控组长出《退料跟进明细表》要核对料及单。 ③供方送货到本司的直接退货给供方并要求供方 在退料单上签名。 ④对非送货的供方采用发货运或快递的形式, 运费由供方付,发货的单据要附在退料单上。 ⑤处理出结果周期为2天 ①退料单要每天都上交(原则10份为一本,到 最后不足10份的也上交) ②对非送货的供方的退料单,若为近途的则要求

车间退料运作流程第A0版 结账 异常处理 财务 采购.品检 仓 仓库.财务 每单后必须附上发货的凭证。 ④对运途的供方,要求每月发一次退料给供方, 此发货凭证于发货当天提交给财务。 ①财务接到退料单的当天作结账工作。 ①对结账后供方有异议的相关部门必须作协助 解决。

生产退补料作业流程doc资料

为规范和完善生产退、补料作业程序,确保生产车间退、补料作业有效进行, 特制定此办法。 1、 目 的:

3、定义:无 4、职责: 4.1 生产车间 4.1.1 负责须退仓物料的送检、搬运处理。 4.1. 2 负责办理物料退、补手续。 4.2 品质部所有退仓物料的品质判定及不良原因分析。 4.3 PMC 部依据物料异常,审核退补料作业。 4. 4 技术部负责协助制程不良原因的分析。 4.5 仓库办理退/ 补料手续,执行退/ 补料控制原则。 4 . 6 售后部 5、作业流程 5.1 在生产过程中出现的不良物料或须退仓之物料,由车间指定人员清点后填写《退/ 补料单》并经车间主管审批后送品质部,IPQC检验确认后在物料上贴品质标签。对判定结 果分三种情况处理: A. 属供应商来料不良:品质部对不良料件进行确认,属实后按【来料检验作业流程】中对来料不合格品的处理规定进行作业。 B. 属生产损坏的不良物料:品质部IPQC主管与车间主管在《退/补料单》上共同签名 确认、经PMC物控审核后与实物一并送入仓库。(入仓时无须品质检验报告,但《退/ 补料单》上须有品管员注明生产不良及处理意见。)如判定物料报废则依【不合格品 处理程序】作业。 C . 属合格品退仓时,只须品质部IPQC在《退/补料单》上签名确认属合格品并在物料 上贴绿色合格标签即可直接办理入库手续。 5.2 物控员接到《退/补料单》后依情况分别作以下两种方式处理。 A.供应商来料不良:物控员将来料不良批量用联络单的方式通知采购员,采购员联系供应商及时退换货。 B.制程不良退补料,物控员查询物料库存数,如库存不足即刻填写物料请购单,给

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