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项目部物资管理办法

项目部物资管理办法
项目部物资管理办法

中铁城建集团铁四院项目部物资管理办

第一章总则

第一条物资管理的重心是项目物资管理,为规范项目物资管理工作,力求实现项目整体效益最大化,特制定本办法。第二条项目物资管理的主要任务是:贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定,认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作,实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。

第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责,相互监督、共同把关的管理模式。

第四条建立物资管控责任体系,明确职责、责任到人,做到事有人管、帐有人算、责有人担。

第二章物资分类

第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。

第六条甲方供应物资(简称甲供物资)是指在工程招标文件和合同中约定,由建设单位(或建设单位主管方)招标采购供应的专用物资,如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。

第七条甲方控制物资(简称甲控物资)是指在工程招标文件和合同中约定,在建设单位监督下工程承包单位采购的物

资,主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资,如粉煤灰、矿粉、砂石料等。

第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。

第三章机构设置及职责分工

第九条物资管控责任体系的建立和责任划分

项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能,而需要项目部大.

多职能科室的参与,特别是技术、计划、试验室等。

第十条物资部工作职责

1、贯彻落实上级各项管理办法和措施,结合本项目实际情况,并制定具体实施细则,并组织实施。

2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报

工作。

3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。

4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。

5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。

6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。

7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档

工作。

8、各劳务队(工点)设专职材料员,必须经劳务队负责人书面委托认可,由项目部组织岗位培训,负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。

第四章物资计划与统计

第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一,是做好物资供应、控制工程成本的有效手段,编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。

1、编制物资计划应本着统筹兼顾,先重点、后一般,分期分批、留有余地的原则,防止虚报冒领,计划偏大,造成物资积压浪费。

2、物资计划的编制及依据:依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额,经项目有关领导审批后,由项目物资部编制采购计划。

3、物资计划编制要求:

(1)物资计划要真实准确地反映工程材料的数量要求及质量要求,并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划,在保证物资供应的基础上,尽量减少资金占用和物资库存。(2)技术部要按任务分割进行材料计划的交底。每月9号根据下达的施工计划向物资部提供下月材料需用量的交底,在施工过程

中调整队伍或任务、变更设计时,要及时向物资部进行调整材料计划的交底。所有材料计划交底均由技术部根据施工进度提供,须经项目总工审核,后送交物资部。

(3)要顾全大局,全面考虑,充分利用公司内部可利用物

资。

4、项目物资计划编报的种类:

(1)《主要材料总需用量表》

在工程上场,施工组织方案优化后,由项目技术、计划部门负责编制,经项目总工、经理审批后交底给物资部门,由项目物资部门上报公司物资管理部。由于工程变更或其它原因,数量发生变化时,项目技术、计划部门要及时编制《单项工程材料变更数量表》、《单项工程材料数量表》并传递给物资部门。

(2)《月工点物资限额供应计划表》

由项目技术、计划部门依据每月施工任务计划安排,按月份、分工点给项目物资部门提供。根据物资种类,结合现场实际情况,需要储备材料时可适当调整,但必须做到可控。

(3)《材料申请(采购)计划表》

由项目物资部门根据《月工点物资限额供应计划表》汇总编制,报项目经理审批后,物资部门组织采购供应。

(4)《周转材料采购申请报告》

项目物资部门根据《周转材料管理办法》执行。原则上,重复利用率比较高的周转材料,如贝雷架、军用梁、脚手架等,由公司物资管理部统一协调。如需从地方租赁必须征得公司物资部批准。

(5)《物资招标采购申请表》

除业主明文规定供应的材料或有局指挥部文件规定供应的材料外,由项目供应的材料(包括甲控物资)全部纳入招标采购计划,由项目物资部门根据公司《物资招标采购管理办法》执行。

第十二条为了便于分清责任,所有材料计划采用逐级签字制度,按照“谁签字谁负责”的原则。计划发生变更时要及时补报变.

更计划,并注明原因。

第十三条物资统计工作要贯彻执行国家统计法律法规,及时、准确、全面地反映施工生产过程中的物资供应情况,充分发挥统计服务和统计监督的作用,为各级领导进行决策提供真实可靠的数据。

第五章物资采购管理

第十四条物资采购工作要认真贯彻执行集团公司、工程公司文件要求,“把住源头,净化渠道”,实行归口管理,发挥主渠道作用。

第十五条物资管理部门要按照“科学有效、公开公正、比质比价、监督节约”的原则,组织物资的采购供应工作。

1、按公司《程序文件》的要求切实做好加强市场调查工作,到实地详细了解当地、周边市场,填写材料价格调查表,对供方进行评价,建立合格供方名册,各项目将确定的合格供方调查资料及供方名册,按半年、年度上报(当月25日前)

公司物资管理部,公司物资管理部统一下文公布合格供方名册。项目大批量采购必须在公布合格供方中进行采购。

2、物资采购实行招标采购制。凡符合招标采购条件的物资,必须采取招标采购方式。(详见《物资招标采购管理办法》)。正确处理好“关系户”与制度的矛盾,把物资招标采购制度落实到实处。

(1)建立健全物资招标采购管理制度。由物资部门负责材料的招标、邀标和议标工作,各有关技术业务部门不得直接从事所需物资的采购和供应工作。

(2)加强物资计划管理。为做好物资招标采购工作,要把物资计划做细、做准,并加强信息沟通。相对集中的项目应分区域进行招标采购,避免出现同期同类材料价格在不同项目之间差距较大,或同一供方在不同地区价格相差较大的现象。

(3)加强物资招标采购中的执法监察工作。物资人员处在流通领域第一线,经常与钱、物打交道,目前处在买方市场的情况下,要规范物资采购的各项程序,严格按制度办事,净化采购渠道,加.

强对物资管理工作的监督检查,促进廉政建设。

3、不具备招标采购条件的项目要坚持“三比一算”、“三择”的阳光采购原则,努力把采购成本降到最低。

4、坚持“谁采购,谁负责”的原则。统一付款方式,谁采

购,由谁负责付款。

5、设立价格监督机制。各项目由计划、财务、技术、物资

管理部门组成价格监督小组,对自购物资的进货价格进行监控,通过企务公开、全员监督的形式,进行进货价格的监督控制,促进物资采购公开化。无特殊情况不得突破成本办预算价格,超出时须书面并附相关资料报公司批准,但不作为调整预算单价的依据,由项目部通过索赔、补差、创效方式自行消化。

第十六条项目物资招(议)标采购资料,要按类别整理装

订成册,并在招标工作完成一个月之内报公司物资管理部。第十七条物资采购制度

1、廉洁自律,克已奉公,不以权谋私,不准“吃、拿、卡、要”,严格遵守物资管理纪律,按照有关程序,主动接受监

察部门的检查监督;

2、严格遵守采购规范流程,按流程办事,物资采购人员不准泄漏如招标标底等保密信息;

3、能及时保质按量地采购到所需物资为施工一线做好服务;4、严格供应商选择、评价、筛选,以保证供应商供货质量及能力;

5、加强采购的事前管理,建立完善的物资价格信息档案,有效地控制和降低采购成本,保证采购质量;

6、科学、客观、认真地进行收货质量检查;

7、认真分析采购工作,改进流程,规范采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;

、做好采购相关文档的存档、备份工作;8.

