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(各行流程管理)计划管理流程图

(各行流程管理)计划管理流程图
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计划管理流程图

计划管理行为准则

1.协调供需、综合平衡

2.一手保障供货,一手控制库存

3.具有强烈的责任心

4.前瞻性是计划人员的重要特征

5.快速响应需求变化,灵活处理计划变更

6.在职责权限范围内行使职权,杜绝越权签批计划;所有签批的计划必须符合计划管理办法,并经过审批;

7. 经常到基层单位、库房、等相关部门走动,了解基层相关信息,了解基层对计划的需求。

计划管理办法

1.1.1 总则

1.1.1.1 计划管理的作用、目的、意义

计划管理是企业生产经营活动的基础工作。切实加强计划管理,将企业的各项生产经营活动纳入计划当中,统筹谋划,超前管理,有利于提高各项工作的质量和效率,有利于提高把握大局的能力,从而达到提高经济效益的目的。

1.1.1.2 计划管理的内容

按计划期限划分:年度计划、季度计划、月度计划。

按计划内容划分:日常计划、补充(专项)计划。

1.1.2 计划管理流程

1.1.

2.1 计划管理按照“统一领导,归口管理”的原则,分矿、科队、班组三级进行管理。经营科是全矿计划管理的综合管理部门,各职能部室是专业计划的归口管理部门,各部室、区队(车间)、班组是计划执行单位。

1.1.

2.2 为保证全矿计划工作的正常开展,各区队、车间和专业管理部门应配备专职(或兼职)计划管理人员。

1.1.

2.3 计划的编制过程中必须认真进行综合平衡,坚持“积极平衡,留有余地”的原则。

1.1.

2.4 补充(专项)计划是矿生产经营计划的组成部分,是生产经营活动的依据。计划一经下达,各部门、各区队要采取切实有效的措施,保证计划的全面完成。

1.1.3 计划的编制、下达

1.1.3.1 年度计划是本年度各项工作的的行动纲领,是季度计划、月度计划的主要依据。

年度计划的制定采取“统一领导、分工负责、综合平衡”的方法进行编制,即:由矿长总负责,分管领导分工负责,按照“管什么业务,测什么指标,制定什么措施”的原则,各部门负责编制各自的指标计划,经营科负责汇编。

1.1.3.2 年度计划编制的主要依据:

(1)三年战略规划;

(2)矿年度工作报告中提出的方针、目标;

(3)矿井生产能力和市场预测资料;

(4)前期预计完成数字;

(5)经审定过的各项技术经济定额。

(6)编制计划所需的基础资料由各部室、各区队提供。各单位必须按照职能部门的要求,按期、及时提供真实资料。

1.1.3.3 专业计划由分管的领导组织相关部门,区队编制并报经营科备案。专业计划须附文字说明和计算依据,部门负责人、分管领导签字后方可有效。

1.1.3.4 计划指标实行分级归口管理。矿总体指标由经营科负责汇总、平衡、上报和下达,各职能管理部门负责归口指标的管理。(科室)、区队的指标由中心主任(科队长)负责组织实施,分解到班组的指标由班组长负责组织实施。

1.1.3.5 计划指标必须层层分解,分解指标必须和总指标保持平衡和衔接,分解指标执行情况按规定进行反馈、考核。

1.1.3.6 为维护计划的严肃性,矿计划一经批准下达后,必须严格执行,各归口管理部门和执行单位均不得随意修改。如因客观因素影响确需调整计划时,按以下规定执行:

(1)需调整计划指标时,由基层单位提出书面申请,送归口部门签署意见,经经营科审核后分级审批。

(2)调整季度计划指标应在计划下达后15天内申请,调整月度指标应在计划下达后10天内申请。

(3)调整某一项计划指标,如需同时相应调整其它有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平衡、协调。(4)调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划考核。

1.1.3.7 季度、月份计划编制的内容(按经营科设立表样执行)1.1.3.8 季度、月度计划编制的要求

(1)矿属各单位编制计划时必须采用全矿规范的统一标准表格格式。

(2)生产接续任务计划、商品煤销售计划必须附详细的计划编制说明。

(3)机关各科室及基层各单位计划必须以年度下达指标为依据,计划编制内容包含费用测算过程、名称、数量,表格、金额、用途等,并编制测算说明,否则不予审批,由此造成的后果由计划编制单位承担。

(5)基层各单位上报的月度计划的准确率必须达到95%以上;机关各部(室)费用计划的准确率必须达到98%以上。

1.1.3.9 费用、临时计划(增补计划)审批程序

各部门、区队编制→主管职能部门审批→分管矿领导审批→经营科审批→经营副矿长或副总审批→重大事项计划报矿长审批。

1.1.4 计划的实施、控制、分析

1.1.4.1 各归口管理部门要随时监督检查计划的执行情况,及时发现执行过程中存在的问题并采取有效的纠偏措施,保证计划的顺利完成。检查计划执行情况,应充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据。

1.1.4.2 加强计划执行过程控制。矿属各单位将月度生产经营计划分解落实到班组、责任人,落实到每一天,确保计划的完成。矿属各单位必须严格执行月度生产经营计划。

(1)生产接续、掘进作业计划进行调整,必须履行审批程序。(2)生产接续、掘进作业计划进行调整后,要同时调整相应经济指标。

(3)因临时性工作安排而增加的计划外非生产性支出,严格履行计划审批程序,必须追加增补计划。

(4)矿属各单位必须严格执行采购申请计划,其上报的材料及设备、零配件等采购申请计划准确率要达到95%,并于到货后的5天之内与供应科办理正常的出库手续。

(5)经营科要及时跟踪计划的执行情况,合理调整已经下达的生产经营指标。

1.1.4.3 计划总结分析

(1)各区队要以日计划为循环周期进行总结分析,以日计划保周计划;以月计划保年计划,对月度计划完成情况形成书面总结分析报告,于次月2日下午报经营科。

(2)经营科于每月10日前将上月计划完成情况进行汇总分析,编制全矿计划完成情况总结分析报告。

1.1.5 实行矿计划平衡会议制度

每月28日召开月度计划平衡会(年度计划专题会另行安排),遇有节假日提前召开,如有临时变动另行通知。

1.1.5.1 会议组织:经营科负责资料准备工作、会议通知、考勤和会议记录,并按要求印发会议纪要。

1.1.5.2 参加会议人员:生产、经营、销售部门,基层区队队长

等,会议由生产副矿长主持召开。

1.1.5.3 主要任务:安排月度原煤产量、掘进进尺、煤质、设备购置、大型材料及专用工具投入。

1.1.5.4 生产技术科、安监科、动力科、调度室、人力资源科、供应科、经营科、财务科、组宣科等职能部室及各区队、车间按业务分工,对需要协调平衡的问题进行汇报,进行专题分析,形成共识。

1.1.5.5 经营科负责对计划平衡会意见进行汇总编制月度生产经营计划,报经营副矿长、矿长审核后下发执行。

1.1.6 附则

1.1.6.1 报表报送具体要求:

(1)按经营科统一下达文本格式编制,内容可以按需增减;(2)上报数据要有计算的依据及文字说明;

(3)同时上报纸制表格和电子表格;

(4)需分管领导、部门负责人、制表人签字;

