固定资产报废1范围
适用于公司内所有的固定资产的报废处理过程
2控制目标
2.1确保固定资产的报废是不可用或不再具有使用价值,并经过相应的审批,
防止企业资产流失
2.2确保报废的固定资产得到及时处置残值得到充分的回收
3主要控制点
3.1部门经理组组织设备管理员、固定资产管理员、使用部门固定资产管理员、
技术部技术员成立技术鉴定小组进行鉴定,并落实报废原因
3.2主管副总和总经理分别根据自己的金额权限审批,判断是否同意报废
3.3固定资产管理员判断是否还有市场价值,如有列入可出售清单
4特定政策
4.1固定资产管理员定期根据固定资产台帐会同使用部门、技术中心、财务部
等相关部门就固定资产报废申请及需要强制报废的固定资产出具意见
4.2对于价值元以下的报废资产,其最终审批权由固定资产管理员会同财务主
管决定;对于元以上, 万元以下的报废资产,其最终审批权由设备能源部经理会同财务部经理决定;对于万元以上, 万元以下的的报废资产,其最终审批权归主管副总会同财务副总决定;对于万元以上的报废资产,其最终审批权归总经理办公会议决定
4.3信息类固定资产的报废由信息技术部参考本流程执行
5固定资产报废流程说明