9、在满足质量的前提下最大限度降低采购成本;

10、所有采购要严格履行报批手续,不允许“化整为零”,通过减少每次订货的数量,增加采购的次数,来逃避采购金额上限的管理约束,必须事前获得项目长批准,未经批准不得擅自定价、购买物资。

第六章物资验收、质量管理

第十八条按照合同要求供货到达指定地点,物资部门要认真组织验收,核实到货数量,并通知试验部门对原材料进行检验,数量验收无误和质量检测合格的物资,物资人员凭供货合同及经项目经理签字的点验单到财务部门办理结算手续。

合同到货后,坚持逐日登记制度,物资统计人员必须把每天进场材料登记到《来料去向逐日登记表》中。

第十九条坚持双人点验制度,即《材料点收入库单》上必须有两人以上签字。

1、所有材料均由物资部门集中办理点验入库手续,再按材料出库的原则办理,《材料点收入库单》中单位领导、业务主管、业务经办、收料必须坚持分别签字制度,不准代签。

2、材料点验时,要分材料类别、规格型号,验数量、验质

量。在验收当中,发现缺少、损坏、质量与合同不相符等现象要做好验收记录。对于甲供或局指供应材料也要严格把关。第二十条物资数量验收

要根据实际情况进行数量验收,即检尺的不能称斤,检件的不能检斤,具体验收方法如下:

1、钢材:线材、钢绞线一律以过磅数量为准,元钢、螺纹

钢等按检尺进行验收,但工字钢、角钢、钢管等型材,必须用千分尺检尺,检验误差是否在国标范围内,由于市场上小厂产品达不到国标规定,就不能按照国标理论换算,需要测算出换算系数或过磅,如果在范围内,就按国标换算。

2、水泥:散装一律以过磅数量为准,袋装一般以检件数量

验收,但需要经常抽查,看是否在国标误差范围之内。

3、地材:进场的砂石料一律按过磅验收数量,注意砂子的

含水量,测出含水量,超出允许含水量的,按超出比例扣除重量。

4、周转材料从购置、调配、变卖一律要以过磅为准。

第二十一条熟练掌握和应用《程序文件》中与物资质量相

关的要素。

第二十二条质量控制管理

(1)试验室、质检人员严把来料验收检验关

要求项目质检人员对每一批次的进场物资,如钢材的每一炉号、水泥的每一批号,都要进行取样检验和试验,检验合格

后方可进入施工现场。收料员对随货而来的材质书(如供方提供的材质书是复印件,须加盖供方单位公章)、出厂证明、产品合格证、进货凭证等逐一审核,核对无误后方可办理入库手续,填写《材料点收入库单》。

(2)做好各类质量资料的收集和归档整理工作

材料员、保管员对随货而来的质量资料进行收集和归档整理,,并按要求进行归档保管。及时填写《质量资料清单》(3)做好各项质量记录,杜绝质量事故

项目物资管理人员要认真执行物资供应管理的各项规定,在物资供应中准确及时地填写《来料去向逐日登记表》、《物资供应台帐》,保证物资使用的可追溯性。一旦发生质量事故,要快速准确确定原因,便于事故的及时公正处理。

(4)做好现场物资的标识工作

物资进入施工现场,要做好现场物资的标识,标识牌上应注明材料名称、产地、规格型号、炉(批)号以及检验状态结果。对不合格物资要按照程序处理,及时清理出施工现场。第二十三条责任接口及业务流程

㈠技术部、计划部:

1、总需用量及分部(分项)工程材料预算量:图纸到位后,技术部按单项工程计算出材料的总需用量。技术部将单项工程分解,按分部(分项)工程计划出材料预算量。计划部增加合理损耗,并经项目长、总工审核、签字认可后提供给物

资部,将预算量录入《分部(分项)工程材料消耗台帐》。

2、采购计划:每月9号前技术部根据施工计划提供下月材料需用量计划表,报项目领导签认后送交物资部。物资部根据需用量计划表、结合现场材料库存量编制该月的材料申请(采购)计划,报项目领导审批。

3、补充计划:在施工过程中若出现队伍、任务调整或变更设计时,技术部要及时对材料数量进行调整,经总工签字认可后提供给物资部。

4、每月材料的应耗数量:

技术部每月二十号开始计价,二十三号将当月已完工程量提供

给计划部。计划部二十五号六点前向物资部提供当月已完工程的实际消耗数量,以此为依据进行材料节超的核算及当月《分部(分项)工程材料消耗台帐》、《统计表》及《成本中心业绩考核表》等报表的编制。

㈡财务部:

物资部签订购货合同后要递交财务部一份,登记《收发文》。材料进场后物资部及时收集进料原始资料和发票报帐,点验入库。计划部每月二十五号提供出当月材料应耗量后,物资部30号上报《材料收支存报表》。财务部应及时将《转帐通知书》等凭证转交物资部。

㈢试验室:

1、材料到达施工现场,经物资部进行数量和外观质量验收

合格后,收集有关质量资料填写《材料检验委托报告单》报试验室,委托抽样检验,试验室检验后及时把抽验结果以书面形式通知物资部,合格后通知工程队方可将材料用于工程结构物上。若出现不合格产品,物资部要及时与供应商进行联系妥善处理。

2、生产砼前,试验室要根据技术部的《砼需求单》向物资

部提供砼配合比及所需材料量。

第七章物资供应管理

第二十四条严格执行限额供料制度,建立限额供料台帐。

按计划部门提供的限额计划控制发料,每月按时盘点库存,向财务部门传递,以便财务部门及时对用料单位进行帐务处理和成本归集。若由于超计划供料或转帐不及时造成超耗,要按情况追究当事人责任。

第二十五条对因工程质量原因造成返工和施工过程中管理

不善,造成超耗所发生的材料,应分析原因,明确责任人,相关费用由责任人承担。由于施工队原因造成的费用,应在计价中扣除。

第二十六条公司所属项目部必须按照公司统一《发料单》

格式办理供料结算手续。.