1.1.6.2 本办法解释权属梅花井煤矿经营科。该办法在试行期间,经营科根据实际情况对条款内容实行动态调整。

统计管理流程图

统计管理行为准则

统计人员应当依法履行职责,如实搜集、报送统计资料,不得伪造、篡改统计资料,不得以任何方式要求任何单位和个人提供不真实的统计资料,不得有违反统计法律、法规的行为。

统计人员应当坚持实事求是,恪守职业道德,对其负责搜集、审核、录入的统计资料与统计调查对象,报送的统计资料的一致性负责。

统计管理办法

1.1.1 总则

1.1.1.1 为了规范梅花井煤矿统计管理工作,保证各项统计数据的真实、准确、及时、完整,发挥统计工作在矿经营管理工作中的服务和监督作用,促进统计工作的健康发展,根据《中华人民共和国统计法》、《宁夏回族自治区统计管理条例》、集团公司《数据信息管理规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合我矿实际,特制定本规则。

1.1.1.2 我矿统计工作的基本任务是对我矿矿、土、安等工程及生产经营状况进行统计调查、统计分析,提供统计资料,实行统计监督。

1.1.1.3 各部室和基层核算部门必须如实提供统计资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报、不得伪造篡改。

1.1.1.4 加强对统计人员的政治思想教育,使其熟练的掌握统计专业知识,培养和提高他们的事业心,责任感和荣誉感。各单位要配备专职或兼职统计人员,统计人员应保持相对稳定,各单位

专职或兼职统计人员调动时,事先应征求经营科意见,并确定适合人员接替其工作

1.1.2 统计机构和职责

1.1.

2.1 经营科是矿综合统计及专业统计的主管部门。

1.1.

2.2 综合统计部门主要职责:

(1)组织指导、综合协调本单位各职能机构和下属机构的统计工作,并共同完成集团公司数据信息的统计工作。制定、实施本单位的统计工作计划和统计制度,贯彻并检查监督统计法的实施。

(2)按照规定及时报送各种统计资料,对本单位的计划执行情况、经营管理的效益进行统计分析和统计监督。

(3)管理本单位统计调查表和基本统计资料,整理完善历史统计资料。

(4)根据集团公司统计制度要求,健全统计台帐的原始记录制度。

(5)安排总结本单位统计工作、交流统计工作经验、组织统计业务学习。

(6)其它应履行的职责。

1.1.

2.3 各单位应建立健全数据统计机构,选拔思想、业务素质较高的人员充实统计队伍,保证数据的准确性。

1.1.

2.4 统计人员必须保持相对稳定,具有统计专业职务人员的调动,应征求经营科统计负责人的意见。

1.1.

2.5 统计人员在报送报表期间一般不得随意脱离岗位。确有特殊原因而离开岗位时,所在单位务必指派熟悉业务得人员顶替,顶替人员必须按时完成统计任务,不得延误统计工作。1.1.3 统计工作分工

1.1.3.1 经营科:

(1)负责投资完成、生产经营等各项相关综合统计报表编制,网络报表的报送等工作。

(2)提供各项指标完成情况,检查计划执行情况,提供经营责任承包指标测算、考核所需数据信息资料。

(3)按照集团公司统计报表制度规定的报送时间和内容,及时、准确的报送各种统计资料和分析报告,并对数据质量进行审核。建立健全各专业数据统计原始记录和台帐。

1.1.3.2 人力资源科:负责职工人数、人员变动、劳动效率、职工工资、工时利用率等统计工作。

1.1.3.3 生产科:负责进尺完成量、产量等报表的编制及其生产统计分析,分析掘进接续变动对完成本月和生产计划的影响程度;负责一通三防情况的统计。

1.1.3.4 动力科:负责设备使用情况、能源及用水电等情况统计。

1.1.3.5 供应科:物资消耗、库存材料等统计工作。

1.1.3.6 财务科:负责各项费用、资金及有关财务经济指标的统计分析。

1.1.3.7 调度室:负责矿生产任务完成情况统计预测分析。

1.1.3.8 安监科:负责人身伤亡事故,非人身伤亡事故及领导干部入井、反“三违”等统计分析。

1.1.3.9 基层区队负责本单位费用核算、统计基础工作。

1.1.3.10 各有关管理科室,负责本单位所管辖业务的统计分析。

1.1.4 统计报表及数据管理

1.1.4.1 各类报表按月装订整齐,保持表面整洁、清晰、完整。报表管理应按国家档案保管期限规定,按期装订存档,不得遗失或擅自销毁。

1.1.4.2 各类统计数据由综合统计部门和专业部门分别管理。对外提供数据、对内总结工作、基本数据统计由综合统计部门提供,对专业性强的统计数据,由各专业统计部门提供。同一指标的涵义、口径、计算办法应一致,不能数出多门,一门多数。

各种指标的解释以国家统计局、原能源部常用指标计算办法和统计报表制度有关解释为准。专业性较强或专业书籍没有解释的指标,由各专业部门或制定该指标的部门负责解释。

1.1.4.3 统计报表数据来源于原始记录,建立健全统计原始记录是统计业务的基础工作,各类专业统计人员必须认真对待,以保证统计数据真实可靠。除财务指标(不包括财务报表中反映的掘进进尺等实物量指标),外,其它所有月度、季度、年度考核,以计划统计部门的数据为准。

1.1.5 统计报表报送规定和查询

1.18.5.1 生产技术科上报的掘进进尺指标与产量指标,要与公

司下达的计划指标口径一致。

1.1.5.2 财务报表反映的员工数量及浮动情况、应付工资及收入统计的数据、经营科考评报表反映的数据均以人事科的数据为准。

1.1.5.3 各单位向集团公司及上级部门报送的工作总结、经营活动分析材料、汇报材料和其它材料中涉及的经济数据信息,应由经营科提供,采用数据与上报集团公司的报表数据一致(预计数据除外)。

1.1.6 数据的审核及报送

1.1.6.1 统计报表必须有报告期、表号、填报日期、制表人、单位负责人签字盖章,并加盖单位公章,以保证统计报表的严肃性。各业务部门上报的统计年报、统计分析,均抄送同级综合统计部门一份。

1.1.6.2 分析是统计工作的一个重要组成部分,是考核统计工作的重要指标。各部门编制报表的同时应编写分析说明与报表一同报送。

1.1.6.3 各单位对已报出的报表发现错误时,应迅速向受表部门电话更正,并及时补报改正后的报表。受表单位发现报表错误后,应立即通知报表编制部门及时更正并要求重新报送。

1.1.6.4 发现重要数据有差错必须修改时,电子报表在规定上报期限后24小时内,月报、季报、年报应在二日内,年报应在五日内及时进行更正并写明原因,更正时必须将原报表报单位和抄

送单位的报表同时予以更正,以保证数据的一致性。

1.1.6.5 所有数据来源应有原始记录,一个指标数据应来源于一个记录。各部门应按照科学统一、易于实行,避免重复,烦琐、满足核算需要的原则,建立健全原始记录及台帐。

招投标管理行为准则

依法办事,不随心所欲和主观臆断;

公平公正,不偏听偏信和感情用事;

接受监督,不马虎从事和放弃原则;

遵章守纪,不玩忽职守和各行其是;

严守秘密,不泄漏消息和到处打听;

实事求是,不弄虚作假和隐瞒真相;

诚实守信,不随意表态和失信于人;

耐心指导,不刁难他人和草率应付;

文明礼貌,不举止粗俗和给人难堪;

廉政自律,不以权谋私和索拿卡要;

招投标管理办法

1.1.1 目的和依据

为进一步加强矿各类工程及项目招投标管理,规范矿招投标行为,确保各项工程、项目方案设计质量,体现公平有序竞争,节约社会资源,维护集体公司合法权益,根据《神华宁夏煤业集团招投标及合同管理规则》的规定,结合矿实际情况,制订本办法。

