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供应商选择及评价管理标准制度.doc

供应商选择及评价管理制度

1、目的

为了有效的评价和选择合格供应商,优化公司供应结构,完善公司供应体系,提高供

应水平,确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求,并能提供优

质的售后服务,以保证公司正常生产的需要。

2、范围

本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机械加工、标准件;对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。

3、职责

采购部

采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核;对供应商的交货能力、价

格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。

质检部

参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。

4、供应商开发评定

4.1

合格供应商的选定

4.1.1

合格供应商必备条件

4.1.1.1

必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业,必须具备国

家认可的相关资质。如有知识产权注册,应注明并提供相关材料。

4.1.1.2

必须具有国家相关法规要求的生产营业场所;有必需的行业法规,具有相应的生

产、供应交付与服务能力。

4.1.1.3

具备符合要求的质量保证和检测能力,并同意缴纳质量保证金。

4.1.1.4

供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。

4.1.2

选择原则

1)采购员在采购物资时应按比质、比价原则。

2)在市场上有一定的知名度,有行业应用经验,可以提供相关客户使用案例。

3)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

4)公司指定承认的供应商。

4.2

.

新供应商评价

4.2.1

采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后,向分管副总汇报供应商基本情况,经领导批准后列入供应商名单,进行产品打样。

4.2.2

对供应原辅材料的供应商,采购业务人员对供应商情况基本了解后,应组织品环、

生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估,现场评审一般由采购部、生产部

及品环部人员一起进行。

4.2.3

现场评估结束后应组织评审会议,

对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相

应的改善措施。

4.2.4

现场评估完成后,参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情

况在

《供应商供货能力评价表》

上打分并出具评审意见,

对达到合格条件要求的供应商,

采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料,

按照供应商审批程序上报,经领导批准后列入合格供应商名单。

4.2.5

对小五金配件、办公用品新供应商评估时,视具体情况可以免除现场评估,但必须

核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。

4.2.6

对一次性采购或偶尔采购(同样产品一年采购不超过 3 次)的非生产常用的材料或

配件设备供应商,视具体情况可以免除供应商评估。

5、质量异常的处理

5.1

当发现合格供应商供货质量发生波动时,采购部门应组织质检和技术部门对供应商

进行现场工艺技术验证,分析原因,提出改善措施。并由双方书面确认。

5.2

当发生重大质量事造成损失,应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、

质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。

6、供应商日常管理及年度考核

.

6.1 为规范对供应商的管理,

采购部应建立合格供应商名录,并及时更新,在未经公司允许的情况下,采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。

6.2 为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求,必须强化对供应的日常管

理工作,采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中,质检

部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中,作为半年一次的供应商考评

依据。

6.3 每半年由采购部组织质检部对供应商的业绩考核一次,考核时间定在当年的 6 月、 12 月份,评分标准按照《供应商考核表》,考核结果分为A、 B、 C 三级供应商。

6.4 对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰,对不合格的供应商终止采

购并发出整改通知,整改评审合格后方可继续供货。

管理工作,

采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在

《供应商供货情况统计表》

中,

品环部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中,作为半年一次

的供应商考评依据。

6.3

每半年由采购部组织品环部对供应商的业绩考核一次,

考核时间定在当年的

6

月、

12

月份,评分标准按照《供应商业绩考核表》

,考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严

重不合格四种,考核结果按照公司审批程序批准后生效。

6.4

对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰,

对不合格的供应商终止

采购并发出整改通知,整改评审合格后方可继续供货。

6

5

.未经审核的供应商财务有权不支付货款,并由评定小组对经办人进行严肃查处,

追究相关责任,直至辞退。

为了有效的评价和选择合格供应商,确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续

符合公司要求,并

.

能提供优质的售后服务,以保证公司正常生产的需要。

1.每人每月需对不低于 4 个供应商进行考评分,并填写《供应商考核表》。

2.在采购大于1000 元的新品时必须填写《比价单》,且对已采购产品进行定期比价。以上表格需每周六之前及时提交分管副总,由副总每月月底前汇总提交总经理。

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