第二十七条周转材料的供应管理详见《周转材料管理办法》。第八章物资核算核销

第二十八条做好物资核算工作

物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程,主要包括材料数量的核算及成本核算。材料数量核算是考核工程物资的节超情况,要严格按材料预算定额或材料消耗限额发料,积极开展修旧利废、节约代用等工作。材料成本核算是考核物资从采购到消耗所发生的全部费用,在保证物资质量的前提下,以最低的材料价格、最少的储运费用,组织工程物资的采购和供应,要减少各类费用支出,降低物资实际成本。

第二十九条物资消耗严格执行“日登记,月消耗”制度。其主要是通过利用先进的物资管理软件,对所购的材料去向及时登记,定期盘点库存,计算材料实际消耗并与限额数量进行对比,得出节超,进行考核,达到限额控制、节奖超罚的目的。其主要内容包括:划分核算对象,确定限额数量,实施控制供应,每月23日盘点库存,节超分析和考核兑现等。

1、核算对象的确定:划分核算对象是进行材料限额供料的切入点,正确划分核算对象是合理确定材料消耗限额,归集材料成本,进行节超核算的前提。在项目开工前确定,一经确定不得随意更改。材料消耗限额的确定、发料登记、节超考核必须按照统一的核算对象进行。

材料消耗逐日登记责任体系表

部门名称责任人责任目标责任内容

建立健全逐日材料消耗制度的核算体系确保机制运项目经理行受控监督体系的运行过程

监督考核兑现的执

协调解决机制运行过程中出现的

负责核算列入项目长基金的再分

拌和站与施工现场之间混凝土供的协

项目书负责砼搅下达砼生产或停产命

站及钢筋(兼管钢筋加工厂与施工现场之间钢筋工厂的管拌和站工件供需的协核算砼搅拌站的成本节超情督促、协调体系的运

审核技术部提供《材料总需求数表确保材料耗数量真项目总审定《分项工程应耗数量表准审定《计价工程数量表负责调整《应耗材料数量表向预算部门提供《总需求数量表根据不同的核算对象向计划部提《原材料需用量表工程量无需用材料加工签发不同核算对象技术任节用通知并提供当月计价数量签收发料单月末配合现场物资盘核定不同操作方式及不同对象的材料消耗系审核技术部门提供的原材料需用计划及时计确定分项工程应耗数量月末配合物资部门进行盘向物资部门提供每月已完工程计清单(附应耗材料明细严格按技术人员提供的加工交底钢筋加工进行生产加质量问题配合物资部材料员进行钢材外观钢筋加制钢材的量检查和数量的验在允许发严格进场材料的管理及使用确保误差范围料不丢失、不浪费.

每日下午向物资核算员上报所有发料单

负责登记产品加工生产钢材收发

月末配合物资部门进行盘

对收发料亏损与节超负全

严格根据配合比生产砼生产无生产司量问对最后一车的砼数量负全

监督过磅员的工

每日向物资部核算员上报当时所收料的单及时开票根据过磅单登记相关台时报月末配合物资部门进行盘

对收料亏损与节余负全

监督开票员的业务及时把过磅单递给开票员并严格控制砼用原材砼搅拌控制收料的过磅数量在误差根据过磅单登记每日台围之对收料过程中的原材料数量的节负全所有出库砼的开票和签及时开票每日向物资核算员报当日砼发料时收票及砼发料的所有单报每日登记砼生产台安全及时砼搅拌砼运输司

所生产砼数量的签签认后单据及时交给砼发料保证砼配传达砼生产指试验比的正确填砼施工记录表,提供配合并将检测检验进场原材料的质量果及时传递给技术部和物资负责物资采购计划的编限额控制物资时供供进料协调甲供材料的计划、.

每日协调材料员和技术员将所有生的单据传递给物资部核算

负责周转材料的配备和原材料的配以及现场物资管

自购材料的采购进料组

负责原材料数量验收、签

填写材料质量检测报原材料数向试验室呈报委托材料质检报告质量验收开具发检开具材料发料单登记材料收发台负责月末现场物资盘点工收集整理各相关人员提供的单据每日登负责月末盘点资料收集汇负责月末对各考核对象的核逐日登记物物资点验入库物资发料结算末核消耗统登记物资台帐以及票据的传与各

核算对象与供应商核对帐目对帐物资点验、发料单据和发票的审执行兑财务部对节超原材料的考核兑派人监督砼生产的全过

对使用的砼数量及主要材料进行认签工程所使并在配合每月末进行的物资盘点

的主要材料劳务点表上签其它材砼不超对责任节超负全

负责委托材料的采购、保管、使用并将发票传递给物资

2、材料限额管理:材料限额是每个核算对象应消耗材料的最高数量,它需要项目技术、物资、计划等部门配合,同时,消耗限额是一个根据工程数量变化不断动态变化的过程。

技术部门:负责复核施工图纸,按核算对象清理工程数量,建立工程数量台帐,将施工图数量和当月已完工程数量传递给计划部门。.

计划部门:对技术部门提供的工程数量进一步复核,加损耗计算材料限额用量,经物资部门核对无误后由项目技术负责人、计划负责人、物资负责人共同在此表上签字。

物资部门:根据当月已完工程数量,进行当月材料消耗,建立工点限额供料台帐。

施工过程中工程变更,重复以上步骤,及时调整项目物资供应总帐和工点限额供料台帐。

3、材料限额供应与日登记

根据核算对象进行材料供应,技术部门根据施工计划将完成工程量提供给计划部门,计划部门将材料计划传递至物资部门,然后由物资部门组织供应。

“集中点验收料,统一结算料款”是推行材料“日登记,月消耗”制度的基本要求。无论是甲供材料、自购材料或委托劳务队采购材料均由物资部门集中办理点验入库手续,再进

行材料出库发料登记。

材料供应量一旦超计划供应量或限额总量,物资部门要及时将信息反馈给技术部门和计划部门,分析原因,制定措施,查漏补洞,限额控制。

拌合站砼消耗日登记,采用砼发料四联单(拌合站、劳务队、技术部、物资部门各一联),由司机带到各工点签字后返还拌合站,每天交物资部门进行发料登记。

钢筋加工厂消耗日登记,采用《钢筋领料通知单》四联单(加工厂、施工队、技术部、物资部门各一联),由加工厂办理发料手续,签字后每天交物资部门进行发料登记。

4、材料盘点与考核兑现:每月物资要组织项目技术、计划、财务、劳务队对各个核算对象的原材料进行盘点(半成品可视为库存),盘点结束后,相关人员要在盘点表上签字确认。材料盘点结束后,由物资部门及时编制材料节超考核表,计算.