1.1.2 适用范围

本规则适用于矿建工程、土建工程、安装工程、设计、勘察、监理、技术服务等事项的招标。

1.1.3 招投标原则

矿招投标活动在集团公司规定范围内进行,遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的竞争原则。

1.1.4 职责

1.1.4.1 生产技术科负责矿建、土建工程招、投标资料的收集、整理(包括相关图纸及会审纪要)工作。

1.1.4.2 动力科负责安装工程招、投标资料的收集、整理(包括相关图纸及会审纪要)工作。

1.1.4.3 动力科负责设备招、投标资料的收集、整理(包括相关图纸及会审纪要)及汇总上报工作。

1.1.4.4 经营科负责招、投标资料的审核、汇总及上报备案工作。生产技术科、动力科、经营科分别将招投标过程产生的相关资料(包括中标通知书)报经营科资料室二份存档。

1.1.5 管理流程

1.1.5.1 经营科汇总月度招投标计划,经各部门主管审核确认,

经营科主管领导同意,报送集团公司建设部。

1.1.5.2 矿设内部招投标领导小组,确定每周二、周四为矿内部招标会议。按照月度招投标计划,各招投标工程负责部门及时收集招投标单位和工程项目资料,在矿内部招投标会议上,确定招标方式和取费的标准,并上报矿领导进行审定。

1.1.5.3 矿内部招投标会议确定的工程项目,各工程项目负责部门进行施工图纸会审工作,同时出施工图纸会审纪要、招标方案审查会议纪要。委托工程项目须由矿委托施工单位审查会议纪要。经营科负责对招投标相关施工单位资质证书、会议纪要进行审查。

1.1.5.4 经营科将招投标方案报送集团公司招投标领导小组办公室,上集团公司招标预审会议,下达招标文件批复后。经营科将相应资料送招标代理机构。,同时反馈工程招标文件进行复核,确认无误后发布招标公告。

1.1.5.5 招标工程由计划管理、生产技术科(矿建工程、土建工程)或动力科,配合招标代理机构进行招标答疑。

1.1.5.6 招标结束确定中标单位,经营科根据招标代理机构评标报告、生产技术科(矿建工程、土建工程)、动力科(安装工程、设备购置)上会确认评标结果审查会议纪要及其它相关资料,经矿领导签字确认后报送集团公司进行备案工作,委托工程直接进行备案。

备案时报送下列材料:

(1)工程项目施工图纸审查会议纪要;

(2)招标方案审查会议纪要;

(3)评标报告;

(4)评标结果会议纪要;

(5)委托工程审定会议纪要(委托工程适用);(6)需要说明的重要问题;

合同管理流程图

中小企业生产计划管理流程图范本

中小企业生产计划管理流程图范本目 录 第十章生产计划管理流程_____________________________________________________ 3-2 10-001 生产接单流程_________________________________________________________ 3 10-002 订单审查流程_________________________________________________________ 3 10-003 急单审查流程_________________________________________________________ 4 10-004 订单变更流程_________________________________________________________ 4 10-005 订单分发流程_________________________________________________________ 5 10-006产能负荷分析表编制流程_______________________________________________ 5 10-007 设备产能预估分析流程________________________________________________ 6 10-008 人力产能预估分析流程________________________________________________ 6 10-009 负荷预估分析流程____________________________________________________ 7 10-010 产能负荷失衡应对流程________________________________________________ 7 10-011 出货排程计划流程____________________________________________________ 8 10-012 生产日程计划流程____________________________________________________ 9 10-013 车间生产计划流程____________________________________________________ 9 10-014 生产计划变更流程___________________________________________________ 10 10-015 生产计划下发流程___________________________________________________ 10 10-016 生产指令发出流程___________________________________________________ 11 10-017 生产进度控制流程___________________________________________________ 11 10-018 生产异常处理流程___________________________________________________ 12 10-019 生产情况统计流程___________________________________________________ 12 10-020 交期延误处理流程___________________________________________________ 13 10-021 委外计划流程_______________________________________________________ 14 10-022 外协厂选择流程_____________________________________________________ 14 10-023 外协厂评审流程_____________________________________________________ 15

计划提报流程图

一、施工计划、方案的编制: 1、根据施工组织设计,于施工计划、方案编制前,由项目部组织,相关工程、安质等相关部门施工计划、方案编制人员参加,并会同相关产权单位共同现场踏勘,结合现场实际,编制切实可行的施工方案。 2、施工方案的基本内容应包括:施工项目及负责人、作业内容、地点和时间、影响及限速范围、设备变化、施工方式及流程、施工过渡方案、施工组织、施工安全和质量的保障措施、施工防护办法、列车运行条件、验收安排、施工安全协议和“三图一表”(施工方案示意图、施工作业流程计划图、施工防护示意图和安全关键卡控表)等。 3、营业线、临近营业线施工方案编制,必须把确保行车安全放在首位,坚持施工不行车,行车不施工原则。 二、施工计划、方案提报流程 1、每月25前将次月的施工方案、施工计划、安全协议,编写完毕。 2、每月25日后与设备管理单位按编写好的计划单进行现场查看、核对方案、计划,确保施工计划可实施性,填写现场确认单并签认现场确认单。 3、每月1日前将做好的次月的月方案、计划、安全协议,分送各相关设备管理单位,并报项目部工程部王部长,报监理卢工、建指岳部长、建指专工徐工。 4、每月5日后,将做好的停电计划送供电车间,审核、检查、录制,同时签订在哈密各相关单位的安全协议。 5、将录制好的计划,施工方案、安全协议,带齐参加建指组织的施工方案、计划审核会,通过建指,主管设备单位计划审核后,在建指

调度室录制,上报已审核通过的计划,通过调度平台提报各业务处审核。 6、参加乌鲁木齐供电段组织的施工方案、计划审核会,并签订安全协议。 7、签完相关设备管理单位的安全协议,组成一套资料送交主要业务处《机务处》马工,并参加机务处施工方案、计划审核会。 8、联系建指调度室调度徐鑫,询问计划是否已到施工台。 9、每月月底参加运输部的施工计划、方案审核会。 10、月初联系局调度计划批复情况,计划批复后做好提报周计划事宜。 11、日计划提前三天安排日计划相关事宜,并向配合单位下配合单。 12、计划包含内容:施工等级、施工里程、施工类别、施工项目、施工时间、施工内容及影响范围、限速及行车方式、施工单位、施工负责人、配合单位、设备管理单位等。 13、安全协议包含内容:①工程概况(施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围);②施工责任地段和期限;③双方所遵循的技术标准、规程和规范;④安全防护内容、措施及专业结合部安全分工(根据工点、专业实际情况,由双方制定具体条款);⑤双方安全责任、权利和义务(包括共同安全职责和双方各自安全职责);⑥违约责任和经济赔偿办法(包括发生铁路交通责任事故时双方所承担的法律责任);⑦安全监督和基建、更新改造项目配合费用;⑧法律法规规定的其他内容。未签订施工安全协议的不予审批施工方案,严禁施工。 三、施工阶段