出当月各核算对象材料节超。

原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量

本月实际消耗材料数量=上月盘点的库存量+本月供应量-本月盘点库存量

本月应消耗材料数量,由技术部门根据核算对象,提供已完工程数量,计划部门根据技术部门提供的已完工程数量计算

材料应耗数量,交物资部门。

对材料考核出现的节超,项目要组织相关人员认真分析原因,总结经验和教训,分清责任,制定控制和奖罚措施,超耗部分由责任人全额承担,节约部分项目与责任人按比例分成。第九章现场物资管理

现场物资管理原则:有效利用仓储设施,妥善保管好库存物资,准确办理物资收发,及时齐备地组织供应,以满足施工需要。

第三十条现场仓库、料棚规划布局要合理,物资分类堆码

牢固安全、合理苫垫、标识明显、库容清洁整齐。具有防锈、防潮、防火、防盗等设施,并根据当地的地理位置、气候条件和社会环境,保证库区安全。

第三十一条收发料管理

1、收料业务管理

各类物资从接运、验收到建立台帐档案,要求做到数量准确、质量合格、手续完备、入库及时。

(1)物资接收业务:根据到货时间、数量和技术保管要求,确定物资存放场所,进行数量凭证核对和外观质量检查。如发现问题,要催请承运人员或送货人员复查,并作好相应记录。

(2)验收入库:

对验收物资的有关凭证进行认真核对,包括:订货合同、产

品质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表、运单等,主要是数量、质量验收,并妥善处理验收中的问题:对因证件不齐备.

而无法验收的,要催请供方尽快备齐传送,并做好待验收标识;对产品质量证明书与规定的技术标准或与合同不符的要立即向厂家或供应商反馈信息,协商处理,并做好标识;对验收中发现的数量短少,必须查明原因,分清责任,要及时索取现场记录,并经有关人员签认,凭“验收记录”向承运单位或供方交涉处理。禁止错、缺、坏等不合格物资点验入库。

(3)建立物资档案

物资验收入库后,材料员(保管员)应按物资的品种、规格型号、批次等填写《物资来料登记表》、《物资点收入库单》、《物资明细帐》。

2、发料业务管理

物资出库要坚持“先进先出、将要失效先用”的原则。把好出库审核关,做到手续完备、质量完好、数量准确、标识正确清晰。

详细核对《发料单》的名称、规格、型号,是否与实物相符,数量、质量是否准确完好,收料人(收料单位委托代理人)是否签字,然后办理交接手续。

第三十二条现场存储与标识

现场存储的基本原则:确保物资在保管期间质量完好,数量准确,降低损耗,节约费用,提高仓储利用率。

1、物资存放要科学合理

(1)分类保管,各类物资按不同品种、规格,分区、分批、分类堆码和保管,明确标识,标识内容按照公司《程序文件》要求做到齐全、准确。

(2)堆码整齐,根据物资的性质、形状、包装、数量及仓库条件,采取适宜的形式和方法,将物资堆码整齐、稳固,确保物资、人员安全,方便施工作业。

(3)按操作技术规程文明作业,做到苫盖下垫,确保物资不受损坏。.

第三十三条、周转材料管理制度

一、周转材料分类

1、通用周转材料

包括贝雷架、钢板桩、军用梁、碗扣、门架、标准模板、大块平模、桁架及周转性大型钢管、工字钢、槽钢、钢板、钢轨、脚手架钢管、挂篮等。

2、异型模板

包括桥墩模板(分公路、高度、形状、坡比)、桥梁模板(分公路、T梁、箱梁、简装箱梁等)、防护栏模板、盖梁模板等。

3、易损易坏周转材料

包括脚手架扣件、U型卡、蝴蝶卡、上下顶托、轨料配件等。

4、一次性周转材料

竹胶板、宝丽板、旧枕木等。

周转材料由部工程技术部根据工程需要提供需用数量,由物资部在公司内进行调拨或委托加工。物资部严格按公司对周转材料的折旧办法及时造表报项目部财务部摊销到工程成本中。

5、所有周转材料一律由物资部根据工程需求进行调动,如有不服从者,按每次罚款5000元以下的罚款,并负责所待料造成的一切损失。

6、使用完后必须整理,该上油的上油,该擦洗的擦洗,送回库内并以收回料单结算。

二、周转材料摊销标准

摊销比例

材料名称备注第三第一第二残值次次次1、第一次为两年以内的项目,贝雷架等20%

15%

30% 35% 通用不满两年的也作为第一次;材料碗扣等第二次为超过两年满三年以、220% 35%

45%

内的项目或从上个项目调入第20%80%异型模个项目的

第三次为超过三年或从第40%

易损易60%

个项目调入第三个项目的

如果一个项目连续用三年100%一次性材

三年以上按摊销次数之和摊销

原则上按月进行摊销,最长不超过三个月,按公司统一的周转材料摊销表进行摊销,摊销材料单价按照原值单价进行摊销,材料使用两次或以上也要按照原值单价进行摊销。

办公室物资管理制度

办公室物资管理制度 第一章总则 为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开 销的物资, 实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经办 公室同意,可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理 同意,办公室批准;300元以上(含300元)部门经理同意, 办公室批准,总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式: 1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

2)定时:每月月初进行物品采购。 3)定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。第四章物资领用管理 公司根据物资分类,进行不同的领用方式: 低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品: 实物资产:由办公室设立实物资产管理台帐,以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知,向办公室领用办公物品;人 员离职时,必须向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

设备物资管理制度

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:GZHFC-10物资管理制度 年月日发布年月日实施

XXXXXXXX公司

物资管理制度 制定: 年月日审核: 年月日批准: 年月日

设备物资管理制度 第一章:总则 第一条为适应新形势下物资管理工作,规范物资管理行为,使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资,减少浪费,降低成本,根据公司有关规定,结合公司实际,特制定本办法。 第二条公司物资管理实行公司、项目部、劳务队三级管理体制。公司设设备物资部,项目部设设备物资科,劳务队设设备物资室。公司设备物资部门对项目部、劳务队物资工作实行管理、监督、协调、检查。公司所有物资业务必须集中在各级设备物资部门办理。 第三条公司加强物资业务人员队伍建设,通过多种形式培训物资业务人员,建立物资业务人员人才管理库,项目部、劳务队的物资业务人员由公司统一选配。项目部根据投资规模配备2~3名物资业务人员(材料员与设备管理员兼任),劳务队配备1~2名专或兼职物资业务人员。 第四条物资管理的基本原则 一、先批准后采购的原则; 二、采购与保管(验收)分开的原则; 三、谁使用谁签字的原则; 四、保障供应,创造效益的原则; 五、勤俭节约反对浪费的原则。 第五条物资管理工作的基本任务。调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、效益。 第二章物资采购管理 第六条物资采购应遵守的原则 一、公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下,公司内能调拨调剂的物资,公司内调拔调剂使用,禁止重新采购; 二、“六比”原则。物资采购实行“六比”即:比质、比价、比远距、比信誉、比交货期、比付款方式;

公司物资管理细则

公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作;确保公司物资管理工作程序化、规范化;确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求;维护公司的整体利益,特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准,以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心,强化管理,为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定,适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责: 1、贯彻执行各项物资管理规定; 2、建立健全物资管理岗位责任制度; 3、按照公司生产、工程计划,负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动,并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府(城建部门)投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定,采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作; 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划,并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律:

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施,非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则,维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本,不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同,实行内部供应合同制,维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是,不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约,反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律;对违反工作纪律的行为或事件,按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为:物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为:工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期,根据工程设计资料计算,提出本项目的主要材料总计划,下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划,由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划,应根据审批的初步设计材料、设备清册,由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划,由生产单位根据实际的设备类型和数量,核定合理的储备定额数量后编制;消耗后的补充备品备件计划,由生产单位提出计划,经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则: 1、服从企业发展的方针目标,服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则,强调计划的严肃性,统筹兼顾,合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研,直接收集资料,切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力,并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度,加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划,合理储备物资,严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作,剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议,不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划,加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作,减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神,执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度,要求周密、具体、科学,经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力,掌握出勤情况,审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系,审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况,严格执行材料的比价采购工作,并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用,合理储备物资,加快物资的周转,降低成本。 7、加强材料的使用管理工作,特别是抓好大宗材料的使用管理,提出节约物资,降低材料消耗的措施和办法,并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议,分析材料超降原因,提出奖惩一键,不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议,解决业务流程中出现得难点和疑点,协调相关工种、相关业务之间的关系,提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议,总结全部工作,布置各项任务。 11、经常深入班组,现场,解决生产和管理中的关键问题,了解职工思想动态,帮助职工解决实际困难,维护职工的合法权益。

物资、设备部管理制度汇编

物资、设备部管理制度 施工现场材料管理制度 1 .为提高建筑安装企业施工管理水平,使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化,达到保证质量,缩短工期,降低消耗,提高效益的目的,制订本制度。 2 .凡施工所需各类材料,自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工,余料清退出现场为止的全过程,均属于施工现场材料管理的范围。 3 .施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作;材料员必须通过考核,持证上岗;材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 .现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法,并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 .根据施工组织设计及施工预算编制,上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划,数据必须准确真实。 6 .根据施工组织设计(方案)中有关的材料技术节约措施,制订并实施材料节约计划,并建立效果考核台账。 7 .材料进场必须以施工用料计划为准,严格进行验收并做好验收记录,有关资料(送料凭证、合格证、材质证明等)必须齐全。 8 .现场必须设有材料三级明细账并及时记账,材料保管员必须做到现场库存材料账物相符,并定期进行材料盘点。 9 .现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l )需在施工现场外临时存放在施工程用料时,必须经有关管理部门批准,按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容; ( 2 )现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置,分类、分规格码放整齐,底垫高度不得小于100mm,地面要平整夯实并有排水措施;大堆料存放应界限分明,避免混放; ( 3 )现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐,易燃易爆及剧毒物品必须专库存放; ( 4 )凡施工现场存放的材料,必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管,如防潮防雨防晒等措施; ( 5 )料区管理区分片包干,责任到人。 10 .施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l )施工现场必须建立限额发料制度,并设立材料定额员; ( 2 )在施工程用料必须进行限额发料,其中主要材料必须建立定额考核台账; ( 3 )限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制; ( 4 )凡超限额用料,必须查清原因,及时签补限额发料单; ( 5 )按照在限额考核台账上的登记,及时进行材料核算。 11 .现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l )水泥库内外落地灰必须及时清用; ( 2 )砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施,拌合站及施工现场的落地混凝

物资设备管理制度

二公司物资设备管理制度 为了适应公司管理需要,提高公司物资设备管理水平和物资设备利用率,增强公司实力,特制定本公司器材设备管理制度。 (一)、编制采购计划: 1.物资管理人员同工程技术人员在工程开工前,应编制工程预算材料用量计划,填写<<工程材料用量计划表>>,并结合库存材料,经综合平衡后,编制物资采购 2.物资采购计划应注明物质名称、规格﹑型号﹑数量﹑材质及标准,必要时应注明生产采用的技术规范,验收标准。 3.采购人员必须事先进行市场调查,对潜在供方进行综合评价,如营业执照﹑质量体系﹑物资牌号﹑商标﹑供货能力及产品质量﹑价格等,比较后从中选择可采购供方。 (二)、采购 1.物资采购人员必须遵守国家有关法律﹑法令和企业的各项规章制度,维护企业利益,严格执行采购计划。采购计划应由专人汇总,避免重购﹑多购﹑错购,对盲目采购造成经济损失的要给予经济处罚。 2.主要材料由公司组织项目部进行公开招标。中标后项目部采购员与供方签订合同,签订采购合同主要条款(标的﹑质量﹑价格﹑时间﹑履行地点等)要填写完整,标准明确,并经主管物资的副经理审核后生效。采购员负责与供方履行合同。 3.大宗材料采购要有计划,经分公司器材科统一调度。采购的机械设备和周转材料应当具有生产许可证,产品合格证,在进入施工现场前项目部必须进行查验复制备案。自购的特种设备,如卷扬机、升降机、小机动翻斗车等,必须经特种设备检测部门检测合格后方可使用。 4.对委托加工物资要与加工单位签订委托加工产品合同,做到名称﹑规格﹑数量﹑技术性能﹑交货期限﹑运输方法﹑付款方式及双方责任明确,并应按合同规定条款组织验收,确保质量。 5.对国家有特种管理规定的物资应严格按有关规定办理,如化学品﹑易燃品,应向公安部门申请购买证后方可采购。 6.合同文本应采用集团公司示范合同,或根据项目要求,在示范合同的基础上加以条款修改。 (三)、运输 1.物资的搬运,项目部经办人要根据物资种类﹑运输量﹑合理选择运输方式和运输工具,满足物资装卸﹑运输要求。注意物资标识,防止物资在装卸过程中受振动、撞击、倾覆等原因造成 物资损坏,严禁违章搬运。