年度经营计划管理制订流程

年度经营计划管理制订流程

1、主题内容与适用范围 1.1本流程规定了公司年度经营计划编制的原则、程序、方法以及有关部门的权利和职责。 1.2本流程适用于公司年度经营计划制定的规范和控制。是公司的一个核心业务经营流程,是公司进行年度生产经营及年度计划设计制定的依据和基础,也是其他业务流程的总纲。 2、名词术语 2.1年度经营计划制定:指公司在本年度下半年预先制定第二年的生产经营目标和总体安排,包括对企业重大事项的叙述、各项具体目标和经营目标的排列、所采用手段的选择以及进度的预排等。 2.2年度经营计划调整:公司在年度的生产经营过程中出现实际经营结果与年度经营计划差异较大时,对年度经营计划进行的调整、修订工作。 3、内容描述 3.1年度经营计划管理制定流程:见附件【年度经营计划管理制定流程图】和【年度经营计划调整流程图】 3.2重点内容描述: 3.2.1年度经营目标的确定: 3.2.1.1企业管理部负责组织相关单位,对国家宏观经济发展态势、产业政策、行业现状及发展趋势、产品及技术发展趋势等作出综合判断,并结合企业经营实际情况,在集团公司及公司中长期战略目标的指导下,利用各种平台资源及战略分析方法,经与各事业部、财务管理部、技术研发中心、销售分公司、人力资源部等单位协商,共同提出《20xx年年度经营

目标》并报公司审核批准。 3.2.1.2召开总经理办公会,由公司领导及相关单位主要负责人对上述《200x年年度经营目标》进行综合评审,并得出最终结果:是通过或否决年度经营目标。总经理办公会否决年度经营目标时,企业管理部重复3.2.1.1步骤,提出新的年度经营目标交总经理办公会评审直到通过为止。 3.2.1.3企业管理部将总经理办公会审定后的年度经营目标交行政部,以文件形式下发到公司各相关单位。 3.2.2年度经营目标的部门分解: 各单位根据年度经营目标制定本单位的年度目标,并将分解情况报送企业管理部备案。 3.2.2.1销售公司根据年度经营目标对各产品的目标市场进行有计划和针对性的调研,并结合日常积累的行业信息编制如下计划:各产品分月、季预测的销量和价位计划,简称《订车计划》;《改进品和新产品需求计划》;《费用控制计划》;《应收帐款控制计划》,共同形成《销售计划》。同时,将《订车计划》传递到各事业部;将《改进品和新产品需求计划》传递到各事业部及技术研发中心;与各事业部及技术研发中心充分沟通,共同编制《xx产品销售方案》。 3.2.2.2各事业部根据《订车计划》组织编制各产品分月、季《产量计划》、《成本控制计划》、《质量目标控制计划》等,形成《生产计划》。 3.2.2.3技术研发中心牵头,组织各事业部的技术部门及质量保证部根据《改进品和新产品需求计划》组织编制《新产品研发计划》、《技术改进计划》、《质量整改计划》、《新工艺技术建设及应用计划》等,共同形成《技

生产计划作业流程图

生产计划作业流程图 序号作业流程责任人表单作业内容 1 业务员/ 工厂经理 《订单确认书》业务员将经总经理审核后的《模具订单确认书》、《产品订单确认书》转 工厂经理进行确认,确认OK后由工厂经理转工程部。 2 PMC主管/ 工程主管/ 业务员 《订单确认书》工程部根据客户产品要求,确认订单中内容是否与客户要求相符,PMC 部根据现有产能负荷状况,评估产品开发与生产周期是否合理,不合理 时及时反馈给业务员与客户进行协商、沟通处理。 3 PMC主管/ 工程主管 《生产指令单》PMC主管负责接收经工程主管审核后的《生产指令单》,审核产品要求、 交期是否与订单评审时相符。 4 PMC主管/ 车间主管 《订单总计划 表》 PMC主管根据《生产指令单》中订单交期,制作《订单总计划表》,发 放到各部门,并跟进产品开发、模具生产、放产等进度。 5 工程师/ 品质部/注塑 部/PMC 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质部、注塑部召开放产会议,并发放《产品零件表》、 《啤件图》、《功能说明书》、《生产指令单》、啤件样板、零件看板,并要求 做《放产会议记录》。 6 工程师 /PMC/品质 部/工艺部 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质、工艺部召开放产会议,并发放《装饰工艺表》、 《生产注意事项》、《功能说明书》、《产品零件表》、《生产指令单》、颜色 看板,装饰样板,并要求做《放产会议记录》。 7 工程师 PMC/品质部 /包装部 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质部、包装部召开放产会议,并发放《包装物料表》、 《包装注意事项》、《组装作业指导书》、《包装作业指导书》、《生产指令 单》;并要求做《放产会议记录表》。 8 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 PMC于每周六制作下周生产计划并发行,生产计划制作时需精确到生产 机台、生产线;需依订单交期要求产品投产、完工日期;依产品标准工 时及人力配置要求每天完成数量等并分发各部门。 9 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 若客户增加、减少或取消订单生产量时;原物料、工模具无法配 合产品投产日期时;制程及其它异常因素变动导致生产计划无法实施时, PMC应通知各生产单位重新调整、编制生产计划并发行。 10 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 相关部门签收《周生产计划表》,工程部对产品生产需求的模具、治具、 夹具进行准备、试产;仓库依生产计划上线时间提前将物料备好;生产 部依生产计划提前领料,依计划生产秩序安排产品上线生产,随时跟进 各工序生产产量,避免生产欠数。 11 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《入库单》《生 产日报表》、《订 单进度跟踪表》 PMC随时到车间查看各生产线生产是否按生产计划安排实行,了解产品 生产进度、品质是否正常;了解各工段是否按表单交接和制作台账;并 根据每个车间的《入库单》和《生产日报表》,每天将生产产量录入《订 单进度跟踪表》中,以掌控生产进度。 12 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产日报 表》、《产品标准 工时表》 PMC随时到各生产线了解产品每小时生产数量,是否符合计划产量,根 据生产部提交的《生产日报表》和《入库单》,参照《产品标准工时表》 评估生产效率是否达标,不达标时要求及时改善。 13 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《品质异常单》对发现的问题或不良现象,PMC应会同相关单位查找原因,并要求相关 单位整改并落实责任人,PMC应对所有阻碍生产计划执行的问题点,都 要一跟到底,必要时报上一级处理,确保计划实现。 14 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《会议签到 表》、《执行力跟 进表》 PMC主管于每周一、五组织相关部门,对各订单产品生产进度、各生产 线生产状况、物料进度状况(有欠料时,相关单位应提供欠料表)及生 产订单后续安排进行检讨,并形成决议,由会议记录员制作《执行力跟 进表》,并由PMC主管监督决议执行状况。 15 生产部/ 品质部 PMC 《成品检验报 告》、《成品入库 单》 PMC跟进各生产车间是否按计划完成日期完成生产,并进行交接、入库; 品质检验是否合格;若产品未能按时生产完成,应追查问题所在并监督 解决;入仓成品通知业务员按客户要求出货。 16 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产计划达 成率统计表》 PMC每天统计各车间生产计划达成率,每周进行小结,每月进行一次生 产计划达成状况整体分析,总结未达成原因,并制定改善对策,监督并 跟进改善方案落实,以不断提高生产计划达成率。 NG OK 工艺放产 周生产计划制作/ 交接/检验/入库 生产计划执行 生产计划变更 生产进度控制 客户F/C、订单 生产总计划制作 接收生产指令单 订单审核 注塑放产 组、包装放产 生产效率控制 生产异常协调 生产协调会议 生产计划总结

集团经营计划管理流程

集团经营计划管理流程 (一)流程操作步骤说明 第一步制定工作计划 战略管理部根据公司战略要求,本年度十二月份起,于二周内拟定《经营计划编制计划》;战略管理部将形成的计划交总裁审核;总裁在三个工作日内,对计划提出相关的意见,战略管理部据此意见对计划进行相关的修改。 图:中X科技集团经营计划管理流程(1)