公司2020物资管理工作总结与2020计划.docx

2020年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求,公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施,推动物资管理水平有效提升,现将2020年物资工作总结和2020年工作计划汇报如下: 第一部分:2020年物资管理工作情况 一、物资采购管理情况 1、深入推进“中国交建物资采购管理信息系统”,实现12大类物资网络采购的全覆盖,线上采购范围扩大 经过四年的深入推广与应用,物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购,目前较大金额的采购基本在线上进行,采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正,大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购,大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式,线上采购质量提升 2020年,大力推行招标采购方式,采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次,金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商,提升与高端供应商的战略合作 根据16年与集团战略供应商合作的良好情况,17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接,对于钢材、水泥、集采目录内物资,要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节,以集团战略供应商的招标条件为底价,进行比选,优中选优,进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理,动态考核,持续优化供应商网络 按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求,公司制定了相应的供应商管理办法。2020年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核,根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商,实现分级管理,并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围,激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定,夯实了供应商管理基础,建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制,提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举,稳健推进物资集中采购 积极筹措资金,实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购,有效降低了物资采购成本。2020年物资部直接招标18批次,金额7115.15万元,其中钢材8920吨,金额3560.25万元;水泥64000吨,金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨,金额1157万元。 多种渠道筹措资金,2020年付款4718.44万元,其中银企直联3041.82万元,电子银承530万元,纸质银承125万元,商票保贴1021.62万元。 下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件,通过对所属单位进行物资采购考核指标分解,有条件的单位适当提高指标,确保公司考核指标的完成,其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标,让项目有的放矢。 通过合同审批、资金计划审批等多种手段,有效管控物资采购行为,敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控,避免“灯下黑”现象。 按照物资管理一体化的原则,督促管理型项目按照物资物资管理规定,进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。 二、深入项目调研,规范项目物资管理行为,有效提升公司物资基础管理整体水平 17年按照部门工作计划,先后随公司审计组对第三、第六、第九、第十一、西岛、贵隆进行了物资专项审计,通过现场查看项目物资管理内业资料和实物对照,发现项目部物资

办公物资管理制度

一、总则 为满足工作需要,使办公物资管理有计划地采购并合理化地节约开支,特制订本规定。此规定的执行部门为综合管理中心行政部。 二、适用范围:本制度适用于昆明花都农业科技有限公司(以下简称公司)。 三、物资的分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。 1、低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水、毛巾、纸巾等; 2、管制品:订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等; 3、个人保管物品:个人使用保管的价值300元以下涉及费用开销的物资,如U盘、专业书刊及资料等; 4、实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机、投影仪等。 四、物资的采购及入库 1、申购物品应填写《物品申购单》。公司物资的采购,按部门申请,再将申请单交与成控采集部统一费用申请、采购、报销的程序进行。属特殊物资的需由部门申请,经相关授权人审核,最终权限人审批后可由申请部门自行购买。 2、物资采购由成空采集部指定专人负责,并采取以下方式: 2.1 定点:公司定大型超市进行物品采购。 2.2 定时:每月采购一次。时间随车辆的安排而定。 2.3 定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。 2.5 特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。 3、物品采购回来后,行政部物品管理员及时将物品分类入库,填好电子文档《办公物品进出库存表》以备查。 五、物资领用管理 公司根据物资分类,进行不同的领用方式: 1、低值易耗品:直接向综合部物品保管人员签字领用,属公共场所所用物品如纸巾、纸杯等由综合部直接发放使用; 2、管制品和个人保管物品:直接向综合部物品保管人员签字领用;

物资设备部管理制度

物资设备部管理制度 为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标:合理装备、安全使用、服务生产,为保证 工程质量,加快施工进度,提高生产效益,取良好经济效 益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度,制订 实施细则和补充规定,组织完成上级下达的各项机械技术经济指标; 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分 配; 3、平衡调度机械设备,监督检查机械设备的合理使用、安全 运行和维护保养; 4、建立机械设备台账,掌握机械设备的价值、数量和分布情 况、以及机械设备的安全技术状况; 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度, 并做好原始记录、报表的汇总和存档;

6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用; 7、负责汇总编制机械设备大修理计划,督促检查计划执行情况,并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作; 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核,参与机械经济核算,努力降低机械设备使用成本,确保机械设备保值增值; 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修,并参与上述人员的考核、调配、晋级,以及操作证管理等工作; (三)设备管理要求 1、各种设备进场后,项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐,台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员,机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位,认真监视机械设备的运转,发现问题及时处理,严禁酒后操作(驾驶)设备。 3、加强机械设备的维修保养,设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养,使机械设备经常保持清

设备物资管理制度

XX冶钢构工程分公司 构件制造厂 管理制度 批准日期生效日期:

地 址:XX 电话:XX

0前言 (2) 构件厂管理体系图 (2) 1管理职责 (3) 1.1构件厂职责 (3) 1.1.1 厂长 (3) 1.1.2技术副厂长 (3) 1.1.3生产副厂长 (3) 1.1.4 书记 (3) 2部门管理制度 (4) 2.1构件厂生产负责 (4) 2.1.1部门职责: (4) 2.2质量组 (5) 2.2.1部门职责 (5) 2.2.2管理目标 (6) 2.2.3直接责任 (6) 2.2.4主要权利 (7) 2.3技术组职责 (7) 2.3.1直接责任: (7) 2.4物资组 (9) 2.5经营计划 .............................. ?错误!未定义书签。 2.5.1部门职责:................................................... 错误!未定义书签。 2.5.2管理目标:.................................................. 错误!未定义书签。 2.6安全组 ................................ 错误!未定义书签 2.6.1部门职责: ................................................ 错误!未定义书签 2.6.2管理目标: ................................................ 错误!未定义书签 2.7构件厂办公室.......................... ?错误!未定义书 签

公司物资计划管理规定

公司物资计划管理规定 第一章总则 第一条为进一步加强物资计划管理,保证物资供应,降低采购成本,防止产生新的物资积压。根据《中国石化物资供应管理规定》、《内部控制手册》和《公司物资供应管理制度》,制定本规定。 第二条物资计划包括需求计划和采购计划。 第三条物资需求计划是物资使用单位(部门)根据公司下达的生产经营计划、检维修计划和固定资产投资项目计划提出的物资需求申请。 第四条物资采购计划是物资供应部门根据公司管理部门审核的需求计划,经平衡利库后编制的采购计划。 第二章管理职责 第五条生产物资需求计划及相应变更由物资使用单位(部门)提报,生产部负责审核。 第六条重要生产物料需求计划及相应变更由物资使用单位(部门)提报,经营计划部负责审核。 第七条检维修物资需求计划及相应变更由物资使用单位

(部门)提报,设备动力部负责审核。 第八条项目物资需求计划管理职责如下: (一)设备动力部负责审核装置区域内3000万元以下项目物资采购要素,下达各物资需用部门提报的装置区域内3000万元以下项目、固定资产零购和更新的物资月度需求计划。 (二)工程部负责审核3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资采购要素,下达3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资月度需求计划。 (三)物资供应公司根据投资部转发的中国石化发展计划部下达的投资项目批复,负责办理国内外采购物资的集中分交,其中进口物资经总部国产化办公室批准后办理进口手续。 第九条物资供应公司依据生产部、经营计划部、设备动力部及工程部审核的物资需求计划,按储备定额、实际消耗、使用情况、现有库存及采购周期等因素,进行综合平衡,编制物资采购计划及采购资金TR预算,上报公司主管领导审批。 第十条物资供应公司按照批准后的采购计划实施采购。 第三章计划编制要求

办公物资管理制度

《办公物资管理制度》 一、目的: 为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本规定。此规定的执行部门为行政部。 二、范围: 办公物资包括常用消耗品、管制易耗品。 三、定义: 1.常用消耗品指纸张、笔、记事本、订书钉、回形针等金额小,一次性消耗的办公物资。 2.管制易耗品指电话、订书机、剪刀、计算器、文件架、卷尺、插座、纸篓等金额较小、使 用周期较短的办公物资。 四、权责: 1.行政人事部负责各部门办公物资采购发放、变动交接等登记管理工作。 2.行政人事部做好年度办公费用支出统计工作。 3.行政人事部将分发给个人保管的管制易耗品登记。 4.公用办公物资由使用部门保管,个人办公物资由个人妥善保管。公司各部门负责人为办公 物资管理监督责任人。 一、管理内容 (一)办公物资采购及库存管理 1.办公室的办公物资的采购由行政人事部统一购买。 2.各部门办公物资采购由需求部门填写物品申购单,报公司领导审批后采购。 3.采购原则: 1)行政人事部通过分析上月常用办公消耗品使用情况,结合库存情况,做好每月办公常用品 采购计划,经审批后采购。 2)采购遵循“货比三家,物美价廉”“厉行节约,杜绝浪费”的原则。 3)库存的办公用品的种类和数量要科学管理、合理控制,避免不必要的储存或过量积压,确 保供应到位、周转快、消耗低、费用省。 4.采购方法: 1)网购/定点:网购或公司指定供货商进行物品采购。 2)定时:每月月初进行物品采购。 3)定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品:选择多家厂家的产品进行比较,择优选用。 (二)办公物资领用管理 1.行政人事部做好常用办公物资的领用发放的分类统计及扣款明细,确保帐与物相符。 2.新进员工到职时可向行政人员领用办公物品(笔记本、笔);员工离职时,必须向行政人 员办理领用物品归还手续。 3.公司根据物资分类,进行不同的领用方式: 1)低值消耗品:直接向行政人事部签字领用。同时水笔、笔记本类,半年限领用一次,月领 用仅限领笔芯。纸巾每月每人限发2-3包,(根据纸巾规格定),物资领用限定每周五办理。 2)管制易耗品:必须提交公用品申请,经公司领导审批同意后方可购买、分发。每人限申请 一次。原则上不再增补。使用年限在一年内的损坏,更换费用个人承担。使用年限超出一年的损坏,经检修无法使用,则以旧换新。人员离职时应将个人申领管制易耗办公用品归还行政人事部,作为其它在职人员损坏物品以旧换新时,更换使用。 3)管制易耗品公用品申请流程: 填写《办公物资采购申请表》→部门意见→行政部意见→总经理意见→财务部意见 (三)相关管理表格: 1.年度费用支出明细汇总 2.部门领用办公用品明细表 二、附则:其它物品申请的规范 1.名片申请

设备物资部管理制度实施细则

设备物资部管理制度实施细则

京杭商贸公司管理制度实施细则 为了进一步规范管理,贯彻公司精细化管理方针,提高管理水平,根据公司管理需要,结合公司相关管理制度,制定本实施细则: 公司机械设备租赁站、劳保建材门市部、安防设施加工厂、大型机械设备安拆班,实行“四位一体”管理模式,即为京杭商贸公司。 现场机械设备管理是公司在施工现场管理的主要内容,是企业管理工作的重要组成部分,也是反映企业形象的重要窗口。加强现场机械设备管理应遵循“安全第一、预防为主”的方针,坚持提高随机人员业务素质与计划检修相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合的原则。 一、机械设备租赁站 1、机械设备租赁管理制度: (1)、严格执行公司下发的各类规章制度、规定。 (2)、运用科学的管理手段,对机械设备进行综合管理,做到合理配置择优使用。 (3)、负责公司机械设备的收发及保管,做好设备的调动工作,完善机械设备租赁交接手续。 (2)、专业人员要精心操作保养,充分发挥机械效能确保工程顺利进行。

(3)、机械设备属公司所有,由设备物资部直接管理。设备物资部认真管好、用好、维修好机械设备,维护和发展生产能力,并在任期责任目标内完成设备管理的主要经济、技术考核指标。 (4)、负责公司机械设备的外租、设备的计费,收费工作。 (5)、安全部门为设备管理职能部门,负责对公司机械设备管理进行业务指导,监督检查和交流协调,防止重大事故的发生。 (6)、设备物资部为机械设备的直接管理部门,负责对直管设备的配置、使用、维护、检修、更新改造、租赁的管理工作。 (7)、外租大型起重机械设备的检测费用由项目部承担。 (8)、外租机械设备的进、出场费用及大型机械设备安拆费用由项目部承担。 (9)、公司定期每月、每周及不定期对机械设备安全大检查,对检出的问题及时整改当面落实。 (12)、协助项目部做好大型机械设备的检测、起重机械设备安拆告知书、及起重机械设备使用证的办理工作,协助项目部做好上级检查工作。 (13)、项目部确因工程施工需要租赁机械设备时,应向设备物资部租赁公司备案,将该机械设备技术档案交租赁公司(设备物资部),由其统一管理、检修。 2、施工现场机械设备安全技术管理: (1)、公司的机械设备应按其技术性能的要求使用,缺少安