图:中X科技集团经营计划管理流程(2) 第二步经营环境分析 1)、根据总裁对次年度的经营目标要求,战略管理部组建团队进行外部环境分析(或提前一至两个月准备外部环境分析),于三个工作日内拟定《企业运行环境分析报告》。 2)、各事业部和集团职能部门(以下简称各责任单位)根据战略管理部的要求,向战略管理部提供相关的材料(也可以平时积累)。 3)、战略管理部根据所反馈的内部数据,对各责任单位进行本年度的运营分析,主要工作则是找出实际运行与当初确定的经营目标之间的差距,以报告的形式向各责任单位反馈。 4)、各责任单位对自己的差距进行确认,战略管理部根据责任单位提出的意见进行取证和修改,最后确定一致认可的差距和现实情况。

5)、各责任单位根据自己的工作范围和特色,确定这些差距是否要记入下年度的经营目标。 6)、针对存在的差距,各责任单位要制定差距弥补的策略,策略内容包括:(1)差距存在的原因; (2)差距对经营效益的影响; (3)差距弥补的方法; (4)以后出现这种差距前的预警措施; (5)弥补的预算。 第三步确定年度经营计划 1)、战略管理部根据《企业运行环境分析报告》、战略规划的次年度经营目标、以及各责任单位的差距弥补策略,三个工作日内初步预测下年度的经营任务和策略,并组织滚动调整集团、子公司各层面的《战略地图》、《平衡计分卡》、《战略行动计划表》 2)、《战略地图》、《平衡计分卡》、《战略行动计划表》提交总裁审核,总裁提出修改意见,或者通过相关的讨论会进行论证。 3)、战略管理部根据提出的建议重修改次年度的经营目标,经过总裁的反复审核,最终确认后,要求编制集团、子公司、部门《年度目标卡》。 4)、分解目标并确定预算 战略管理部根据集团、子公司、部门《年度目标卡》,组织拟定各责任单位的经营预算,循环讨论形成集团、子公司与职能部门《年度目标卡》+《经营预算表》,然后报总裁审核确认,并根据总裁的意见进行修改。 5)、全部确认后,战略管理部汇总所有责任单位的《年度目标卡》+《经营

计划管理流程图

计划管理流程图 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

计划管理流程图 1.协调供需、综合平衡 2.一手保障供货,一手控制库存 3.具有强烈的责任心 4.前瞻性是计划人员的重要特征 5.快速响应需求变化,灵活处理计划变更 6.在职责权限范围内行使职权,杜绝越权签批计划;所有签批的计划必须符合计划管理办法,并经过审批; 7. 经常到基层单位、库房、等相关部门走动,了解基层相关信息,了解基层对计划的需求。 计划管理办法 1.1.1 总则 1.1.1.1 计划管理的作用、目的、意义 计划管理是企业生产经营活动的基础工作。切实加强计划管理,将企业的各项生产经营活动纳入计划当中,统筹谋划,超前管理,有利于

提高各项工作的质量和效率,有利于提高把握大局的能力,从而达到提高经济效益的目的。 1.1.1.2 计划管理的内容 按计划期限划分:年度计划、季度计划、月度计划。 按计划内容划分:日常计划、补充(专项)计划。 1.1.2 计划管理流程 1.1. 2.1 计划管理按照“统一领导,归口管理”的原则,分矿、科队、班组三级进行管理。经营科是全矿计划管理的综合管理部门,各职能部室是专业计划的归口管理部门,各部室、区队(车间)、班组是计划执行单位。 1.1. 2.2 为保证全矿计划工作的正常开展,各区队、车间和专业管理部门应配备专职(或兼职)计划管理人员。 1.1. 2.3 计划的编制过程中必须认真进行综合平衡,坚持“积极平衡,留有余地”的原则。 1.1. 2.4 补充(专项)计划是矿生产经营计划的组成部分,是生产经营活动的依据。计划一经下达,各部门、各区队要采取切实有效的措施,保证计划的全面完成。 1.1.3 计划的编制、下达

计划管理流程图模板

计划管理流程图

计划管理流程图

计划管理行为准则 1.协调供需、综合平衡 2.一手保障供货, 一手控制库存 3.具有强烈的责任心 4.前瞻性是计划人员的重要特征 5.快速响应需求变化, 灵活处理计划变更 6.在职责权限范围内行使职权, 杜绝越权签批计划; 所有签批的计划必须符合计划管理办法, 并经过审批; 7. 经常到基层单位、库房、等相关部门走动, 了解基层相关信息, 了解基层对计划的需求。

计划管理办法 1.1.1 总则 1.1.1.1 计划管理的作用、目的、意义 计划管理是企业生产经营活动的基础工作。切实加强计划管理, 将企业的各项生产经营活动纳入计划当中, 统筹谋划, 超前管理, 有利于提高各项工作的质量和效率, 有利于提高把握大局的能力, 从而达到提高经济效益的目的。 1.1.1.2 计划管理的内容 按计划期限划分: 年度计划、季度计划、月度计划。 按计划内容划分: 日常计划、补充( 专项) 计划。 1.1.2 计划管理流程 1.1. 2.1 计划管理按照”统一领导, 归口管理”的原则, 分矿、科队、班组三级进行管理。经营科是全矿计划管理的综合管理部门, 各职能部室是专业计划的归口管理部门, 各部室、区队( 车间) 、班组是计划执行单位。

1.1. 2.2 为保证全矿计划工作的正常开展, 各区队、车间和专业管理部门应配备专职(或兼职)计划管理人员。 1.1. 2.3 计划的编制过程中必须认真进行综合平衡, 坚持”积极平衡, 留有余地”的原则。 1.1. 2.4 补充( 专项) 计划是矿生产经营计划的组成部分, 是生产经营活动的依据。计划一经下达, 各部门、各区队要采取切实有效的措施, 保证计划的全面完成。 1.1.3 计划的编制、下达 1.1.3.1 年度计划是本年度各项工作的的行动纲领, 是季度计划、月度计划的主要依据。 年度计划的制定采取”统一领导、分工负责、综合平衡”的方法进行编制, 即: 由矿长总负责, 分管领导分工负责, 按照”管什么业务, 测什么指标, 制定什么措施”的原则, 各部门负责编制各自的指标计划, 经营科负责汇编。 1.1.3.2 年度计划编制的主要依据: ( 1) 三年战略规划; ( 2) 矿年度工作报告中提出的方针、目标; ( 3) 矿井生产能力和市场预测资料; ( 4) 前期预计完成数字; ( 5) 经审定过的各项技术经济定额。 ( 6) 编制计划所需的基础资料由各部室、各区队提供。各单位必须按照职能部门的要求, 按期、及时提供真实资料。

经营计划编制流程

经营计划编制流程 Revised by Jack on December 14,2020

《 年度经营计划编制流程 》 1、《年度经营计划编制流程》的构建思想 1、疏理并明晰的公司3-5年战略发展思路,初略分解公司3-5年内各经营年度的基本内容。. 2、根据公司近期的资源储备和开发计划,拟定次年公司(或本年度)的年度经营管理目标计划。作为公司年度管理、业务运行的基本目标及指引。 3、导入年度资金投入和需求预算计划的编制,以确保资金链的流畅。 4、界定公司组织结构(或公司重要领导)调整后公司的核心管理流程,理顺公司工作程序。 5、界定公司、各中心、职能部门之间的工作接口及界面。明确各中心、职能部门所承担的年度工作任务及其相关职责。 2.《年度经营计划编制流程》的构建方法 流程采用流程图+流程说明的方式。用跨职能流程图描绘基本流程过程及其责任部门。 流程说明用文字的形式具体说明流程的主要过程及其控制要点。 流程说明主体内容包括:流程范围、流程目标、涉及部门、控制要点。 3、《年度经营计划编制流程》的管理与使用 《年度经营计划编制流程》的管理和使用 编制与批准 《年度经营计划编制流程》由总经理授权总经理助理牵头组织编写,总经理办公会通过后,报公司董事长批准发布实施。 《年度经营计划编制流程》发放与管理 1)发放范围:公司高、中层各相关负责人。 2)公司内部发放和对外提供《年度经营计划编制流程》,均应经总经理批准。 年度经营计划编制流程 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