物资计划管理规定

物资计划管理规定 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划,确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效,双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理,物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知: (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准,自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准,仓库取货申

请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量地存放材料,爲确保材料在工程中的合理流通使用,并保证材料的质量,做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务,各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料,必须按照放号的实际数量领取,日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机,在放号时出现质量问题,可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放,统一由公司人事部门处理,其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品,由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时,必须到公司人事部审批申请取货单後,仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排,包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用,不允许自行到外面印刷各种业务单式,对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式,应向物资部申请办理,以便保证业务单式格式和内容的完整性,并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中,对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料,或者计划内数量已用完,以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资,使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购,经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料,国内物资采购到货时间需要一个月左右,进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑,力求准确,使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法

办公室物品管理制度

固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品得采购与使用,本着勤俭节约与有效利用得原则,根据公司实 际,特制定本规定、 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品与耐用消耗品得管理、 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品与耐用消耗品三类、1、固定资产包括:电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文 件柜等价值较高得物品; 2、低值消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回 形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件 夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等; 3、耐用消耗品包括:圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、 计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、 印台、黑板擦、U盘、手机、电话机等。 第四条办公用品管理部门 1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买、 2、行政部负责公司办公用品得采购计划、验收入库、保管、发放与统计 等管理工作,各部门主管对本部门得办公用品使用情况进行监督与管 理。 第五条办公用品购买细则 1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品得购买, 都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买、

2、需要增加办公设备或用具得,应由部门负责人提交综合管理办公室审核 并签字,审批之后由行政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或 个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷得名片。 4、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把<<采购申请单>>提前至行政部。 第六条办公用品得采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求得情况下,按照成本 最小原则,选择直接去商店采购或者订购得方式、 2、办公用品得采购要本着节约、合理、适用得原则。采购复印纸、办公 桌椅、批量办公用品等,要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务 交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工 得责任。 3、订购单:行政部需对购买得办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种与数量,凡未列入采购计划或未经领导审批得物品,任何人 不得擅自购买,否则,财务不予报销、 4、采购付款:采购物品需要付款时必须提前三个工作日填写《采购申请 单》,综合管理办公室审批后方可进行资金支付,任何部门与个人无权要 求财务人员先行支付后再审批。 第七条办公用品得验收及入库 1、所购买办公用品送到后,行政部应按购货清单进行验收,核对品种、 规格、数量与质量,确保没有问题,做好物品得入库登记、清点要求做到 账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。 2、购买得办公用品需要供应商提供发票。 第八条办公用品得管理

设备物资采购和设备租赁管理制度

设备物资采购和设备租赁管理制度 1 目的及适用围 对采购产品的采购过程、采购信息进行控制,对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制,确保采购产品质量符合要求。适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。 2 职责 2.1 局工程管理部 是本程序的责任部门,负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供台账》。 2.2分公司(项目部) 负责组织对供资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价,确定合格供,建立本公司(项目部)的《合格物资供台账》;负责物资供的重新评价;负责编制采购信息,签订采购合同并进行采购;负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。 3 程序 3.1 采购产品的容 包括:项目所需材料、半成品、工程设备。 3.2 供评价和选择 3.2.1 物资供评价和选择 1)对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资,由项目经理部选择多个供,根据下列原则进行评价并确定合格供,填写《物资供评价表》,评价合格的供登录项目部

《合格物资供台账》。 a)企业社会信誉好,证照齐全;b)产品质量符合规定的要求;c)交货期可满足施工生产需要;d)售后服务可靠;e)价格合理; f)可满足供货合同中提出的其他要求。 2)对于工程项目中的水泥、钢筋等主材,重要工程设备,以及混凝土拌和机、门机等贵重机械设备的供评价还应考虑以下面:a)供能否提供生产可证、检验记录、生产合格证;b)供获得的名优产品称号;c)对重要、复杂的工程设备售后服务和评价;d)如供为销售单位时,还应评价其生产单位。 3)不属于重要物资,可由采购人员参照上述评选供的原则直接选择供货单位。 3.2.2 物资供重新评价 1) 评价时间现有物资供在供货之后,项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货持续保证能力,填写《物资供重新评价表》,评价结果报局工程管理部,局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供台账》提供各公司(项目部)选用。a)项目工期超过一年的,应每年评价一次;b)项目工期少于等于一年的,应在供货完成后评价一次。 2) 评价容供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它面等,各项目部可根据采购产品的重要程度不同而有所侧重评价某面。 3) 重新评价后的处置 评价结果正常的供继续选用,如出现问题时按以下式跟踪:a)

物资管理制度89098

一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作,规范物资管理工作程序,在降低公司经营成本,提高经济效益的同时,确保物资管理的规范性和准确性,结合公司实际情况,特制定本制度。 2.物资管理的目的:在保障物资供应及质量的前提下,通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本,促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务:按照供应好,周转快,消耗低,费用省的原则,适时、适量、适价的组织物资采购与供应,满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策,严格执行各项规章制度,遵守财经和物资纪律,不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度,认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量,编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作,做到按定额按计划发料,并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量,核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作,掌握材料的消耗、

库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据,并汇总编制月份物资需用计划书,经公司总经理审批后,由生产制造部控制发料。 二、各部门(车间)必须依据下月生产计划编制材料申请计划,于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者,导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的,公司将追究其领导责任。 三、各部门(车间)编制月份材料计划必须有依据,计划必须完善,注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划,生产进度计划,编制月份材料采购计划,经总经理审批后组织实施,并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则,在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则,严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时,应以“质优价廉”为原则,在满足工程质量的前提下,合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标

办公室物品领用管理制度

办公室物品领用管理制度 为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,保证工作正常进行,提高办公用品及备品利用率,根据我公司实际情况,特制定本制度。 一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用 品的购买,由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放,并 控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备:电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办 公而配备使用的,不得挪为他用,不得转借他人。公司为员工配 置合理办公用品,员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。 若因个人原故造成遗失、损坏及损失,由其按价赔偿。 二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用,本人根据工作需要填写申请单经部门 负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购 单》,经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三)办公用品由行政部门统一管理,并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要,在其入职当天给其发放办公用 品,并入账登记。 三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用: (1)纸张如无重要文件或者合同复印打印,尽量使用双面复印打印。 (2)利用可写字的旧纸起草文稿。 (3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。 (4)复印的资料应具有保存和使用价值。 (5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用 公司给每位员工配备有办公用笔,笔及笔芯的申领需以旧换新,节约公司资源。 3、公司物资借用 (1)凡借用公司办公物资,需填写物资借用单,并由部门主管签字认可。 (2)借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还。 (3)借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。 本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释

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