3)公司内部发放的《年度经营计划编制流程》,发放与提供时要统一编号,并有登记与签收记录。 4)《年度经营计划编制流程》的持有者应妥善保管和使用,不得丢失、私自复印、转借给无关人员,更不得外传。 5)《年度经营计划编制流程》持有者如离职,需交还 4、《年度经营计划编制流程》示图 流程范围 本规定适用于对公司年度经营计划目标工作的制定,该流程规定了从公司战略目标分解为年度经营目标的的制定的工作过程。 输入:公司3-5年发展设想或战略规划、公司的使命和愿景 输出:公司年度经营目标执行计划 4.2流程目标 为公司的年度经营计划拟定目标,把握方向。制定适合于公司的年度经营目标并将之分解至每个战略业务单元,形成与战略重点相适应的业务组合,全公司达成共识,最终形成公司年度经营计划的指导性执行文件。 4.3涉及部门 主要负责部门:总经理及公司高层管理团队 主要参与部门和岗位:董事长、总经理、公司各中心及职能部门、各中心/部门的下属单位 4.4控制要点 年度经营目标执行计划流程共分为三个主要阶段,即:3-5年战略目标的设定: 年度经营计划目标的分解: 年度经营目标执行计划的制定。 年度经营目标执行计划是公司全年经营管理工作的总纲领和基本量化的硬指标,一经确立(除不可控因素经董事长特许外),即进入对总经理、各高、中层以及各

计划部工作流程

计划部工作流程 一、项目运行前期 1、在与客户有签订合同意向时,督促技术部或冷链事业部尽早与客户确定技术方案,为后续赢得时间。 2、召开合同评审会 在大客户部或营销部与客户签订合同前,根据总经理或销售部门的要求进行合同评审。 (1)评审目的 全面、准确理解顾客要求,评定本公司是否能满足履行合同所需的各种资源,以确保合同得到有效的履行,全面达到顾客的要求。 (2)评审主要内容 本公司形成的与产品有关要求满足顾客要求的程度、实现与产品有关要求的研制能力,生产能力和质量保证能力、以及是否符合国家与军队有关标准和法律法规要求等。以确保: 1)各项要求都有明确规定并形成文件; 2)合同或订单的要求已经得到解决; 3)具有满足合同要求或订单要求的能力。 (3)根据合同性质的不同合同评审分为三种: 1)授权胜任人员签字评审 该评审方式适用于具有通用规范的标准产品、长线常规产品的普通订货合同。具体流程是: a)授权胜任人准确理解合同各条款要求及有关附加说明; b)对合同中的关键内容,如质量要求、交货期、数量、价格、付款方式、服务等核实无误; c)需要时,与公司有关部门联系核实; 确认后在“普通合同评审表”上签字并签署评审日期,此表一式两份,计划部与签订合同部门各一份。 2)会议评审 适用于新产品或对原产品重要指标有特殊要求的合同以及交货期短且批量大的合同。具体流程是: a)计划部负责组织召开评审会,并确定评审内容、时间、地点和参加人员。条件许可时,可将有关资料在会前送参加人员审阅,以准备评审意 见;

b)评审会由总经理或授权委托计划部门主管主持,授权胜任人首先介绍合同基本内容和主要特点,特别是对公司未生产过的或有特殊要求的产 品; c)各部门以评审职责侧重点发表评审意见; d)会议记录人汇总评审意见,会议主持人明确提出评审结论; e)计划部负责会议记录并填写“合同评审会议纪要” f)需要时,由会议主持人指定授权胜任人员负责与订货方接洽联系; g)总经理对评审结论进行审定并签署意见。 会议形成的“会议评审纪要”一式三份,总经理、计划部与签订合同部门各一份。 3)汇签评审 适用于具有批量(一次性批量在5台以上)或较大金额(一次性金额在100万元以下)的常规产品正常生产的订货合同。具体流程是: a)计划部指定各部门授权胜任人填写“合同汇签评审表”,经计划部主管批准签字后连合同文本送营销部、技术部、生产部、采购部、质量部和 财务部等部门会签; b)各部门按分管职责进行审核并签署意见; c)审核中若产生异议,由授权胜任人核查清楚后向计划部经理汇报,协商提出初步意见报总经理裁定,必要时可与订货方接洽联系; d)总经理签署终审意见。 会议形成的“合同会签评审表”一式三份,总经理、计划部与签订合同部门各一份。 3、合同更改 (1)顾客提出更改要求时,由授权胜任人填写《与产品有关要求的变更处理表》通知计划部。计划部负责按原合同评审方式和评审职责分工,组织对更改条款的评审,并以文件形式将评审结果用最快的速度(最长不得超过0.5个工作日),传递到各相关部门。 (2)本公司需更改合同时,由授权胜任人负责征求顾客意见,征得顾客同意确认后,将更改结果按上述“(1)”要求传递到各相关部门。 二、启动项目 大客户部或营销部签订合同后,发放《任务通知单》到计划部。 1、填写《项目信息表》发给设计负责人和技术部分管副所长,并要求技术部或 冷链研究室在一天内填写《项目信息表》中相关内容。

年度经营计划的结构、制定原则及流程

学习导航 通过学习本课程,你将能够: ●了解年度经营计划的结构; ●掌握制定年度经营计划的原则; ●知道制定年度经营计划需要收集的背景资料; ●正确制定年度经营计划。 年度经营计划的结构、制定原则与流程 一、年度经营计划的结构 年度经营计划的内容由八部分组成,因而可称之为“八股文”。其中的核心部分是立项,此外还要考虑到立项的前因后果,在时间、资源上的配置等。年度经营计划的内容要适中,如果太长,会过于浪费精力;如果太短,说明思考得可能不够深入、完整。 年度经营计划的基本结构与格式,主要包括: 1.战略目标 这一部分是对企业整体战略目标的描述和回顾,目的是保证年度经营计划与企业发展战略一致。该内容中要包括本年度公司的发展战略就下年度在整体战略中的地位和状态,并据此确定本年度的主题——工作主题。 2.发展目标 这一部分很简略,用几行字简单阐述即可,专门介绍企业为下一年度设定的发展目标。 3.市场分析 这一部分是对整个市场的分析,并提出企业下一年度的经营整体策略。 4.具体立项 这一部分的内容是,基于企业的整体策略应该如何立项,具体要立哪些项目。 5.项目资源需求 这一部分的内容是,为了实行具体项目,企业需要哪些资源,从而做出预算。有时也会涉及人力资源等因素的讨论。 6.执行时间计划

这一部分是关于企业全年所有项目的时间安排。企业要根据具体的时间安排,制定一张总体时间表,对所有项目进行排期。这张表要足够大,能包含所有项目。同时,所有项目的时间安排要科学,避免冲突,保证按时完成计划。 7.监控计划 在这一部分要列出保证计划实施的工具和方法,即为了实现计划,应当如何监控,以保证其质量。 8.风险评估与对策 这一部分是关于计划在执行过程中可能遇到的意外情况,要说明计划在哪些情况下需要调整或重新实行。正所谓计划赶不上变化,再好的计划也可能遇到意外情况,那些每遇到意外就需要重新制定的计划是没有指导意义的。因此,要事先设定修改计划的条件。 二、年度经营计划的制定原则 制定年度经营计划时,需要遵循以下四项基本原则: 1.自上而下的制定模式 年度经营计划不是一项孤立的计划。很多企业在制定年度经营计划时,往往只参考上一年度的计划,这是一种目光短浅的做法。因此,在制定年度经营计划时,要始终以企业的总体战略规划为指导,从全局出发,做好每一项工作。 2.围绕目标 企业一旦确定目标,就要紧密围绕目标制定项目,切忌出现与目标毫无关系的项目,尤其不能看到竞争对手采取行动就盲目跟风,这是一种僵化的思考方式。企业应该围绕目标建立一套自己的逻辑方法,明确具体工作。 3.以市场为导向 企业一定要以市场,即客户和消费者为导向制定年度计划。从根本上说,营销能否成功,不是取决于投入的多少,而是企业生产的产品能否满足客户的需求。以苹果公司为例,它对广告的投入并不比中国的很多公司多,但依然能赢得消费者的信任,最重要的原因是其设计出的产品以客户为导向。 企业要做到“把市场作为所有工作的中心”,在制定年度计划时就要真正从调研客户开始,思考或观察行情以了解行业的发展趋势,并以之为导向决定为客户提供的产品。因此,企业在制定年度经营计划时,必需要考虑的不是竞争对手在做什么,而是要牢牢抓住消费者。

企业生产计划管理流程图及工作标准定稿

企业生产计划管理流程图 及工作标准定稿
The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

(一) 企










编号:
单位名称
生产管理部
流程名称
层次
2
概要
单位
总经理
生产副经理
生产部
节点
A
B
C
1
2
3
审批
审定
开始
4
审批
5
6
审定
制定年度 生分分产解解计为为划
7
审批
8
季月度份计计划划
9 10 11
汇生总产、过分程 析生结统产调束计总度报结
表 报告
生产计划管理流程
公司生产计划的制定和执行
供销部
供销部
生产单位
D
E
F
原汇材总料用采购 料计划
季年度度销销售
计售划计划 月销计售划计划
生产用料 组织计生划产 编制统计
报表
审定
产品入库
销售
公司名称
密级
编制单位
签发人
(二)企业生产计划管理标准
任务 节 名称 点
任务程序、重点及标准
制定 C2 程序
共页第页 签发日期
时限
相关资料
一、《公

规章制度经营计划管理流程

规章制度经营计划管理流程 (流程管理)规章制度经营计划管理流程 1目的 为有效安排各项运营和管理活劢、有效利用公司各项资源,提高公司整体运营效率,确保公司战略规划和年度工作计划的落实,且对执行效果进行检查、考核的壹系列活劢,结合公司实际情况,特制订本规定。 2范围 2.1适用范围:本规定适用亍明月XX公司各部门副主仸级及乊上人员。 2.2发布范围:明月XX公司各部门副主仸级及乊上人员。3定义 3.1运营计划管理:是指部门和岗位的月运营管理的计划、实施、总结、考核和周总结的闭环管理。 3.2KPI量化指标:是指年度关键绩效量化指标,需要按月仹分解的年度指标。 3.3KPI定性指标:是指年度工作计划中关键定性指标,需要按进度要求亍月度内分解完成的阶段仸务目标。 3.4GS:是指各部门亍运营管理工作中须亍月度内重点实施的月度工作计划。 3.5常规工作:指各部门亍职责范围内有明确完成时限和标准要求的经常性、周期性、持续性的工作。 3.6运营部门:是指生产部、技术质量部、物流采购部、市场部、销售部。 3.7职能部门:是指财务部、人力资源部、综合管理部、战略发展部。4职责 4.1战略发展部是本规定的归口管理单位和主要解释单位。 4.2战略发展部负责对公司各部门的月工作的计划收集汇总、审核、修正、报批、下发、检查和组织总结、考核工作及周总结收集汇总,同时组织召开运营计划会议且解决运营计划问题。 4.3各部门为本规定的执行单位,负责本部门工作计划的编制、上报,且负责所辖各中心工作计划的收集、审核、修正、总结和评价;4.4常务副总负责公司各部门和各分管副总的月度运营计划和月度运营计划考核的批准及负责各分管副总的绩效考核。 4.5分管副总负责所分管的部门月度工作计划审核和周工作计划的审批,以及负责所分管部门月度工作计划的绩效考核。 5管理制度 5.1计划按时间跨度周期分类: 5.1.1分为年度工作计划(【注】:《年度运营计划管理流程》另行编制)、月度工作计划、周工作计划。 5.2公司各部门应根据年度工作计划安排,对年度各项运营管理量化指标、年度各项重点仸务进行分解,且按各项指标及仸务分解编制本部门月工作计划。 5.3月度各项运营管理指标和仸务应能确保本部门年度工作计划的完成。 5.4各部门亍填制月度工作计划/总结内容时,原则上丌得超出8项。 5.5对亍本职能部门的常规工作丌得纳入月度工作计划中,上级下达的重要临时性仸务须亍周/月工作计划/总结中体现。 5.6月度工作计划/总结的编制应依据平衡计分卡原理从财务、客户、运营、成长四个方面的指标和目标仸务进行编写。 5.7周工作总结的编制须围绕月度工作周分解计划进行,是月度工作计划事

生产计划工作流程图

.
生产计划工作流程图
单位名称
生产部
流程名称
层次
1
概要
单位 总经理
上级主管 生产计划专员
1
开始
2
审批
审定
制定年度
生产计划
3
分解为单位
4
季度计划
生产计划流程图
采购部
销售部
年度销售 计划
季度销售 计划
分解为单位 月份计划
月销售计划
5
审批
审定
汇总订单用

计划
6
零部件采购
7
生产过程
调度
8
产品入库
9
审批
签字
汇总、分析
统计报表
10
生产总结 出货
报告
11
结束
各生产部门
生产用料 计划
组织生产
编制生产 作业计划
报表
.

.
任务 名称
制定 年度 生产 计划
分解 季度 生产 计划
制定 月度 生产 计划
企业生产计划管理标准
节点
任务程序、重点及标准 程序 ☆由生产部组织车间及相关单位负责人召开年
度生产计划会议,根据公司发展战略和经营 计划规定的经营目标和年度销售计划,制定 当年的生产计划 ☆报生产副总审核,生产副总应提出自己的意 见和建议 ☆报公司总经理审批 重点 ☆制定年度生产计划的过程 标准 ☆控制产销平衡,产量平衡、品种齐全,符合 客户要求 程序 ☆年度生产计划经总经理批准后,由生产部组 织下属生产车间负责人召开季度生产计划会 议,按照季度销售计划要求将年度生产计划 分解为各生产单位季度生产计划 ☆每季度一次季度生产计划会议 重点 ☆生产任务按品种、型号、规格、数量进行分 解 标准 ☆控制产销平衡,填写生产计划统计报表 程序 ☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶 段生产计划会议,按照月度销售计划要求制 定月度生产计划 ☆每月召开一次月度生产计划会议 重点 ☆制定月度各生产单位的生产作业计划 标准 ☆生产计划与设备维护、质量、安全、环保、 资源等各种计划同时下达
时限 5 个工作日内 3 个工作日内
即时
3 个工作日内
2 个工作日内
相关资料
一、《公司发展 战略规划》
二、《公司年度 销售计划》
三、《公司年度 生产计划》
一、《公司季度 销售计划》
二、《公司季度 生产计划》
一、《公司月度 销售计划》
二、《公司月度 生产计划》
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销售计划制定流程图(doc 5页)

销售计划制定流程图(doc 5页)

2.控制措施 1)F:计划中的数据未被准确、完整地转移到相关的生产、运输及销售执行部门。 (1)F1.1M规划计划处生产计划科计划管理岗位根据股份公司下达的天然气销售计划和 公司批复的生产经营计划,及时编制公司生产经营计划并下达相关部门遵照执行。每年12 月底前下达下一年度生产经营计划,每年各季度按上述程序下达季度生产经营计划。 2)F:销售计划(包括计划调整)未经有效审批。 (1)F2.1M规划计划处生产计划科计划管理岗位根据股份公司下达的天然气销售计划编 制天然气销售执行计划,报计划处处长审核。 (2)F2.2M公司主管领导对上报的天然气销售计划等经营计划指标进行审批,然后报总 经理办公会批准下达销售计划。 3.流程步骤 编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述 01 下发编制天然气季度销售建议计划 的通知股份公司规划计划部/天然气 与管道分公司规划计划部生产 处天然气与管道分公司天然 气销售处 关于编制天然气季度销 售建议计划的通知 02 组织编制季度销售建议计划 规划计划处生产计划科计 划管理岗位 03 根据下游用户用气情况编制季度及 分月天然气销售建议计划吐哈油田相关业务部门计划管理岗 03 提出季度及分月天然气生产计划 吐哈油田开发处综合规划 科 04 根据天然气生产实际及建议编制销规划计划处生产计划科计季度和月度天然气销售

售建议计划划管理岗位建议计划05 审核销售建议计划 吐哈油田规划计划处主管 领导 06 审批销售建议计划吐哈油田总会计师 07 上报规划计划部、天然气与管道分公 司规划计划处生产计划科计 划管理岗位 天然气销售建议计划 08 下达天然气销售年度计划及月度运 行计划股份公司规划计划部/天然气 与管道分公司规划计划部生产 处天然气与管道分公司天然 气销售处 天然气销售计划平衡 表;月度天然气销售计 划 09 根据下达计划编制公司生产经营计 划规划计划处生产计划科计 划管理岗位 吐哈油田生产经营计划 10 组织评审生产经营运行计划吐哈油田规划计划处 11 审核生产经营运行计划吐哈油田总会计师 12 审批生产经营运行计划吐哈油田总经理办公会 13 根据批复下达生产经营计划 规划计划处生产计划科计 划管理岗位 吐哈油田生产经营计划 14 接受并编制月度生产经营计划 吐哈油田运销处计划经营 科销售事业部月度生产经营计划 15 执行天然气销售计划 吐哈油田运销处油气销售 科 4.流程接口 无

生产计划作业流程

生产计划作业流程(试运行) 生效日期2018-1-10 页次第 1 页共 3 页 备注: 1.该流程/制度负责人为门窗事业中心计划部经理,主要职责是维护管理制度的运行、检查、问题 点收集、处理 2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉聚邦老师或门窗事业中心计划部经理指导; 3.运行过程中若同其它文件有冲突时,一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本更改内容更改日期更改人 文件评审清单评审 部门 门 窗 生 产 部 门 窗 计 划 部 门 窗 品 控 部 采 购 部 门 窗 客 专 部 门 窗 工 程 部 门 窗 技 术 部 -- -- -- -- 会签 栏 聚邦企业管理研究所项目组长(签名)奋安集团智能门窗系统有限公司 执行组长(签名)

生产计划作业流程(试运行) 生效日期2018-1-10 页次第 2 页共 3 页 作业步骤作业内容操作要求 1.计划部在接到生效的《订单评审表》、及《样品制作申请单》后 于一个工作日内录入《订单管理主计划表》并以邮件形式发给生产、客专、品质、采购、工程部,且分享在\\*******; A.要求《订单管理主计划表》*月*日完成整月生产计划排程,排程保留5%~10%的产能宽裕率; 且分享\\****** B.《订单管理主计划表》的内容包括:客户名称、订单号、物料编码、规格、订单数量、未生产数量、计划排产日期,客户交货日期等。 2.计划部在有需要的情况下依据《订单物料需求计划表》、《订单评审表》、《样品制作申请单》、及各部门生产计划日报表每日更新《订单管理主计划表》;1.各相关单位需查阅、监督《订单管理主计划表》发现有异常的及时沟通处理,否则视为默认; 2.生产总监审批《订单管理主计划表》,发现有异常的及时沟通纠正。 1.计划部部每日依《订单管理主计划表》、《物料需求计划表》、《客户出货计划》及各车间的产能标准提前一天制定好各车间的《生产日计划》,在15:30前把明日计划分发到相关车间; 2.各相关单位负责人在接到《生产日计划》后,要求在2个工作小时内将异议反馈至计划部,否则默认为接受; 3.《生产日计划》中途有变更的,要求计划部以邮件的形式通知到 相关部门(可以先电话或口头),并更新《生产日计划》否则视为无效;1.计划部经理负责审批《生产日计划》的及时性、完整性、准确性,发现异常及时纠正并改善; 2.各相关单位人员需对《生产日计划》发放的及时性、完整性、准确性进行监督,发现有异常的及时沟通解决。 1.车间负责人每天只能根据计划部的《生产日计划》安排车间生产,完成工作任务; 2.未经计划部部许可的任何生产安排都视为非法工作任务(提前完 成生产任务的,下一个工作日计划任务自然向前顺移); 3.车间在执行《生产日计划》过程中,遇到异常不能按要求完成生产任务时,须第一时间电话通知计划部(不得超过1个小时),并立即发微信群信息分享,并以邮件的形式正式只会各相关人员;A.车间能协调解决的异常,就由车间自己协调解决;车间 自身不能协调解决的异常,通知计划部,计划部需出面协 调解决; B.针对影响生产计划达成的责任单位/责任人需由被影响单位 对其进行问责并要求其限期改正。1.计划部部每天跟进生产 各单位的生产计划执行情况,发现有异常的及时沟通解决,必要时请求上级领导支持;2.各车间负责人每天分时 段跟进生产计划执行情况,发现有异常时及时协调处理,必要时请求上级领导支持; 3.计划部每周、每月统计生产异常情况,并形成分析报告,要求责任单位/责任人限期整改; 1.各车间每日更新《生产管理看板》以掌控生产进度; 2.各车间每天上午9:30前填写前一天的《生产计划日报表》提交给计划部部和各相关部门人员; 3.计划部部收到各车间的《生产计划日报表》后,录入《订单主计划表》分享在\\*****并以邮件形式发给客专部、生产总监; 4.计划部部对各车间反映的异常情况在1小时内给予回复,并协调相关部门,跟进处理,对不能解决的问题要立即报告生产总监; 5.计划部在生产协调会前汇总、分析各生产车间的生产延迟情况,并报告给参加会议的人员。1.各车间负责人负责跟进、确认、《生产计划日报表》的及时性、准确性、完整性,发现异常时及时纠正解决; 2.计划部需对《生产计划日报表》的及时性、准确性、完整性进行确认,发现异常时及时沟通解决; 3.生产总监需对更新《生产计划日报表》的及时性、准确性、完整性进行确认,发现异常及时沟通解决。 订单主计划表制定 生产日计划的制定 生产计划的执行 生产进度的跟进订单评审

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